Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 225 režijný poplatok stravné zamestn.ZŠ za 10/2025 1 444,01 bez DPH VZN obce č.6/2023 28.10.2025 Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Tibor Surový riaditeľ školy 28.10.2025 03.11.2025
Faktúra 224 príspevok stravné zamestn.ZŠ za 10/2025 234,56 bez DPH VZN obce č.6/2023 28.10.2025 Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Tibor Surový riaditeľ školy 28.10.2025 03.11.2025
Objednávka 2025/61 SF SF stravovacie služby pre zamestn. "Hydinové hody" 525,00 s DPH 27.10.2025 ZIFO spol.s r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Tibor Surový riaditeľ školy 03.11.2025
Faktúra 223 zemný plyn za 10/2025 3 172.06 s DPH SC2023/052 24.10.2025 Torreol, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Tibor Surový riaditeľ školy 28.10.2025 03.11.2025
Objednávka 2025/60 učebnice pre 2.st.matem.,anglický jazyk,fyzika 807,90 s DPH 23.10.2025 PRESKOLY.SK s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Tibor Surový riaditeľ školy 24.10.2025
Faktúra 222 hygienické potreby 474,31 s DPH 2025/56 2020/05+dodatok 20.10.2025 BELT Slovakia s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Tibor Surový riaditeľ školy 24.10.2025 03.11.2025
Faktúra 221 deratizácia v ŠJ 191,00 s DPH telef. 20.10.2025 Mišura, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Tibor Surový riaditeľ školy 24.10.2025 03.11.2025
Faktúra 220 učebnice pre 2.st.matem.,anglický jazyk 858,64 s DPH 2025/59 20.10.2025 PRESKOLY.SK s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Tibor Surový riaditeľ školy 24.10.2025 03.11.2025
Faktúra 219 nedoplatok elektric.energia za 9/2025 181,85 s DPH 1/2025 17.10.2025 Stredoslovenská energetika a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Tibor Surový riaditeľ školy 20.10.2025 03.11.2025
Faktúra 218 služby mobil.operátora za 9/25 tv 3,90 s DPH zmluva O2 17.10.2025 O2 Slovakia, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Tibor Surový riaditeľ školy 20.10.2025 03.11.2025
Zmluva 10/2025 kúpna zmluva "školský program" bezhodnoty bez DPH 15.10.2025 Valman, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Tibor Surový riaditeľ školy 24.10.2025
Objednávka 2025/59 učebnice pre 2.st.matem.,anglický jazyk 858,64 s DPH 13.10.2025 PRESKOLY.SK s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Tibor Surový riaditeľ školy 21.10.2025
Zmluva 11/2025 návrh poistnej zmluvy Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 216,73 bez DPH 10.10.2025 Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Tibor Surový riaditeľ školy 05.11.2025
Faktúra 217 telek.služby za 9/2025 zš mob. 23,97 s DPH zml. 1-799377658016 1-799377106143 10.10.2025 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Tibor Surový riaditeľ školy 20.10.2025 03.11.2025
Faktúra 216 zber a odvoz odpadu za 9/2025 39,36 s DPH SZ2022/BB 1036 09.10.2025 ESPIK Group s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Tibor Surový riaditeľ školy 10.10.2025 03.11.2025
Faktúra 215 telek.služby za 9/2025 šj mob. 14,76 s DPH 1-799377439031 08.10.2025 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Tibor Surový riaditeľ školy 10.10.2025 03.11.2025
Faktúra 213 telek.služby swan za 9/2025 7,23 s DPH amtel/83088h 08.10.2025 SWAN, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Tibor Surový riaditeľ školy 10.10.2025 03.11.2025
Faktúra 212 elektric.energia za 10/2025 1 539.00 s DPH 1/2025 08.10.2025 Stredoslovenská energetika a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Tibor Surový riaditeľ školy 10.10.2025 03.11.2025
Faktúra 214 telek.služby za 9/2025 šj+zš pevná 28,70 s DPH 9944245481 08.10.2025 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Tibor Surový riaditeľ školy 10.10.2025 03.11.2025
Faktúra 210 učebné pomôcky 359,71 s DPH 2025/52 Rámcová kúpna zmluva č.1 06.10.2025 ADDY SLOVAKIA s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Tibor Surový riaditeľ školy 09.10.2025 10.10.2025
Faktúra 209 školské potreby 668,41 s DPH 2025/46+,2025/58 Rámcová kúpna zmluva č.1 06.10.2025 ADDY SLOVAKIA s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Tibor Surový riaditeľ školy 09.10.2025 10.10.2025
Faktúra 211 preprava žiakov za 9/25-Hronec,Osrblie 1 470,00 bez DPH 5/2025 06.10.2025 Autodoprava Jaro s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Tibor Surový riaditeľ školy 09.10.2025 10.10.2025
Faktúra 207 tlačivá - šeky 252,77 s DPH 2025/57 2019/01 03.10.2025 ŠEVT a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Tibor Surový riaditeľ školy 07.10.2025 10.10.2025
Faktúra 208 overenie presnosti váh v šk.jed. 44,00 s DPH 2025/38 03.10.2025 Slovenská legálna metrológia, n.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Tibor Surový riaditeľ školy 09.10.2025 10.10.2025
Faktúra 206 vodné,stočné za 7-9/25 zš 2 180,83 s DPH 806200425 01.10.2025 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Tibor Surový riaditeľ školy 07.10.2025 10.10.2025
Faktúra 205 vodné,stočné za 7-9/25 zš 2 245,21 s DPH 806200425 01.10.2025 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Tibor Surový riaditeľ školy 07.10.2025 10.10.2025
Faktúra 204 vodné,stočné za 7-9/25 šj 1 111,50 s DPH 806200425 01.10.2025 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Tibor Surový riaditeľ školy 07.10.2025 10.10.2025
Faktúra 203 Služby BOZP a OpP za 2.Q.2025 180,00 s DPH 3/2025 01.10.2025 Marta Šimončičová Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Tibor Surový riaditeľ školy 07.10.2025 10.10.2025
Faktúra SF15 SF príspevok stravné zamestn.ZŠ za 9/2025 369,50 bez DPH VZN obce č.3/2023 29.09.2025 Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Tibor Surový riaditeľ školy 29.09.2025 10.10.2025
Faktúra 202 učebnice pre 2.st.matem.,literat. 935,50 s DPH 2025/54 29.09.2025 PRESKOLY.SK s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Tibor Surový riaditeľ školy 30.09.2025 10.10.2025
Faktúra 201 režijný poplatok stravné zamestn.ZŠ za 9/2025 1 455,83 bez DPH VZN obce č.6/2023 29.09.2025 Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Tibor Surový riaditeľ školy 29.09.2025 10.10.2025
Faktúra 200 príspevok stravné zamestn.ZŠ za 9/2025 236,48 bez DPH VZN obce č.6/2023 29.09.2025 Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Tibor Surový riaditeľ školy 29.09.2025 10.10.2025
Zmluva 9/2025 o združenej dodávke plynu pre odberateľa plynu mimo domácnosti s Ponukou FimaIndividualPlyn bezhodnoty bez DPH 26.09.2025 Energetika Slovensko,a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Tibor Surový riaditeľ školy 03.10.2025
Zmluva 8/2025 o spolupráci č.SZD 008/2025 150,00 bez DPH 25.09.2025 Centrum komunitného organizovania Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Tibor Surový riaditeľ školy 26.09.2025
Objednávka 2025/58 kancelárske potreby 235,00 s DPH 25.09.2025 ADDY SLOVAKIA s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Tibor Surový riaditeľ školy 03.10.2025
Faktúra 199 kuchynské potreby pre šk.kuchyňu 2 220,04 s DPH 2025/47+telef. 24.09.2025 SEGAS LG, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Tibor Surový riaditeľ školy 26.09.2025 10.10.2025
Objednávka 2025/56 hygienické potreby 385,62 bez DPH 2020/05+dodatok 24.09.2025 BELT Slovakia s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Tibor Surový riaditeľ školy 29.09.2025
Objednávka 2025/57 tlačivá - šeky 260,00 s DPH 2019/01 24.09.2025 ŠEVT a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Tibor Surový riaditeľ školy 29.09.2025
Faktúra 196 servis softw.dochádzk.systému 70,00 s DPH 22.09.2025 Erik Chudý - CHERICK Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Tibor Surový riaditeľ školy 23.09.2025 10.10.2025
Faktúra ODB 14 prenájom priestorov ZŠ 50,00 bez DPH ZS/7/2025 22.09.2025 SK Catering, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Tibor Surový riaditeľ školy 23.09.2025 10.10.2025
Faktúra 198 učebnice pre 2.st.geografia 380,00 s DPH 2025/53 22.09.2025 MAPA Slovakia Trade, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Tibor Surový riaditeľ školy 23.09.2025 10.10.2025
Faktúra 197 zemný plyn za 9/2025 3 172.06 s DPH SC2023/052 22.09.2025 Torreol, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Tibor Surový riaditeľ školy 23.09.2025 10.10.2025
Faktúra 194 revízia plynového zariadenía 1 239,84 s DPH 2025/48 19.09.2025 STYK SERVIS, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Tibor Surový riaditeľ školy 23.09.2025 10.10.2025
Faktúra 195 učebnice pre 2.st.hudob.vých.,dejepis 980,00 s DPH 2025/55 19.09.2025 TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Tibor Surový riaditeľ školy 23.09.2025 10.10.2025
Objednávka 2025/55 učebnice pre 2.st.hudob.vých.,dejepis 980,00 s DPH 18.09.2025 TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Tibor Surový riaditeľ školy 19.09.2025
Faktúra 193 roč.prístup Lepšia geografia pre učit. 50,00 s DPH email 18.09.2025 Lepšia geografia, o.z. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Tibor Surový riaditeľ školy 19.09.2025 10.10.2025
Objednávka 2025/53 učebnice pre 2.st.geografia 380,00 s DPH 18.09.2025 MAPA Slovakia Trade, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Tibor Surový riaditeľ školy 19.09.2025
Objednávka 2025/54 učebnice pre 2.st.matem.,literat. 935,50 s DPH 18.09.2025 PRESKOLY.SK s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Tibor Surový riaditeľ školy 19.09.2025
Faktúra 192 učebnice pre 1.st. 217,98 s DPH 2025/49 18.09.2025 AITEC s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Tibor Surový riaditeľ školy 19.09.2025 10.10.2025
Faktúra 188 servisné práce PC 113,16 s DPH telef. 17.09.2025 Silli Alarm, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Tibor Surový riaditeľ školy 18.09.2025 09.10.2025
Faktúra 189 údržba tlačiarne 1.st. 60,00 s DPH telef. 17.09.2025 PrimaCOp - Silvia Oravcová Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Tibor Surový riaditeľ školy 18.09.2025 09.10.2025
Faktúra 190 učebnice pre 1.st. matem.1 70,42 s DPH 2025/43 17.09.2025 Libera Terra, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Tibor Surový riaditeľ školy 18.09.2025 09.10.2025
Faktúra 191 učebnice pre 1.st. matem.4 264,00 s DPH 2025/50 17.09.2025 Libera Terra, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Tibor Surový riaditeľ školy 18.09.2025 10.10.2025
Faktúra 187 služby mobil.operátora za 8/25 tv 3,98 s DPH zmluva O2 16.09.2025 O2 Slovakia, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Tibor Surový riaditeľ školy 18.09.2025 09.10.2025
Zmluva Dodatok k 10/2024 Dodatok k Rámcovej zmluve o spolupráci bezhodnoty s DPH 16.09.2025 Poľnohospodárske družstvo Ďumbier Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Tibor Surový riaditeľ školy 17.09.2025
Faktúra Dobropis 3 preplatok elektric.energia za 8/2025 -439,95 s DPH 1/2025 16.09.2025 Stredoslovenská energetika a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Tibor Surový riaditeľ školy 18.09.2025 09.10.2025
Faktúra 186 čistiace prostriedky 400,00 s DPH 2025/51 16.09.2025 SEGAS LG, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Tibor Surový riaditeľ školy 18.09.2025 09.10.2025
Objednávka 2025/52 učebné pomôcky 400,00 s DPH 12.09.2025 ADDY SLOVAKIA s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Tibor Surový riaditeľ školy 19.09.2025
Faktúra 183 telek.služby za 8/2025 zš mob. 23,97 s DPH zml. 1-799377658016 1-799377106143 11.09.2025 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Tibor Surový riaditeľ školy 16.09.2025 19.09.2025
Faktúra 184 telek.služby swan za 8/2025 7,23 s DPH amtel/83088h 11.09.2025 SWAN, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Tibor Surový riaditeľ školy 16.09.2025 19.09.2025
Faktúra 185 poistenie majetku a zodp.za škodu 461,42 bez DPH 2403272159 11.09.2025 Generali Poisťovňa, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Tibor Surový riaditeľ školy 26.09.2025 09.10.2025
Faktúra 180 opravy podlahy,stien.. v školskej kuchyni 283,00 bez DPH telef. 09.09.2025 Technické služby Valaská Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Tibor Surový riaditeľ školy 11.09.2025 19.09.2025
Faktúra 181 oprava bojlera 216,06 bez DPH havarijný stav 09.09.2025 Technické služby Valaská Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Tibor Surový riaditeľ školy 11.09.2025 19.09.2025
Faktúra 182 elektric.energia za 9/2025 1 539.00 s DPH 1/2025 09.09.2025 Stredoslovenská energetika a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Tibor Surový riaditeľ školy 11.09.2025 19.09.2025
Objednávka 2025/51 čistiace prostriedky 400,00 s DPH 09.09.2025 SEGAS LG, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Tibor Surový riaditeľ školy 12.09.2025
Objednávka 2025/50 učebnice pre 1.st. matem.4 264,00 s DPH 09.09.2025 Libera Terra, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Tibor Surový riaditeľ školy 12.09.2025
Objednávka 2025/49 učebnice pre 1.st. 217,98 s DPH 09.09.2025 AITEC s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Tibor Surový riaditeľ školy 12.09.2025
Faktúra 179 telek.služby za 8/2025 šj mob. 14,76 s DPH 1-799377439031 04.09.2025 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Tibor Surový riaditeľ školy 11.09.2025 19.09.2025
Faktúra 178 telek.služby za 8/2025 šj+zš pevná 28,70 s DPH 9944245481 04.09.2025 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Tibor Surový riaditeľ školy 11.08.2025 19.09.2025
Zmluva ZS/7/2025 prenájom priestorov ZŠ 50.00/1Mesiac bez DPH 02.09.2025 SK Catering, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Tibor Surový riaditeľ školy 03.09.2025
Faktúra 176 učebnice pre 1.st. etická výchova 129,70 s DPH 2025/44 01.09.2025 Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Tibor Surový riaditeľ školy 04.09.2025 05.09.2025
Zmluva TV/5/2025 prenájom priestorov telocvične bez DPH 01.09.2025 Anna Kokavcová Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Tibor Surový riaditeľ školy 03.09.2025
Zmluva TV/3/2025 prenájom priestorov telocvične bez DPH 01.09.2025 Ing. Zuzana Slivková Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Tibor Surový riaditeľ školy 03.09.2025
Faktúra 175 učebnice pre 1.st. šlabikáre,čítanky 615,00 s DPH 2025/45 01.09.2025 Orbis Pictus Istropolitana spol.s r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Tibor Surový riaditeľ školy 04.09.2025 05.09.2025
Faktúra 177 R str.-oprava solárnej čerpadl.jednotky na budove šj 956,01 s DPH 2025/29 01.09.2025 ELEKTROGAS Peter Sorkovský Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Tibor Surový riaditeľ školy 04.09.2025 05.09.2025
Objednávka 2025/48 revízia plynového zariadenía 1 008.00 bez DPH 28.08.2025 STYK SERVIS, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Tibor Surový riaditeľ školy 05.09.2025
Objednávka 2025/46 školské potreby 424,28 s DPH 27.08.2025 ADDY SLOVAKIA s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Tibor Surový riaditeľ školy 05.09.2025
Objednávka 2025/47 kuchynské potreby pre šk.kuchyňu 200,00 s DPH 27.08.2025 SEGAS LG, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Tibor Surový riaditeľ školy 05.09.2025
Faktúra SF14 SF príspevok stravné zamestn.ZŠ za 8/2025 80,50 bez DPH VZN obce č.3/2023 27.08.2025 Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Tibor Surový riaditeľ školy 27.08.2025 05.09.2025
Faktúra 174 režij.poplatok stravné zamestn.ZŠ za 8/2025 317,17 bez DPH VZN obce č.6/2023 27.08.2025 Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Tibor Surový riaditeľ školy 28.08.2025 01.09.2025
Faktúra 173 príspevok stravné zamestn.ZŠ za 8/2025 51,52 bez DPH VZN obce č.6/2023 27.08.2025 Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Tibor Surový riaditeľ školy 28.08.2025 01.09.2025
Faktúra 172 zemný plyn za 8/2025 3 172.06 s DPH SC2023/052 27.08.2025 Torreol, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Tibor Surový riaditeľ školy 28.08.2025 01.09.2025
Faktúra 171 vš.ma.-obrusovina, ochr.podložka 95,50 s DPH 2025/40 27.08.2025 Alica Brozmanová Textil Dúha Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Tibor Surový riaditeľ školy 28.08.2025 01.09.2025
Zmluva 5/2025 Rámcová zmluva o poskytnutí služieb 70.00/1deň s DPH 26.08.2025 Autodoprava Jaro s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Tibor Surový riaditeľ školy 01.09.2025
Faktúra 169 materiál pre registratúrne stredisko 7,75 bez DPH 2025/42 21.08.2025 Mgr. Jana Martančíková Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Tibor Surový riaditeľ školy 27.08.2025 01.09.2025
Objednávka 2025/44 učebnice pre 1.st. etická výchova 129,70 s DPH 21.08.2025 Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Tibor Surový riaditeľ školy 27.08.2025
Objednávka 2025/45 učebnice pre 1.st. šlabikáre,čítanky 615,00 s DPH 21.08.2025 Orbis Pictus Istropolitana spol.s r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Tibor Surový riaditeľ školy 27.08.2025
Faktúra 168 učebnice pre 1.st. 209,58 s DPH 2025/41 21.08.2025 AITEC s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Tibor Surový riaditeľ školy 21.08.2025 01.09.2025
Faktúra 167 čistiace a hygienické prostriedky 852,40 s DPH 2025/39 21.08.2025 SEGAS LG, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Tibor Surový riaditeľ školy 21.08.2025 01.09.2025
Faktúra 170 služby správy registratúry 1 422,86 bez DPH 2025/42 21.08.2025 Mgr. Jana Martančíková Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Tibor Surový riaditeľ školy 27.08.2025 01.09.2025
Objednávka 2025/43 učebnice pre 1.st. matem. 82,00 s DPH 20.08.2025 Libera Terra, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Tibor Surový riaditeľ školy 21.08.2025
Objednávka 2025/41 učebnice pre 1.st. 209,58 s DPH 20.08.2025 AITEC s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Tibor Surový riaditeľ školy 21.08.2025
Objednávka 2025/42 servis správy registratúry 1 600.00 bez DPH 20.08.2025 Mgr. Jana Martančíková Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Tibor Surový riaditeľ školy 21.08.2025
Objednávka 2025/40 vš.ma.-obrusovina, ochr.podložka 95,50 s DPH 18.08.2025 Alica Brozmanová Textil Dúha Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Tibor Surový riaditeľ školy 21.08.2025
Faktúra 166 telek.služby za 7/2025 zš mob. 23,99 s DPH zml. 1-799377658016 1-799377106143 18.08.2025 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Tibor Surový riaditeľ školy 19.08.2025 21.08.2025
Faktúra 165 služby mobil.operátora za 7/25 tv 3,84 s DPH zmluva O2 18.08.2025 O2 Slovakia, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Tibor Surový riaditeľ školy 19.08.2025 21.08.2025
Objednávka 2025/38 overenie presnosti váh v šk.jed. 45,00 s DPH 13.08.2025 Slovenská legálna metrológia, n.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Tibor Surový riaditeľ školy 14.08.2025
Objednávka 2025/39 čistiace a hygienické prostriedky 900,00 s DPH 13.08.2025 SEGAS LG, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Tibor Surový riaditeľ školy 14.08.2025
Faktúra D 5 polygrafické služby -projekt Erasmus+ 135,59 s DPH telef. 13.08.2025 Quatro Fratelli, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Tibor Surový riaditeľ školy 14.08.2025 05.09.2025
Faktúra Dobropis 2 preplatok elektric.energia za 7/2025 -524,56 s DPH 1/2025 13.08.2025 Stredoslovenská energetika a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Tibor Surový riaditeľ školy 20.08.2025 05.09.2025
Faktúra D 5 vš.služby-gravírovanie -projekt Erasmus+ 135,59 s DPH telef. 13.08.2025 Quatro Fratelli, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Tibor Surový riaditeľ školy 14.08.2025 05.09.2025
Faktúra 164 stravné zamestn.ZŠ od 4.-8.8.2024 36,36 s DPH 2025/36 12.08.2025 PERLA GASTRO, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Tibor Surový riaditeľ školy 14.08.2025 21.08.2025
Faktúra SF 13 stravné zamestn.ZŠ od 4.-8.8.2024 6,00 s DPH 2025/36 12.08.2025 PERLA GASTRO, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Tibor Surový riaditeľ školy 14.08.2025 21.08.2025
Faktúra 161 pravidelná kontrola komín.telies 206,64 s DPH 2025/37 11.08.2025 Marek Hlaváčik kominárske služby Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Tibor Surový riaditeľ školy 14.08.2025 21.08.2025
Faktúra 163 telek.služby swan za 7/2025 7,23 s DPH amtel/83088h 11.08.2025 SWAN, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Tibor Surový riaditeľ školy 14.08.2025 21.08.2025
Faktúra 162 elektric.energia za 8/2025 1 539.00 s DPH 1/2025 11.08.2025 Stredoslovenská energetika a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Tibor Surový riaditeľ školy 14.08.2025 21.08.2025
Faktúra 160 telek.služby za 7/2025 šj mob. 14,76 s DPH 1-799377439031 06.08.2025 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Tibor Surový riaditeľ školy 14.08.2025 14.08.2025
Faktúra 159 telek.služby za 7/2025 šj+zš pevná 28,70 s DPH 9944245481 06.08.2025 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Tibor Surový riaditeľ školy 14.08.2025 14.08.2025
Objednávka 2025/37 kontrola komín.telies a dymovodov 210,00 s DPH 04.08.2025 Marek Hlaváčik kominárske služby Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Tibor Surový riaditeľ školy 14.08.2025
Faktúra D 4 knihy+poukážky -projekt Erasmus+ 122,60 s DPH telef. 30.07.2025 Martinus, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Tibor Surový riaditeľ školy 30.07.2025 14.08.2025
Faktúra 158 zemný plyn za 7/2025 3 172.06 s DPH SC2023/052 30.07.2025 Torreol, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Tibor Surový riaditeľ školy 31.07.2025 14.08.2025
Objednávka 2025/36 stravovacie služby zamestnancov 5.50/1hl.jedlo s DPH 30.07.2025 PERLA GASTRO, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 05.08.2025
Faktúra 157 elektric.energia za 6/2025 nedoplatok 88,22 s DPH 1/2025 15.07.2025 Stredoslovenská energetika a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Tibor Surový riaditeľ školy 18.07.2025 06.08.2025
Faktúra 156 šj aktualizácia,servis k programu ŠJ4 68,88 s DPH Zml.Soft-GL 15.07.2025 SOFT-GL s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Tibor Surový riaditeľ školy 17.07.2025 06.08.2025
Faktúra 154 príspevok stravné zamestn.ZŠ za 7/2025 31,68 bez DPH VZN obce č.6/2023 14.07.2025 Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Tibor Surový riaditeľ školy 17.07.2025 06.08.2025
Faktúra SF12 SF príspevok stravné zamestn.ZŠ za 7/2025 49,50 bez DPH VZN obce č.3/2023 14.07.2025 Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Tibor Surový riaditeľ školy 15.07.2025 14.08.2025
Faktúra 155 režij.poplatok stravné zamestn.ZŠ za 7/2025 195,03 bez DPH VZN obce č.6/2023 14.07.2025 Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Tibor Surový riaditeľ školy 17.07.2025 06.08.2025
Faktúra SF12 SF posedenie pri kurčatách 470,00 s DPH SF 2025/35 11.07.2025 Turist hotel Drotár - Medveď Miroslav Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Tibor Surový riaditeľ školy 15.07.2025 14.08.2025
Faktúra 152 služby mobil.operátora za 6/25 tv 6,12 s DPH zmluva O2 10.07.2025 O2 Slovakia, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Tibor Surový riaditeľ školy 15.07.2025 06.08.2025
Faktúra 151 telek.služby za 6/2025 zš mob. 23,99 s DPH zml. 1-799377658016 1-799377106143 10.07.2025 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Tibor Surový riaditeľ školy 15.07.2025 06.08.2025
Faktúra 153 elektric.energia za 7/2025 1 539.00 s DPH 1/2025 10.07.2025 Stredoslovenská energetika a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Tibor Surový riaditeľ školy 14.07.2025 06.08.2025
Faktúra 150 telek.služby swan za 6/2025 7,23 s DPH amtel/83088h 09.07.2025 SWAN, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Tibor Surový riaditeľ školy 15.07.2025 18.07.2025
Faktúra 149 poplatok SOPK za vydanie mandát.certifikát pre Rš 12,30 s DPH telef. 09.07.2025 Slovenská obchodná a priemyselná komora Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Tibor Surový riaditeľ školy 15.07.2025 18.07.2025
Faktúra 148 vydanie mandát.certifikátu pre Rš 73,80 s DPH telefonicky 09.07.2025 Disig a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Tibor Surový riaditeľ školy 15.07.2025 18.07.2025
Faktúra 147 telek.služby za 6/2025 šj mob. 14,76 s DPH 1-799377439031 08.07.2025 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Tibor Surový riaditeľ školy 14.07.2025 18.07.2025
Faktúra 146 telek.služby za 6/2025 šj+zš pevná 28,70 s DPH 9944245481 08.07.2025 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Tibor Surový riaditeľ školy 14.07.2025 18.07.2025
Faktúra 144 R str.-dodanie a montáž audiovrátnika v šj 1 380.98 s DPH 2025/22 03.07.2025 SNEKO s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Tibor Surový riaditeľ školy 07.07.2025 18.07.2025
Faktúra 145 zber a odvoz odpadu za 6/2025 39,36 s DPH SZ2022/BB 1036 03.07.2025 ESPIK Group s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Tibor Surový riaditeľ školy 07.07.2025 18.07.2025
Faktúra 143 preprava žiakov za 6/25-Hronec,Osrblie 1 400,00 bez DPH 14/2024 01.07.2025 Autodoprava Jaro s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Tibor Surový riaditeľ školy 07.07.2025 18.07.2025
Faktúra 141 vodné,stočné za 1-6/25 tv 78,71 s DPH 806200425 01.07.2025 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Tibor Surový riaditeľ školy 07.07.2025 18.07.2025
Faktúra 142 tlačivá pre činnosť školy 233,44 s DPH ZML2019/01 01.07.2025 ŠEVT a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Tibor Surový riaditeľ školy 07.07.2025 18.07.2025
Faktúra 140 učebné didaktické pomôcky SZP 51,17 s DPH 2025/31 27.06.2025 preskoly.sk s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 30.06.2025 18.07.2025
Faktúra 137 vš.mat.-údržba v šj 148,56 s DPH telef. 26.06.2025 Peter Babic SKLOMIX Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 27.06.2025 18.07.2025
Faktúra 136 učebné didaktické pomôcky SZP 118,10 s DPH 2025/30 26.06.2025 INSGRAF s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 27.06.2025 18.07.2025
Objednávka SF 2025/35 SF stravovanie zamestn.Turist Hotel Drotár 470,00 s DPH 26.06.2025 Miroslav Medveď, TURIST HOTEL DROTÁR Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 30.06.2025
Faktúra SF11 SF príspevok stravné zamestn.ZŠ za 6/2025 323,50 bez DPH VZN obce č.3/2023 26.06.2025 Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 27.06.2025 30.06.2025
Faktúra 138 príspevok stravné zamestn.ZŠ za 6/2025 207,04 bez DPH VZN obce č.6/2023 26.06.2025 Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 27.06.2025 18.07.2025
Faktúra 139 režij.popl.stravné zamestn.ZŠ za 6/2025 1 274,59 bez DPH VZN obce č.6/2023 26.06.2025 Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 27.06.2025 18.07.2025
Faktúra ODB 10 prenájom priestorov telocvične 90,00 bez DPH ZS/5/2024 a dodatok 25.06.2025 Ing. Zuzana Slivková Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľka školy 25.06.2025 30.06.2025
Faktúra ODB 12 prenájom priestorov telocvične 158,00 bez DPH 7/2024 a dodatok 25.06.2025 Anna Kokavcová Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľka školy 26.06.2025 30.06.2025
Faktúra 135 vodné,stočné za 4-6/25 zš1 283,45 s DPH 806200425 25.06.2025 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 26.06.2025 18.07.2025
Faktúra 134 vodné,stočné za 4-6/25 zš2 279,49 s DPH 806200425 25.06.2025 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 26.06.2025 18.07.2025
Faktúra 133 vodné,stočné za 4-6/25 šj 1 144,85 s DPH 806200425 25.06.2025 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 26.06.2025 18.07.2025
Faktúra ODB 13 prenájom priestorov ZŠ 60,00 bez DPH ZS/5/2025 25.06.2025 SK Catering, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľka školy 07.07.2025 14.07.2025
Faktúra ODB 11 prenájom priestorov telocvične 141,00 bez DPH 6/2024 a dodatok 25.06.2025 Pavol Šmidák Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľka školy 30.06.2025 30.06.2025
