|
Zmluva |
|
zmluva o prenájme telocvične
|
17,50 |
s DPH |
12/2011
|
|
14.04.2011 |
|
|
ZŠ Valaská |
OTEX Ivan Kubra |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1440867827
|
služby mobil.operátora za 9/21-tv
|
1,14 |
s DPH |
|
zmluva O2
|
18.10.2021 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
19.10.2021 |
26.10.2021 |
|
Faktúra |
2021061
|
príspevok stravné zamestn.ZŠ za 10/2021
|
54,00 |
bez DPH |
|
VZN obce č.3/2019
|
27.10.2021 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
27.10.2021 |
04.11.2021 |
|
Faktúra |
2021063
|
režij.popl. stravné zamestn.ZŠ za 10/2021
|
858,00 |
bez DPH |
|
VZN obce č.3/2019
|
27.10.2021 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
27.10.2021 |
04.11.2021 |
|
Faktúra |
20210083
|
testy antigénové SARS
|
438,90 |
s DPH |
2021/84
|
|
26.10.2021 |
|
|
Lekáreň HELENIUM-PharmDr.Helena Giertlová |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
27.10.2021 |
04.11.2021 |
|
Faktúra |
20210128
|
kalibrácia detektora na zemný plyn
|
283,20 |
s DPH |
2021/70
|
|
25.10.2021 |
|
|
JK CONTROL s.r.o. |
Anna Bániková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
26.10.2021 |
04.11.2021 |
|
Objednávka |
2021/85
|
poplatok za súťaž Expert-od obce
|
100,00 |
bez DPH |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Talentída, n.o. |
RNDr. Mariana Rafajová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
04.11.2021 |
|
Faktúra |
2021106516
|
hyg.potreby-utierky,papier,pena
|
415,72 |
s DPH |
2021/78
|
2020/05+dodatok
|
18.10.2021 |
|
|
BELT Slovakia s.r.o. |
Anna Bániková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
19.10.2021 |
26.10.2021 |
|
Faktúra |
20211004
|
kopírovanie za 6-9/2021
|
989,03 |
s DPH |
|
ZS 3010-2014
|
18.10.2021 |
|
|
PrimaCOp Oravec Marcel |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
19.10.2021 |
26.10.2021 |
|
Faktúra |
4 odb.
|
prenájom priestorov v tv
|
27,00 |
bez DPH |
|
5/2021
|
25.10.2021 |
|
|
Anna Kokavcová |
Anna Kokavcová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
26.10.2021 |
04.11.2021 |
|
Faktúra |
8291919973
|
telek.služby za 9/2021 mobily zš
|
29,00 |
s DPH |
|
2028561096+dodatok
|
15.10.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
19.10.2021 |
26.10.2021 |
|
Faktúra |
21056
|
služby technika PO, koordinácia BP za 3.Q.2021+školenie zamestnancov
|
530,00 |
bez DPH |
|
2/2021
|
06.07.2021 |
|
|
HLÁČIK - HV, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
15.10.2021 |
26.10.2021 |
|
Faktúra |
9215177637
|
elektric.energia za 9/2021
|
1 465,63 |
s DPH |
|
91002631
|
13.10.2021 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
15.10.2021 |
26.10.2021 |
|
Faktúra |
202118714
|
Odb.liter.-Vzdelávanie detí...5/2021
|
46,66 |
s DPH |
zák.č.SK3111
|
|
13.10.2021 |
|
|
Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
15.10.2021 |
26.10.2021 |
|
Faktúra |
20210101
|
medaily,poháre-beh pre zdr.srdce
|
48,00 |
s DPH |
2021/81
|
|
13.10.2021 |
|
|
MIŠIAK ŠPORT s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
15.10.2021 |
26.10.2021 |
|
Faktúra |
1211019526
|
telek.služby swan za 9/2021
|
7,06 |
s DPH |
|
amtel/83088h
|
11.10.2021 |
|
|
SWAN, a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
15.10.2021 |
26.10.2021 |
|
Faktúra |
8291696720
|
telekomunik.služby za 9/21 šj+EO
|
29,30 |
s DPH |
|
Dodat.k zml.č.2028561096
|
08.10.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
14.10.2021 |
26.10.2021 |
|
Faktúra |
3 odb.
|
prenájom priestorov
|
46,00 |
bez DPH |
|
4/2021
|
25.09.2021 |
|
|
LANTASTIK OK, s.r.o. |
Pavol Blahuta |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
25.09.2021 |
22.10.2021 |
|
Faktúra |
5 odb.
|
prenájom priestorov v tv
|
89,00 |
bez DPH |
|
3/2021+dodatok č.1
|
25.10.2021 |
|
|
Pavel Gondek |
Pavel Gondek |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
26.10.2021 |
04.11.2021 |
|
Faktúra |
SR21020904
|
dezinf.prostr.oxychlorine
|
397,92 |
s DPH |
2021/76
|
|
08.10.2021 |
|
|
ILLE Papier-Service SK,s.r.o. |
Anna Bániková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
14.10.2021 |
26.10.2021 |