|
|
Faktúra |
114/20
|
teplomery,šľahače pre šj
|
70,75 |
s DPH |
2020/3
|
|
06.02.2020 |
|
|
Ľubomír Gálfy-Firma SEGAS |
Zdenka Ridzoňová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
13.02.2020 |
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
BB3200130
|
šj- zber a odvoz odpadu 1/2020
|
33,60 |
s DPH |
|
2017/BB6041
|
06.02.2020 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Zdenka Ridzoňová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
13.02.2020 |
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
200180001
|
preprava žiakov z Hronca, Osrblia za 1/2020
|
1 350,00 |
bez DPH |
|
14/2015 dodatok č.4
|
06.02.2020 |
|
|
AUTOŠKOLA MAJO, MH komín, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
14.02.2020 |
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
8251721711
|
telek.služby za 1/2020 šj mob.+škd pevná
|
31,00 |
s DPH |
|
2029527081
|
06.02.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
14.02.2020 |
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
8251721718
|
telekomunik.služby za 1/20 šj+EO
|
29,00 |
s DPH |
|
2028561096
|
06.02.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
14.02.2020 |
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
65
|
vš.služby z príspevku Podpora etického správ...
|
2 090.00 |
s DPH |
2024/14
|
|
22.03.2024 |
|
|
Centrum komunitného organizovania |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
25.03.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
67
|
príspevok stravné zamestn.ZŠ za 3/2024
|
205,12 |
bez DPH |
|
VZN obce č.3/2023
|
26.03.2024 |
|
|
Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
27.03.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
SF 1
|
príspevok stravné zamestn.ZŠ za 1/2024
|
293,50 |
bez DPH |
|
VZN obce č.3/2023
|
30.01.2024 |
|
|
Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
30.01.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20191226
|
kopírovanie za 12/2019
|
184,97 |
s DPH |
|
ZS 3010-2014
|
20.12.2019 |
|
|
PrimaCOp Oravec Marcel |
Mgr.Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
23.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
OF19-027
|
látkové roletky hrubé 2630x2250
|
721,86 |
s DPH |
2019/90
|
|
12.12.2019 |
|
|
EUROHAUS-Martin Mišun |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
13.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
190180009
|
preprava žiakov z Hronca, Osrblia za 11/2019
|
1 500.00 |
bez DPH |
|
14/2015 dodatok č.4
|
13.12.2019 |
|
|
AUTOŠKOLA MAJO |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
16.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
190341
|
laserová tlačiareň HP LaserJet Pro MFP M 130
|
134,21 |
s DPH |
2019/94
|
|
13.12.2019 |
|
|
Silli Alarm, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
16.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
8248453574
|
telek.služby za 11/2019 mobily zš
|
32,98 |
s DPH |
|
2028561096+dodatok
|
13.12.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
16.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
F1936414
|
uč.pomôcky- AJ obrázk.karty
|
118,60 |
s DPH |
2019/99
|
|
13.12.2019 |
|
|
AD REM Distribučná agentúra |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
16.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
190056
|
vš.materiál pre bež.údržbu
|
182,76 |
s DPH |
2019/103
|
|
17.12.2019 |
|
|
Emil Babic- EBAMAX |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
18.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190011
|
vš.materiál pre bež.údržbu 10-12/19
|
62,47 |
s DPH |
vlastný výber-zoš.školníka
|
|
17.12.2019 |
|
|
Ladislav Šramko Sklomix |
Mgr.Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
18.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019086
|
režij.popl.stravné zamestnancom ZŠ za 12/2019
|
763,62 |
bez DPH |
|
VZN obce č.3/2019
|
18.12.2019 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
19.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019083
|
príspevok stravné zamestnancom ZŠ za 12/2019
|
48,06 |
bez DPH |
|
VZN obce č.3/2019
|
18.12.2019 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
19.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
FRTT-2019-115
|
giga plastelína 9kg
|
28,14 |
s DPH |
email
|
|
19.12.2019 |
|
|
Svet plastelíny Frutti Gyurmagyártó Kft |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
20.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019244
|
služby technika PO,ABT za 4.Q 2019
|
324,00 |
s DPH |
|
2013, dodatok č.01/2014
|
19.12.2019 |
|
|
Viliam Hláčik - HV |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
20.12.2019 |
31.12.2019 |