Faktúra 132 zemný plyn za 6/2025 3 172.06 s DPH SC2023/052 23.06.2025 Torreol, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 24.06.2025 18.07.2025
Faktúra 131 učebné didaktické pomôcky SZP 177,20 s DPH 2025/34 23.06.2025 NOMIland, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 24.06.2025 18.07.2025
Faktúra 130 učebné didaktické pomôcky SZP 186,32 s DPH 2025/32 20.06.2025 preskoly.sk s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 24.06.2025 11.07.2025
Faktúra 129 učebné didaktické pomôcky SZP 211,60 s DPH 2025/33 20.06.2025 Didactive.sk, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 24.06.2025 11.07.2025
Objednávka 2025/33 učebné didaktické pomôcky SZP 211,60 s DPH 17.06.2025 Didactive.sk, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 19.06.2025
Objednávka 2025/34 učebné didaktické pomôcky SZP 177,20 s DPH 17.06.2025 NOMIland, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 19.06.2025
Faktúra D 1 ubytovanie žiakov Erasmus + 2 492,87 bez DPH 2025/10 17.06.2025 NIMETA S.L. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 31.03.2025 30.06.2025
Objednávka 2025/32 učebné didaktické pomôcky SZP 186,32 s DPH 17.06.2025 preskoly.sk s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 19.06.2025
Objednávka 2025/30 učebné didaktické pomôcky SZP 118,10 s DPH 17.06.2025 INSGRAF s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 19.06.2025
Objednávka 2025/31 učebné didaktické pomôcky SZP 51,17 s DPH 17.06.2025 preskoly.sk s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 19.06.2025
Objednávka 2025/29 R str.-oprava solárnej čerpadl.jednotky na budove šj 956,00 s DPH 17.06.2025 ELEKTROGAS Peter Sorkovský Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 19.06.2025
Faktúra 127 R str.-oprava konvektomatu a kotla KE200 1 377,60 s DPH havarijný stav 17.06.2025 Tatria plus, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 19.06.2025 11.07.2025
Faktúra 125 R str.-chladiaci vozík do šj 1 698.63 s DPH 2025/19 17.06.2025 Tatria plus, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 19.06.2025 11.07.2025
Faktúra D 4 preprava žiakov -projekt Erasmus+ 575,00 bez DPH telef. 17.06.2025 Sun Bus s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 17.06.2025 14.08.2025
Faktúra 128 Škola v prírode-ubytovanie,strava 5 000,00 s DPH 9/2024 17.06.2025 CK Slniečko, spol.s r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 20.06.2025 11.07.2025
Faktúra 126 R str.-automat.odvápňovač+ filter do šj 514,14 s DPH 2025/24 17.06.2025 Tatria plus, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 19.06.2025 11.07.2025
Faktúra 124 elektric.energia za 5/2025 nedoplatok 48,38 s DPH 1/2025 17.06.2025 Stredoslovenská energetika a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 19.06.2025 11.07.2025
Faktúra 123 biologické ošetrenie odpadov v školskej kuchyni 147,60 s DPH 2025/28 16.06.2025 Petr Mrázek Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 19.06.2025 11.07.2025
Faktúra 120 služby mobil.operátora za 5/25 tv 6,77 s DPH zmluva O2 13.06.2025 O2 Slovakia, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 16.06.2025 11.07.2025
Faktúra 121 doplatok seminár online pre vedúcu ŠJ 10,75 s DPH prihláška 13.06.2025 Seminaria, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 16.06.2025 11.07.2025
Faktúra 122 doplatok seminár online pre vedúcu ŠJ 14,93 s DPH prihláška 13.06.2025 Seminaria, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 16.06.2025 11.07.2025
Faktúra 119 učebnice, učebné a pracovné zošity pre 2.-4.roč. 3 668.82 s DPH 2025/26 11.06.2025 AITEC s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 12.06.2025 11.07.2025
Faktúra 115 telek.služby za 5/2025 zš mob. 23,99 s DPH zml. 1-799377658016 1-799377106143 11.06.2025 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 13.06.2025 24.06.2025
Faktúra 116 poistenie majetku 1-5/2025-notebooky 12,36 s DPH 1941533 11.06.2025 Union Poisťovňa, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 13.06.2025 11.07.2025
Faktúra 118 softw. licencia aSc Agenda Komplet 2025/2026 590,00 s DPH predlž.licencie 11.06.2025 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 13.06.2025 11.07.2025
Faktúra 117 telek.služby swan za 5/2025 7,23 s DPH amtel/83088h 11.06.2025 SWAN, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 13.06.2025 11.07.2025
Faktúra 113 kopírovanie za 3-5/2025 UA+VP, 2.st. 263,03 s DPH ZP 0812-2022 09.06.2025 PrimaCOp - Silvia Oravcová Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 12.06.2025 24.06.2025
Faktúra 112 kopírovanie za 3-5/25 UA+VP 1.st. 245,27 s DPH ZS 0912-2022+Dodatok č.1 09.06.2025 PrimaCOp - Silvia Oravcová Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 12.06.2025 24.06.2025
Faktúra 111 elektric.energia za 6/2025 1 539.00 s DPH 1/2025 09.06.2025 Stredoslovenská energetika a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 12.06.2025 24.06.2025
Faktúra 114 VP vš.mat.-tonery 75,80 s DPH telef. 09.06.2025 PrimaCOp - Silvia Oravcová Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 12.06.2025 24.06.2025
Faktúra VFV250438 oprava výťahu v šk.jedálni 322,24 s DPH telef. 06.06.2025 Dašurie Račáková Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 11.06.2025 24.06.2025
Faktúra 109 preprava žiakov za 5/25-Hronec,Osrblie 1 260.00 bez DPH 14/2024 06.06.2025 Autodoprava Jaro s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 11.06.2025 24.06.2025
Faktúra 108 telek.služby za 5/2025 šj+zš pevná 28,70 s DPH 9944245481 06.06.2025 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 11.06.2025 24.06.2025
Faktúra 107 telek.služby za 5/2025 šj mob. 14,76 s DPH 1-799377439031 06.06.2025 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 11.06.2025 24.06.2025
Faktúra 106 zber a odvoz odpadu za 5/2025 39,36 s DPH SZ2022/BB 1036 06.06.2025 ESPIK Group s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 11.06.2025 24.06.2025
Objednávka 2025/28 biologické ošetrenie odpadov v školskej kuchyni 147,60 s DPH 03.06.2025 Petr Mrázek Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 11.06.2025
Faktúra D 3 preprava žiakov -projekt Erasmus+ 600,00 bez DPH 2025/27 02.06.2025 Slovakia Expres s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 03.06.2025 14.08.2025
Faktúra 105 R str.-oprava solárneho systému na budove šj 666,97 s DPH 2025/20 02.06.2025 ELEKTROGAS Peter Sorkovský Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 04.06.2025 06.06.2025
Faktúra 104 servisné práce PC 103,50 bez DPH telef. zml. 02.06.2025 XINET PLUS, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 04.06.2025 06.06.2025
Faktúra 103 ND na krovinorez Stihl 86,80 s DPH 2025/25 02.06.2025 HSQ SLOVAKIA,s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 04.06.2025 06.06.2025
Objednávka 2025/26 učebnice, učebné a pracovné zošity pre 2.-4.roč. 3 668.82 s DPH 30.05.2025 AITEC s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 02.06.2025
Faktúra SF10 SF príspevok stravné zamestn.ZŠ za 5/2025 299,50 bez DPH VZN obce č.3/2023 30.05.2025 Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 30.05.2025 19.06.2025
Faktúra 102 režij.popl.stravné zamestn.ZŠ za 5/2025 1 180,03 bez DPH VZN obce č.6/2023 30.05.2025 Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 30.05.2025 06.06.2025
Faktúra 101 príspevok stravné zamestn.ZŠ za 5/2025 191,68 bez DPH VZN obce č.6/2023 30.05.2025 Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 30.05.2025 06.06.2025
Objednávka 2025/27 preprava žiakov -projekt Erasmus+ 600,00 bez DPH 30.05.2025 Slovakia Expres s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 05.06.2025
Objednávka 2025/25 ND na krovinorez Stihl 100,00 s DPH 29.05.2025 HSQ SLOVAKIA,s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 02.06.2025
Faktúra ODB 8 prenájom priestorov ZŠ 79,00 bez DPH ZS/6/2025 26.05.2025 Jana Hulínová Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľka školy 26.05.2025 27.05.2025
Faktúra ODB 9 prenájom priestorov ZŠ 60,00 bez DPH ZS/5/2025 26.05.2025 SK Catering, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľka školy 28.05.2025 30.05.2025
Faktúra 100 zemný plyn za 5/2025 3 172.06 s DPH SC2023/052 26.05.2025 Torreol, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 27.05.2025 02.06.2025
Objednávka 2025/24 R str.-automat.odvápňovač do šj 500,00 s DPH 22.05.2025 Tatria plus, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 23.05.2025
Faktúra SF 9 SF služby sprievodcu v B.B 30,00 s DPH SF 2025/14 22.05.2025 Mesto Banská Bystrica, Mestský úrad Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 23.05.2025 30.05.2025
Zmluva ZS/6/2025 prenájom priestorov ZŠ 79,00 bez DPH 22.05.2025 Jana Hulínová Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľka školy 23.05.2025
Faktúra 98 hygienické prostriedky 366,05 s DPH 2025/21 20.05.2025 BELT Slovakia s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 27.05.2025 02.06.2025
Faktúra 99 čistiace a hygienické prostriedky 408,68 s DPH 2025/23 20.05.2025 SEGAS LG, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 27.05.2025 02.06.2025
Objednávka 2025/23 čistiace a hygienické prostriedky 430,00 s DPH 16.05.2025 SEGAS LG, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 21.05.2025
Objednávka 2025/21 hygienické prostriedky 359,13 bez DPH 15.05.2025 BELT Slovakia s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 20.05.2025
Objednávka 2025/20 R str.-oprava solárneho systému na budove šj 690,00 s DPH 15.05.2025 ELEKTROGAS Peter Sorkovský Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 16.05.2025
Objednávka 2025/22 R str.-dodanie a montáž audiovrátnika v šj 1 167.00 s DPH 15.05.2025 SNEKO s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 20.05.2025
Faktúra 97 služby mobil.operátora za 4/25 tv 6,12 s DPH zmluva O2 14.05.2025 O2 Slovakia, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 16.05.2025 20.05.2025
Objednávka 2025/19 R str.-chladiaci vozík do šj 1 699,00 s DPH 14.05.2025 Tatria plus, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 16.05.2025
Faktúra SF 8 SF preprava zamestnancov do B.B. a späť 147,60 bez DPH SF 2025/15 14.05.2025 Autodoprava Jaro s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 16.05.2025 30.05.2025
Faktúra 95 organizovanie teambuildingu pre zamestnancov 250,00 bez DPH 2025/18 13.05.2025 Adam Klinec Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 16.05.2025 20.05.2025
Faktúra 96 telek.služby za 4/2025 zš mob. 23,99 s DPH zml. 1-799377658016 1-799377106143 13.05.2025 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 16.05.2025 20.05.2025
Faktúra SF 7 SF stravovanie zamestnancov v Brezne 408,00 s DPH SF 2025/17 13.05.2025 Aventurine s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 14.05.2025 16.05.2025
Faktúra 94 Vírič Cofrimell na nealkonápoje 1,23 s DPH 18/181/2021 12.05.2025 AG FOODS SK s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 16.05.2025 20.05.2025
Faktúra 88 elektric.energia za 5/2025 1 539.00 s DPH 1/2025 09.05.2025 Stredoslovenská energetika a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 14.05.2025 16.05.2025
Faktúra 92 preprava žiakov za 4/25-Hronec,Osrblie 1 260,00 bez DPH 14/2024 09.05.2025 Autodoprava Jaro s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 14.05.2025 20.05.2025
Faktúra 91 UA vš.mat.-toner+SSD karty 175,75 s DPH telef. 09.05.2025 Silli Alarm, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 14.05.2025 20.05.2025
Faktúra 90 aplik.a systémové konzultácie progr.VEMA 43,05 s DPH 13506+č.3/2024 09.05.2025 Seyfor Slovensko, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 14.05.2025 16.05.2025
Faktúra 89 zber a odvoz odpadu za 4/2025 39,36 s DPH SZ2022/BB 1036 09.05.2025 ESPIK Group s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 14.05.2025 16.05.2025
Faktúra 84 UA poskytnuté služby-Bezkriedy PLUS 75,87 s DPH DBK/18/06/0861 07.05.2025 KOMENSKY, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 12.05.2025 16.05.2025
Faktúra 86 telek.služby za 4/2025 šj mob. 14,76 s DPH 1-799377439031 07.05.2025 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 12.05.2025 16.05.2025
Faktúra 85 telek.služby swan za 4/2025 7,23 s DPH amtel/83088h 07.05.2025 SWAN, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 12.05.2025 16.05.2025
Faktúra 87 telek.služby za 4/2025 šj+zš pevná 28,70 s DPH 9944245481 07.05.2025 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 12.05.2025 16.05.2025
Faktúra SF 6 SF stravovanie zamestnancov v B.B. 280,50 s DPH SF 2025/16 07.05.2025 KREBS s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 12.05.2025 16.05.2025
Objednávka 2025/18 Antistres.deň-organizácia kvízu 250,00 bez DPH 06.05.2025 Adam Klinec Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 13.05.2025
Objednávka SF 2025/17 SF stravovanie zamestnancov v Brezne 408,00 s DPH 06.05.2025 Aventurine s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 13.05.2025
Faktúra 83 vš.mat.-kancel.potreby pre šj 92,90 s DPH telef. 05.05.2025 PrimaCOp - Silvia Oravcová Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 12.05.2025 16.05.2025
Faktúra 82 telek.služby za 3/2025 zš mob. 23,99 s DPH zml. 1-799377658016 1-799377106143 29.04.2025 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 02.05.2025 16.05.2025
Faktúra 81 servis softw.dochádzk.systému 30,00 bez DPH telef. 29.04.2025 Erik Chudý - CHERICK Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 02.05.2025 16.05.2025
Faktúra 80 príspevok stravné zamestn.ZŠ za 4/2025 180,48 bez DPH VZN obce č.6/2023 29.04.2025 Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 29.04.2025 16.05.2025
Faktúra 79 režij.popl.stravné zamestn.ZŠ za 4/2025 1 111,08 bez DPH VZN obce č.6/2023 29.04.2025 Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 29.04.2025 16.05.2025
Faktúra SF5 SF príspevok stravné zamestn.ZŠ za 4/2025 282,00 bez DPH VZN obce č.3/2023 29.04.2025 Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 29.04.2025 16.05.2025
Zmluva ZS/5/2025 prenájom priestorov ZŠ 120,00 bez DPH 28.04.2025 SK Catering, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľka školy 29.04.2025
Faktúra 77 zemný plyn za 4/2025 3 172.06 s DPH SC2023/052 25.04.2025 Torreol, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 28.04.2025 16.05.2025
Faktúra 78 licencia za progr.WINIBEU za 1rok 121,77 s DPH R1125/2008 25.04.2025 DIVES, príspevková organizácia Ministerstva vnútra SR Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 02.05.2025 16.05.2025
Objednávka SF 2025/14 SF služby sprievodcu v B.B 30,00 s DPH 23.04.2025 Mesto Banská Bystrica, Mestský úrad Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 30.04.2025
Objednávka SF 2025/15 SF preprava zamestn.Valaská-B.B. a späť 147,60 s DPH 23.04.2025 Autodoprava Jaro s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 30.04.2025
Objednávka SF 2025/16 SF stravovanie zamestnancov v B.B. 280,50 s DPH 23.04.2025 KREBS s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 30.04.2025
Faktúra 76 preprava žiakov za 3/25-Hronec,Osrblie 1 120,00 bez DPH 14/2024 15.04.2025 Autodoprava Jaro s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 16.04.2025 16.05.2025
Faktúra 75 elektric.energia za 3/2025 nedoplatok 96,02 s DPH 1/2025 15.04.2025 Stredoslovenská energetika a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 16.04.2025 16.05.2025
Faktúra 93 elektric.energia za 4/2025 nedoplatok 73,03 s DPH 1/2025 15.04.2025 Stredoslovenská energetika a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 16.05.2025 20.05.2025
Faktúra 72 R str.zmäkčovač vody do šk. kuchyne 606,34 s DPH 2025/12 14.04.2025 SEGAS LG, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 16.04.2025 16.05.2025
Faktúra 74 služby mobil.operátora za 3/25 tv 4,72 s DPH zmluva O2 14.04.2025 O2 Slovakia, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 16.04.2025 16.05.2025
Faktúra 73 čistiace a hygienické prostriedky do šk. kuchyne 873,69 s DPH 2025/13 14.04.2025 SEGAS LG, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 16.04.2025 16.05.2025
Faktúra SF4 SF stravovacie služby pre zamestn. "Deň učiteľov" 270,00 s DPH SF 2025/11 09.04.2025 Jarmila Olšiaková, Pizzeria Hronka Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 14.04.2025 15.04.2025
Faktúra 71 elektric.energia za 4/2025 1 539.00 s DPH 1/2025 09.04.2025 Stredoslovenská energetika a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 14.04.2025 15.04.2025
Faktúra 70 Služby BOZP a OpP za 1.Q.2025 180,00 s DPH 3/2025 09.04.2025 Marta Šimončičová Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľka školy 11.04.2025 15.04.2025
Faktúra 67 telek.služby za 3/2025 šj mob. 14,76 s DPH 1-799377439031 08.04.2025 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 11.04.2025 15.04.2025
Faktúra 69 telek.služby swan za 3/2025 7,23 s DPH amtel/83088h 08.04.2025 SWAN, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 14.04.2025 15.04.2025
Faktúra 68 zber a odvoz odpadu za 3/2025 29,52 s DPH SZ2022/BB 1036 08.04.2025 ESPIK Group s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 08.04.2025 15.04.2025
Faktúra 65 telek.služby za 3/2025 šj+zš pevná 28,97 s DPH 9944245481 07.04.2025 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 11.04.2025 15.04.2025
Faktúra 64 servisné práce PC-nastavenia projektorov,dát.nast. 379,50 bez DPH zml. 07.04.2025 XINET PLUS, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 11.04.2025 15.04.2025
Faktúra 66 odb.literatúra pre ekon. 48,00 bez DPH 2024/63 07.04.2025 Združenie obcí RVC Martin Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľka školy 11.04.2025 15.04.2025
Faktúra D 2 baner Erasmus + 190,70 bez DPH telef. 04.04.2025 ART Brezno, s.ro. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 09.04.2025 30.06.2025
Objednávka 2025/13 čistiace a hygienické prostriedky do šk. kuchyne 900,00 s DPH 02.04.2025 SEGAS LG, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 04.04.2025
Objednávka 2025/12 zmäkčovač vody do šk. kuchyne 650,00 s DPH 01.04.2025 SEGAS LG, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 04.04.2025
Faktúra 62 vodné,stočné za 1-3/25 zš1 322,72 s DPH 806200425 01.04.2025 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 09.04.2025 15.04.2025
Faktúra 61 vodné,stočné za 1-3/25 zš2 276,04 s DPH 806200425 01.04.2025 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 09.04.2025 15.04.2025
Faktúra 60 vodné,stočné za 1-3/25 šj 1 332,94 s DPH 806200425 01.04.2025 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 09.04.2025 15.04.2025
Faktúra 63 vš.mat.-vodovodné batérie v šj 204,95 s DPH 2025/7+telef. 01.04.2025 Emil Babic - EBAMAX Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 09.04.2025 15.04.2025
Faktúra 59 príspevok stravné zamestn.ZŠ za 3/2025 176,32 bez DPH VZN obce č.6/2023 28.03.2025 Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 28.03.2025 04.04.2025
Faktúra SF3 SF príspevok stravné zamestn.ZŠ za 3/2025 275,50 bez DPH VZN obce č.3/2023 28.03.2025 Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 28.03.2025 04.04.2025
Faktúra 58 režij.popl.stravné zamestn.ZŠ za 3/2025 1 085,47 bez DPH VZN obce č.6/2023 28.03.2025 Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 28.03.2025 04.04.2025
Objednávka SF 2025/11 SF stravovacie služby pre zamestn. "Deň učiteľov" 270,00 s DPH 27.03.2025 Jarmila Olšiaková, Pizzeria Hronka Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 04.04.2025
Faktúra ODB 7 prenájom priestorov telocvične 186,00 bez DPH 7/2024 a dodatok 25.03.2025 Anna Kokavcová Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľka školy 28.03.2025 04.04.2025
Faktúra ODB 6 prenájom priestorov telocvične 237,00 bez DPH 6/2024 a dodatok 25.03.2025 Pavol Šmidák Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľka školy 26.03.2025 04.04.2025
Faktúra ODB 5 prenájom priestorov telocvične 119,00 bez DPH 5/2024 a dodatok 25.03.2025 Ing. Zuzana Slivková Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľka školy 25.03.2025 04.04.2025
Faktúra ODB 4 prenájom priestorov telocvične 17,00 bez DPH TV/1/2025 25.03.2025 Andrej Balco Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľka školy 25.03.2025 04.04.2025
Faktúra ODB 3 prenájom priestorov ZŠ 101,00 bez DPH ZS/4/2025 24.03.2025 Jana Hulínová Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľka školy 26.03.2025 04.04.2025
Faktúra 57 oprava var. kotla v šj 121,77 s DPH havarijný stav 21.03.2025 Tatria plus, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 25.03.2025 04.04.2025
Zmluva ZS/4/2025 prenájom priestorov ZŠ 101,00 bez DPH 20.03.2025 Jana Hulínová Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľka školy 24.03.2025
Faktúra 55 aplik.a systémové konzultácie progr.VEMA 50,43 s DPH 13506+č.3/2024 18.03.2025 Seyfor Slovensko, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 19.03.2025 04.04.2025
Faktúra 56 zemný plyn za 3/2025 3 172.06 s DPH SC2023/052 18.03.2025 Torreol, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 19.03.2025 04.04.2025
Faktúra 54 VP+UA vš.mat. 26,00 s DPH telef. 17.03.2025 Silli Alarm, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 18.03.2025 04.04.2025
Objednávka 2025/10 letenky projekt Erasmus + 4 900,00 s DPH 17.03.2025 pelikantravel.com s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 19.03.2025
Faktúra 53 VP+ UA tričká s logom školy 583,02 s DPH 2025/9 17.03.2025 GIVsport s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 18.03.2025 04.04.2025
Objednávka 2025/9 tričká s logom školy 583,00 s DPH 14.03.2025 GIVsport s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 17.03.2025
Faktúra 51 zber a odvoz odpadu za 2/2025 39,36 s DPH SZ2022/BB 1036 13.03.2025 ESPIK Group s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 14.03.2025 04.04.2025
Faktúra 50 elektric.energia za 2/2025 nedoplatok 192,32 s DPH 1/2025 13.03.2025 Stredoslovenská energetika a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 14.03.2025 04.04.2025
Faktúra 52 služby mobil.operátora za 2/25 tv 3,33 s DPH zmluva O2 13.03.2025 O2 Slovakia, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 14.03.2025 04.04.2025
Faktúra 49 telek.služby za 2/2025 zš mob. 23,99 s DPH zml. 1-799377658016 1-799377106143 11.03.2025 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 14.03.2025 04.04.2025
Faktúra 48 elektric.energia za 3/2025 1 539.00 s DPH 1/2025 11.03.2025 Stredoslovenská energetika a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 14.03.2025 04.04.2025
Faktúra 47 telek.služby swan za 2/2025 7,23 s DPH amtel/83088h 07.03.2025 SWAN, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 13.03.2025 04.04.2025
Faktúra 46 telek.služby za 2/2025 šj+zš pevná 28,70 s DPH 9944245481 07.03.2025 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 13.03.2025 04.04.2025
Faktúra 45 telek.služby za 2/2025 šj mob. 14,76 s DPH 1-799377439031 07.03.2025 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 13.03.2025 04.04.2025
Faktúra 44 uč.pomôcky pre ž.SZP 167,70 s DPH 2025/8 06.03.2025 DIDACTIVE.sk, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 13.03.2025 04.04.2025
Faktúra 43 ND na stierky okien 25,80 s DPH telef. 06.03.2025 AKTON, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 11.03.2025 04.04.2025
Faktúra 42 servisné práce PC UA 172,50 bez DPH zml. 06.03.2025 XINET PLUS, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 13.03.2025 04.04.2025
Faktúra 40 kopírovanie za 1-2/2025 VP, 2.st. 222,72 s DPH ZP 0812-2022 04.03.2025 PrimaCOp - Silvia Oravcová Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 11.03.2025 18.03.2025
Faktúra 39 kopírovanie za 1-2/25 UA 1.st. 212,22 s DPH ZS 0912-2022+Dodatok č.1 04.03.2025 PrimaCOp - Silvia Oravcová Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 11.03.2025 18.03.2025
Faktúra 41 vš.mat.+uč.pom. VP, 2.st. 188,50 s DPH telef. 04.03.2025 PrimaCOp - Silvia Oravcová Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 11.03.2025 04.04.2025
Faktúra 38 preprava žiakov za 2/25-Hronec,Osrblie 1 400,00 bez DPH 14/2024 03.03.2025 Autodoprava Jaro s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 11.03.2025 18.03.2025
Faktúra 37 pravidelná kontrola komín.telies 206,64 s DPH telef.zo zákona 03.03.2025 Marek Hlaváčik kominárske služby Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 11.03.2025 18.03.2025
Faktúra 36 príspevok stravné zamestn.ZŠ za 2/2025 211,20 bez DPH VZN obce č.6/2023 27.02.2025 Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 03.03.2025 18.03.2025
Faktúra 35 režij.popl.stravné zamestn.ZŠ za 2/2025 1 300.20 bez DPH VZN obce č.6/2023 27.02.2025 Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 03.03.2025 18.03.2025
Faktúra SF2 SF príspevok stravné zamestn.ZŠ za 2/2025 330,00 bez DPH VZN obce č.3/2023 27.02.2025 Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 27.02.2025 04.04.2025
Objednávka 2025/8 uč.pomôcky SZP 167,70 s DPH 27.02.2025 Didactive.sk, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 27.02.2025
Objednávka 2025/7 vš.mat.-vodovodné batérie v šj 150,00 s DPH 26.02.2025 Emil Babic - EBAMAX Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 27.02.2025
Faktúra 34 vš.mat. VP 108,50 s DPH 2025/6 25.02.2025 PECE spol.s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 27.02.2025 18.03.2025
Faktúra 33 uč.pomôcky na matematiku 113,60 s DPH 2025/5 25.02.2025 MUSICA LITURGICA, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 27.02.2025 18.03.2025
Faktúra 32 zemný plyn za 2/2025 3 172.06 s DPH SC2023/052 24.02.2025 Torreol, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 27.01.2025 18.02.2025
Faktúra ODB 2 prenájom priestorov ZŠ 102,00 bez DPH ZS/3/2025 24.02.2025 Jana Hulínová Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľka školy 26.02.2025 04.04.2025
Faktúra 31 odstránenie nedostatkov pri revízii eletr.inštalácie 374,66 bez DPH 2025/2 21.02.2025 SNEKO -Juraj Šnek Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 24.02.2025 26.02.2025
Objednávka 2025/5 uč.pomôcky na matematiku 113,60 s DPH 21.02.2025 MUSICA LITURGICA, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 26.02.2025
Objednávka 2025/6 vš.mat. VP 108,50 s DPH 21.02.2025 PECE spol.s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 27.02.2025
Faktúra 30 vysávač,skartovač,sáčky 325,60 s DPH 2025/4 20.02.2025 AKTON, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 24.02.2025 26.02.2025
Faktúra 29 čistiace a hygienické prostriedky ZŠ 339,78 s DPH 2025/3 20.02.2025 SEGAS LG, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 24.02.2025 26.02.2025
Zmluva ZS/3/2025 prenájom priestorov ZŠ 102,00 bez DPH 20.02.2025 Jana Hulínová Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľka školy 21.02.2025
Objednávka 2025/4 vysávač,skartovač,sáčky 345,00 s DPH 18.02.2025 AKTON, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 20.02.2025
Faktúra 27 telek.služby za 1/2025 zš mob. 23,99 s DPH zml. 1-799377658016 1-799377106143 18.02.2025 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 20.02.2025 26.02.2025
Faktúra 28 služby mobil.operátora za 12/24-1/25 tv 7,18 s DPH zmluva O2 18.02.2025 O2 Slovakia, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 20.02.2025 26.02.2025
Faktúra 25 Lyžiarsky kurz-ubytovanie,strava... 4 200,00 s DPH 2025/1 17.02.2025 Zerrenpach s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 18.02.2025 26.02.2025
Faktúra 26 výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 516,60 s DPH 4/2025 17.02.2025 osobnyudaj.sk, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľka školy 18.02.2025 26.02.2025
Faktúra 24 elektric.energia za 1/2025 nedoplatok 258,89 s DPH 1/2025 17.02.2025 Stredoslovenská energetika a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 18.02.2025 26.02.2025
Objednávka 2025/3 čistiace a hygienické prostriedky ZŠ 400,00 s DPH 17.02.2025 SEGAS LG, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 20.02.2025
