|
|
Faktúra |
2006002
|
nábytok za dobrop.pl.+Zš
|
394,60 |
s DPH |
2020/37
|
|
09.06.2020 |
|
|
INSGRAF s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
11.06.2020 |
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
8262035076
|
telek.služby za 5/2020 šj mob.+škd pevná
|
24,00 |
s DPH |
|
9924659975
|
10.06.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
11.06.2020 |
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
8262035092
|
telekomunik.služby za 5/20 šj+EO
|
29,00 |
s DPH |
|
Dodat.k zml.č.2028561096
|
10.06.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
11.06.2020 |
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
1380433843
|
služby mobil.operátora za 5/20-tv
|
0,18 |
s DPH |
|
zmluva O2
|
11.06.2020 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
16.06.2020 |
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
8262243932
|
telek.služby za 5/2020 mobily zš
|
25,00 |
s DPH |
|
2028561096+dodatok
|
15.06.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
16.06.2020 |
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
37
|
poistenie majetku r.2024-notebooky
|
50,13 |
s DPH |
|
1941533
|
14.02.2024 |
|
|
Union Poisťovňa, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
23.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
36
|
elektric.energia za 1/2024 nedoplatok
|
164,78 |
s DPH |
|
91002631
|
14.02.2024 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
15.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
9202363120
|
elektric.energia za 4/2020
|
1 098,29 |
s DPH |
|
91002631
|
13.05.2020 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
15.05.2020 |
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
89967918
|
odb.literat. Podnikanie a koronavírus
|
9,80 |
s DPH |
telefonicky
|
|
11.05.2020 |
|
|
Poradca s.r.o. |
Anna Bániková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
13.05.2020 |
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
34
|
telek.služby za 1/2024 zš mob.
|
27,91 |
s DPH |
zml. 1-799377658016
|
1-799377106143
|
14.02.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
15.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1200444810
|
telek.služby swan za 3/2020
|
7,06 |
s DPH |
|
amtel/83088h
|
15.04.2020 |
|
|
SWAN, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
16.04.2020 |
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020016
|
režij.popl.stravné zamestnancom ZŠ za 3/2020
|
386,10 |
bez DPH |
|
VZN obce č.3/2019
|
30.03.2020 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
30.03.2020 |
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020019
|
príspevok stravné zamestn.ZŠ za 3/2020
|
24,30 |
bez DPH |
|
VZN obce č.3/2019
|
30.03.2020 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
30.03.2020 |
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1202202204
|
PPP pre stravníkov
|
157,92 |
s DPH |
2020/24
|
|
31.03.2020 |
|
|
ŠEVT a.s. |
Zdenka Ridzoňová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
31.03.2020 |
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
4820000006
|
náterové farby interiér...
|
121,70 |
s DPH |
2020/28
|
ZML2019/02
|
31.03.2020 |
|
|
BAL SLOVAKIA, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
31.03.2020 |
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
44
|
šj- zber a odvoz odpadu 2/2024
|
21,60 |
s DPH |
|
SZ2022/BB 1036
|
06.03.2024 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
12.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8600459510
|
zemný plyn za 4/2020
|
1 685.00 |
s DPH |
|
9103926691
|
02.04.2020 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
07.04.2020 |
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
343/20
|
výtokový ventil pre šj
|
264,00 |
s DPH |
2020/23
|
|
06.04.2020 |
|
|
Ľubomír Gálfy-Firma SEGAS |
Zdenka Ridzoňová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
07.04.2020 |
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020062
|
služby technika PO,ABT za 1.Q 2020
|
324,00 |
s DPH |
|
2013, dodatok č.01/2014
|
06.04.2020 |
|
|
Viliam Hláčik - HV |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
07.04.2020 |
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
BB3200453
|
šj- zber a odvoz odpadu 3/2020
|
16,80 |
s DPH |
|
2017/BB6041
|
06.04.2020 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Zdenka Ridzoňová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
07.04.2020 |
04.05.2020 |