|
|
Faktúra |
4820000006
|
náterové farby interiér...
|
121,70 |
s DPH |
2020/28
|
ZML2019/02
|
31.03.2020 |
|
|
BAL SLOVAKIA, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
31.03.2020 |
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
20200083
|
demontáž bojlerov
|
122,60 |
s DPH |
havarij.sit.
|
|
05.03.2020 |
|
|
Technické služby Valaská |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
06.03.2020 |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020009
|
príspevok stravné zamestnancom ZŠ za 2/2020
|
42,93 |
bez DPH |
|
VZN obce č.3/2019
|
27.02.2020 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
27.02.2020 |
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020013
|
režij.popl.stravné zamestnancom ZŠ za 2/2020
|
682,11 |
bez DPH |
|
VZN obce č.3/2019
|
27.02.2020 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
27.02.2020 |
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
F523076563
|
učebnice pre 8.roč.-slov.jazyk,ang.jazyk
|
914,80 |
s DPH |
2023/45
|
|
23.11.2023 |
|
|
PRESKOLY.SK s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
24.11.2023 |
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FV-20026
|
oprava konvektomatu
|
184,56 |
s DPH |
2020/20
|
|
28.02.2020 |
|
|
Tatria plus, s.r.o. |
Zdenka Ridzoňová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľka |
04.03.2020 |
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
200441
|
servisné práce PC za 1-2/2020
|
70,00 |
bez DPH |
|
zml.
|
03.03.2020 |
|
|
XINET PLUS, s.r.o. |
Mgr.Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
04.03.2020 |
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
8755261330
|
zemný plyn za 3/2020
|
1 685.00 |
s DPH |
|
9103926691
|
03.03.2020 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
04.03.2020 |
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1212312056
|
učebnice pre 1.-4.roč.-prír.,vlastiv.,prvouka,čítanka
|
2 405.70 |
s DPH |
2023/48
|
|
23.11.2023 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
24.11.2023 |
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
ZEO231301
|
šj-evidencia odpadov-prístup online 1r.
|
18,00 |
s DPH |
|
SZ2022/BB 1036
|
20.11.2023 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
24.11.2023 |
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230155
|
stolíky pod PC-výroba na mieru
|
462,70 |
s DPH |
2023/41
|
|
16.11.2023 |
|
|
INTEGRA - chránené dielne, n.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
21.11.2023 |
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023070
|
registračný poplatok Škola za demokr...
|
50,00 |
bez DPH |
|
32/2023
|
16.11.2023 |
|
|
Centrum komunitného organizovania |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
21.11.2023 |
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
202000082
|
stravovanie zamestn.cez jarné prázdniny
|
33,66 |
s DPH |
2020/14
|
|
04.03.2020 |
|
|
PERLA GASTRO, s.r.o. |
Anna Bániková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
06.03.2020 |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
236/20
|
tesnenie výtok.ventilu pre šj
|
32,50 |
s DPH |
havarij.sit.
|
|
05.03.2020 |
|
|
Ľubomír Gálfy-Firma SEGAS |
Zdenka Ridzoňová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
06.03.2020 |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020015
|
autobus.preprava žiakov -lyž..výcvik
|
216,00 |
s DPH |
2020/4
|
|
21.02.2020 |
|
|
Marian Kupec - autobusová doprava |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
24.02.2020 |
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
BB3200310
|
šj- zber a odvoz odpadu 2/2020
|
25,20 |
s DPH |
|
2017/BB6041
|
05.03.2020 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Zdenka Ridzoňová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
06.03.2020 |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
F523073486
|
Ukraj.-uč.potreby
|
120,68 |
s DPH |
2023/42
|
|
16.11.2023 |
|
|
PRESKOLY.SK s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
21.11.2023 |
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1440391047
|
služby mobil.operátora za 1220-tv
|
0,18 |
s DPH |
|
zmluva O2
|
09.03.2020 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
11.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
8253974179
|
telek.služby za 2/2020 šj mob.+škd pevná
|
31,00 |
s DPH |
|
2029527081
|
10.03.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
11.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
8253974197
|
telekomunik.služby za 2/20 šj+EO
|
29,00 |
s DPH |
|
2028561096
|
10.03.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
11.03.2020 |
31.03.2020 |