Faktúra 23 revízia elektrickej inštalácie v 3 budovách 432,00 bez DPH 2025/2 11.02.2025 SNEKO -Juraj Šnek Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 14.02.2025 18.02.2025
Faktúra 21 telek.služby swan za 1/2025 7,23 s DPH amtel/83088h 11.02.2025 SWAN, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 14.02.2025 18.02.2025
Faktúra 22 elektric.energia za 2/2025 1 539.00 s DPH 1/2025 11.02.2025 Stredoslovenská energetika a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 14.02.2025 18.02.2025
Faktúra 20 poskytnutie práva používať progr.VEMA r.2025 676,38 s DPH 13506 10.02.2025 Seyfor Slovensko, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 14.02.2025 18.02.2025
Objednávka 2025/1 Lyžiarsky kurz-ubytovanie,strava... 5 100,00 s DPH 07.02.2025 Zerrenpach s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 18.02.2025
Faktúra 18 telek.služby za 1/2025 šj+zš pevná 28,70 s DPH 9944245481 07.02.2025 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 13.02.2025 18.02.2025
Objednávka 2025/2 revízia elektrickej inštalácie v 3 budovách 540,00 s DPH 07.02.2025 SNEKO -Juraj Šnek Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 18.02.2025
Faktúra 17 telek.služby za 1/2025 šj mob. 14,76 s DPH 1-799377439031 07.02.2025 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 13.02.2025 18.02.2025
Faktúra 19 zber a odvoz odpadu za 1/2025 29,52 s DPH SZ2022/BB 1036 07.02.2025 ESPIK Group s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 13.02.2025 18.02.2025
Faktúra 16 preprava žiakov za 1/25-Hronec,Osrblie 1 260,00 bez DPH 14/2024 06.02.2025 Autodoprava Jaro s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 13.02.2025 18.02.2025
Faktúra 14 oprava HP tlačiarne EO 81,30 s DPH telef. 03.02.2025 PrimaCOp - Silvia Oravcová Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 10.02.2025 18.02.2025
Faktúra 15 cartridge KM Pagepro 4650 395,00 s DPH telef. 03.02.2025 PrimaCOp - Silvia Oravcová Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 10.02.2025 18.02.2025
Faktúra SF1 SF príspevok stravné zamestn.ZŠ za 1/2025 292,00 bez DPH VZN obce č.3/2023 30.01.2025 Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 30.01.2025 19.02.2025
Zmluva 4/2025 Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 420,00 bez DPH 30.01.2025 osobnyudaj.sk, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľka školy 31.01.2025
Faktúra 13 príspevok stravné zamestn.ZŠ za 1/2025 186,88 bez DPH VZN obce č.6/2023 30.01.2025 Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 30.01.2025 18.02.2025
Faktúra 12 režij.popl.stravné zamestn.ZŠ za 1/2025 1 150,48 bez DPH VZN obce č.6/2023 30.01.2025 Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 30.01.2025 18.02.2025
Faktúra 11 služby technika PO, koordinácia BP za 4.Q.2024 270,00 bez DPH 2/2021 29.01.2025 HLÁČIK - HV, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 30.01.2025 18.02.2025
Faktúra ODB 1 prenájom priestorov ZŠ 102,00 bez DPH TV/2/2025 27.01.2025 Jana Hulínová Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľka školy 27.01.2025 19.02.2025
Zmluva TV/2/2025 prenájom priestorov ZŠ 102,00 bez DPH 24.01.2025 Jana Hulínová Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľka školy 27.01.2025
Zmluva TV/1/2025 prenájom priestorov telocvične 8.45/1hod. bez DPH 21.01.2025 Andrej Balco Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľka školy 23.01.2025
Faktúra 9 komunál.odpad za 7-12/2024 1 072.50 bez DPH VZN obce č.8/2019 20.01.2025 Obec Valaská Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 24.01.2025 30.01.2025
Faktúra 10 zemný plyn za 1/2025 3 172.06 s DPH SC2023/052 20.01.2025 Torreol, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 24.01.2025 30.01.2025
Faktúra 8 nedoplatok elektric.energia za 12/2024 93,14 s DPH 91002631 17.01.2025 Stredoslovenská energetika a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 24.01.2025 30.01.2025
Faktúra 7 odbor.prehliadka tv náradia,odstránenie závad 179,50 s DPH telef. 14.01.2025 Roman Mesiarik - REVTECH Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 16.01.2025 30.01.2025
Faktúra 6 telek.služby swan za 12/2024 7,23 s DPH amtel/83088h 14.01.2025 SWAN, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 16.01.2025 30.01.2025
Faktúra 5 elektric.energia za 1/2025 1 539.00 s DPH 1/2025 14.01.2025 Stredoslovenská energetika a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 16.01.2025 30.01.2025
Faktúra 4 telek.služby za 12/2024 zš mob. 23,99 s DPH zml. 1-799377658016 1-799377106143 10.01.2025 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 16.01.2025 30.01.2025
Faktúra 3 telekomunik.služby za 12/24 šj+EO 28,00 s DPH Dodatok k zml.č.2028561096 10.01.2025 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 16.01.2025 30.01.2025
Faktúra 2 telek.služby za 12/2024 šj mob. 14,40 s DPH 1-799377439031 10.01.2025 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 20.01.2025 30.01.2025
Zmluva 3/2025 Zmluva o zabezpečení služieb v oblasti ochrany pred požiarmi,bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci bezhodnoty s DPH 09.01.2025 Marta Šimončičová Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľka školy 24.01.2025
Faktúra 1 zber a odvoz odpadu za 12/2024 21,60 s DPH SZ2022/BB 1036 08.01.2025 ESPIK Group s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 20.01.2025 30.01.2025
Zmluva Dodatok k 5/2024 prenájom priestorov telocvične bez DPH 07.01.2025 Ing. Zuzana Slivková Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľka školy 16.01.2025
Zmluva Dodatok k 6/2024 prenájom priestorov telocvične bez DPH 07.01.2025 Pavol Šmidák Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľka školy 16.01.2025
Zmluva Dodatok k 7/2024 prenájom priestorov telocvične bez DPH 07.01.2025 Anna Kokavcová Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľka školy 16.01.2025
Zmluva 2/2025 kúpna zmluva vajcia čerstvé konzumné bezhodnoty s DPH 02.01.2025 EGGROS s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľka školy 15.01.2025
Zmluva 1/2025 o dodávke elektriny s DPH 01.01.2025 Stredoslovenská energetika a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľka školy 02.01.2025
Faktúra 284 chladenie skladu v šj 1 271.40 s DPH 2024/61 30.12.2024 UNITECHNOLOGY, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľka školy 30.12.2024 21.01.2025
Faktúra 283 interiér pre ŠJ-nábytok 1 075.00 s DPH 2024/77 27.12.2024 Ing. Jana Medveďová - JAME Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 27.12.2024 21.01.2025
Zmluva Kolektívna zmluva o kolektívnom vyjednávaní medzi ZŠ a ZO OZ PŠaV 0,00 bez DPH 27.12.2024 ZO OZ PŠ a V na Slovensku pri ZŠ J.Simana, Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 30.12.2024
Faktúra 279 preprava žiakov za 12/24-Hronec,Osrblie 1 050.00 bez DPH 14/2024 23.12.2024 Autodoprava Jaro s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 23.12.2024 21.01.2025
Faktúra 281 uč.pomôcky pre ŠKD 137,89 s DPH 2024/76 23.12.2024 AKTON, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 23.12.2024 21.01.2025
Objednávka 2024/77 interiér pre ŠJ-nábytok 1 075,00 s DPH 23.12.2024 Ing. Jana Medveďová - JAME Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 02.01.2025
Faktúra 280 športové potreby pre ŠKD 467,80 s DPH 2024/75 23.12.2024 Decathlon SK s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 23.12.2024 21.01.2025
Faktúra 282 vodné,stočné za 7-12/24 tv 41,72 s DPH 806200425 23.12.2024 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 23.12.2024 21.01.2025
Objednávka 2024/76 uč.pomôcky pre ŠKD 140,00 s DPH 20.12.2024 AKTON, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 02.01.2025
Faktúra 278 kancelárske potreby pre VP,SZP,Ua 247,00 s DPH 2024/74 20.12.2024 ADDY SLOVAKIA s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 23.12.2024 21.01.2025
Faktúra 277 kancelárske potreby pre ŠKD 811,94 s DPH 2024/73 20.12.2024 ADDY SLOVAKIA s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 23.12.2024 21.01.2025
Faktúra 276 ročný prístup Verejná správa SR 228,00 s DPH telef. 20.12.2024 Poradca podnikateľa, spol.s r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 23.12.2024 21.01.2025
Faktúra 275 vodné,stočné za 10-12/24 zš1 303,44 s DPH 806200425 20.12.2024 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 23.12.2024 21.01.2025
Faktúra 274 vodné,stočné za 10-12/24 zš2 235,16 s DPH 806200425 20.12.2024 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 23.12.2024 21.01.2025
Faktúra 273 vodné,stočné za 10-12/24 šj 1 169,71 s DPH 806200425 20.12.2024 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 23.12.2024 21.01.2025
Faktúra 272 ND na opravy-školník 79,10 s DPH havarijný stav 20.12.2024 Emil Babic - EBAMAX Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 23.12.2024 21.01.2025
Objednávka 2024/75 športové potreby pre ŠKD 480,00 s DPH 20.12.2024 Decathlon SK s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 02.01.2025
Objednávka 2024/73 kancelárske potreby pre ŠKD 850,00 s DPH 19.12.2024 ADDY SLOVAKIA s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 02.01.2025
Objednávka 2024/74 kancelárske potreby pre VP,SZP,Ua 250,00 s DPH 19.12.2024 ADDY SLOVAKIA s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 02.01.2025
Faktúra SF 22 SF potraviny na posedenie pre zamestn. 113,02 s DPH 19.12.2024 Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 19.12.2024 17.01.2025
Faktúra 268 montáž, výmena bojler a prietokový ohrievač pre šj 422,89 s DPH 2024/59 19.12.2024 Technické služby Valaská Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľka školy 20.12.2024 21.01.2025
Faktúra 269 biologické ošetrenie odpadov v školskej kuchyni 144,00 s DPH telef. 19.12.2024 Petr Mrázek Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 20.12.2024 21.01.2025
Faktúra 271 oprava umývačky riadu v šj 225,60 s DPH havarijný stav 19.12.2024 Tatria plus, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 20.12.2024 21.01.2025
Faktúra 270 kuchynské elektr.náradie pre ŠJ 2 168,28 s DPH 2024/72 19.12.2024 SEGAS LG, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 20.12.2024 21.01.2025
Objednávka 2024/72 kuchynské elektr.náradie pre ŠJ 2 282.40 s DPH 18.12.2024 SEGAS LG, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 20.12.2024
Faktúra SF 21 príspevok stravné zamestn.ZŠ za 12/2024 253,00 bez DPH VZN obce č.3/2023 18.12.2024 Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 19.12.2024 17.01.2025
Faktúra 21 ODB prenájom priestorov v tv 102,00 bez DPH 7/2024 18.12.2024 Anna Kokavcová Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 20.12.2024 17.01.2025
Faktúra 267 príspevok stravné zamestn.ZŠ za 12/2024 161,92 bez DPH VZN obce č.3/2023 18.12.2024 Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 19.12.2024 21.01.2025
Faktúra 266 režij.popl.stravné zamestn.ZŠ za 12/2024 996,82 bez DPH VZN obce č.3/2023 18.12.2024 Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 19.12.2024 21.01.2025
Faktúra 265 uč.pomôcky 111,20 s DPH 2024/68 18.12.2024 DIDACTIVE.sk, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 19.12.2024 21.01.2025
Faktúra 264 stoličky konferenčné 6ks 554,40 s DPH 2024/69 18.12.2024 B2B Partner, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 19.12.2024 21.01.2025
Faktúra 263 ročný poplatok za internet UA 238,00 bez DPH zml. 18.12.2024 XINET PLUS, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 19.12.2024 21.01.2025
Faktúra 261 kopírovanie za 4/24 -11/24 UA 752,43 s DPH ZS 0912-2022+Dodatok č.1 17.12.2024 PrimaCOp - Silvia Oravcová Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 19.12.2024 21.01.2025
Faktúra 259 prostriedky do umývačky, obrusy pre ŠJ 1 220.20 s DPH 2024/71 17.12.2024 SEGAS LG, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 18.12.2024 21.01.2025
Faktúra 20 ODB prenájom priestorov v tv 102,00 bez DPH 6/2024 17.12.2024 Pavol Šmidák Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 20.12.2024 17.01.2025
Faktúra 19 ODB prenájom priestorov v tv 102,00 bez DPH 5/2024 17.12.2024 Ing. Zuzana Slivková Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 19.12.2024 17.01.2025
Faktúra 262 kopírovanie za 7-11/2024 740,63 s DPH ZP 0812-2022 17.12.2024 PrimaCOp - Silvia Oravcová Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 19.12.2024 21.01.2025
Faktúra 260 vš.mat.-údržba v šj 220,38 s DPH 2024/67 17.12.2024 Peter Babic SKLOMIX Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 18.12.2024 21.01.2025
Faktúra 258 uč.pomôcky na matematiku 430,65 s DPH 2024/70 17.12.2024 Legalsoft s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 18.12.2024 21.01.2025
Faktúra 257 UA stoličky Lava 351,60 s DPH 2024/66 17.12.2024 ŠKOLEX, spol.s r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 18.12.2024 21.01.2025
Faktúra 256 UA projektory ACER 4ks 2 646.24 s DPH 2024/65 17.12.2024 Silli Alarm, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 18.12.2024 21.01.2025
Objednávka 2024/71 prostriedky do umývačky, obrusy pre ŠJ 1 220,20 s DPH 16.12.2024 SEGAS LG, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 18.12.2024
Faktúra 255 koberce pre škd 599,00 s DPH 2024/64 16.12.2024 Lauris, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 17.12.2024 21.01.2025
Faktúra 254 stykač Schneider pre šj 35,63 s DPH 2024/60 16.12.2024 ELARO, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľka školy 17.12.2024 21.01.2025
Faktúra 18 ODB prenájom priestorov v tv 34,00 bez DPH 12/2024 16.12.2024 Radoslav Gonda Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľka školy 16.12.2024 15.01.2025
Objednávka 2024/70 uč.pomôcky na matematiku 430,65 s DPH 16.12.2024 Legalsoft s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 18.12.2024
Objednávka 2024/69 stoličky konferenčné 554,40 s DPH 16.12.2024 B2B Partner, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 18.12.2024
Objednávka 2024/68 uč.pomôcky 111,20 s DPH 16.12.2024 DIDACTIVE.sk, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 11.10.2024 18.12.2024
Objednávka 2024/66 UA stoličky Lava 351,60 s DPH 13.12.2024 ŠKOLEX, spol.s r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 20.09.2024 18.12.2024
Faktúra 253 nedoplatok elektric.energia za 11/2024 252,61 s DPH 91002631 13.12.2024 Stredoslovenská energetika a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 17.12.2024 21.01.2025
Objednávka 2024/65 UA projektory ACER 4ks 2 646,60 s DPH 13.12.2024 Silli Alarm, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 20.09.2024 18.12.2024
Zmluva 12/2024 prenájom priestorov v tv 34,00 bez DPH 13.12.2024 Radoslav Gonda Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 13.12.2024
Objednávka 2024/67 vš.mat.-údržba v šj 221,00 s DPH 13.12.2024 Peter Babic SKLOMIX Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 11.10.2024 18.12.2024
Faktúra 252 odb.literatúra pre škd 35,00 s DPH telef. 12.12.2024 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 16.12.2024 21.01.2025
Faktúra 251 učebné pomôcky -atlasy 162,00 s DPH 2024/62 12.12.2024 MAPA Slovakia Trade, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľka školy 16.12.2024 21.01.2025
Objednávka 2024/64 koberce pre škd 600,00 s DPH 12.12.2024 Lauris, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 27.08.2024 18.12.2024
Objednávka 2024/63 odb.literatúra pre ekon. 50,00 s DPH 12.12.2024 Združenie obcí RVC Martin Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľka školy 17.12.2024
Faktúra SF 20 SF potraviny na posedenie pre zamestn. 175,33 s DPH telef. 12.12.2024 SK Catering, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľka školy 16.12.2024 17.01.2025
Faktúra 250 telek.služby za 11/2024 zš mob. 23,40 s DPH zml. 1-799377658016 1-799377106143 11.12.2024 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 16.12.2024 21.01.2025
Objednávka 2024/63 SF SF potraviny na posedenie pre zamestn. 113,01 s DPH 10.12.2024 Lilares s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľka školy 17.12.2024
Faktúra 249 služby mobil.operátora za 11/24-tv 2,80 s DPH zmluva O2 10.12.2024 O2 Slovakia, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 16.12.2024 21.01.2025
Faktúra 248 poplatok združenie pedag.s regionálnou výchovou 50,00 bez DPH člen združenia pedag.zo škôl s region.výchovou 10.12.2024 Združenie pedagógov zo škôl s regionálnou výchovou, ZŠ S.Cambela Slovenská Ľupča Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 16.12.2024 21.01.2025
Objednávka 2024/62 učebné pomôcky -atlasy 162,00 s DPH 10.12.2024 MAPA Slovakia Trade, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľka školy 17.12.2024
Zmluva SZ2024/BB2154 o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu 384,00 bez DPH 09.12.2024 ESPIK Group s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 10.12.2024
Objednávka 2024/61 chladenie skladu v šj 1 271,40 s DPH 09.12.2024 UNITECHNOLOGY, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľka školy 11.12.2024
Faktúra 17 ODB prenájom priestorov v tv 42,00 bez DPH telef. 11/2024 09.12.2024 Róbert Severény Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 09.12.2024 11.12.2024
Objednávka 2024/62 SF SF potraviny na posedenie pre zamestn. 180,00 s DPH 09.12.2024 SK Catering, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľka školy 17.12.2024
Faktúra 16 ODB prenájom priestorov zš 1 103,00 bez DPH telef. 10/2024 09.12.2024 Jana Hulínová Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 09.12.2024 11.12.2024
Faktúra 247 výpočtová technika pre šj 957,74 s DPH 2024/58 09.12.2024 Alza.sk s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľka školy 11.12.2024 21.01.2025
Faktúra 245 telek.služby swan za 11/2024 7,06 s DPH amtel/83088h 09.12.2024 SWAN, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 11.12.2024 21.01.2025
Faktúra 246 pracovné odevy, obuv pre ZŠ 341,70 s DPH 2024/56 09.12.2024 HSQ SLOVAKIA,s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 11.12.2024 21.01.2025
Faktúra 244 telek.služby za 11/2024 šj mob. 14,40 s DPH 1-799377439031 06.12.2024 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 11.12.2024 03.01.2025
Faktúra 242 hygienické prostriedky 357,12 s DPH 2024/57 2020/05 06.12.2024 BELT Slovakia s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 11.12.2024 03.01.2025
Faktúra SF 19 SF nákupné poukážky 950,00 bez DPH 2024/58 SF 06.12.2024 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 10.12.2024 11.12.2024
Faktúra 243 telekomunik.služby za 11/24 šj+EO 28,00 s DPH Dodatok k zml.č.2028561096 06.12.2024 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 11.12.2024 03.01.2025
Faktúra 240 zemný plyn za 12/2024 3 166.47 s DPH SC2023/052 05.12.2024 Torreol, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 10.12.2024 11.12.2024
Objednávka 2024/58 SF SF darčekové poukazy pre zamestn. 950,00 s DPH 05.12.2024 Kaufland Slovenská republika v.s.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľka školy 09.12.2024
Zmluva 11/2024 prenájom priestorov v tv 42,00 bez DPH 05.12.2024 Róbert Severény Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 06.12.2024
Zmluva 10/2024 prenájom priestorov v zš 1 103,00 bez DPH 05.12.2024 Jana Hulínová Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 06.12.2024
Faktúra 241 elektric.energia za 12/2024 1 981.00 s DPH 91002631 05.12.2024 Stredoslovenská energetika a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 10.12.2024 11.12.2024
Faktúra 239 šj- zber a odvoz odpadu za 11/2024 28,80 s DPH SZ2022/BB 1036 04.12.2024 ESPIK Group s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 10.12.2024 11.12.2024
Objednávka 2024/60 stykač Schneider pre šj 40,00 s DPH 04.12.2024 ELARO, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľka školy 11.12.2024
Objednávka 2024/58 výpočtová technika pre šj 1 030,30 s DPH 04.12.2024 Alza.sk s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľka školy 11.12.2024
Objednávka 2024/59 elektrický bojler a prietokový ohrievač pre šj 430,00 s DPH 04.12.2024 Technické služby Valaská Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľka školy 13.12.2024
Faktúra 238 Dopravné dochádz.žiakov z Hronca,Osrblia za 11/2024 1 400.00 s DPH 7/2024 03.12.2024 autoškola Jaro s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 10.12.2024 11.12.2024
Faktúra 237 pracovné odevy, obuv pre ŠJ 688,00 s DPH 2024/54 03.12.2024 HSQ SLOVAKIA,s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 04.12.2024 11.12.2024
Objednávka 2024/57 hygienické prostriedky 297,60 bez DPH 03.12.2024 BELT Slovakia s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 03.12.2024
Faktúra 236 poskytovanie služ.Balíček Zborovňa Komplet 12 mes. 316,51 s DPH VK/09/01/018+dodatok č.ZK 02.12.2024 KOMENSKY, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 04.12.2024 11.12.2024
Objednávka 2024/56 pracovné odevy, obuv pre ZŠ 358,00 s DPH 28.11.2024 HSQ SLOVAKIA,s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 03.12.2024
Faktúra 235 príspevok stravné zamestn.ZŠ za 11/2024 211,20 bez DPH VZN obce č.3/2023 28.11.2024 Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 28.11.2024 11.12.2024
Faktúra SF 18 príspevok stravné zamestn.ZŠ za 11/2024 330,00 bez DPH VZN obce č.3/2023 28.11.2024 Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 28.11.2024 11.12.2024
Faktúra 234 režijný poplatok stravné zamestn.ZŠ za 11/2024 1 300,20 bez DPH VZN obce č.3/2023 28.11.2024 Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 28.11.2024 11.12.2024
Zmluva 14/2024 Rámcová zmluva o poskytnutí služieb č.14/2024 70.00/1deň s DPH 26.11.2024 Autodoprava Jaro s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 28.11.2024
Faktúra 232 čistiace a hygienické prostriedky ŠJ 678,44 s DPH 2024/55 25.11.2024 SEGAS LG, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 26.11.2024 11.12.2024
Faktúra 233 Dopravné dochádz.žiakov z Hronca,Osrblia za 10/2024 1 470.00 s DPH 7/2024 25.11.2024 autoškola Jaro s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 26.11.2024 11.12.2024
Faktúra 231 R str.-evidencia odpadov-prístup online 18,00 s DPH SZ2022/BB 1036 19.11.2024 ESPIK Group s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 20.11.2024 11.12.2024
Faktúra 229 služby mobil.operátora za 10/24-tv 2,48 s DPH zmluva O2 14.11.2024 O2 Slovakia, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 20.11.2024 11.12.2024
Faktúra 230 nedoplatok elektric.energia za 10/2024 126,45 s DPH 91002631 14.11.2024 Stredoslovenská energetika a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 20.11.2024 11.12.2024
Faktúra 227 telek.služby za 10/2024 zš mob. 23,40 s DPH zml. 1-799377658016 1-799377106143 11.11.2024 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 14.11.2024 11.12.2024
Faktúra 228 čistiace a hygienické prostriedky ZŠ 217,94 s DPH 2024/53 11.11.2024 SEGAS LG, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 20.11.2024 11.12.2024
Zmluva 13/2024 Dohoda o ukončení zmluvného vzťahu s DPH 11.11.2024 autoškola Jaro s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 15.11.2024
Objednávka 2024/55 čistiace a hygienické prostriedky ŠJ 700,00 s DPH 11.11.2024 SEGAS LG, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 15.11.2024
Objednávka 2024/54 pracovné odevy, obuv pre ŠJ 688,00 s DPH 11.11.2024 HSQ SLOVAKIA,s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 15.11.2024
Faktúra 15 ODB prenájom priestorov zš 1 189,00 bez DPH telef. 9/2024 11.11.2024 Jana Hulínová Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 11.11.2024 27.11.2024
Faktúra SF 18 príspevok posedenie zamestn.ZŠ-kačacie hody 290,00 bez DPH 2024/50 SF 11.11.2024 ZIFO spol. s r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 14.11.2024 27.11.2024
Zmluva 12/2024 o spolupráci č.SZD132024 150,00 bez DPH 08.11.2024 Centrum komunitného organizovania Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 11.11.2024
Faktúra 223 telekomunik.služby za 10/24 šj+EO 28,30 s DPH Dodatok k zml.č.2028561096 06.11.2024 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 14.11.2024 03.12.2024
Faktúra 222 servisné práce PC UA 92,00 bez DPH zml. 06.11.2024 XINET PLUS, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 14.11.2024 03.12.2024
Faktúra 224 telek.služby za 10/2024 šj mob. 14,40 s DPH 1-799377439031 06.11.2024 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 14.11.2024 03.12.2024
Faktúra 225 šj- zber a odvoz odpadu za 10/2024 28,80 s DPH SZ2022/BB 1036 06.11.2024 ESPIK Group s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 14.11.2024 03.12.2024
Faktúra 226 telek.služby swan za 10/2024 7,06 s DPH amtel/83088h 06.11.2024 SWAN, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 14.11.2024 03.12.2024
Faktúra 219 Denné mechanické spínacie hodiny 41,49 s DPH 2024/51 04.11.2024 ELMIT, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľka školy 08.11.2024 03.12.2024
Faktúra 218 kľučka na vchodové dvere 66,00 bez DPH 2024/52 04.11.2024 Golian Erik Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľka školy 08.11.2024 03.12.2024
Faktúra 220 zemný plyn za 11/2024 3 166.47 s DPH SC2023/052 04.11.2024 Torreol, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 12.11.2024 03.12.2024
Faktúra 221 elektric.energia za 11/2024 1 981.00 s DPH 91002631 04.11.2024 Stredoslovenská energetika a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 12.11.2024 03.12.2024
Objednávka 2024/51 spínacie hodiny do kotolne 41,49 s DPH 29.10.2024 ELMIT, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľka školy 05.11.2024
Objednávka 2024/52 kľučka na vchodové dvere 66,00 bez DPH 29.10.2024 Golian Erik Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľka školy 05.11.2024
Objednávka 2024/53 čistiace a hygienické prostriedky ZŠ 230,00 s DPH 29.10.2024 SEGAS LG, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 11.11.2024
Faktúra 215 režijný poplatok stravné zamestn.ZŠ za 10/2024 1 412.49 bez DPH VZN obce č.3/2023 28.10.2024 Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 29.10.2024 05.11.2024
Faktúra 216 príspevok stravné zamestn.ZŠ za 10/2024 229,44 bez DPH VZN obce č.3/2023 28.10.2024 Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 29.10.2024 05.11.2024
Objednávka 2024/50 SF SF stravovacie služby pre zamestn. "Hydinové hody" 290,00 s DPH 28.10.2024 ZIFO spol.s r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľka školy 29.10.2024
Faktúra 217 telek.služby za 9/2024 zš mob. 23,51 s DPH zml. 1-799377658016 1-799377106143 28.10.2024 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 04.11.2024 05.11.2024
Faktúra 12 ODB prenájom priestorov v tv 52,00 bez DPH 5/2024 28.10.2024 Ing. Zuzana Slivková Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 29.10.2024 11.11.2024
Faktúra 13 ODB prenájom priestorov v tv 103,00 bez DPH 6/2024 28.10.2024 Pavol Šmidák Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 31.10.2024 11.11.2024
Faktúra 14 ODB prenájom priestorov v tv 65,00 bez DPH 7/2024 28.10.2024 Anna Kokavcová Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 08.11.2024 11.11.2024
Faktúra SF 17 príspevok stravné zamestn.ZŠ za 10/2024 358,50 bez DPH VZN obce č.3/2023 28.10.2024 Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 29.10.2024 27.11.2024
Faktúra 214 oprava umývačky riadu v šj 187,20 s DPH havarijný stav 21.10.2024 Tatria plus, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 29.10.2024 05.11.2024
Faktúra 213 odb.literatúra pre škol.jed. 24,00 s DPH telef. 16.10.2024 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 17.10.2024 05.11.2024
Faktúra 212 služby mobil.operátora za 9/24-tv 2,16 s DPH zmluva O2 15.10.2024 O2 Slovakia, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 17.10.2024 05.11.2024
Faktúra 211 služby technika PO, koordinácia BP za 3.Q.2024 225,00 bez DPH 2/2021 15.10.2024 HLÁČIK - HV, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 17.10.2024 05.11.2024
