|
Faktúra |
2021061
|
príspevok stravné zamestn.ZŠ za 10/2021
|
54,00 |
bez DPH |
|
VZN obce č.3/2019
|
27.10.2021 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
27.10.2021 |
04.11.2021 |
|
Faktúra |
20210083
|
testy antigénové SARS
|
438,90 |
s DPH |
2021/84
|
|
26.10.2021 |
|
|
Lekáreň HELENIUM-PharmDr.Helena Giertlová |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
27.10.2021 |
04.11.2021 |
|
Faktúra |
9215177637
|
elektric.energia za 9/2021
|
1 465,63 |
s DPH |
|
91002631
|
13.10.2021 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
15.10.2021 |
26.10.2021 |
|
Faktúra |
20210128
|
kalibrácia detektora na zemný plyn
|
283,20 |
s DPH |
2021/70
|
|
25.10.2021 |
|
|
JK CONTROL s.r.o. |
Anna Bániková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
26.10.2021 |
04.11.2021 |
|
Objednávka |
2021/85
|
poplatok za súťaž Expert-od obce
|
100,00 |
bez DPH |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Talentída, n.o. |
RNDr. Mariana Rafajová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
04.11.2021 |
|
Faktúra |
2021106516
|
hyg.potreby-utierky,papier,pena
|
415,72 |
s DPH |
2021/78
|
2020/05+dodatok
|
18.10.2021 |
|
|
BELT Slovakia s.r.o. |
Anna Bániková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
19.10.2021 |
26.10.2021 |
|
Faktúra |
1440867827
|
služby mobil.operátora za 9/21-tv
|
1,14 |
s DPH |
|
zmluva O2
|
18.10.2021 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
19.10.2021 |
26.10.2021 |
|
Faktúra |
20211004
|
kopírovanie za 6-9/2021
|
989,03 |
s DPH |
|
ZS 3010-2014
|
18.10.2021 |
|
|
PrimaCOp Oravec Marcel |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
19.10.2021 |
26.10.2021 |
|
Faktúra |
8291919973
|
telek.služby za 9/2021 mobily zš
|
29,00 |
s DPH |
|
2028561096+dodatok
|
15.10.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
19.10.2021 |
26.10.2021 |
|
Faktúra |
21056
|
služby technika PO, koordinácia BP za 3.Q.2021+školenie zamestnancov
|
530,00 |
bez DPH |
|
2/2021
|
06.07.2021 |
|
|
HLÁČIK - HV, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
15.10.2021 |
26.10.2021 |
|
Objednávka |
2021/82
|
autobusová preprava turisti Valaská-Prosiecka dol.a späť
|
264,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Marian Kupec - autobusová preprava |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
18.10.2021 |
|
Zmluva |
5/2021
|
prenájom priestorov v tv
|
0,00 |
bez DPH |
|
|
03.10.2021 |
|
|
Anna Kokavcová |
Anna Kokavcová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
13.10.2021 |
|
Faktúra |
210223
|
oprava VT-zdroj notebooku
|
58,80 |
s DPH |
telef.
|
|
06.09.2021 |
|
|
Silli Alarm, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
07.09.2021 |
01.10.2021 |
|
Faktúra |
1210917986
|
telek.služby swan za 8/2021
|
7,06 |
s DPH |
|
amtel/83088h
|
10.09.2021 |
|
|
SWAN, a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
13.09.2021 |
01.10.2021 |
|
Faktúra |
202116210
|
literat.pre šj- Škols.jedáleň 9/21
|
46,05 |
s DPH |
zák.č.SK3111,telef.
|
|
16.09.2021 |
|
|
Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. |
Zdenka Ridzoňová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
17.09.2021 |
01.10.2021 |
|
Faktúra |
9214611856
|
elektric.energia za 8/2021
|
954,80 |
s DPH |
|
91002631
|
16.09.2021 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
17.09.2021 |
01.10.2021 |
|
Faktúra |
SL21004932
|
dezinf.prostr.oxychlorine
|
199,00 |
s DPH |
2021/56
|
|
13.09.2021 |
|
|
ILLE Papier-Service SK,s.r.o. |
Anna Bániková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
14.09.2021 |
01.10.2021 |
|
Faktúra |
8290069689
|
telek.služby za 8/2021 mobily zš
|
29,00 |
s DPH |
|
2028561096+dodatok
|
13.09.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
14.09.2021 |
01.10.2021 |
|
Faktúra |
1570824550
|
služby mobil.operátora za 8/21-tv
|
0,60 |
s DPH |
|
zmluva O2
|
13.09.2021 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
14.09.2021 |
01.10.2021 |
|
Faktúra |
FA210122
|
kontrola komín.telesa, dymovodov
|
192,00 |
s DPH |
telef.
|
|
10.09.2021 |
|
|
Marek Hlaváčik kominárske služby |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
13.09.2021 |
01.10.2021 |