Zmluva 11/2024 Výpoveď Rámcovej zmluve o spolupráci bezhodnoty s DPH 14.10.2024 Poľnohospodárske družstvo Ďumbier Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľka školy 16.10.2024
Faktúra 11 ODB prenájom priestorov zš 1 79,00 bez DPH telef. 8/2024 14.10.2024 Jana Hulínová Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 14.10.2024 11.11.2024
Zmluva 10/2024 Rámcová zmluva o dodaní mlieka a mliečnych výrobkov bezhodnoty s DPH 14.10.2024 Poľnohospodárske družstvo Ďumbier Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľka školy 16.10.2024
Faktúra Dobropis 7 preplatok elektric.energia za 9/2024 -119,70 s DPH 91002631 14.10.2024 Stredoslovenská energetika a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 21.10.2024 05.11.2024
Zmluva 8/2024 prenájom priestorov v zš 1 79,00 bez DPH 10.10.2024 Jana Hulínová Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 11.10.2024
Faktúra 209 telek.služby swan za 9/2024 7,06 s DPH amtel/83088h 09.10.2024 SWAN, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 15.10.2024 05.11.2024
Faktúra 210 učebnice slov.jaz. pre 9.r. 187,12 s DPH 2024/49 09.10.2024 Internet-Handel s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 15.10.2024 05.11.2024
Faktúra 206 učebnice+PZ ang.jaz. pre 5.6.r. UA 178,00 s DPH 2024/48 08.10.2024 TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 15.10.2024 05.11.2024
Faktúra 207 kuchynské vybavenie pre šj 932,64 s DPH 2024/46 08.10.2024 SEGAS LG, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 15.10.2024 05.11.2024
Faktúra 208 šj- zber a odvoz odpadu za 9/2024 28,80 s DPH SZ2022/BB 1036 08.10.2024 ESPIK Group s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 11.10.2024 05.11.2024
Objednávka 2024/49 učebnice slov.jaz. pre 9.r. 187,50 s DPH 07.10.2024 Internet-Handel s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 17.10.2024
Faktúra 204 vš.mat.vložka cilindrická+kľúče 66,20 s DPH telef. 04.10.2024 Peter Babic SKLOMIX Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 11.10.2024 05.11.2024
Faktúra 203 telekomunik.služby za 9/24 šj+EO 28,00 s DPH Dodatok k zml.č.2028561096 04.10.2024 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 11.10.2024 05.11.2024
Faktúra 202 telek.služby za 9/2024 šj mob. 14,40 s DPH 1-799377439031 04.10.2024 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 11.10.2024 05.11.2024
Faktúra 205 servisné práce PC UA 230,00 bez DPH zml. 04.10.2024 XINET PLUS, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 15.10.2024 05.11.2024
Faktúra 201 šj overenie presnosti váhy 58,20 s DPH telef. 03.10.2024 Slovenská legálna metrológia, n.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 10.10.2024 05.11.2024
Objednávka 2024/48 učebnice+PZ ang.jaz. pre 5.6.r. 178,00 s DPH 03.10.2024 TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 08.10.2024
Faktúra 200 servis dochádzk.systému 50,00 bez DPH telef. 02.10.2024 Erik Chudý - CHERIK Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 10.10.2024 17.10.2024
Faktúra 199 Dopravné dochádz.žiakov z Hronca,Osrblia za 9/2024 1 470.00 s DPH 7/2024 02.10.2024 autoškola Jaro s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 10.10.2024 17.10.2024
Faktúra 198 elektric.energia za 10/2024 1 981.00 s DPH 91002631 02.10.2024 Stredoslovenská energetika a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 10.10.2024 17.10.2024
Faktúra 197 zemný plyn za 10/2024 3 166.47 s DPH SC2023/052 02.10.2024 Torreol, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 10.10.2024 17.10.2024
Faktúra 193 revízia plynového zariadenía 1 209,60 s DPH 2024/41 01.10.2024 STYK SERVIS, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 09.10.2024 17.10.2024
Faktúra 195 vodné,stočné za 7-9/24 zš2 147,94 s DPH 806200425 01.10.2024 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 09.10.2024 17.10.2024
Faktúra 194 vodné,stočné za 7-9/24 šj 1 092,61 s DPH 806200425 01.10.2024 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 09.10.2024 17.10.2024
Faktúra 196 vodné,stočné za 7-9/24 zš1 333,79 s DPH 806200425 01.10.2024 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 09.10.2024 17.10.2024
Zmluva Dohoda o ukončení zmluvy o spolupráci bez DPH 30.09.2024 HLÁČIK - HV, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 30.01.2025
Faktúra 192 režijný poplatok stravné zamestn.ZŠ za 9/2024 1 489,32 bez DPH VZN obce č.3/2023 27.09.2024 Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 27.09.2024 17.10.2024
Faktúra 191 príspevok stravné zamestn.ZŠ za 9/2024 241,92 bez DPH VZN obce č.3/2023 27.09.2024 Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 27.09.2024 17.10.2024
Faktúra SF 16 príspevok stravné zamestn.ZŠ za 9/2024 378,00 bez DPH VZN obce č.3/2023 27.09.2024 Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 27.09.2024 27.11.2024
Faktúra 190 tonery HP 75,80 s DPH telef. 23.09.2024 PrimaCOp - Silvia Oravcová Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 24.09.2024 27.09.2024
Faktúra 189 kontrola detského ihriska 65,00 bez DPH 2024/47 23.09.2024 Detské ihriská SK s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 24.09.2024 27.09.2024
Faktúra 188 chemikálie do kabinetu chémie 98,70 s DPH 2024/45 19.09.2024 Molchem s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 20.09.2024 27.09.2024
Zmluva 7/2024 zmluva o osobitnej preprave osôb č.2/2024 70.00/1deň s DPH 19.09.2024 autoškola Jaro s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 23.09.2024
Faktúra 187 toner RŠ 78,00 s DPH telef. 19.09.2024 Silli Alarm, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 20.09.2024 27.09.2024
Objednávka 2024/47 kontrola detského ihriska 70,00 bez DPH 18.09.2024 Detské ihriská SK s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 23.09.2024
Objednávka 2024/46 kuchynské vybavenie pre šj 982,00 s DPH 18.09.2024 SEGAS LG, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 23.09.2024
Faktúra 186 šj kalibrácia,servis váhy 51,00 bez DPH telef. 18.09.2024 Marcel Husenica-MH-SERVIS Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 19.09.2024 27.09.2024
Faktúra 185 deratizácia a dezinsekcia v školskej kuchyni 491,00 s DPH 2024/44,2024/39 18.09.2024 Mišura, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 19.09.2024 27.09.2024
Faktúra 10 ODB prenájom priestorov zš 1 79,00 bez DPH telef. 4/2024 16.09.2024 Jana Hulínová Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 16.09.2024 27.09.2024
Zmluva 9/2024 Čiastková zmluva o zabezpečení služieb 10 557.00 s DPH 16.09.2024 CK Slniečko, spol.s r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 07.10.2024
Faktúra Dobropis 6 preplatok elektric.energia za 8/2024 -901,49 s DPH 91002631 16.09.2024 Stredoslovenská energetika a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 19.09.2024 27.09.2024
Objednávka 2024/45 chemikálie do kabinetu chémie 98,70 s DPH 13.09.2024 Molchem s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 18.09.2024
Faktúra 184 služby mobil.operátora za 8/24-tv 3,44 s DPH zmluva O2 13.09.2024 O2 Slovakia, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 19.09.2024 27.09.2024
Objednávka 2024/44 deratizácia a dezinsekcia v školskej kuchyni 250,00 s DPH 13.09.2024 Mišura, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 18.09.2024
Faktúra 183 hygienické prostriedky 357,12 s DPH 2024/42 2020/05 11.09.2024 BELT Slovakia s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 19.09.2024 27.09.2024
Zmluva 8/2024 Rámcová zmluva o spolupráci číslo: 27272 bezhodnoty s DPH 10.09.2024 CK Slniečko, spol.s r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 07.10.2024
Faktúra 182 telek.služby za 8/2024 zš mob. 25,00 s DPH zml. 1-799377658016 1-799377106143 09.09.2024 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 17.09.2024 27.09.2024
Faktúra 181 Materiálno-spotrebné normy pre šk.jedáleň 117,00 s DPH 2024/43 09.09.2024 Jedálne.sk, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 17.09.2024 27.09.2024
Faktúra 180 elektric.energia za 9/2024 1 981.00 s DPH 91002631 09.09.2024 Stredoslovenská energetika a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 13.09.2024 27.09.2024
Faktúra 179 zemný plyn za 9/2024 3 166.47 s DPH SC2023/052 09.09.2024 Torreol, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 13.09.2024 27.09.2024
Faktúra 174 pravidelná kontrola komín.telies 192,00 s DPH telef. 06.09.2024 Marek Hlaváčik kominárske služby Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 13.09.2024 27.09.2024
Objednávka 2024/41 revízia plynového zariadenía 1 008,00 bez DPH 06.09.2024 STYK SERVIS, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 13.09.2024
Objednávka 2024/43 Materiálno-spotrebné normy pre šk.jedáleň 117,00 s DPH 06.09.2024 Jedálne.sk, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 13.09.2024
Objednávka 2024/42 hygienické prostriedky 297,60 bez DPH 06.09.2024 BELT Slovakia s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 13.09.2024
Faktúra 175 servisné práce PC UA 149,50 bez DPH zml. 06.09.2024 XINET PLUS, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 16.09.2024 27.09.2024
Faktúra 176 vš.sl.sprostredkovanie verej.obst.-zemný plyn 895,00 bez DPH 2023/P0000007 06.09.2024 ANSVO s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 17.09.2024 27.09.2024
Faktúra 177 telek.služby swan za 8/2024 7,06 s DPH amtel/83088h 06.09.2024 SWAN, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 16.09.2024 27.09.2024
Faktúra 178 oprava omietky, podlahy v sklade ŠJ 750,00 s DPH 2024/40 06.09.2024 Juraj Puška Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 13.09.2024 27.09.2024
Faktúra 172 telekomunik.služby za 8/24 šj+EO 28,84 s DPH Dodatok k zml.č.2028561096 04.09.2024 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 16.09.2024 27.09.2024
Faktúra 173 telek.služby za 8/2024 šj mob. 15,74 s DPH 1-799377439031 04.09.2024 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 16.09.2024 27.09.2024
Zmluva 7/2024 prenájom priestorov telocvične bez DPH 02.09.2024 Anna Kokavcová Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 04.09.2024
Faktúra 171 poistenie majetku a zodp.za škodu 461,42 bez DPH 2403272159 02.09.2024 Generali Poisťovňa, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 17.09.2024 27.09.2024
Faktúra 170 učebnice-anglický jazyk ZŠ 2.st. 715,50 s DPH 2024/29 02.09.2024 Richard Šrobár - Littera Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 04.09.2024 27.09.2024
Zmluva 6/2024 prenájom priestorov telocvične bez DPH 02.09.2024 Pavol Šmidák Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 04.09.2024
Faktúra 169 kancelárske potreby šj,UA 689,15 s DPH vl.výber Rámc.kúpna zml.č.1 28.08.2024 ADDY SLOVAKIA s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 04.09.2024 27.09.2024
Zmluva 4/2024 prenájom priestorov v zš 1 79,00 bez DPH 28.08.2024 Jana Hulínová Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 04.09.2024
Zmluva 9944245481 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 24mes 19.99/1Mesiac s DPH 27.08.2024 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 28.08.2024
Zmluva 5/2024 prenájom priestorov telocvične bez DPH 27.08.2024 Ing. Zuzana Slivková Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 04.09.2024
Zmluva 9944245482 Kúpna zmluva-Gigaset A280 30,00 s DPH 27.08.2024 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 28.08.2024
Faktúra 168 príspevok stravné zamestn.ZŠ za 8/2024 37,76 bez DPH VZN obce č.3/2023 27.08.2024 Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 28.08.2024 27.09.2024
Faktúra 167 režijný poplatok stravné zamestn.ZŠ za 8/2024 232,46 bez DPH VZN obce č.3/2023 27.08.2024 Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 28.08.2024 27.09.2024
Faktúra 166 teplomery+kalibrácia teplomeru do ŠJ 197,80 s DPH 2024/35 27.08.2024 ADM s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 28.08.2024 27.09.2024
Faktúra SF 15 príspevok stravné zamestn.ZŠ za 8/2024 59,00 bez DPH VZN obce č.3/2023 27.08.2024 Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 27.08.2024 27.09.2024
Faktúra 165 interiérové dvere v sklade šj 98,40 s DPH telef. 26.08.2024 Lauris, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 27.08.2024 13.09.2024
Objednávka 2024/40 oprava omietky, podlahy v sklade ŠJ 750,00 s DPH 26.08.2024 Juraj Puška Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 27.08.2024
Faktúra 164 kontrola a údržba hasiacich prístrojov 756,06 s DPH 2024/38 22.08.2024 MIROMAX s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 27.08.2024 13.09.2024
Faktúra 163 oprava školských lavíc 250,04 s DPH 2024/37 20.08.2024 FIPEX, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 27.08.2024 13.09.2024
Objednávka 2024/39 dezinsekcia v školskej kuchyni 250,00 s DPH 20.08.2024 Mišura, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 27.08.2024
Faktúra Dobropis 5 vrátenie časti čis.prostriedok do umývačky riadu v šj -225,16 s DPH telef. 19.08.2024 SEGAS LG, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 26.08.2024 13.09.2024
Faktúra 160 telek.služby za 7/2024 zš mob. 26,00 s DPH zml. 1-799377658016 1-799377106143 16.08.2024 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 20.08.2024 13.09.2024
Faktúra 159 telekomunik.služby za 7/24 šj+EO 29,41 s DPH Dodatok k zml.č.2028561096 16.08.2024 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 20.08.2024 13.09.2024
Faktúra 158 telek.služby za 7/2024 šj mob. 16,00 s DPH 1-799377439031 16.08.2024 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 20.08.2024 13.09.2024
Faktúra 161 služby mobil.operátora za 7/24-tv 3,20 s DPH zmluva O2 16.08.2024 O2 Slovakia, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 20.08.2024 13.09.2024
Faktúra 162 čistiaci prostriedok do umývačky riadu v šj 234,84 s DPH telef. 16.08.2024 SEGAS LG, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 20.08.2024 13.09.2024
Objednávka 2024/38 kontrola a údržba hasiacich prístrojov 770,00 s DPH 14.08.2024 MIROMAX s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 22.08.2024
Faktúra 157 učebnice-anglický jazyk ZŠ 1.st. 526,76 s DPH 2024/32 14.08.2024 Slovak Ventures s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 19.08.2024 13.09.2024
Faktúra Dobropis 4 preplatok elektric.energia za 7/2024 -1 059,24 s DPH 91002631 14.08.2024 Stredoslovenská energetika a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 20.08.2024 13.09.2024
Objednávka 2024/37 oprava školských lavíc 252,70 s DPH 13.08.2024 FIPEX, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 22.08.2024
Faktúra 156 stravné zamestn.ZŠ od 1.-9.8.2024 87,87 s DPH 2024/36 12.08.2024 PERLA GASTRO, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 19.08.2024 13.09.2024
Faktúra SF 14 stravné zamestn.ZŠ od 1.-9.8.2024 14,50 bez DPH 2024/36 12.08.2024 PERLA GASTRO, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 19.08.2024 27.08.2024
Faktúra 155 telek.služby swan za 7/2024 7,06 s DPH amtel/83088h 09.08.2024 SWAN, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 12.08.2024 13.09.2024
Faktúra 154 komunál.odpad za 1-6/2024 1 072.50 bez DPH VZN obce č.8/2019 09.08.2024 Obec Valaská Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 12.08.2024 13.09.2024
Faktúra 152 zemný plyn za 8/2024 3 166.47 s DPH SC2023/052 08.08.2024 Torreol, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 12.08.2024 13.09.2024
Faktúra 153 elektric.energia za 8/2024 1 981.00 s DPH 91002631 08.08.2024 Stredoslovenská energetika a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 12.08.2024 13.09.2024
Faktúra 149 príspevok stravné zamestn.ZŠ za 7/2024 12,16 bez DPH VZN obce č.3/2023 31.07.2024 Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 31.07.2024 08.08.2024
Faktúra SF 13 príspevok stravné zamestn.ZŠ za 7/2024 19,00 bez DPH VZN obce č.3/2023 31.07.2024 Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 31.07.2024 27.08.2024
Faktúra 148 režijný poplatok stravné zamestn.ZŠ za 7/2024 74,86 bez DPH VZN obce č.3/2023 31.07.2024 Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 31.07.2024 08.08.2024
Faktúra 150 služby mobil.operátora za 6/24-tv 4,32 s DPH zmluva O2 31.07.2024 O2 Slovakia, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 31.07.2024 13.09.2024
Faktúra 151 telek.služby za 6/2024 zš mob. 26,00 s DPH zml. 1-799377658016 1-799377106143 31.07.2024 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 31.07.2024 13.09.2024
Objednávka 2024/36 stravovacie služby zamestnancov 5.50/1hl.jedlo s DPH 30.07.2024 PERLA GASTRO, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 08.08.2024
Faktúra 147 údržba budovy ŠJ-odstránenie nedost.revízie bleskozvodu 505,00 bez DPH telef. 26.07.2024 SNEKO -Juraj Šnek Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 31.07.2024 08.08.2024
Faktúra 9 ODB prenájom priestorov zš 1 79,00 bez DPH 3/2024 22.07.2024 LANTASTIK SK, spol. s r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 22.07.2024 23.07.2024
Zmluva 3/2024 prenájom priestorov v zš 1 79,00 bez DPH 19.07.2024 LANTASTIK SK, spol. s r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 23.07.2024
Faktúra Dobropis 3 preplatok elektric.energia za 6/2024 -168,71 s DPH 91002631 15.07.2024 Stredoslovenská energetika a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 19.07.2024 27.09.2024
Faktúra 146 tlačivá administrat.činnosť 52,15 s DPH 2024/17 ZML2019/01 15.07.2024 ŠEVT a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 16.07.2024 08.08.2024
Faktúra 144 telekomunik.služby za 6/24 šj+EO 30,01 s DPH Dodatok k zml.č.2028561096 11.07.2024 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 16.07.2024 08.08.2024
Faktúra 143 doplnenie lekárničky v ŠJ 28,66 s DPH telef. 11.07.2024 Lekáreň HELENIUM-PharmDr.Helena Giertlová Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 16.07.2024 08.08.2024
Faktúra 145 telek.služby za 6/2024 šj mob. 14,20 s DPH 1-799377439031 11.07.2024 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 16.07.2024 08.08.2024
Faktúra 142 telek.služby swan za 6/2024 7,06 s DPH amtel/83088h 10.07.2024 SWAN, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 12.07.2024 16.07.2024
Faktúra 140 zemný plyn za 7/2024 3 166.47 s DPH SC2023/052 08.07.2024 Torreol, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 12.07.2024 16.07.2024
Faktúra 141 elektric.energia za 7/2024 1 981.00 s DPH 91002631 08.07.2024 Stredoslovenská energetika a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 12.07.2024 16.07.2024
Faktúra 139 šj aktualizácia,servis k programu ŠJ4 57,60 s DPH Zml.Soft-GL 08.07.2024 SOFT-GL s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 12.07.2024 16.07.2024
Faktúra 138 šj- zber a odvoz odpadu za 6/2024 28,80 s DPH SZ2022/BB 1036 08.07.2024 ESPIK Group s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 12.07.2024 16.07.2024
Faktúra 136 vodné,stočné za 4-6/24 tv 28,27 s DPH 806200425 04.07.2024 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 11.07.2024 16.07.2024
Faktúra 133 vodné,stočné za 4-6/24 šj 1 196.11 s DPH 806200425 04.07.2024 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 11.07.2024 16.07.2024
Objednávka 2024/35 teplomery+kalibrácia teplomeru do ŠJ 192,40 s DPH 04.07.2024 ADM s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 04.07.2024
Faktúra 134 vodné,stočné za 4-6/24 zš2 232,02 s DPH 806200425 04.07.2024 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 11.07.2024 16.07.2024
Faktúra 135 vodné,stočné za 4-6/24 zš1 457,03 s DPH 806200425 04.07.2024 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 11.07.2024 16.07.2024
Zmluva Projekt 2024-1-SK01-KA121-SCH-000219586 Dohoda o grante pre program ERASMUS+ 13 740,00 bez DPH 04.07.2024 Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 09.09.2024
Faktúra 137 čistiace a hygienické prostriedky do ŠJ 564,76 s DPH 2024/34 04.07.2024 SEGAS LG, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 11.07.2024 16.07.2024
Faktúra SF 12 SF stravovacie služ. zamestn."Posedenie pri kurčatách" 460,00 s DPH 2024/35 SF 03.07.2024 Turist hotel Drotár Slovenská republika, Medveď Miroslav Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 04.07.2024 16.07.2024
Faktúra 132 Dopravné dochádz.žiakov z Hronca,Osrblia za 6/2024 1 400.00 s DPH 1/2024 01.07.2024 autoškola Jaro s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 04.07.2024 16.07.2024
Faktúra 131 učebnice-slov.jaz.2.3.4.,čítanka 2.3.,zbierka ú.mat.2.r. 665,94 s DPH 2024/33 01.07.2024 AITEC s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 02.07.2024 04.07.2024
Faktúra 130 kopírovanie za 1-6/2024 1 083.37 s DPH ZP 0812-2022 01.07.2024 PrimaCOp - Silvia Oravcová Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 02.07.2024 04.07.2024
Objednávka 2024/35 SF SF stravovacie služ. zamestn."Posedenie pri kurčatách" 460,00 s DPH 30.06.2024 Turist hotel Drotár Slovenská republika, Medveď Miroslav Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 01.07.2024
Faktúra 129 príspevok stravné zamestn.ZŠ za 6/2024 203,20 bez DPH VZN obce č.3/2023 26.06.2024 Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 27.06.2024 04.07.2024
Objednávka 2024/34 čistiace a hygienické prostriedky do ŠJ 600,00 s DPH 26.06.2024 SEGAS LG, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 01.07.2024
Faktúra 128 režijný poplatok stravné zamestn.ZŠ za 6/2024 1 250.95 bez DPH VZN obce č.3/2023 26.06.2024 Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 27.06.2024 04.07.2024
Faktúra SF 11 príspevok stravné zamestn.ZŠ za 6/2024 317,50 bez DPH VZN obce č.3/2023 26.06.2024 Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 27.06.2024 04.07.2024
Faktúra 127 kancelárske potreby 106,66 s DPH vl.výber Rámc.kúpna zml.č.1 25.06.2024 ADDY SLOVAKIA s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 26.06.2024 04.07.2024
Faktúra 8 ODB prenájom priestorov telocvične 179,00 bez DPH 6/2023+dodatok 25.06.2024 Pavol Šmidák Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 26.06.2024 04.07.2024
Faktúra 126 čistiace a hygienické prostriedky 319,87 s DPH 2024/31 24.06.2024 DEXIS SLOVAKIA, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 26.06.2024 04.07.2024
Faktúra 7 ODB prenájom priestorov telocvične 149,00 bez DPH 8/2023+dodatok 21.06.2024 Anna Kokavcová Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 25.06.2024 04.07.2024
Faktúra 6 ODB prenájom priestorov telocvične 51,00 bez DPH 7/2023+dodatok 20.06.2024 Ing. Zuzana Slivková Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 20.06.2024 04.07.2024
Faktúra 124 učebnice-PZ Ochrana života... 5.-9.roč. 70,00 s DPH 2024/30 20.06.2024 Richard Šrobár -Littera Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 21.06.2024 24.06.2024
Faktúra 125 učebnice-matematika 7.8.,literat.7.8.9.,slov.jazyk 9.r. 2 809.80 s DPH 2024/28 20.06.2024 PRESKOLY.SK s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 21.06.2024 24.06.2024
Objednávka 2024/33 učebnice-slov.jaz.2.3.4.,čítanka 2.3.,zbierka ú.mat.2.r. 665,94 s DPH 19.06.2024 AITEC s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 24.06.2024
Faktúra 123 softw. licencia aSc Agenda Komplet 7/2024-6/2025 351,00 s DPH predlž.licencie 18.06.2024 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 19.06.2024 24.06.2024
Objednávka 2024/32 učebnice-anglický jazyk ZŠ 1.st. 526,76 s DPH 17.06.2024 Slovak Ventures s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 18.06.2024
Faktúra 122 telek.služby za 5/2024 zš mob. 26,00 s DPH zml. 1-799377658016 1-799377106143 14.06.2024 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 19.06.2024 24.06.2024
Objednávka 2024/31 čistiace a hygienické prostriedky 319,87 s DPH 14.06.2024 DEXIS SLOVAKIA, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 18.06.2024
Faktúra 121 služby mobil.operátora za 5/24-tv 4,32 s DPH zmluva O2 14.06.2024 O2 Slovakia, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 19.06.2024 24.06.2024
Faktúra Dobropis 2 preplatok elektric.energia za 5/2024 -162,72 s DPH 91002631 13.06.2024 Stredoslovenská energetika a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 19.06.2024 27.09.2024
Objednávka 2024/28 učebnice pre 7.-9.roč.-matematiky,literat.,slov.jazyk 2 809,80 s DPH 12.06.2024 PRESKOLY.SK s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 13.06.2024
Faktúra 120 učebnice-prvouk.1.2.,prír.vlast.3.4.,mat.2.3.,čít.4.roč. 2 660.79 s DPH 2024/26 12.06.2024 AITEC s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 14.06.2024 24.06.2024
Objednávka 2024/29 učebnice-anglický jazyk ZŠ 2.st. 715,50 s DPH 12.06.2024 Richard Šrobár - Littera Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 13.06.2024
Objednávka 2024/30 uč. pom.-PZ Ochrana života... pre ZŠ 2.st. 70,00 s DPH 12.06.2024 Richard Šrobár -Littera Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 13.06.2024
Faktúra 119 telekomunik.služby za 5/24 šj+EO 29,00 s DPH Dodatok k zml.č.2028561096 11.06.2024 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 14.06.2024 18.06.2024
Faktúra 118 elektric.energia za 6/2024 1 981.00 s DPH 91002631 11.06.2024 Stredoslovenská energetika a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 13.06.2024 18.06.2024
Faktúra 117 zemný plyn za 6/2024 3 166.47 s DPH SC2023/052 11.06.2024 Torreol, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 13.06.2024 18.06.2024
Faktúra 116 telek.služby swan za 5/2024 7,06 s DPH amtel/83088h 11.06.2024 SWAN, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 13.06.2024 18.06.2024
Faktúra 110 Dopravné dochádz.žiakov z Hronca,Osrblia za 5/2024 1 330,00 s DPH 1/2024 06.06.2024 autoškola Jaro s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 11.06.2024 18.06.2024
Faktúra 114 inter.roletky,maľovanie,násten.korok...do ŠJ 3 517.10 s DPH 2024/19 06.06.2024 EUROHAUS SK, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 13.06.2024 18.06.2024
Faktúra 111 materiál 43,02 s DPH telef. 06.06.2024 ADDY SLOVAKIA s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 11.06.2024 18.06.2024
Faktúra 113 biologické ošetrenie odpadov v školskej kuchyni 144,00 s DPH 2024/27 06.06.2024 Petr Mrázek Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 11.06.2024 18.06.2024
Faktúra 112 telek.služby za 5/2024 šj mob. 13,00 s DPH 1-799377439031 06.06.2024 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 11.06.2024 18.06.2024
Faktúra 115 šj- zber a odvoz odpadu za 5/2024 36,00 s DPH SZ2022/BB 1036 06.06.2024 ESPIK Group s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 13.06.2024 18.06.2024
Faktúra 109 aplik.a systémové konzultácie progr.VEMA 294,00 s DPH 13506+č.3/2024 04.06.2024 Seyfor Slovensko, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 11.06.2024 18.06.2024
Objednávka 2024/27 biologické ošetrenie odpadov v školskej kuchyni 144,00 s DPH 04.06.2024 Petr Mrázek Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 11.06.2024
Faktúra SF 10 doprava zamest.antistres.deň-Hradisko a späť 96,00 s DPH 2024/23 SF 31.05.2024 autoškola Jaro s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 31.05.2024 31.05.2024
Faktúra 107 režijný poplatok stravné zamestn.ZŠ za 5/2024 1 256.86 bez DPH VZN obce č.3/2023 30.05.2024 Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 31.05.2024 31.05.2024
Objednávka 2024/26 učebnice pre 1.-4.roč. 2 660.79 s DPH 30.05.2024 AITEC s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 31.05.2024
Faktúra SF 9 príspevok stravné zamestn.ZŠ za 5/2024 319,00 bez DPH VZN obce č.3/2023 30.05.2024 Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 30.05.2024 31.05.2024
Faktúra 108 príspevok stravné zamestn.ZŠ za 5/2024 204,16 bez DPH VZN obce č.3/2023 30.05.2024 Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 31.05.2024 31.05.2024
Faktúra 106 telek.služby za 4/2024 zš mob. 26,00 s DPH zml. 1-799377658016 1-799377106143 24.05.2024 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 24.05.2024 31.05.2024
Faktúra 2024/24 učebnice pre 1.roč.-šlabikár,čítanka 451,20 s DPH 2024/24 24.05.2024 Orbis Pictus Istropolitana spol.s r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 30.05.2024 31.05.2024
Faktúra 104 deratizácia objektu škol.kuchyne 200,00 s DPH 2024/25 23.05.2024 Mišura, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 24.05.2024 31.05.2024
Objednávka 2024/25 deratizácia objektu škol.kuchyne 200,00 s DPH 20.05.2024 Mišura, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 23.05.2024
Zmluva 4/2024 ŠJ Kúpna zmluva "školský program" na dodávky ovocia, zeleniny... bezhodnoty bez DPH 20.05.2024 Valman, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 21.05.2024
Faktúra SF 8 posedenie Deň učiteľov 270,00 s DPH 2024/17 SF 16.05.2024 Hostinec pod úbočou Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 16.05.2024 31.05.2024
Faktúra 103 workshop zamest.antistres.deň 225,00 s DPH 2024/22 15.05.2024 Eva Huňová Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 16.05.2024 22.05.2024
Objednávka 2024/24 učebnice pre 1.roč.-šlabikár,čítanka 451,20 s DPH 15.05.2024 Orbis Pictus Istropolitana spol.s r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 22.05.2024
Faktúra Dobropis 1 preplatok elektric.energia za 4/2024 -72,56 s DPH 91002631 13.05.2024 Stredoslovenská energetika a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 17.05.2024 27.09.2024
Faktúra 102 služby mobil.operátora za 4/24-tv 4,96 s DPH zmluva O2 13.05.2024 O2 Slovakia, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 16.05.2024 22.05.2024
Faktúra 100 licencia za progr.WINIBEU za 1rok 118,80 s DPH R1125/2008 10.05.2024 IVES Košice Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 13.05.2024 16.05.2024
Faktúra 97 zemný plyn za 5/2024 3 166.47 s DPH SC2023/052 10.05.2024 Torreol, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 13.05.2024 16.05.2024
Faktúra 98 elektric.energia za 5/2024 1 981.00 s DPH 91002631 10.05.2024 Stredoslovenská energetika a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 13.05.2024 16.05.2024
Faktúra 99 telek.služby swan za 4/2024 7,06 s DPH amtel/83088h 10.05.2024 SWAN, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 15.05.2024 16.05.2024
Faktúra 101 telek.služby za 4/2024 šj mob. 14,91 s DPH 1-799377439031 10.05.2024 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 15.05.2024 16.05.2024
Faktúra 93 poskytnuté služby-Bezkriedy PLUS 72,00 s DPH DBK/18/06/0861 07.05.2024 KOMENSKY, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 10.05.2024 16.05.2024
Faktúra 95 Dopravné dochádz.žiakov z Hronca,Osrblia za 4/2024 1 400.00 s DPH 1/2024 07.05.2024 autoškola Jaro s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 10.05.2024 16.05.2024
Faktúra 96 telekomunik.služby za 4/24 šj+EO 29,00 s DPH Dodatok k zml.č.2028561096 07.05.2024 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 15.05.2024 16.05.2024
Faktúra 94 servisné práce PC UA 69,00 bez DPH zml. 07.05.2024 XINET PLUS, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 10.05.2024 16.05.2024
Faktúra SF 7 ubytovanie zamest.Penzión Grand Košice 1 056.50 s DPH 2024/18 SF 06.05.2024 Penzión GRAND Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 07.05.2024 16.05.2024
Faktúra 91 workshop zamest.antistres.deň 90,00 s DPH 2024/21 SF 06.05.2024 Stanislava Steinbachová Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 10.05.2024 06.05.2024
Faktúra SF 6 stravovanie zamest.antistres.deň 247,50 s DPH 2024/20 SF 06.05.2024 Penzión Hradisko s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 07.05.2024 16.05.2024
Faktúra 92 šj- zber a odvoz odpadu za 4/2024 21,60 s DPH SZ2022/BB 1036 06.05.2024 ESPIK Group s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 10.05.2024 16.05.2024
Objednávka 2024/20 SF stravovanie zamest.antistres.deň 247,50 s DPH 30.04.2024 Penzión Hradisko Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 06.05.2024
Objednávka 2024/23 SF doprava zamest.antistres.deň 96,00 s DPH 30.04.2024 autoškola Jaro s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 06.05.2024
Objednávka 2024/19 inter.roletky,maľovanie,násten.korok...do ŠJ 3 517,08 s DPH 30.04.2024 EUROHAUS SK, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 06.05.2024
Objednávka 2024/22 workshop zamest.antistres.deň 225,00 s DPH 30.04.2024 Eva Huňová Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 06.05.2024
Objednávka 2024/21 workshop zamest.antistres.deň 90,00 s DPH 30.04.2024 Stanislava Steinbachová Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 06.05.2024
Faktúra SF 5 príspevok stravné zamestn.ZŠ za 4/2024 327,50 bez DPH VZN obce č.3/2023 29.04.2024 Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 30.04.2024 16.05.2024
Objednávka 2024/18 SF ubytovanie zamest.Penzión Grand Košice 1 056,50 s DPH 29.04.2024 Penzión GRAND Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 06.05.2024
Faktúra 89 príspevok stravné zamestn.ZŠ za 4/2024 209,60 bez DPH VZN obce č.3/2023 29.04.2024 Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 29.04.2024 16.05.2024
Faktúra 88 režijný poplatok stravné zamestn.ZŠ za 4/2024 1 290.35 bez DPH VZN obce č.3/2023 29.04.2024 Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 29.04.2024 16.05.2024
Faktúra 90 Škola v prírode -ubytovanie,stravovanie... 2 900.00 bez DPH Zmluva o organizovaní školy v prírode 2024 29.04.2024 Detský Babylon Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 29.04.2024 16.05.2024
Faktúra 87 PPP pre stravníkov 216,00 s DPH 2024/16 ZML2019/01 17.04.2024 ŠEVT a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 19.04.2024 16.05.2024
Faktúra 86 tlačivá administrat.činnosť 169,12 s DPH 2024/17 ZML2019/01 17.04.2024 ŠEVT a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 19.04.2024 16.05.2024
Faktúra 85 elektric.energia za 3/2024 nedoplatok 35,97 s DPH 91002631 15.04.2024 Stredoslovenská energetika a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 17.04.2024 16.05.2024
Faktúra 84 služby mobil.operátora za 3/24-tv 4,24 s DPH zmluva O2 15.04.2024 O2 Slovakia, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 17.04.2024 16.05.2024
Faktúra 82 elektric.energia za 4/2024 1 981.00 s DPH 91002631 12.04.2024 Stredoslovenská energetika a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 12.04.2024 16.05.2024
Faktúra 83 telek.služby za 3/2024 zš mob. 27,91 s DPH zml. 1-799377658016 1-799377106143 12.04.2024 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 17.04.2024 16.05.2024
Faktúra 81 zemný plyn za 4/2024 3 166.47 s DPH SC2023/052 12.04.2024 Torreol, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 12.04.2024 16.05.2024
Faktúra 80 servisné práce PC UA 115,00 bez DPH zml. 09.04.2024 XINET PLUS, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 17.04.2024 16.05.2024
Faktúra 78 telek.služby swan za 3/2024 7,06 s DPH amtel/83088h 09.04.2024 SWAN, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 15.04.2024 16.05.2024
Faktúra 77 telek.služby za 3/2024 šj mob. 14,91 s DPH 1-799377439031 09.04.2024 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 15.04.2024 16.05.2024
Faktúra 79 telekomunik.služby za 3/24 šj+EO 29,00 s DPH Dodatok k zml.č.2028561096 09.04.2024 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 17.04.2024 16.05.2024
Faktúra 76 šj- zber a odvoz odpadu za 3/2024 28,80 s DPH SZ2022/BB 1036 05.04.2024 ESPIK Group s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 11.04.2024 16.05.2024
Faktúra 75 vodné,stočné za 1-3/24 tv 41,98 s DPH 806200425 05.04.2024 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 15.04.2024 16.05.2024
Faktúra 74 vodné,stočné za 1-3/24 zš 1 412,72 s DPH 806200425 05.04.2024 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 15.04.2024 16.05.2024
Faktúra 73 vodné,stočné za 1-3/24 zš 2 220,33 s DPH 806200425 05.04.2024 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 15.04.2024 16.05.2024
Faktúra 72 vodné,stočné za 1-3/24 šj 1 189.56 s DPH 806200425 05.04.2024 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 15.04.2024 16.05.2024
Faktúra 71 výmena odpadovej stupačky 75,96 bez DPH havar.stav 04.04.2024 Technické služby Valaská Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 11.04.2024 16.05.2024
Faktúra 70 Dopravné dochádz.žiakov z Hronca,Osrblia za 3/2024 1 330.00 s DPH 1/2024 04.04.2024 autoškola Jaro s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 11.04.2024 16.05.2024
Faktúra 69 služby technika PO, koordinácia BP za 1.Q.2024 270,00 bez DPH 2/2021 04.04.2024 HLÁČIK - HV, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 11.04.2024 16.05.2024
Objednávka 2024/17 tlačivá administrat.činnosť 230,00 s DPH 04.04.2024 ŠEVT a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 19.04.2024
Objednávka 2024/17 SF posedenie Deň učiteľov 270,00 s DPH 04.04.2024 Hostinec pod úbočou Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 08.04.2024
Objednávka 2024/16 PPP pre stravníkov 180,00 bez DPH 03.04.2024 ŠEVT a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 08.04.2024
Faktúra 68 oprava umývačky riadu v šk.kuchyni 200,40 s DPH havarij.stav 27.03.2024 Tatria plus, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 27.03.2024 05.04.2024
Faktúra 5 ODB prenájom priestorov telocvične 169,00 bez DPH 7/2023+dodatok 26.03.2024 Ing. Zuzana Slivková Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 27.03.2024 05.04.2024
Faktúra 67 príspevok stravné zamestn.ZŠ za 3/2024 205,12 bez DPH VZN obce č.3/2023 26.03.2024 Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 27.03.2024 05.04.2024
Faktúra 4 ODB prenájom priestorov telocvične 237,00 bez DPH 6/2023+dodatok 26.03.2024 Pavol Šmidák Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 27.03.2024 05.04.2024
Faktúra 66 režijný poplatok stravné zamestn.ZŠ za 3/2024 1 262.77 bez DPH VZN obce č.3/2023 26.03.2024 Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 27.03.2024 05.04.2024
Faktúra 3 ODB prenájom priestorov telocvične 169,00 bez DPH 8/2023+dodatok 26.03.2024 Anna Kokavcová Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 02.04.2024 05.04.2024
Faktúra 1 ODB prenájom priestorov telocvične 25,00 bez DPH 1/2024 26.03.2024 Peter Černák Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 15.04.2024 16.05.2024
Faktúra SF 3 prehliadka mesta Košice zo SF 120,00 s DPH 2024/15 SF 26.03.2024 Košice Región Turizmus Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 27.03.2024 16.05.2024
Faktúra SF 4 príspevok stravné zamestn.ZŠ za 3/2024 320,50 bez DPH VZN obce č.3/2023 26.03.2024 Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 27.03.2024 16.05.2024
Faktúra 2 ODB prenájom priestorov telocvične 51,00 bez DPH 2/2024 26.03.2024 Obec Valaská Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 Valaská, Nám.1.mája 460/8, 976 46 riaditeľ školy 27.03.2024 05.04.2024
Faktúra 65 vš.služby z príspevku Podpora etického správ... 2 090.00 s DPH 2024/14 22.03.2024 Centrum komunitného organizovania Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 25.03.2024 05.04.2024
Faktúra 64 kopírovanie za 12/2023-3/24 UA 244,56 s DPH ZS 0912-2022+Dodatok č.1 21.03.2024 PrimaCOp - Silvia Oravcová Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 25.03.2024 05.04.2024
Faktúra 63 seminár online pre vedúcu ŠJ 71,10 bez DPH prihláška 21.03.2024 Seminaria, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 25.03.2024 05.04.2024
Objednávka 2024/15 SF prehliadka mesta Košice zo SF 120,00 s DPH 20.03.2024 Košice Región Turizmus Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 12.02.2024 26.03.2024
Faktúra 61 výučbový softwer Alf family z príspevku PDT 1 198.00 s DPH 2024/10 20.03.2024 IŠka s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 21.03.2024 05.04.2024
Faktúra 62 ORC Student z príspevku PDT 116,16 s DPH 2024/13 20.03.2024 MEGABOOKS SK, spol.s r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 21.03.2024 05.04.2024
Objednávka 2024/14 vš.služby z príspevku Podpora etického správ... 2 090,00 s DPH 20.03.2024 Centrum komunitného organizovania Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 12.02.2024 20.03.2024
Faktúra 60 aSc Testovanie a E-Learning z príspevku Podpora digit.tr. 198,00 s DPH 2024/12 19.03.2024 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 21.03.2024 26.03.2024
Faktúra 59 Knižnica digitálnych máp z príspevku Podpora digit.trans. 199,00 s DPH 2024/11 19.03.2024 MAPA Slovakia Trade, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 21.03.2024 26.03.2024
Faktúra 58 softw.produkt Veľká škola z príspevku PDT 2 500.00 s DPH 2024/9 18.03.2024 Nezisková organizácia EDULAB Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 19.03.2024 26.03.2024
Objednávka 2024/13 ORC Student z príspevku PDT 116,16 s DPH 18.03.2024 MEGABOOKS SK, spol.s r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 20.03.2024
Objednávka 2024/9 softw.produkt Veľká škola z príspevku PDT 2 500.00 s DPH 15.03.2024 Nezisková organizácia EDULAB Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 19.03.2024
Objednávka 2024/10 výučbový softwer Alf family z príspevku PDT 1 198.00 s DPH 15.03.2024 IŠka s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 19.03.2024
Objednávka 2024/11 Knižnica digitálnych máp z príspevku PDT 199,00 s DPH 15.03.2024 MAPA Slovakia Trade, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 19.03.2024
Objednávka 2024/12 aSc Testovanie a E-Learning z príspevku PDT 198,00 s DPH 15.03.2024 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 19.03.2024
Faktúra 55 elektric.energia za 2/2024 nedoplatok 11,79 s DPH 91002631 14.03.2024 Stredoslovenská energetika a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 18.03.2024 26.03.2024
Faktúra 54 navýšenie osobn.čísiel progr.VEMA r.2024 106,80 s DPH 13506+č.3/2024 14.03.2024 Seyfor Slovensko, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 18.03.2024 26.03.2024
Faktúra 56 hygienické prostriedky 281,59 s DPH 2024/7 2020/05 14.03.2024 BELT Slovakia s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 19.03.2024 26.03.2024
Faktúra 57 čistiace a hygienické prostriedky do ŠJ 490,58 s DPH 2024/8 14.03.2024 SEGAS LG, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 19.03.2024 26.03.2024
Faktúra 52 roč.prístup Lepšia geografia pre učit-Podpora digit.trans. 50,00 s DPH email 13.03.2024 Lepšia geografia, o.z. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľka školy 18.03.2024 26.03.2024
Faktúra 51 telek.služby za 2/2024 zš mob. 27,91 s DPH zml. 1-799377658016 1-799377106143 12.03.2024 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 18.03.2024 26.03.2024
Faktúra 50 elektric.energia za 3/2024 1 981.00 s DPH 91002631 11.03.2024 Stredoslovenská energetika a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 12.03.2024 26.03.2024
Faktúra 49 zemný plyn za 3/2024 3 166.47 s DPH SC2023/052 11.03.2024 Torreol, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 12.03.2024 26.03.2024
Faktúra 48 telek.služby za 2/2024 šj mob. 14,91 s DPH 1-799377439031 11.03.2024 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 15.03.2024 26.03.2024
Faktúra 47 telek.služby swan za 2/2024 7,06 s DPH amtel/83088h 11.03.2024 SWAN, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 15.03.2024 26.03.2024
Objednávka 2024/7 hygienické prostriedky 235,00 bez DPH 11.03.2024 BELT Slovakia s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 15.03.2024
Objednávka 2024/8 čistiace a hygienické prostriedky do ŠJ 516,41 s DPH 11.03.2024 SEGAS LG, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 15.03.2024
Zmluva 3/2024 licenčná zmluva bez DPH 11.03.2024 Seyfor Slovensko, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 13.03.2024
Faktúra 46 pravidelná kontrola komín.telies 192,00 s DPH telef. 07.03.2024 Marek Hlaváčik kominárske služby Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 15.03.2024 26.03.2024
Faktúra 45 telekomunik.služby za 2/24 šj+EO 29,00 s DPH Dodatok k zml.č.2028561096 06.03.2024 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 15.03.2024 26.03.2024
Faktúra 44 šj- zber a odvoz odpadu 2/2024 21,60 s DPH SZ2022/BB 1036 06.03.2024 ESPIK Group s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 12.03.2024 15.03.2024
Faktúra 42 Lyžiarsky výcvik-ubytovanie,stravovanie... 4 500,00 s DPH 2024/6 05.03.2024 Zerrenpach s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 06.03.2024 11.03.2024
Faktúra 43 Dopravné dochádz.žiakov z Hronca,Osrblia za 2/2024 1 120,00 s DPH 1/2024 05.03.2024 autoškola Jaro s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 06.03.2024 11.03.2024
Faktúra SF 2 príspevok stravné zamestn.ZŠ za 2/2024 263,00 bez DPH VZN obce č.3/2023 28.02.2024 Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 28.02.2024 27.03.2024
Faktúra 41 príspevok stravné zamestn.ZŠ za 2/2024 168,32 bez DPH VZN obce č.3/2023 28.02.2024 Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 28.02.2024 29.02.2024
Faktúra 40 režijný poplatok stravné zamestn.ZŠ za 2/2024 1 036.22 bez DPH VZN obce č.3/2023 28.02.2024 Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 28.02.2024 29.02.2024
Faktúra 39 kancelárske potreby VP+Ukraj. 196,98 s DPH vl.výber 28.02.2024 ADDY SLOVAKIA s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 28.02.2024 29.02.2024
Objednávka 2024/6 Lyžiarsky výcvik-ubytovanie,stravovanie... 150.00/1žiak s DPH 23.02.2024 Zerrenpach s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 29.02.2024
Faktúra 38 poskytnutie práva používať progr.VEMA r.2024 605,04 s DPH 13506 19.02.2024 Seyfor Slovensko, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 19.02.2024 29.02.2024
Faktúra 53 služby mobil.operátora za 2/24-tv 3,69 s DPH zmluva O2 14.02.2024 O2 Slovakia, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 18.03.2024 26.03.2024
Faktúra 34 telek.služby za 1/2024 zš mob. 27,91 s DPH zml. 1-799377658016 1-799377106143 14.02.2024 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 15.02.2024 29.02.2024
Faktúra 35 služby mobil.operátora za 1/24-tv 3,68 s DPH zmluva O2 14.02.2024 O2 Slovakia, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 15.02.2024 29.02.2024
Faktúra 36 elektric.energia za 1/2024 nedoplatok 164,78 s DPH 91002631 14.02.2024 Stredoslovenská energetika a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 15.02.2024 29.02.2024
Faktúra 37 poistenie majetku r.2024-notebooky 50,13 s DPH 1941533 14.02.2024 Union Poisťovňa, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 23.02.2024 29.02.2024
Faktúra 33 čistiace a hygienické prostriedky 264,66 s DPH 2024/5 12.02.2024 DEXIS SLOVAKIA, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 23.02.2024 29.02.2024
Faktúra 32 elektric.energia za 2/2024 1 981.00 s DPH 91002631 12.02.2024 Stredoslovenská energetika a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 13.02.2024 29.02.2024
Faktúra 31 zemný plyn za 2/2024 3 166.47 s DPH SC2023/052 09.02.2024 Torreol, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 12.02.2024 29.02.2024
Faktúra 30 odb.literat.mzdárky 18,21 s DPH email 09.02.2024 Poradca s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 15.02.2024 19.02.2024
Faktúra 29 telek.služby swan za 1/2024 7,06 s DPH amtel/83088h 09.02.2024 SWAN, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 15.02.2024 19.02.2024
Faktúra 28 telek.služby za 1/2024 šj mob. 14,91 s DPH 1-799377439031 09.02.2024 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 12.02.2024 19.02.2024
Faktúra 27 knihy - Rozvoj.projekt 499,99 s DPH 2024/4 09.02.2024 ARTFORUM - Všetko čo milujeme, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 12.02.2024 19.02.2024
Faktúra 23 šj- zber a odvoz odpadu 1/2024 28,80 s DPH SZ2022/BB 1036 07.02.2024 ESPIK Group s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 07.02.2024 19.02.2024
Objednávka 2024/4 knihy - Rozvoj.projekt 500,00 s DPH 07.02.2024 ARTFORUM - Všetko čo milujeme, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 09.02.2024
Objednávka 2024/5 čistiace a hygienické prostriedky pre škd 267,07 s DPH 07.02.2024 DEXIS SLOVAKIA, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 19.02.2024
Faktúra 25 servisné práce PC-Ukraj.+VP 287,50 bez DPH zml. 07.02.2024 XINET PLUS, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 09.02.2024 19.02.2024
Faktúra 24 Ukraj.-vš.mat.k PC 111,10 s DPH telef. 07.02.2024 Silli Alarm, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 09.02.2024 19.02.2024
Faktúra 26 telekomunik.služby za 1/24 šj+EO 29,00 s DPH Dodatok k zml.č.2028561096 07.02.2024 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 12.02.2024 19.02.2024
Faktúra 22 kancelárske potreby Ukraj. 82,19 s DPH vl.výber RŠ 06.02.2024 ADDY SLOVAKIA s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 09.02.2024 19.02.2024
Faktúra 21 Dopravné dochádz.žiakov z Hronca,Osrblia za 1/2024 1 260,00 s DPH 1/2024 05.02.2024 autoškola Jaro s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 09.02.2024 19.02.2024
Faktúra 20 magnet.otočná tabuľa- Rozvoj.projekt 168,00 s DPH 2024/3 05.02.2024 B2B Partner, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 07.02.2024 19.02.2024
Zmluva 2/2024 prenájom priestorov telocvične bez DPH 02.02.2024 Obec Valaská Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 09.02.2024
Faktúra 19 kancelárske potreby Rozvoj.projekt 500,00 s DPH 2024/2 02.02.2024 ADDY SLOVAKIA s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 07.02.2024 19.02.2024
Objednávka 2024/2 kancelárske potreby Rozvoj.projekt 500,00 s DPH 01.02.2024 ADDY SLOVAKIA s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 05.02.2024
Objednávka 2024/3 magnet.otočná tabuľa- Rozvoj.projekt 168,00 s DPH 01.02.2024 B2B Partner, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 05.02.2024
Faktúra 18 komunál.odpad za 7-12/2023 1 072.50 bez DPH VZN obce č.8/2019 31.01.2024 Obec Valaská Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 07.02.2024 19.02.2024
Faktúra 17 príspevok stravné zamestn.ZŠ za 1/2024 187,84 bez DPH VZN obce č.3/2023 30.01.2024 Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 30.01.2024 19.02.2024
Faktúra 16 režijný poplatok stravné zamestn.ZŠ za 1/2024 1 156,39 bez DPH VZN obce č.3/2023 30.01.2024 Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 30.01.2024 19.02.2024
Faktúra SF 1 príspevok stravné zamestn.ZŠ za 1/2024 293,50 bez DPH VZN obce č.3/2023 30.01.2024 Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 30.01.2024 27.03.2024
Zmluva Dodatok č.2 Kolektívnej zmluvy úpravy Kolektívnej zmluvy 0,00 bez DPH 25.01.2024 ZO OZ PŠ a V na Slovensku, Základná škola Valaská Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 09.02.2024
Faktúra 14 služby-zosúladenie registrat.poriadku 80,00 bez DPH telef. 22.01.2024 Mgr. Jana Martančíková Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 30.01.2024 19.02.2024
Faktúra 15 offliane videoseminár mzdárky 35,00 bez DPH prihláška 22.01.2024 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 30.01.2024 19.02.2024
Faktúra 13 zemný plyn za 1/2024 3 166.47 s DPH SC2023/052 17.01.2024 Torreol, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 19.01.2024 19.02.2024
Faktúra 12 zemný plyn za 12/2023 vyúčtovacia 7 046.79 s DPH P1090/2023 15.01.2024 MAGNA ENERGIA a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 19.01.2024 19.02.2024
Faktúra 11 elektric.energia za 12/2023 2 102,22 s DPH 91002631 15.01.2024 Stredoslovenská energetika a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 17.01.2024 17.01.2024
Faktúra 8 odbor.prehliadka tv náradia,odstránenie závad 161,10 s DPH 2024/1 12.01.2024 Roman Mesiarik - REVTECH Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 17.01.2024 17.01.2024
Faktúra 10 služby mobil.operátora za 12/23-tv 3,60 s DPH zmluva O2 12.01.2024 O2 Slovakia, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 17.01.2024 17.01.2024
Faktúra 9 telek.služby za 12/2023 zš mob. 27,91 s DPH zml. 1-799377658016 1-799377106143 12.01.2024 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 17.01.2024 17.01.2024
Zmluva 1/2024 prenájom priestorov telocvične bez DPH 11.01.2024 Peter Černák Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 17.01.2024
Objednávka 2024/1 odbor.prehliadka tv náradia,odstránenie závad 170,00 s DPH 10.01.2024 Roman Mesiarik - REVTECH Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 17.01.2024 17.01.2024
Zmluva 8/2023 dodatok prenájom priestorov telocvične bez DPH 10.01.2024 Anna Kokavcová Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 22.01.2024
Faktúra 7 telek.služby swan za 12/2023 7,06 s DPH amtel/83088h 10.01.2024 SWAN, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 17.01.2024 17.01.2024
Faktúra 6 telek.služby za 12/2023 šj mob. 14,91 s DPH 1-799377439031 10.01.2024 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 17.01.2024 17.01.2024
Zmluva 7/2023 dodatok prenájom priestorov telocvične bez DPH 09.01.2024 Ing. Zuzana Slivková Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 17.01.2024
Faktúra 5 elektric.energia za 1/2024 1 981.00 s DPH 91002631 09.01.2024 Stredoslovenská energetika a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 12.01.2024 17.01.2024
Faktúra 4 poskytovanie služ.Virtuál.knižnice 12/2023 23,56 s DPH VK/09/01/018+dodatok č.ZK 09.01.2024 KOMENSKY, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 12.01.2024 17.01.2024
Faktúra 3 telekomunik.služby za 12/23 šj+EO 29,00 s DPH 2028561096 09.01.2024 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 12.01.2024 17.01.2024
Faktúra 2 šj- zber a odvoz odpadu 12/2023 21,60 s DPH SZ2022/BB 1036 08.01.2024 ESPIK Group s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 12.01.2024 17.01.2024
Zmluva 6/2023 dodatok prenájom priestorov telocvične bez DPH 08.01.2024 Pavol Šmidák Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 17.01.2024
Zmluva 1/2024 zmluva o osobitnej preprave osôb 70.00/1deň s DPH 05.01.2024 autoškola Jaro s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 22.01.2024
Faktúra 1 služby technika PO, koordinácia BP za 4.Q.2023 270,00 bez DPH 2/2021 05.01.2024 HLÁČIK - HV, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 12.01.2024 17.01.2024
Faktúra 2231299692 vodné,stočné za 10-12/23 zš2 249,35 s DPH 806200425 28.12.2023 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 28.12.2023 04.01.2024
Faktúra 2231299691 vodné,stočné za 10-12/23 šj 1 182,49 s DPH 806200425 28.12.2023 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 28.12.2023 04.01.2024
Faktúra 2231299693 vodné,stočné za 10-12/23 zš1 455,44 s DPH 806200425 28.12.2023 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 28.12.2023 04.01.2024
Faktúra 2231299694 vodné,stočné za 10-12/23 tv 32,12 s DPH 806200425 28.12.2023 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 28.12.2023 04.01.2024
Faktúra SPF23441266 kancel.stoličky 912,00 s DPH 2023/56 27.12.2023 B2B Partner, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 27.12.2023 04.01.2024
Objednávka 2023/61 kuchynské vybavenie pre šj 3 135,00 s DPH 27.12.2023 SEGAS LG, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 03.01.2024
Faktúra 230267 tlačiareň HP Laser Jet pro 4002 465,30 s DPH 2023/58 27.12.2023 Silli Alarm, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 27.12.2023 04.01.2024
Faktúra 231705 poplatky za internet 2023 238,00 bez DPH zml. 27.12.2023 XINET PLUS, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 27.12.2023 04.01.2024
Faktúra 20231217 ND na opravu svietidiel 677,00 s DPH 2023/60 27.12.2023 A M A -elektronic, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 28.12.2023 04.01.2024
Faktúra 18/2023 oprava svietidiel 630,00 s DPH 2023/59 27.12.2023 Haviar Juraj Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 28.12.2023 04.01.2024
Faktúra 231880 kuchynské vybavenie pre šj 3 135.00 s DPH 2023/61 27.12.2023 SEGAS LG, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 28.12.2023 04.01.2024
Faktúra 5923025922 ročný prístup Verejná správa SR 228,00 s DPH email 27.12.2023 Poradca podnikateľa, spol.s r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 28.12.2023 04.01.2024
Faktúra VFP3230058 preprava žiakov z Hronca a Osrblia za 12/2023 1 120.00 s DPH 3/2023 22.12.2023 MH komín, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 27.12.2023 04.01.2024
Faktúra 230266 Ukraj.-tablety TAB G13 2 300.00 s DPH 2023/55 22.12.2023 Silli Alarm, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 27.12.2023 04.01.2024
Faktúra 230036 vš.mat.SAVO proti plesni 39,50 s DPH 2023/57 22.12.2023 Emil Babic- EBAMAX Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 27.12.2023 04.01.2024
Objednávka 2023/57 vš.mat.SAVO 40,00 s DPH 21.12.2023 Emil Babic- EBAMAX Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 22.12.2023
Faktúra 2023097 príspevok stravné zamestn.ZŠ za 12/2023 169,92 bez DPH Dodatok č.1 k VZN obce č.1/2023 21.12.2023 Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 22.12.2023 04.01.2024
Faktúra 2023098 režijný poplatok stravné zamestn.ZŠ za 12/2023 1 046,07 bez DPH Dodatok č.1 k VZN obce č.1/2023 21.12.2023 Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 22.12.2023 04.01.2024
Objednávka 2023/56 kancel.stoličky 920,00 s DPH 21.12.2023 B2B Partner, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 22.12.2023
Objednávka 2023/60 ND na opravu svietidiel 677,00 s DPH 21.12.2023 A M A -elektronic, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 02.01.2024
Objednávka 2023/59 oprava svietidiel 630,00 s DPH 21.12.2023 Haviar Juraj Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 02.01.2024
Objednávka 2023/58 tlačiareň HP Laser Jet pro 4002 465,30 s DPH 21.12.2023 Silli Alarm, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 02.01.2024
Faktúra 1481452524 služby mobil.operátora za 11/23-tv 2,64 s DPH zmluva O2 14.12.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 19.12.2023 04.01.2024
Objednávka 2023/54SF potraviny-kapustnica-príspevok zo Soc.fondu 110,00 s DPH 13.12.2023 Lilares s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 22.12.2023
Faktúra 9238341880 elektric.energia za 11/2023 2 265,67 s DPH 91002631 13.12.2023 Stredoslovenská energetika a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 19.12.2023 04.01.2024
Faktúra 8339891886 telek.služby za 11/2023 zš mob. 27,91 s DPH zml. 1-799377658016 1-799377106143 13.12.2023 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 19.12.2023 04.01.2024
Faktúra 20231204 kopírovanie za 9-11/2023 UA,VP 483,11 s DPH ZS 0912-2022+Dodatok č.1 12.12.2023 PrimaCOp - Silvia Oravcová Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 14.12.2023 15.12.2023
Objednávka 2023/55 Ukraj.-tablety 2 300,00 s DPH 12.12.2023 Silli Alarm, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 22.12.2023
Faktúra 20231206 tonery,dvojhárky,obálky 378,80 s DPH 2023/52 12.12.2023 PrimaCOp - Silvia Oravcová Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 14.12.2023 15.12.2023
Faktúra 20231205 kopírovanie za 7-11/2023 VP,UA 1 073,67 s DPH ZP 0812-2022 12.12.2023 PrimaCOp - Silvia Oravcová Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 14.12.2023 15.12.2023
Faktúra 39323 biologické ošetrenie odpadov v školskej kuchyni 144,00 s DPH telef. 11.12.2023 Petr Mrázek Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 14.12.2023 15.12.2023
Objednávka 2023/53SF potraviny-kapustnica-príspevok zo Soc.fondu 240,00 s DPH 11.12.2023 Terno real estate s .r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 22.12.2023
Zmluva 11/2023 prenájom priestorov v zš 1 163,00 bez DPH 09.12.2023 LANTASTIK SK, spol. s r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 11.12.2023
Objednávka 2023/52 tonery,dvojhárky,obálky 378,80 s DPH 08.12.2023 PrimaCOp - Silvia Oravcová Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 14.12.2023
Faktúra 1231220373 telek.služby swan za 11/2023 7,06 s DPH amtel/83088h 08.12.2023 SWAN, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 12.12.2023 15.12.2023
Faktúra 8339617154 telek.služby za 11/2023 šj mob. 14,91 s DPH 1-799377439031 08.12.2023 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 12.12.2023 15.12.2023
Faktúra 9920230903 kanc.potreby-VP,UA 355,70 s DPH vlast.výber Rámc.kúpna zmluva č.1 08.12.2023 ADDY SLOVAKIA s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 12.12.2023 15.12.2023
Faktúra 112023 poplatok združenie pedag.s regionálnou výchovou 50,00 s DPH amtel/83088h 08.12.2023 Združenie pedagógov zo škôl s regionálnou výchovou Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 12.12.2023 15.12.2023
Faktúra 231793 čistiace a hygienické prostriedky do ŠJ 952,72 s DPH 2023/51 07.12.2023 SEGAS LG, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 12.12.2023 15.12.2023
Faktúra 20230097 vybavenie lekárničiek v šj 49,29 s DPH telef. 07.12.2023 Lekáreň HELENIUM-PharmDr.Helena Giertlová Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 12.12.2023 15.12.2023
Faktúra BB5232035 šj- zber a odvoz odpadu 11/2023 36,00 s DPH SZ2022/BB 1036 07.12.2023 ESPIK Group s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 12.12.2023 15.12.2023
Faktúra 8339617180 telekomunik.služby za 11/23 šj+EO 29,00 s DPH 2028561096 05.12.2023 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 08.12.2023 15.12.2023
Faktúra 70917476 poskytovanie služ.Virtuál.knižnice 11/2023 23,56 s DPH VK/09/01/018+dodatok č.ZK 05.12.2023 KOMENSKY, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 08.12.2023 15.12.2023
Faktúra 2023/46 výroba,montáž žalúzií,sieťky proti hmyzu v šk.kuchyni 4 033.10 s DPH 2023/46 05.12.2023 EUROHAUS SK, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 08.12.2023 15.12.2023
Faktúra VFP3230055 preprava žiakov z Hronca a Osrblia za 11/2023 1 400.00 s DPH 3/2023 04.12.2023 MH komín, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 08.12.2023 15.12.2023
Faktúra 1012377653 zemný plyn za 12/2023 3 117.80 s DPH P1090/2023 04.12.2023 MAGNA ENERGIA a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 08.12.2023 15.12.2023
Zmluva 10/2023 prenájom priestorov v zš 1 71,00 bez DPH 02.12.2023 VAN SPED s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 04.12.2023
Faktúra 231588 servisné práce PC-11UA 115,00 bez DPH zml. 01.12.2023 XINET PLUS, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 04.12.2023 15.12.2023
Faktúra 70917476 poskytovanie služ.Balíček Zborovňa Komplet 12 mes. 282,67 s DPH VK/09/01/018+dodatok č.ZK 01.12.2023 KOMENSKY, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 04.12.2023 15.12.2023
Faktúra 2311001639 ŠJ čítačka čipov 270,00 s DPH 2023/50 30.11.2023 SOFT-GL s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 04.12.2023 15.12.2023
Faktúra 2023197 Ukraj.-učebné pomôcky 1 140,00 s DPH 2023/44 29.11.2023 FINSO, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 29.11.2023 01.12.2023
Faktúra 2023095 príspevok stravné zamestn.ZŠ za 11/2023 221,12 bez DPH Dodatok č.1 k VZN obce č.1/2023 29.11.2023 Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 29.11.2023 01.12.2023
Faktúra 2023094 režijný poplatok stravné zamestn.ZŠ za 11/2023 1 361,27 bez DPH Dodatok č.1 k VZN obce č.1/2023 29.11.2023 Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 29.11.2023 01.12.2023
Objednávka 2023/51 čistiace a hygienické prostriedky do ŠJ 1 002,86 s DPH 29.11.2023 SEGAS LG, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 01.12.2023
Objednávka 2023/50 čítačka čipov 270,00 s DPH 29.11.2023 SOFT-GL s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 01.12.2023
Faktúra F523079754 učebnice pre 1.-3..roč.-etická,hudobná vých. 252,00 s DPH 2023/49 28.11.2023 PRESKOLY.SK s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 29.11.2023 01.12.2023
Faktúra F523076563 učebnice pre 8.roč.-slov.jazyk,ang.jazyk 914,80 s DPH 2023/45 23.11.2023 PRESKOLY.SK s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 24.11.2023 01.12.2023
Faktúra 1212312056 učebnice pre 1.-4.roč.-prír.,vlastiv.,prvouka,čítanka 2 405.70 s DPH 2023/48 23.11.2023 AITEC, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 24.11.2023 01.12.2023
Objednávka 2023/48 učebnice pre 1.-4.roč.-prír.,vlastiv.,prvouka,čítanka 2 405,70 s DPH 22.11.2023 AITEC, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 23.11.2023
Objednávka 2023/49 učebnice pre 1.-3..roč.-etická,hudobná vých. 252,00 s DPH 22.11.2023 PRESKOLY.SK s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 23.11.2023
Objednávka 2023/46 výroba,montáž žalúzií,sieťky proti hmyzu v šk.kuchyni 4 033,12 s DPH 21.11.2023 EUROHAUS SK, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 23.11.2023
Objednávka 2023/47 SF nákupné poukážky-príspevok zo Soc.fondu 1 010.00 bez DPH 21.11.2023 Kaufland Slovenská republika v.s.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 23.11.2023
Faktúra ZEO231301 šj-evidencia odpadov-prístup online 1r. 18,00 s DPH SZ2022/BB 1036 20.11.2023 ESPIK Group s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 24.11.2023 01.12.2023
Faktúra 2023070 registračný poplatok Škola za demokr... 50,00 bez DPH 32/2023 16.11.2023 Centrum komunitného organizovania Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 21.11.2023 01.12.2023
Faktúra F523073486 Ukraj.-uč.potreby 120,68 s DPH 2023/42 16.11.2023 PRESKOLY.SK s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 21.11.2023 01.12.2023
Zmluva o organizovaní školy v prírode 2024 zabezpečenie pobytu školy v prírode-Penzión Bystrina 5 970.00 s DPH 16.11.2023 Detský Babylon Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 20.11.2023
Faktúra 230155 stolíky pod PC-výroba na mieru 462,70 s DPH 2023/41 16.11.2023 INTEGRA - chránené dielne, n.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 21.11.2023 01.12.2023
Objednávka 2023/45 učebnice pre 8.roč.-slov.jazyk,ang.jazyk 914,80 s DPH 15.11.2023 PRESKOLY.SK s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 20.11.2023
Faktúra 23010750 seminár Správa registratúry v Brezne 65,00 s DPH prihláška 14.11.2023 Asociácia správcov registratúry Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 21.11.2023 01.12.2023
Faktúra 230402561 kompresor na lopty 110,95 s DPH 2023/43 14.11.2023 Balaro s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 20.11.2023 01.12.2023
Faktúra 9237420931 elektric.energia za 10/2023 2 185,56 s DPH 91002631 13.11.2023 Stredoslovenská energetika a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 20.11.2023 01.12.2023
Faktúra 8338106762 telek.služby za 10/2023 zš mob. 27,91 s DPH zml. 1-799377658016 1-799377106143 13.11.2023 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 20.11.2023 01.12.2023
Faktúra 1551402229 služby mobil.operátora za 10/23-tv 2,72 s DPH zmluva O2 13.11.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 20.11.2023 01.12.2023
Objednávka 2023/44 učebné pomôcky 1 098,00 s DPH 10.11.2023 Finso Obchod s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 15.11.2023
Objednávka 2023/43 DSG-kompresor na lopty 110,95 s DPH 09.11.2023 Balaro s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 15.11.2023
Faktúra 23071 školenie zamestnancov BOZP a PO 275,00 bez DPH 2/2021 09.11.2023 HLÁČIK - HV, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 20.11.2023 01.12.2023
Faktúra 2023105659 hygienické prostriedky 357,12 bez DPH 2023/34+telef. 09.11.2023 BELT Slovakia s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 14.11.2023 20.11.2023
Faktúra 8337831005 telek.služby za 10/2023 šj mob. 14,91 s DPH 1-799377439031 09.11.2023 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 14.11.2023 20.11.2023
Objednávka 2023/41 stolíky pod PC-výroba na mieru 462,70 s DPH 08.11.2023 INTEGRA - chránené dielne, n.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 08.11.2023
Objednávka 2023/42 uč.potreby 120,68 s DPH 08.11.2023 PRESKOLY.SK s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 10.11.2023
Faktúra 1231121145 telek.služby swan za 10/2023 7,06 s DPH amtel/83088h 07.11.2023 SWAN, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 14.11.2023 20.11.2023
Faktúra P1/2023/14469 čistiace prostriedky 332,44 s DPH 2023/35 07.11.2023 DEXIS SLOVAKIA, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 08.11.2023 20.11.2023
Faktúra 70917476 poskytovanie služ.Virtuál.knižnice 10/2023 23,56 s DPH VK/09/01/018+dodatok č.ZK 07.11.2023 KOMENSKY, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 14.11.2023 20.11.2023
Faktúra BB5231642 šj- zber a odvoz odpadu 10/2023 28,80 s DPH SZ2022/BB 1036 07.11.2023 ESPIK Group s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 08.11.2023 20.11.2023
Faktúra 8337831021 telekomunik.služby za 10/23 šj+EO 29,00 s DPH 2028561096 07.11.2023 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 14.11.2023 20.11.2023
Faktúra VFP3230051 preprava žiakov z Hronca a Osrblia za 10/2023 1 400.00 s DPH 3/2023 03.11.2023 MH komín, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 13.11.2023 20.11.2023
Faktúra 1012372196 zemný plyn za 11/2023 3 117,80 s DPH P1090/2023 02.11.2023 MAGNA ENERGIA a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 13.11.2023 20.11.2023
Faktúra 20231101 cartridge KM 4650dn 160,00 bez DPH telef. 02.11.2023 PrimaCOp - Silvia Oravcová Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 07.11.2023 20.11.2023
Objednávka 2023/40 SF SF stravovacie služby pre zamestn. "Hydinové hody" 330,00 s DPH 27.10.2023 ZIFO spol.s r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Miriam Slivková zástupca riaditeľa školy 06.11.2023
Faktúra 2023086 režijný poplatok stravné zamestn.ZŠ za 10/2023 1 402.64 bez DPH Dodatok č.1 k VZN obce č.1/2023 27.10.2023 Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 27.10.2023 20.11.2023
Faktúra 2023087 príspevok stravné zamestn.ZŠ za 10/2023 227,84 bez DPH Dodatok č.1 k VZN obce č.1/2023 27.10.2023 Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 27.10.2023 20.11.2023
Zmluva P1090/2023 o dodávke plynu od 1.11.2023 bez DPH 26.10.2023 MAGNA ENERGIA a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 03.11.2023
Faktúra 70917476 poskytnuté služby-Bezkriedy PLUS 72,00 s DPH DBK/18/06/0861 25.10.2023 KOMENSKY, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 26.10.2023 20.11.2023
Faktúra 23VF00467 pracovné odevy,obuv pre ŠJ 672,00 s DPH 2023/39 19.10.2023 HSQ SLOVAKIA,s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 26.10.2023 20.11.2023
Faktúra 0532023 deratizácia v školskej kuchyni 191,00 s DPH telef. 19.10.2023 Mišura, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 26.10.2023 20.11.2023
Faktúra 2324930 učebnice geografie pre 5.-9.r. 1 575.00 s DPH 2023/38 19.10.2023 TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 26.10.2023 20.11.2023
Objednávka 2023/39 pracovné odevy,obuv pre ŠJ 672,00 s DPH 18.10.2023 HSQ SLOVAKIA,s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 23.10.2023
Objednávka 2023/38 učebnice geografie pre 5.-9.r. 1 575,00 s DPH 17.10.2023 TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 23.10.2023
Zmluva 9/2023 prenájom priestorov v zš 1 145,00 bez DPH 13.10.2023 LANTASTIK SK, spol. s r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 23.10.2023
Faktúra 9236524706 elektric.energia za 9/2023 1 796,50 s DPH 91002631 13.10.2023 Stredoslovenská energetika a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 13.10.2023 20.11.2023
Faktúra VFP3230045 preprava žiakov z Hronca a Osrblia za 9/2023 1 330.00 s DPH 3/2023 13.10.2023 MH komín, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 13.10.2023 20.11.2023
Faktúra 1321375471 služby mobil.operátora za 9/23-tv 2,88 s DPH zmluva O2 13.10.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 13.10.2023 20.11.2023
Faktúra 8336328489 telek.služby za 9/2023 zš mob. 27,91 s DPH zml. 1-799377658016 1-799377106143 13.10.2023 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 13.10.2023 20.11.2023
Zmluva 32/2023 o spolupráci č.32/2023 50,00 bez DPH 13.10.2023 Centrum komunitného organizovania Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 23.10.2023
Faktúra 1231023159 telek.služby swan za 9/2023 7,06 s DPH amtel/83088h 13.10.2023 SWAN, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 13.10.2023 20.11.2023
Faktúra 523319606 overenie presnosti váh v šk.jed. 39,00 s DPH telef. 12.10.2023 Slovenská legálna metrológia, n.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 13.10.2023 20.11.2023
Faktúra 23054 služby technika PO, koordinácia BP za 3.Q.2023 270,00 bez DPH 2/2021 10.10.2023 HLÁČIK - HV, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 12.10.2023 20.11.2023
Faktúra 8336055400 telekomunik.služby za 9/23 šj+EO 29,00 s DPH 2028561096 10.10.2023 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 12.10.2023 20.11.2023
Faktúra 8336055385 telek.služby za 9/2023 šj mob. 14,98 s DPH 1-799377439031 09.10.2023 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 12.10.2023 20.11.2023
Zmluva SC2023/052 o združenej dodávke zemného plynu od 1.1.2024 6.30/1MWh bez DPH 09.10.2023 Torreol, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 26.10.2023
Faktúra BB5231646 šj- zber a odvoz odpadu 9/2023 28,80 s DPH SZ2022/BB 1036 09.10.2023 ESPIK Group s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 12.10.2023 20.11.2023
Faktúra 230220 SD disky do PC 118,80 s DPH telef. 04.10.2023 Silli Alarm, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 11.10.2023 20.11.2023
Faktúra 70917476 poskytovanie služ.Virtuál.knižnice 9/2023 23,56 s DPH VK/09/01/018+dodatok č.ZK 04.10.2023 KOMENSKY, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 11.10.2023 20.11.2023
Faktúra VFV230894 oprava výťahu v šk.jedálni 149,98 s DPH telef. 04.10.2023 Dašurie Račáková Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 11.10.2023 20.11.2023
Faktúra 202360903 oprava plynového víriča a vypínača 781,91 s DPH 2023/37 02.10.2023 STYK SERVIS, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 11.10.2023 20.11.2023
Faktúra 87766146579 zemný plyn za 10/2023 1 817.00 s DPH 9103926691 02.10.2023 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 11.10.2023 20.11.2023
Zmluva 9939836157 Kúpna zmluva 69,00 s DPH 29.09.2023 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 02.10.2023
Faktúra 2023075 režijný poplatok stravné zamestn.ZŠ za 9/2023 1 215,49 bez DPH Dodatok č.1 k VZN obce č.1/2023 28.09.2023 Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 29.09.2023 20.11.2023
Faktúra 2023076 príspevok stravné zamestn.ZŠ za 9/2023 197,44 bez DPH Dodatok č.1 k VZN obce č.1/2023 28.09.2023 Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 29.09.2023 20.11.2023
Faktúra 202360867 revízia plynových a tlakových zariadení 1 209.60 s DPH 2023/36 27.09.2023 STYK SERVIS, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 29.09.2023 20.11.2023
Faktúra 23067 revízie bleskozvodov 300,00 bez DPH telef. 27.09.2023 SNEKO -Juraj Šnek Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 29.09.2023 20.11.2023
Faktúra 2231221507 vodné,stočné za 7-9/23 šj 1 104,11 s DPH 806200425 26.09.2023 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 28.09.2023 20.11.2023
Faktúra 2231221508 vodné,stočné za 7-9/23 zš2 175,64 s DPH 806200425 26.09.2023 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 28.09.2023 20.11.2023
Faktúra 2231221509 vodné,stočné za 7-9/23 škd 322,02 s DPH 806200425 26.09.2023 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 28.09.2023 20.11.2023
Faktúra 2231221510 vodné,stočné za 7-9/23 tv 14,64 s DPH 806200425 26.09.2023 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 28.09.2023 20.11.2023
Faktúra 2023004 vš.materiál pre bež.údržbu 195,79 s DPH vl.výber-zošit údržby 26.09.2023 Ladislav Šramko Sklomix Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 27.09.2023 28.09.2023
Objednávka 2023/37 oprava v plynov.víriča a vypínača 800,00 s DPH 25.09.2023 STYK SERVIS, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 03.10.2023
Faktúra 2023153 šj kalibrácia,servis váhy 36,00 bez DPH telef. 25.09.2023 Marcel Husenica-MH-SERVIS Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 27.09.2023 28.09.2023
Zmluva 8/2023 prenájom priestorov telocvične bez DPH 20.09.2023 Anna Kokavcová Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 13.10.2023
Objednávka 2023/36 revízia plynových a tlakových zariadení 1 210,00 s DPH 19.09.2023 STYK SERVIS, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 28.09.2023
Zmluva 7/2023 prenájom priestorov telocvične bez DPH 19.09.2023 Ing. Zuzana Slivková Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 20.09.2023
Objednávka 2023/34 hygienické prostriedky 245,15 bez DPH 19.09.2023 BELT Slovakia s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 25.09.2023
Objednávka 2023/35 čistiace prostriedky 335,00 s DPH 19.09.2023 DEXIS SLOVAKIA, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 02.06.2022 25.09.2023
Faktúra 12/123 obrusovina pre šk.jed. 72,00 s DPH 2023/30 18.09.2023 Alica Brozmanová Textil Dúha Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 19.09.2023 28.09.2023
Faktúra 8334553844 telek.služby za 8/2023 zš mob. 27,91 s DPH zml. 1-799377658016 1-799377106143 18.09.2023 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 19.09.2023 28.09.2023
Faktúra 22400022 Dar ŽP uč.pomôcky - na futbal 107,65 s DPH 2023/33 18.09.2023 Stores inSPORTline SK, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 19.09.2023 28.09.2023
Faktúra 2023263 výmena odpad.guličky vo WC 91,57 bez DPH havar.stav 18.09.2023 Technické služby Valaská Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 19.09.2023 28.09.2023
Faktúra 1591379175 služby mobil.operátora za 8/23-tv 2,84 s DPH zmluva O2 13.09.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 18.09.2023 19.09.2023
Faktúra 9236052027 elektric.energia za 8/2023 1 100,65 s DPH 91002631 13.09.2023 Stredoslovenská energetika a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 18.09.2023 19.09.2023
Faktúra 20230904 oprava kopírky Zš1.- UA 350,00 s DPH havar.stav ZS 0912-2022+Dodatok č.1 13.09.2023 PrimaCOp - Silvia Oravcová Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 18.09.2023 19.09.2023
Faktúra 20230905 kopírovanie za 7-8/2023 UA 83,45 s DPH ZS 0912-2022+Dodatok č.1 13.09.2023 PrimaCOp - Silvia Oravcová Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 18.09.2023 19.09.2023
Faktúra 70917476 poskytovanie služ.Virtuál.knižnice 8/2023 23,56 s DPH VK/09/01/018+dodatok č.ZK 12.09.2023 KOMENSKY, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 14.09.2023 19.09.2023
Faktúra 1230922224 telek.služby swan za 8/2023 7,06 s DPH amtel/83088h 12.09.2023 SWAN, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 14.09.2023 19.09.2023
Faktúra 8334279836 telek.služby+údržba za 8/23 šj+EO 68,90 s DPH 2028561096 12.09.2023 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 14.09.2023 19.09.2023
Faktúra 231182 servisné práce PC - 11UA 340,00 bez DPH telef. zml. 12.09.2023 XINET PLUS, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 18.09.2023 19.09.2023
Objednávka 2023/33 Dar ŽP uč.pomôcky - na futbal 108,60 s DPH 11.09.2023 Stores inSPORTline SK, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 19.09.2023
Faktúra 20230028 vš.sl.sprostredkovanie verej.obst.-zemný plyn 895,00 bez DPH 2023/P0000007 11.09.2023 ANSVO s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 14.09.2023 19.09.2023
Faktúra 8334279811 telek.služby za 8/2023 šj mob. 14,91 s DPH 1-799377439031 07.09.2023 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 14.09.2023 19.09.2023
Faktúra 202300221 stravovacie služby zamestnancov 8/23 44,00 s DPH 2023/26 07.09.2023 PERLA GASTRO, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 11.09.2023 19.09.2023
Faktúra 9920230597 kanc.potreby-VP,UA,R str. 363,71 s DPH vlast.výber Rámc.kúpna zmluva č.1 07.09.2023 ADDY SLOVAKIA s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 12.09.2023 19.09.2023
Faktúra 230195 PC HP ProDesk 600 G4- POP II. 445,87 s DPH 2023/32 06.09.2023 Silli Alarm, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 07.09.2023 19.09.2023
Faktúra 9920230596 kanc.potreby-POP II. 154,13 s DPH vlast.výber Rámc.kúpna zmluva č.1 06.09.2023 ADDY SLOVAKIA s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 07.09.2023 19.09.2023
Faktúra 230100168 interakt.systém eBeam Luida POP II. 400,00 s DPH 2023/31 06.09.2023 audio services s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 07.09.2023 19.09.2023
Faktúra 230143 pravidelná kontrola komín.telies 192,00 s DPH telef. 05.09.2023 Marek Hlaváčik kominárske služby Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 12.09.2023 19.09.2023
Faktúra 8775778310 zemný plyn za 9/2023 1 817.00 s DPH 9103926691 05.09.2023 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 12.09.2023 19.09.2023
Zmluva 6/2023 prenájom priestorov telocvične bez DPH 04.09.2023 Pavol Šmidák Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 05.09.2023
Objednávka 2023/30 obrusovina pre šk.jed. 75,00 s DPH 31.08.2023 Alica Brozmanová Textil Dúha Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 31.08.2023
Objednávka 2023/31 interakt.systém eBeam Luida POP II. 400,00 s DPH 31.08.2023 audio services s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 07.09.2023
Objednávka 2023/32 PC HP ProDesk 600 G4- POP II. 447,00 s DPH 31.08.2023 Silli Alarm, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 07.09.2023
Faktúra 2023068 príspevok stravné zamestn.ZŠ za 8/2023 36,48 bez DPH Dodatok č.1 k VZN obce č.1/2022 30.08.2023 Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 31.08.2023 19.09.2023
Faktúra 2023067 režijný poplatok stravné zamestn.ZŠ za 8/2023 224,58 bez DPH Dodatok č.1 k VZN obce č.1/2022 30.08.2023 Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 31.08.2023 19.09.2023
Faktúra 200230667 vš.mat.-ND do umývačky riadu 66,44 s DPH mail 30.08.2023 Winterhalter Slovakia s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 30.08.2023 19.09.2023
Faktúra 2403272159 poistenie majetku a zodp.za škodu 461,42 bez DPH 2403272159 30.08.2023 Generali Poisťovňa, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 11.09.2023 19.09.2023
Faktúra 20230025 oprava žiackych stolov, stoličiek 151,00 s DPH 2023/29 30.08.2023 FIPEX - Miroslav Filipko Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 30.08.2023 19.09.2023
Zmluva 3/2023 zmluva o preprave osôb 70.00/1deň s DPH 30.08.2023 MH komín, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 31.08.2023
Zmluva SJ 1/2023 Rámcová kúpna zmluva na zásobovanie potravinárskym a doplnkovým tovarom bezhodnoty bez DPH 28.08.2023 SK Catering, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 30.08.2023
Objednávka 2023/29 oprava žiackych stolov, stoličiek 151,00 s DPH 24.08.2023 FIPEX - Miroslav Filipko Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 31.08.2023
Faktúra 9235311506 preplatok elektric.energia za 7/2023 -897,49 s DPH 91002631 21.08.2023 Stredoslovenská energetika a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 18.08.2023 19.09.2023
Faktúra 2308000893 šj aktualizácia,servis k programu ŠJ4 57,60 s DPH Zml.Soft-GL 21.08.2023 SOFT-GL s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 30.08.2023 19.09.2023
Faktúra 1311324475 služby mobil.operátora za 7/23-tv 2,36 s DPH zmluva O2 10.08.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 10.08.2023 08.09.2023
Faktúra 8332509042 telek.služby za 7/2023 šj mob. 14,91 s DPH 1-799377439031 10.08.2023 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 11.08.2023 08.09.2023
Faktúra 1230822646 telek.služby swan za 7/2023 7,06 s DPH amtel/83088h 10.08.2023 SWAN, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 11.08.2023 08.09.2023
Faktúra 8332780783 telek.služby za 7/2023 zš mob. 27,91 s DPH zml. 1-799377658016 1-799377106143 10.08.2023 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 11.08.2023 08.09.2023
Faktúra OF23-015 úprava povrchov stien,stropu v šk.kuchyni 6 199.20 s DPH 2023/27 08.08.2023 EUROHAUS SK, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 09.08.2023 11.08.2023
Faktúra 8332509057 telekomunik.služby za 7/23 šj+EO 29,00 s DPH 2028561096 08.08.2023 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 09.08.2023 11.08.2023
Faktúra 70917476 poskytovanie služ.Virtuál.knižnice 7/2023 23,56 s DPH VK/09/01/018+dodatok č.ZK 08.08.2023 KOMENSKY, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 09.08.2023 11.08.2023
Zmluva 2023 KGR POP3ZŠ PKBB 048 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu "Podpora pomáhajúcich profesií 3" bezhodnoty s DPH 07.08.2023 Národný inštitút vzdelávania a mládeže Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 31.08.2023
Faktúra 8640329966 zemný plyn za 8/2023 1 817.00 s DPH 9103926691 03.08.2023 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 09.08.2023 11.08.2023
Objednávka 2023/28 ND na krovinorez 96,00 s DPH 01.08.2023 HSQ SLOVAKIA,s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 07.08.2023
Faktúra 23VF00320 ND na krovinorez 95,90 s DPH 2023/28 01.08.2023 HSQ SLOVAKIA,s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 07.08.2023 11.08.2023
Faktúra 202300187 stravovacie služby zamestnancov 46,75 s DPH 2023/26 01.08.2023 PERLA GASTRO, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 07.08.2023 11.08.2023
Objednávka 2023/27 úprava povrchov stien,stropu v šk.kuchyni 6 199,20 s DPH 21.07.2023 EUROHAUS SK, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 01.08.2023
Objednávka 2023/26 stravovacie služby zamestnancov 5.00za1hlavnéjedlo s DPH 17.07.2023 PERLA GASTRO, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 18.07.2023
Faktúra 1471339443 služby mobil.operátora za 6/23-tv 3,39 s DPH zmluva O2 17.07.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 18.07.2023 07.08.2023
Faktúra 8331002268 telek.služby za 6/2023 zš mob. 27,91 s DPH zml. 1-799377658016 1-799377106143 17.07.2023 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 18.07.2023 07.08.2023
Faktúra 2023060 príspevok stravné zamestn.ZŠ za 7/2023 15,04 bez DPH Dodatok č.1 k VZN obce č.1/2022 14.07.2023 Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 18.07.2023 07.08.2023
Faktúra 2023059 režijný poplatok stravné zamestn.ZŠ za 7/2023 92,59 bez DPH Dodatok č.1 k VZN obce č.1/2022 14.07.2023 Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 18.07.2023 07.08.2023
Faktúra 230693 čistiace a hyg.prostr. pre šj 841,72 s DPH 2023/24 14.07.2023 SEGAS LG, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 18.07.2022 07.08.2023
Faktúra 130002577209 elektric.energia za 7/2023 1 875.00 s DPH 91002631 14.07.2023 Stredoslovenská energetika a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 14.07.2023 07.08.2023
Faktúra 23038 služby technika PO, koordinácia BP za 2.Q.2023 270,00 bez DPH 2/2021 13.07.2023 HLÁČIK - HV, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 14.07.2023 07.08.2023
Faktúra 1230703363 telek.služby swan za 6/2023 7,06 s DPH amtel/83088h 13.07.2023 SWAN, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 14.07.2023 07.08.2023
Faktúra 9234630097 preplatok elektric.energia za 6/2023 -29,30 s DPH 91002631 13.07.2023 Stredoslovenská energetika a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 19.07.2023 07.08.2023
Faktúra BB5231146 šj- zber a odvoz odpadu 6/2023 28,80 s DPH SZ2022/BB 1036 12.07.2023 ESPIK Group s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 14.07.2023 07.08.2023
Faktúra ODB 13 prenájom priestorov ZŠ 1.st. 57,00 bez DPH 5/2023 10.07.2023 Základná škola Jaroslava Simana VAN SPED s.r.o. Gabriel Kalaš zástupca 10.07.2023 13.07.2023
Faktúra 8330757149 telek.služby za 6/2023 šj mob. 14,91 s DPH 1-799377439031 06.07.2023 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 13.07.2023 07.08.2023
Faktúra 70917476 poskytovanie služ.Virtuál.knižnice 6/2023 23,56 s DPH VK/09/01/018+dodatok č.ZK 06.07.2023 KOMENSKY, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 13.07.2023 07.08.2023
Faktúra 8330757161 telekomunik.služby za 6/23 šj+EO 29,00 s DPH 2028561096 06.07.2023 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 13.07.2023 07.08.2023
Faktúra VFP3230034 preprava žiakov z Hronca a Osrblia za 6/2023 1 540.00 s DPH 1/2022 06.07.2023 MH komín, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 14.07.2023 07.08.2023
Faktúra 9920230490 UA kanc.papier A3 12,77 s DPH vlast.výber 06.07.2023 ADDY SLOVAKIA s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 13.07.2023 07.08.2023
Faktúra 7231202 seminár online pre vedúcu ŠJ 51,20 s DPH prihláška 04.07.2023 Seminaria, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 06.07.2023 07.08.2023
Faktúra 87656360422 zemný plyn za 7/2023 1 817.00 s DPH 9103926691 03.07.2023 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 13.07.2023 07.08.2023
Objednávka 2023/25 SF SF stravovacie služ. zamestn."Posedenie pri kurčatách" 410,00 s DPH 30.06.2023 Turist hotel Drotár Slovenská republika, Medveď Miroslav Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 06.07.2023
Objednávka 2023/24 čistiace a hyg.prostr. pre šj 851,54 s DPH 29.06.2023 SEGAS LG, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 02.06.2022 06.07.2023
Faktúra 2023055 príspevok stravné zamestn.ZŠ za 6/2023 234,56 bez DPH Dodatok č.1 k VZN obce č.1/2022 29.06.2023 Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 29.06.2023 13.07.2023
Faktúra 2023054 režijný poplatok stravné zamestn.ZŠ za 6/2023 1 444,01 bez DPH Dodatok č.1 k VZN obce č.1/2022 29.06.2023 Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 29.06.2023 13.07.2023
Zmluva Projekt 2023-1-SK01-KA121-SCH-000132738 Dohoda o grante pre program ERASMUS+ 20 200.00 bez DPH 28.06.2023 Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 06.07.2023
Faktúra 2023180 čistenie odpadového potrubia 52,50 bez DPH telef. 27.06.2023 Technické služby Valaská Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 28.06.2023 29.06.2023
Faktúra 202309643 literat.pre šj - Škols.jedáleň 6/23 49,20 s DPH zák.č.SK3111 27.06.2023 Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 28.06.2023 29.06.2023
Faktúra ODB 12 prenájom priestorov telocvične 150,00 bez DPH Dodatok č.1 k Zmluve č.9/2022 26.06.2023 Základná škola Jaroslava Simana Pavol Šmidák Pavol Šmidák nájomca 28.06.2023 29.06.2023
Faktúra ODB 9 prenájom priestorov telocvične 77,00 bez DPH Dodatok č.1 k Zmluve č.15/2022 26.06.2023 Základná škola Jaroslava Simana Obecný futbalový klub Slovan Valaská, o.z. Radovan Antal predseda 21.09.2023 28.09.2023
Faktúra ODB 11 prenájom priestorov telocvične 171,00 bez DPH Dodatok č.1 k Zmluve č.10/2022 26.06.2023 Základná škola Jaroslava Simana Anna Kokavcová Anna Kokavcová nájomca 28.06.2023 29.06.2023
Faktúra ODB 10 prenájom priestorov telocvične 69,00 bez DPH Dodatok č.1 k Zmluve č.11/2022 26.06.2023 Základná škola Jaroslava Simana Ing. Zuzana Slivková Ing. Zuzana Slivková nájomca 26.06.2023 29.06.2023
Zmluva 59/2023 zmluva o spolupráci bezhodnoty bez DPH 21.06.2023 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 22.06.2023
Faktúra 9123002591 softw. licencia aSc Agenda Komplet 7/2023-6/2024 549,00 s DPH predlž.licencie 19.06.2023 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 22.06.2023 29.06.2023
Faktúra 20230603 kopírovanie za 4-6/2023 VP+Zš2 420,59 s DPH ZP 0812-2022 19.06.2023 PrimaCOp - Silvia Oravcová Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 20.06.2023 29.06.2023
Faktúra ODB 8 prenájom priestorov 79,00 bez DPH 4/2023 19.06.2023 Základná škola Jaroslava Simana LANTASTIK SK, spol. s.r.o. Marian Tutka konateľ 19.06.2023 19.06.2023
Faktúra 20230602 kopírovanie za 4-6/2023 Zš1+UA 364,43 s DPH ZS 0912-2022+Dodatok č.1 19.06.2023 PrimaCOp - Silvia Oravcová Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 20.06.2023 29.06.2023
Faktúra 2231129357 vodné,stočné za 3-6/23 tv 32,93 s DPH 806200425 16.06.2023 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 20.06.2023 29.06.2023
Faktúra 2231129357 vodné,stočné za 3-6/23 zš1 336,66 s DPH 806200425 16.06.2023 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 20.06.2023 29.06.2023
Faktúra 2231129361 vodné,stočné za 3-6/23 zš2 208,57 s DPH 806200425 16.06.2023 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 20.06.2023 29.06.2023
Faktúra 2231129357 vodné,stočné za 3-6/23 šj 942,00 s DPH 806200425 16.06.2023 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 19.06.2023 29.06.2023
Faktúra 8329229152 telek.služby za 5/2023 zš mob. 27,91 s DPH zml. 1-799377658016 1-799377106143 16.06.2023 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 19.06.2023 29.06.2023
Zmluva 4/2023 prenájom priestorov v zš 1 79,00 bez DPH 16.06.2023 LANTASTIK SK, spol. s r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 19.06.2023
Faktúra 9233756194 nedoplatok elektric.energia za 5/2023 91,10 s DPH 91002631 14.06.2023 Stredoslovenská energetika a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 19.06.2023 29.06.2023
Zmluva 37828401 zamestnávateľská zmluva pri prispievaní na doplnk.dôch.sporenie zamestnancov bezhodnoty s DPH 14.06.2023 Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 13.07.2023
Faktúra 1311282350 služby mobil.operátora za 5/23-tv 4,04 s DPH zmluva O2 12.06.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 16.06.2023 19.06.2023
Faktúra 8328980164 telekomunik.služby za 5/23 šj+EO 29,87 s DPH 2028561096 12.06.2023 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 16.06.2023 19.06.2023
Faktúra 130002577209 elektric.energia za 6/2023 1 875.00 s DPH 91002631 12.06.2023 Stredoslovenská energetika a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 13.06.2023 29.06.2023
Faktúra 1230623822 telek.služby swan za 5/2023 7,06 s DPH amtel/83088h 12.06.2023 SWAN, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 16.06.2023 19.06.2023
Faktúra 2300401521 učebnice pre 1.roč.-šlabikár 297,60 s DPH 2023/23 12.06.2023 Orbis Pictus Istropolitana spol.s r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 13.06.2023 19.06.2023
Faktúra 1232203508 vysvedčenia, kalendáre 176,75 s DPH 2023/14 12.06.2023 ŠEVT a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 16.06.2023 19.06.2023
Faktúra 8328980157 telek.služby za 5/2023 šj mob. 14,91 s DPH 1-799377439031 08.06.2023 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 16.06.2023 19.06.2023
Zmluva ZPI-2023-007 darovacia zmluva bezhodnoty bez DPH 08.06.2023 ŽP Informatika s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 16.06.2023
Faktúra 20230039 vybavenie lekárničiek 54,67 s DPH telef. 06.06.2023 Lekáreň HELENIUM-PharmDr.Helena Giertlová Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 13.06.2023 19.06.2023
Faktúra BB5230944 šj- zber a odvoz odpadu 5/2023 36,00 s DPH SZ2022/BB 1036 06.06.2023 ESPIK Group s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 13.06.2023 19.06.2023
Zmluva 2023/P0000007 mandátna zmluva-zemný plyn 1 790,00 bez DPH 06.06.2023 ANSVO s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 16.06.2023
Faktúra VFP3230026 preprava žiakov z Hronca a Osrblia za 5/2023 1 470,00 s DPH 1/2022 05.06.2023 MH komín, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 12.06.2023 19.06.2023
Faktúra 70917476 poskytovanie služ.Virtuál.knižnice 5/2023 23,56 s DPH VK/09/01/018+dodatok č.ZK 05.06.2023 KOMENSKY, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 12.06.2023 19.06.2023
Faktúra 87656360422 zemný plyn za 6/2023 1 817.00 s DPH 9103926691 05.06.2023 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 13.06.2023 19.06.2023
Faktúra F523033540 učebnice pre 6.roč.-matemat. 711,00 s DPH 20232/22 02.06.2023 PRESKOLY.SK s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 12.06.2023 19.06.2023
Faktúra 230750 servisné práce PC 30,00 bez DPH telef. zml. 01.06.2023 XINET PLUS, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 02.06.2023 19.06.2023
Faktúra 2309216 učebnice pre 5.6.roč.-literatúra 571,20 s DPH 2023/21 01.06.2023 TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 12.06.2023 19.06.2023
Zmluva INT 079/2023 Rámcová zmluva o poskytnutí služieb 3.34/1jedlo bez DPH 01.06.2023 Obec Valaská Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 16.06.2023
Objednávka 2023/23 učebnice pre 1.roč.-šlabikár 297,60 s DPH 01.06.2023 Orbis Pictus Istropolitana spol.s r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 02.06.2023
Faktúra 2023046 režijný poplatok stravné zamestn.ZŠ za 5/2023 1 361,27 bez DPH Dodatok č.1 k VZN obce č.1/2022 30.05.2023 Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 30.05.2023 08.06.2023
Faktúra 20230509 cartridge HP-2ks 79,40 bez DPH telef. 30.05.2023 PrimaCOp - Silvia Oravcová Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 02.06.2023 19.06.2023
Faktúra OF06-20230258 Škola v prírode-ubytovanie,strava,animačný prog. 3 200,00 s DPH 21302 30.05.2023 CK Slniečko, spol.s r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 01.06.2023 19.06.2023
Faktúra 2023047 príspevok stravné zamestn.ZŠ za 5/2023 221,12 bez DPH Dodatok č.1 k VZN obce č.1/2022 30.05.2023 Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 30.05.2023 19.06.2023
Objednávka 2023/21 učebnice pre 5.6.roč.-literatúra 571,20 s DPH 29.05.2023 TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 02.06.2023
Objednávka 2023/22 učebnice pre 6.roč.-matemat. 711,00 s DPH 29.05.2023 PRESKOLY.SK s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 02.06.2023
Faktúra 1212302253 učebnice pre 1.-4.roč.-prír.,vlastiv.,prvouka 1 330,78 s DPH 2023/20 Všeobec.obchod.podmienky 26.05.2023 AITEC s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 12.06.2023 19.06.2023
Objednávka 2023/20 učebnice pre 1.-4.roč.-prír.,vlastiv.,prvouka 1 330,78 s DPH 23.05.2023 AITEC, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 26.05.2023
Faktúra 20230401 kopírovanie za 1-3/2023 VP+Zš2 299,53 s DPH ZS 0912-2022+Dodatok č.1 19.05.2023 PrimaCOp - Silvia Oravcová Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 25.05.2023 02.06.2023
Faktúra VFP3230024 preprava žiakov z Hronca a Osrblia za 4/2023 1 050.00 s DPH 1/2022 15.05.2023 MH komín, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 16.05.2023 02.06.2023
Faktúra 9233141596 preplatok elektric.energia za 4/2023 -243,18 s DPH 91002631 15.05.2023 Stredoslovenská energetika a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 18.05.2023 02.06.2023
Faktúra 8327458132 telek.služby za 4/2023 zš mob. 27,91 s DPH zml. 1-799377658016 1-799377106143 11.05.2023 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 16.05.2023 02.06.2023
Faktúra 8327209592 telek.služby za 4/2023 šj mob. 14,91 s DPH 1-799377439031 11.05.2023 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 16.05.2023 02.06.2023
Faktúra 1481309995 služby mobil.operátora za 4/23-tv 2,96 s DPH zmluva O2 11.05.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 16.05.2023 02.06.2023
Faktúra 1230515921 telek.služby swan za 4/2023 7,06 s DPH amtel/83088h 09.05.2023 SWAN, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 16.05.2023 26.05.2023
Faktúra 8327209605 telekomunik.služby za 4/23 šj+EO 29,00 s DPH 2028561096 09.05.2023 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 16.05.2023 26.05.2023
Faktúra 130002577209 elektric.energia za 5/2023 1 875,00 s DPH 91002631 09.05.2023 Stredoslovenská energetika a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 10.05.2023 26.05.2023
Zmluva 29/2023 darovacia zmluva 100,00 bez DPH 05.05.2023 Nadácia Železiarne Podbrezová Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 09.05.2023
Faktúra BB5230744 šj- zber a odvoz odpadu 4/2023 28,80 s DPH SZ2022/BB 1036 04.05.2023 ESPIK Group s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 10.05.2023 26.05.2023
Objednávka 2023/19 SF ubytovacie služ. zamestnancov- rekr.zariad.Crocus 800,00 s DPH 03.05.2023 Vzdelávacie a regeneračné centrum, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 12.05.2023
Faktúra 70917476 poskytovanie služ.Virtuál.knižnice 4/2023 23,56 s DPH VK/09/01/018+dodatok č.ZK 03.05.2023 KOMENSKY, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 10.05.2023 26.05.2023
Faktúra BK-0162024 workshop zamestnancov-antistres.deň 240,00 s DPH 2023/18 03.05.2023 Bolf Kalimbas s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 10.05.2023 26.05.2023
Faktúra 8765999395 zemný plyn za 5/2023 1 817.00 s DPH 9103926691 02.05.2023 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 10.05.2023 26.05.2023
Faktúra 5590041422 licencia za progr.WINIBEU za 1rok 118,80 s DPH R1125/2008 02.05.2023 IVES Košice Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 10.05.2023 26.05.2023
Objednávka 2023/17 SF stravovacie služ. zamestnancov- Chata pod Hrbom 352,00 s DPH 27.04.2023 Jozef Michelčík - JKM Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 05.05.2023
Objednávka 2023/18 workshop zamestnancov 300,00 s DPH 27.04.2023 Bolf Kalimbas s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 05.05.2023
Objednávka 2023/16 SF autobusová preprava zamestnancov 239,00 s DPH 27.04.2023 PB TEL s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 05.05.2023
Faktúra 2023037 režijný poplatok stravné zamestn.ZŠ za 4/2023 967,27 bez DPH Dodatok č.1 k VZN obce č.1/2022 26.04.2023 Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 27.04.2023 26.05.2023
Faktúra 2023036 príspevok stravné zamestn.ZŠ za 4/2023 157,12 bez DPH Dodatok č.1 k VZN obce č.1/2022 26.04.2023 Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 27.04.2023 26.05.2023
Faktúra 23073 krytky na stoličky 48,00 s DPH 2023/16 21.04.2023 Alex kovový a školský nábytok s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 25.04.2023 27.04.2023
Faktúra SF 2023006 SF stravovacie služby pre zamestn. "Deň učiteľov" 309,97 s DPH 2023/15 SF 21.04.2023 Jarmila Olšiaková Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 25.04.2023 27.04.2023
Faktúra 230092 toner Stygian CF 283A 18,40 bez DPH telef. 21.04.2023 Silli Alarm, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 25.04.2023 27.04.2023
Faktúra 0162023 deratizácia v školskej kuchyni 191,00 s DPH telef. 19.04.2023 Mišura, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 25.04.2023 27.04.2023
Faktúra 1230400062 telek.služby swan za 3/2023 7,06 s DPH amtel/83088h 13.04.2023 SWAN, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 17.04.2023 27.04.2023
Faktúra 9232433864 nedoplatok elektric.energia za 3/2023 291,80 s DPH 91002631 13.04.2023 Stredoslovenská energetika a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 19.04.2023 27.04.2023
Faktúra 8325690855 telek.služby za 3/2023 zš mob. 27,91 s DPH zml. 1-799377658016 1-799377106143 13.04.2023 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 19.04.2023 27.04.2023
Faktúra 1461265338 služby mobil.operátora za 3/23-tv 2,96 s DPH zmluva O2 13.04.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 19.04.2023 27.04.2023
Faktúra 8325448278 telekomunik.služby za 3/23 šj+EO 29,87 s DPH 2028561096 11.04.2023 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 17.04.2023 27.04.2023
Faktúra 8325448262 telek.služby za 3/2023 šj mob. 14,91 s DPH 1-799377439031 11.04.2023 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 17.04.2023 27.04.2023
Faktúra 23015 služby technika PO, koordinácia BP za 1.Q.2023 270,00 bez DPH 2/2021 11.04.2023 HLÁČIK - HV, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 17.04.2023 27.04.2023
Faktúra 9920230264 výtvar.materiál VP 58,09 s DPH vlast.výber 11.04.2023 ADDY SLOVAKIA s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 14.04.2023 27.04.2023
Faktúra 130002411476 elektric.energia za 4/2023 2 185.00 s DPH 91002631 11.04.2023 Stredoslovenská energetika a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 11.04.2023 27.04.2023
Faktúra 8746611320 zemný plyn za 4/2023 1 817.00 s DPH 9103926691 11.04.2023 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 17.04.2023 27.04.2023
Faktúra BB5230549 šj- zber a odvoz odpadu 3/2023 28,80 s DPH SZ2022/BB 1036 05.04.2023 ESPIK Group s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 14.04.2023 27.04.2023
Faktúra VFP3230018 preprava žiakov z Hronca a Osrblia za 3/2023 1 400.00 s DPH 1/2022 05.04.2023 MH komín, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 14.04.2023 27.04.2023
Faktúra 70917476 poskytovanie služ.Virtuál.knižnice 3/2023 23,56 s DPH VK/09/01/018+dodatok č.ZK 04.04.2023 KOMENSKY, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 14.04.2023 27.04.2023
Faktúra 230334 čistiace a hyg.prostr. pre šj 454,96 s DPH 2023/13 04.04.2023 SEGAS LG, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 14.04.2023 27.04.2023
Objednávka 2023/16 krytky na stoličky 36,00 s DPH 04.04.2023 Alex kovový a školský nábytok s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 14.04.2023
Faktúra 2023101703 papierové utierky, toalet.papier 274,56 s DPH 2023/11 2020/05+dodatok 03.04.2023 BELT SLOVAKIA s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 11.04.2023 27.04.2023
Faktúra 230461 servisné práce PC 50,00 bez DPH telef. zml. 03.04.2023 XINET PLUS, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 11.04.2023 27.04.2023
Faktúra 230072 adaptér na notebook 28,00 s DPH telef. 03.04.2023 Silli Alarm, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 11.04.2023 27.04.2023
Faktúra SF 2023028 príspevok stravné zamestn.ZŠ za 3/2023 zo SF 333,50 bez DPH Dodatok č.1 k VZN obce č.1/2022 31.03.2023 Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 31.03.2023 27.04.2023
Faktúra 2023030 príspevok stravné zamestn.ZŠ za 3/2023 213,44 bez DPH Dodatok č.1 k VZN obce č.1/2022 31.03.2023 Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 31.03.2023 14.04.2023
Zmluva 2/2023 o vypožičaní hnuteľnej veci bezhodnoty s DPH 31.03.2023 INMEDIA, spol.s r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 05.04.2023
Faktúra 2023029 režijný poplatok stravné zamestn.ZŠ za 3/2023 1 313,99 bez DPH Dodatok č.1 k VZN obce č.1/2022 31.03.2023 Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 31.03.2023 14.04.2023
Objednávka 2023/15 SF SF stravovacie služby pre zamestn. "Deň učiteľov" 320,00 s DPH 30.03.2023 Jarmila Olšiaková, Pizzeria Hronka Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 03.04.2023
Faktúra ODB 6 prenájom priestorov telocvične 186,00 bez DPH Dodatok č.1 k Zmluve č.10/2022 29.03.2023 Základná škola Jaroslava Simana Anna Kokavcová Anna Kokavcová nájomca 30.03.2023 19.06.2023
Zmluva Dodatok č.1 k Zmluve ZS 0912-2022 servis kopírky Konica Minolta Bizhub C203 bezhodnoty bez DPH 29.03.2023 Silvia Oravcová PrimaCOp Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 30.03.2023
Faktúra ODB 5 prenájom priestorov telocvične 152,00 bez DPH Dodatok č.1 k Zmluve č.11/2022 29.03.2023 Základná škola Jaroslava Simana Ing. Zuzana Slivková Ing. Zuzana Slivková nájomca 29.03.2023 19.06.2023
Faktúra ODB 7 prenájom priestorov telocvične 135,00 bez DPH Dodatok č.1 k Zmluve č.15/2022 29.03.2023 Základná škola Jaroslava Simana Obecný futbalový klub Slovan Valaská, o.z. Radovan Antal predseda 21.09.2023 28.09.2023
Faktúra 20230311 kopírovanie za 1-3/2023 VP+Zš1 443,24 s DPH ZP 0812-2022 29.03.2023 PrimaCOp - Silvia Oravcová Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 30.03.2023 14.04.2023
Faktúra 2023/06 služby správy registratúry 1 758,75 s DPH 2023/9 28.03.2023 Mgr. Jana Martančíková Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 29.03.2023 14.04.2023
Faktúra 230010 produkty pre bežnú údržbu 49,40 s DPH 2023/10 28.03.2023 Emil Babic- EBAMAX Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 30.03.2023 14.04.2023
Faktúra P1/2023/4544 čistiace a hyg. prostriedky 306,54 s DPH 2023/12 28.03.2023 DEXIS SLOVAKIA, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 30.03.2023 14.04.2023
Faktúra ODB 3 prenájom priestorov telocvične 34,00 bez DPH 1/2023 28.03.2023 Základná škola Jaroslava Simana Obecný futbalový klub Slovan Valaská, o.z. Radovan Antal predseda 21.09.2023 28.09.2023
Faktúra ODB 4 prenájom priestorov telocvične 270,00 bez DPH Dodatok č.1 k Zmluve č.9/2022 28.03.2023 Základná škola Jaroslava Simana Pavol Šmidák Pavol Šmidák nájomca 03.04.2023 19.06.2023
Faktúra 2231066115 vodné,stočné za 12/22-3/23 zš 1 388,73 s DPH 806200425 27.03.2023 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 29.03.2023 14.04.2023
Faktúra 2231066114 vodné,stočné za 12/22-3/23 zš 2 199,92 s DPH 806200425 27.03.2023 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 29.03.2023 14.04.2023
Faktúra 2231066112 vodné,stočné za 12/22-3/23 šj 1 063,46 s DPH 806200425 27.03.2023 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 29.03.2023 14.04.2023
Faktúra ODB 2 prenájom priestorov 103,00 bez DPH 3/2023 27.03.2023 Základná škola Jaroslava Simana LANTASTIK SK, spol. s.r.o. Marian Tutka konateľ 27.03.2023 19.06.2023
Objednávka 2023/13 čistiace a hyg.prostr. pre šj 478,90 s DPH 27.03.2023 SEGAS LG, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 02.06.2022 30.03.2023
Objednávka 2023/14 vysvedčenia, kalendáre 400,00 bez DPH 27.03.2023 ŠEVT a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 30.03.2023
Faktúra 2231066116 vodné,stočné za 12/22-3/23 tv 93,19 s DPH 806200425 27.03.2023 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 29.03.2023 14.04.2023
Zmluva 3/2023 prenájom priestorov v zš 1 103,00 bez DPH 25.03.2023 LANTASTIK SK, spol. s r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 27.03.2023
Faktúra 20230045 elektrický varný kotol KE 200 5 814.00 s DPH 2023/8 23.03.2023 Tatria plus, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 30.03.2023 14.04.2023
Faktúra 202304131 literat.pre šj- Škols.jedáleň 3/23 49,20 s DPH zák.č.SK3111 23.03.2023 Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 29.03.2023 14.04.2023
Objednávka 2023/12 čistiace prostr. pre zš 306,54 s DPH 20.03.2023 DEXIS SLOVAKIA, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 02.06.2022 27.03.2023
Objednávka 2023/11 papierové utierky, toalet.papier 228,80 bez DPH 2020/05+dodatok 20.03.2023 BELT Slovakia s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 27.03.2023
Objednávka 2023/10 produkty pre bežnú údržbu 49,40 s DPH 20.03.2023 Emil Babic- EBAMAX Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 27.03.2023
Objednávka 2023/9 služby správy registratúry 1 900,00 s DPH 17.03.2023 Mgr. Jana Martančíková Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 27.03.2023
Faktúra 130002411476 elektric.energia za 3/2023 2 185.00 s DPH 91002631 13.03.2023 Stredoslovenská energetika a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 14.03.2023 14.04.2023
Faktúra 9231751116 doplatok elektric.energia za 2/2023 135,79 s DPH 91002631 13.03.2023 Stredoslovenská energetika a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 16.03.2023 14.04.2023
Faktúra 20230097 lyžiarsky kurz od 13.2.-17.2.2023 3 700.00 s DPH 2023/3 13.03.2023 Hotel Partizán, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 16.03.2023 14.04.2023
Faktúra 8323923925 telek.služby za 2/2023 zš mob. 27,91 s DPH 1-799377106143,1-799377658016 10.03.2023 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 16.03.2023 14.04.2023
Faktúra 1361209226 služby mobil.operátora za 2/23-tv 2,48 s DPH zmluva O2 10.03.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 16.03.2023 14.04.2023
Faktúra VFP3230011 preprava žiakov lyžiar.výcvik 400,00 s DPH 2023/5 10.03.2023 MH komín, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 14.03.2023 16.03.2023
Faktúra 20230064 vš.mat na VP-rybársky 103,04 s DPH osob.výber 10.03.2023 Rebus RR, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 14.03.2023 16.03.2023
Objednávka 2023/8 elektrický varný kotol KE 200 pre školskú kuchyňu 5 814,00 s DPH 09.03.2023 Tatria plus, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 16.03.2023
Faktúra 20231792 roč.prístup Lepšia geografia pre učit. 50,00 s DPH email 08.03.2023 Lepšia geografia, o.z. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľka školy 08.03.2023 16.03.2023
Faktúra 70917476 poskytovanie služ.Virtuál.knižnice 2/2023 23,56 s DPH VK/09/01/018+dodatok č.ZK 08.03.2023 KOMENSKY, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 10.03.2023 16.03.2023
Faktúra 8323682156 telekomunik.služby za 2/23 šj+EO 29,15 s DPH Dodat.k zml.č.2028561096 08.03.2023 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 14.03.2023 16.03.2023
Faktúra 8323682145 telek.služby za 2/2023 šj mob. 14,98 s DPH 1-799377439031 08.03.2023 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 14.03.2023 16.03.2023
Faktúra 1230325382 telek.služby swan za 2/2023 7,06 s DPH amtel/83088h 07.03.2023 SWAN, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 10.03.2023 16.03.2023
Faktúra BB5230355 šj- zber a odvoz odpadu 2/2023 28,80 s DPH SZ2022/BB 1036 06.03.2023 ESPIK Group s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 10.03.2023 16.03.2023
Faktúra 8611142596 zemný plyn za 3/2023 1 817.00 s DPH 9103926691 02.03.2023 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 10.03.2023 16.03.2023
Faktúra 20230205 cartridge HP 71,80 s DPH telef. 01.03.2023 PrimaCOp - Silvia Oravcová Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 02.03.2023 16.03.2023
Faktúra 2023051 požičanie lyžiarskej výstroje pre žiakov 980,00 s DPH 2023/4 01.03.2023 S/B ŠPORT, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 02.03.2022 16.03.2022
Faktúra VFP3230007 preprava žiakov z Hronca a Osrblia za 2/2023 1 260,00 s DPH 1/2022 01.03.2023 MH komín, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 02.03.2023 16.03.2023
Faktúra 230021 pravidelná kontrola komín.telies 192,00 s DPH telef. 27.02.2023 Marek Hlaváčik kominárske služby Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 02.03.2023 16.03.2023
Faktúra 2023016 príspevok stravné zamestn.ZŠ za 2/2023 186,24 bez DPH Dodatok č.1 k VZN obce č.1/2022 27.02.2023 Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 27.02.2023 01.03.2023
Faktúra 2023017 režijný poplatok stravné zamestn.ZŠ za 2/2023 1 146,54 bez DPH Dodatok č.1 k VZN obce č.1/2022 27.02.2023 Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 27.02.2023 01.03.2023
Faktúra SF 2023018 príspevok stravné zamestn.ZŠ za 2/2023 zo SF 291,00 bez DPH Dodatok č.1 k VZN obce č.1/2022 27.02.2023 Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 27.02.2023 01.03.2023
Faktúra 6123 biologické ošetrenie odpadov v školskej kuchyni 144,00 s DPH 2023/7 27.02.2023 Petr Mrázek Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 02.03.2023 16.03.2023
Objednávka 2023/7 biologické ošetrenie odpadov v školskej kuchyni 144,00 s DPH 22.02.2023 Petr Mrázek Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 01.03.2023
Faktúra 230715227 VP uč.pomôcky - lopty 66,65 s DPH 2023/6 22.02.2023 inSPORTline s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 24.02.2023 01.03.2023
Faktúra ODB 1 prenájom priestorov 206,00 bez DPH 2/2023 20.02.2023 Základná škola Jaroslava Simana LANTASTIK SK, spol. s.r.o. Marian Tutka konateľ 20.02.2023 22.02.2023
Objednávka 2023/6 VP uč.pomôcky - lopty 66,65 s DPH 17.02.2023 inSPORTline s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 22.02.2023
Zmluva 2/2023 prenájom priestorov v zš 1 206,00 bez DPH 17.02.2023 LANTASTIK SK, spol. s r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 20.02.2023
Faktúra 1941533 poistenie majetku r.2023-notebooky 50,13 s DPH 1941533 15.02.2023 Union Poisťovňa, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 21.02.2023 01.03.2023
Faktúra 9231028495 doplatok elektric.energia za 1/2023 257,34 s DPH 91002631 15.02.2023 Stredoslovenská energetika a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 21.02.2023 01.03.2023
Faktúra 1601257670 služby mobil.operátora za 1/23-tv 2,48 s DPH zmluva O2 13.02.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 17.02.2023 16.03.2023
Faktúra 8322144539 telek.služby za 1/2023 zš mob. 27,91 s DPH 1-799377106143,1-799377658016 13.02.2023 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 21.02.2023 16.03.2023
Faktúra 70917476 poskytovanie služ.Virtuál.knižnice 1/2023 23,56 s DPH VK/09/01/018+dodatok č.ZK 13.02.2023 KOMENSKY, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 21.02.2023 16.03.2023
Objednávka 2023/5 preprava žiakov lyžiar.výcvik 400,00 s DPH 13.02.2023 MH komín, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 22.02.2023
Objednávka 2023/4 zapožičanie lyžiar.výstroja 49,00 s DPH 13.02.2023 S/B ŠPORT, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 22.02.2023
Faktúra 130002411476 elektric.energia za 2/2023 2 185.00 s DPH 91002631 13.02.2023 Stredoslovenská energetika a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 14.02.2023 15.02.2023
Zmluva Kolektívna zmluva o kolektívnom vyjednávaní medzi ZŠ a ZO OZ PŠaV 0,00 bez DPH 10.02.2023 ZO OZ PŠ a V na Slovensku, Základná škola Valaská Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 15.02.2023
Objednávka 2023/3 lyžiarsky kurz od 13.2.-17.2.2023 3 700,00 s DPH 10.02.2023 Mýto SKI BIKE, Hotel Partizán, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 20.02.2023
Faktúra 8321901968 telekomunik.služby za 1/23 šj+EO 29,00 s DPH Dodat.k zml.č.2028561096 09.02.2023 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 14.02.2023 15.02.2023
Faktúra 8321901954 telek.služby za 1/2023 šj mob. 14,98 s DPH 1-799377439031 09.02.2023 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 14.02.2023 15.02.2023
Faktúra 8412300802 poskytnutie práva používať progr.VEMA r.2023 567,60 s DPH 13506 09.02.2023 Seyfor Slovensko, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 17.02.2023 16.03.2023
Faktúra VFP3230003 preprava žiakov z Hronca a Osrblia za 1/2023 1 190.00 s DPH 1/2022 09.02.2023 MH komín, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 17.02.2023 16.03.2023
Faktúra 1230225901 telek.služby swan za 1/2023 7,06 s DPH amtel/83088h 07.02.2023 SWAN, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 14.02.2023 15.02.2023
Faktúra BB5230163 šj- zber a odvoz odpadu 1/2023 21,60 s DPH SZ2022/BB 1036 07.02.2023 ESPIK Group s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 14.02.2023 15.02.2023
Faktúra 2023012 oprava odpadového potrubia 16,76 bez DPH telef. 03.02.2023 Technické služby Valaská Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 10.02.2023 15.02.2023
Faktúra 2232201180 tlač PPP poukazov 125,88 bez DPH 2023/1 03.02.2023 ŠEVT a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 03.02.2023 15.02.2023
Faktúra 8765909721 zemný plyn za 1/2023 1 817,00 s DPH 9103926691 02.02.2023 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 10.02.2023 15.02.2023
Faktúra 20230249-01 vložné videoseminár mzdárky 30,00 bez DPH prihláška 01.02.2023 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 10.02.2023 15.02.2023
Faktúra SF 2023010 príspevok stravné zamestn.ZŠ za 1/2023 zo SF 257,00 bez DPH Dodatok č.1 k VZN obce č.1/2022 31.01.2023 Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 31.01.2023 22.02.2023
Faktúra 2023009 príspevok stravné zamestn.ZŠ za 1/2023 164,48 bez DPH Dodatok č.1 k VZN obce č.1/2022 31.01.2023 Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 31.01.2023 15.02.2023
Faktúra 2023008 režij.poplatok stravné zamestn.ZŠ za 1/2023 1 012,58 bez DPH Dodatok č.1 k VZN obce č.1/2022 31.01.2023 Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 31.01.2023 15.02.2023
Zmluva 1/2023 prenájom priestorov v tv 0,00 bez DPH 26.01.2023 Obecný futbalový klub Slovan Valaská Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 27.01.2023
Faktúra 202300016 revízia hasiacich prístrojov,hydrantov.... 300,72 s DPH 2023/2 23.01.2023 MIROMAX s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 31.01.2023 15.02.2023
Objednávka 2023/2 revízia hasiacich prístrojov,hydrantov.... 310,00 s DPH 17.01.2023 MIROMAX s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 27.01.2023
Objednávka 2023/1 PPP pre stravníkov 150,00 bez DPH 17.01.2023 ŠEVT a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 27.01.2023
Faktúra 130002411476 elektric.energia za 1/2023 2 185.00 s DPH 91002631 13.01.2023 Stredoslovenská energetika a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 13.01.2023 15.02.2023
Zmluva ZML 1/2023 poskytnutie praktického vyučovania bez DPH 13.01.2023 Stredná odborná škola pedagogická Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 16.01.2023
Zmluva Dodatok č.1 k Zmluve č. 15/2022 prenájom priestorov telocvične bez DPH 13.01.2023 Obecný futbalový klub Slovan Valaská Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 16.01.2023
Faktúra 1/2023 odbor.prehliadka tv náradia,odstránenie závad 178,05 s DPH telef. 11.01.2023 Roman Mesiarik - REVTECH Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 18.01.2023 15.02.2023
Faktúra 1230128074 telek.služby swan za 12/2022 7,06 s DPH amtel/83088h 11.01.2023 SWAN, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 18.01.2023 15.02.2023
Faktúra 8320363511 telek.služby za 12/2023 zš mob. 27,91 s DPH 1-799377106143,1-799377658016 11.01.2023 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 18.01.2023 15.02.2023
Faktúra BB5222098 šj- zber a odvoz odpadu 12/2022 21,60 s DPH SZ2022/BB 1036 11.01.2023 ESPIK Group s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 18.01.2023 15.02.2023
Faktúra 1451199011 služby mobil.operátora za 12/22-tv 2,84 s DPH zmluva O2 11.01.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 18.01.2023 15.02.2023
Zmluva Dodatok č.1 k Zmluve č. 9/2022 prenájom priestorov telocvične bez DPH 11.01.2023 Pavol Šmidák Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 13.01.2023
Zmluva Dodatok č.1 k Zmluve č.10/2022 prenájom priestorov telocvične bez DPH 10.01.2023 Anna Kokavcová Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 13.01.2023
Faktúra 8320121480 telek.služby za 12/2022 šj mob. 14,91 s DPH 1-799377439031 10.01.2023 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 16.01.2023 15.02.2023
Faktúra 8320121486 telekomunik.služby za 12/22 šj+EO 29,00 s DPH Dodat.k zml.č.2028561096 10.01.2023 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 16.01.2023 15.02.2023
Zmluva Dodatok č.1 k Zmluve č.11/2022 prenájom priestorov telocvične bez DPH 09.01.2023 Ing. Zuzana Slivková Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 13.01.2023
Faktúra 20221215 kancelárske potreby-SZP,ŠJ,R str. 73,11 s DPH telef. 30.12.2022 PrimaCOp - Silvia Oravcová Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 30.12.2022 03.01.2023
Faktúra 220335 routerboard, switch 230,00 s DPH telef. 30.12.2022 Silli Alarm, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 30.12.2022 03.01.2023
Faktúra 9920221020 kancelárske potreby PP,UA,VP 203,20 s DPH vl.výber 29.12.2022 ADDY SLOVAKIA s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 30.12.2022 03.01.2023
Faktúra 22157 služby technika PO, koordinácia BP za 4.Q.2022 270,00 bez DPH 2/2021 28.12.2022 HLÁČIK - HV, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 29.12.2022 03.01.2023
Objednávka 2022/61 prostr. do umývačky, poháre,príbory pre šj 450,00 s DPH 28.12.2022 SEGAS LG, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 03.01.2023
Faktúra 221344 prostr. do umývačky, poháre,príbory pre šj 449,60 s DPH 2022/61 28.12.2022 SEGAS LG, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 29.12.2022 03.01.2023
Faktúra 222278 internet 2022 238,00 bez DPH telef. zml. 28.12.2022 XINET PLUS, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 29.12.2022 03.01.2023
Faktúra 130002359625 elektric.energia za 12/2022 2 170,00 s DPH 91002631 28.12.2022 Stredoslovenská energetika a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 30.12.2022 03.01.2023
Faktúra 22VF00573 pracovné odevy,obuv pre zamest.zš 365,40 s DPH 2022/59 27.12.2022 HSQ SLOVAKIA,s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 28.12.2022 03.01.2023
Faktúra 20221211 preinštalácia Bizhub C203,C224 100,00 s DPH 2022/57 27.12.2022 PrimaCOp - Silvia Oravcová Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 28.12.2022 03.01.2023
Faktúra VFP22069 preprava žiakov z Hronca a Osrblia za 12/2022 980,00 s DPH 1/2022 27.12.2022 MH komín, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 27.12.2022 03.01.2023
Faktúra 222338 servisné práce PC - 11UA 80,00 bez DPH telef. zml. 27.12.2022 XINET PLUS, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 28.12.2022 03.01.2023
Faktúra 220100205 diaľkový ovládač monitoru-UA 25,00 s DPH email 27.12.2022 audio services s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 27.12.2022 03.01.2023
Faktúra 230710215 VP,DSG uč.pomôcky - švihadlá,medicinbaly 167,65 s DPH 2022/60 27.12.2022 inSPORTline s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 27.12.2022 03.01.2023
Objednávka 2022/60 VP uč.pomôcky - švihadlá,medicinbaly 167,65 s DPH 23.12.2022 inSPORTline s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 28.12.2022
Faktúra 22VF00561 pracovné odevy,obuv pre zamest.šj 560,00 s DPH 2022/58 22.12.2022 HSQ SLOVAKIA,s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 23.12.2022 03.01.2023
Faktúra 202222003 literat.pre šj- Škols.jedáleň 12/22 51,35 s DPH zák.č.SK3111,telef. 22.12.2022 Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 23.12.2022 03.01.2023
Faktúra 2221298566 vodné,stočné za 10-12/2022 tv 86,30 s DPH 806200425 22.12.2022 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 28.12.2022 03.01.2023
Faktúra 20221214 VP materiál 70,00 s DPH 2022/57 22.12.2022 PrimaCOp - Silvia Oravcová Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 22.12.2022 03.01.2023
Faktúra 2221298565 vodné,stočné za 10-12/2022 v škd 315,48 s DPH 806200425 22.12.2022 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 22.12.2022 03.01.2023
Faktúra 2221298564 vodné,stočné za 10-12/2022 zš2 166,67 s DPH 806200425 22.12.2022 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 28.12.2022 03.01.2023
Faktúra 220250 medaily,štítky-DSG 72,00 s DPH telef. 22.12.2022 MIŠIAK ŠPORT s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 27.12.2022 03.01.2023
Faktúra 23 odb. prenájom priestorov v tv 101,00 bez DPH 10/2022 22.12.2022 Základná škola Jaroslava Simana Anna Kokavcová Anna Kokavcová fyzická osoba 22.12.2022 03.01.2023
Faktúra 2221298563 vodné,stočné za 10-12/2022 šj+ zš zr.voda 869,29 s DPH 806200425 21.12.2022 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 22.12.2022 03.01.2023
Faktúra 2022096 režij.poplatok stravné zamestn.ZŠ za 12/2022 639,21 bez DPH VZN obce č.1/2022 21.12.2022 Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 21.12.2022 03.01.2023
Faktúra 2022097 príspevok stravné zamestn.ZŠ za 12/2022 58,11 bez DPH VZN obce č.1/2022 21.12.2022 Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 21.12.2022 03.01.2023
Faktúra 24 odb. prenájom priestorov v tv 51,00 bez DPH 15/2022 21.12.2022 Základná škola Jaroslava Simana Obecný futbalový klub Slovan Valaská, o.z. Radovan Antal fyzická osoba 23.12.2022 03.01.2023
Faktúra 22 odb. prenájom priestorov v tv 51,00 bez DPH 11/2022 21.12.2022 Základná škola Jaroslava Simana Ing. Zuzana Slivková Ing. Zuzana Slivková fyzická osoba 21.12.2022 10.01.2023
Objednávka 2022/59 pracovné odevy,obuv pre zamest.zš 366,00 s DPH 20.12.2022 HSQ SLOVAKIA,s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 23.12.2022
Faktúra 21 odb. prenájom priestorov v tv 135,00 bez DPH 9/2022 20.12.2022 Základná škola Jaroslava Simana Pavol Šmidák Pavol Šmidák fyzická osoba 21.12.2022 03.01.2023
Objednávka 2022/57 materiál na krúžky 70,00 s DPH 19.12.2022 PrimaCOp - Silvia Oravcová Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 06.12.2022 23.12.2022
Objednávka 2022/58 pracovné odevy,obuv pre zamest.šj 567,00 s DPH 19.12.2022 HSQ SLOVAKIA,s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 23.12.2022
Objednávka 2022/56 SF potraviny na posedenie pri kapustnici 222,00 s DPH 16.12.2022 POTRAVINY PLUS Emília Poliaková Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 23.12.2022
Objednávka 2022/57 SF potraviny na posedenie pri kapustnici 90,00 s DPH 16.12.2022 MASO-ÚDENINY Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 23.12.2022
Faktúra 230708261 uč.pomôcky - lopty "DSG" 171,25 s DPH 2022/56 14.12.2022 inSPORTline s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 21.12.2022 03.01.2023
Faktúra F22083094 uč.pomôcky -knihy UA 77,91 s DPH 2022/52 14.12.2022 PRESKOLY.SK s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 19.12.2022 03.01.2023
Faktúra 22008 substrát na ihličnany-od obce 92,40 s DPH 2022/55 14.12.2022 BORAJA 2,s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 19.12.2022 03.01.2023
Faktúra 2022455 výmena odpadového potrubia-od obce 53,86 bez DPH telef. 14.12.2022 Technické služby Valaská Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 21.12.2022 03.01.2023
Objednávka 2022/56 uč.pomôcky - lopty "DSG" 171,25 s DPH 13.12.2022 inSPORTline s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 15.12.2022
Faktúra 9227834457 elektric.energia za 11/2022 2 246.89 s DPH 91002631 13.12.2022 Stredoslovenská energetika a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 19.12.2022 03.01.2023
Faktúra 1321156923 služby mobil.operátora za 11/22-tv 2,84 s DPH zmluva O2 13.12.2022 O2 Slovakia, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 19.12.2022 03.01.2023
Faktúra 8318513558 telek.služby za 11/2022 zš mob. 27,91 s DPH 1-799377106143,1-799377658016 13.12.2022 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 19.12.2022 03.01.2023
Faktúra 20221209 SZP kopírovanie za 12/2022 57,26 s DPH ZS 3010-2014 13.12.2022 PrimaCOp Oravec Marcel Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 15.12.2022 03.01.2023
Faktúra 20221208 VP kopírovanie za 12/2022 21,62 s DPH ZP 0310-2017 13.12.2022 PrimaCOp Oravec Marcel Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 15.12.2022 03.01.2023
Objednávka 2022/55 substrát na ihličnany 92,60 s DPH 12.12.2022 BORAJA 2,s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 13.12.2022
Faktúra 20220008 vš.materiál pre bež.údržbu +maľovanie tried 257,52 s DPH vl.výber-zošit údržby 12.12.2022 Ladislav Šramko Sklomix Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 15.12.2022 03.01.2023
Faktúra EP2201271 VP softwer Informatika s Emilom 108,00 s DPH 2022/49 12.12.2022 Indícia s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 12.12.2022 03.01.2023
Faktúra 2022120703 uč.pomôcky UA 274,10 s DPH 2022/53 12.12.2022 Legalsoft s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 12.12.2022 03.01.2023
Faktúra 8318272866 telek.služby za 11/2022 šj mob. 14,91 s DPH 1-799377439031 09.12.2022 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 15.12.2022 03.01.2023
Zmluva ZS 0912-2022 servis kopírky Konica Minolta Bizhub C203 bezhodnoty bez DPH 09.12.2022 Silvia Oravcová PrimaCOp Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 22.12.2022
Faktúra 1221126470 telek.služby swan za 11/2022 7,06 s DPH amtel/83088h 09.12.2022 SWAN, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 13.12.2022 03.01.2023
Faktúra 8318272890 telekomunik.služby za 11/22 šj+EO 29,00 s DPH Dodat.k zml.č.2028561096 09.12.2022 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 15.12.2022 03.01.2023
Zmluva ZP 0812-2022 prenájom kopírky Konica Minolta Bizhub C224e bezhodnoty bez DPH 08.12.2022 Silvia Oravcová PrimaCOp Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 22.12.2022
Faktúra 221255 čistiace a hyg.prostr. pre šj 382,63 s DPH 2022/50 07.12.2022 SEGAS LG, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 13.12.2022 03.01.2023
Faktúra VFP22064 preprava žiakov z Hronca a Osrblia za 11/2022 1 400.00 s DPH 1/2022 06.12.2022 MH komín, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 12.12.2022 03.01.2023
Objednávka 2022/53 uč.pomôcky UA 274,10 s DPH 06.12.2022 Legalsoft s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 08.12.2022
Faktúra BB5221910 šj- zber a odvoz odpadu 11/2022 36,00 s DPH SZ2022/BB 1036 06.12.2022 ESPIK Group s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 12.12.2022 03.01.2023
Faktúra 2022429 oprava radiatora 27,00 bez DPH telef. 06.12.2022 Technické služby Valaská Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 13.12.2022 03.01.2023
Objednávka 2022/52 uč.pomôcky UA 77,91 s DPH 06.12.2022 PRESKOLY.SK s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 08.12.2022
Faktúra 9920220968 kancelárske potreby PP 275,29 s DPH 2022/51 06.12.2022 ADDY SLOVAKIA s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 13.12.2022 03.01.2023
Objednávka 2022/54 nákupné poukážky-príspevok zo Soc.fondu 480,00 bez DPH 06.12.2022 Panta Rhei,s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 08.12.2022
Faktúra 8756178952 zemný plyn za 12/2022 1 685.00 s DPH 9103926691 05.12.2022 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 12.12.2022 03.01.2023
Objednávka 2022/51 kancelárske potreby PP 300,00 s DPH 05.12.2022 ADDY SLOVAKIA s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 08.12.2022
Faktúra 632016218 sadenice 21 stromčekov-od obce 343,50 s DPH 2022/48 05.12.2022 Lesy Slovenskej republiky, š.p. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 07.12.2022 15.12.2022
Faktúra VFV20221024 oprava výťahu v šk.jedálni 257,88 s DPH 2022/47 05.12.2022 Dašurie Račáková RADO - LIFT Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 07.12.2022 15.12.2022
Faktúra 222187 servisné práce PC - SZP 40,00 bez DPH zml. 02.12.2022 XINET PLUS, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 07.12.2022 15.12.2022
Faktúra 20221107 kopírovanie za 7-11/2022 240,91 s DPH ZP 0310-2017 01.12.2022 PrimaCOp Oravec Marcel Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 06.12.2022 15.12.2022
Faktúra 20221108 uč.pomôcky pre žiaka z Ukrajiny 68,00 s DPH vlastný výber 01.12.2022 PrimaCOp - Silvia Oravcová Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 06.12.2022 15.12.2022
Faktúra 20221106 kopírovanie za 7-11/2022 650,65 s DPH ZS 3010-2014 01.12.2022 PrimaCOp Oravec Marcel Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 06.12.2022 15.12.2022
Faktúra VF2200690 motorček Tesla SMR300/100 11,60 s DPH email 30.11.2022 1111, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 06.12.2022 15.12.2022
Faktúra 2022083 režij.poplatok stravné zamestn.ZŠ za 11/2022 952,38 bez DPH VZN obce č.1/2022 30.11.2022 Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 30.11.2022 15.12.2022
Faktúra 2022084 príspevok stravné zamestn.ZŠ za 11/2022 86,58 bez DPH VZN obce č.1/2022 30.11.2022 Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 30.11.2022 15.12.2022
Objednávka 2022/50 čistiace a hyg.prostr. pre šj 383,00 s DPH 30.11.2022 SEGAS LG, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 01.12.2022
Objednávka 2022/49 VP softwer Informatika s Emilom 108,00 s DPH 30.11.2022 Indícia s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 01.12.2022
Faktúra 20 odb. prenájom priestorov v zš 1 103,00 bez DPH 16/2022 28.11.2022 Základná škola Jaroslava Simana LANTASTIK SK, s.r.o. Marian Tutka konateľ 28.11.2022 27.12.2022
Objednávka 2022/47 oprava výťahu v šk.jedálni 260,00 s DPH 25.11.2022 Dašurie Račáková RADO - LIFT Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 06.08.2019 01.12.2022
Faktúra 2022065 výmena expanzomatu v plyn.kotolni 1 062.62 s DPH 2022/42 25.11.2022 Peter Sorkovský - ELEKTROGAS Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 28.11.2022 15.12.2022
Zmluva 16/2022 prenájom priestorov v zš 1 103,00 bez DPH 25.11.2022 LANTASTIK SK, spol. s r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 28.11.2022
Objednávka 2022/48 sadenice 21 stromčekov-od obce 343,50 s DPH 25.11.2022 Lesy Slovenskej republiky, š.p. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 06.08.2019 01.12.2022
Faktúra 2022049 revízie el.inštalácie 90,00 bez DPH telef. 22.11.2022 SNEKO -Juraj Šnek Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 24.11.2022 28.11.2022
Objednávka 2022/46 SF SF darčekové balíčky 1 040,00 s DPH 22.11.2022 ADDY SLOVAKIA s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 24.11.2022
Zmluva 15/2022 prenájom priestorov v tv 80,00 bez DPH 21.11.2022 Obecný futbalový klub Slovan Valaská Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 24.11.2022
Faktúra 18 odb. prenájom priestorov v tv 116,00 bez DPH 10/2022 16.11.2022 Základná škola Jaroslava Simana Anna Kokavcová Anna Kokavcová fyzická osoba 21.11.2022 28.11.2022
Faktúra 17 odb. prenájom priestorov v tv 65,00 bez DPH 11/2022 16.11.2022 Základná škola Jaroslava Simana Ing. Zuzana Slivková Ing. Zuzana Slivková fyzická osoba 16.11.2022 28.11.2022
Faktúra 19 odb. prenájom priestorov v tv 168,00 bez DPH 9/2022 16.11.2022 Základná škola Jaroslava Simana Pavol Šmidák Pavol Šmidák fyzická osoba 25.11.2022 23.12.2022
Zmluva Zmluva o spolupráci o spolupráci pri poskytovaní praktického vyučovania ... neuvedené s DPH 16.11.2022 Deutsch - Slowakische Akademien, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 16.11.2022
Faktúra VFP22059 preprava žiakov z Hronca a Osrblia za 10/2022 1 330.00 s DPH 1/2022 16.11.2022 MH komín, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 21.11.2022 21.11.2022
Faktúra 1461155154 služby mobil.operátora za 10/22-tv 2,84 s DPH zmluva O2 14.11.2022 O2 Slovakia, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 16.11.2022 21.11.2022
Faktúra 8316676303 telek.služby za 10/2022 zš mob. 27,97 s DPH 1-799377106143,1-799377658016 14.11.2022 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 16.11.2022 21.11.2022
Faktúra 9227115653 elektric.energia za 10/2022 2 016,43 s DPH 91002631 14.11.2022 Stredoslovenská energetika a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 16.11.2022 21.11.2022
Faktúra P1/2022/17016 čistiace prostr. pre zš 248,20 s DPH 2022/45 11.11.2022 DEXIS SLOVAKIA, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 15.11.2022 21.11.2022
Faktúra 202217963 Odb.liter.-Zákony ...10/2022 50,55 s DPH zák.č.SK3111 11.11.2022 Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 16.11.2022 21.11.2022
Faktúra 2022049 registračný poplatok Škola za demokr... 40,00 bez DPH 16/2022 11.11.2022 Centrum komunitného organizovania Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 15.11.2022 21.11.2022
Faktúra 202217800 literat.pre šj- Škols.jedáleň 10/22 51,35 s DPH zák.č.SK3111,telef. 10.11.2022 Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 15.11.2022 21.11.2022
Faktúra 0122023 servis dochádzk.systému 75,00 bez DPH telef. 10.11.2022 Erik Chudý - CHERIK Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 15.11.2022 21.11.2022
Faktúra BB5221721 šj- zber a odvoz odpadu 10/2022 28,80 s DPH SZ2022/BB 1036 08.11.2022 ESPIK Group s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 10.11.2022 21.11.2022
Faktúra 222310740 poplatok za súťaž Vševedko 85,00 bez DPH 2022/44 08.11.2022 Talentída, n.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 09.11.2022 21.11.2022
Objednávka 2022/45 SF čistiace prostr. pre zš 248,20 s DPH 07.11.2022 DEXIS SLOVAKIA, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 02.06.2022 14.11.2022
Faktúra 8316435942 telekomunik.služby za 10/22 šj+EO 29,40 s DPH Dodat.k zml.č.2028561096 07.11.2022 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 14.11.2022 21.11.2022
Faktúra 8316435936 telek.služby za 10/2022 šj mob. 14,91 s DPH 1-799377439031 07.11.2022 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 14.11.2022 21.11.2022
Faktúra 1221126935 telek.služby swan za 10/2022 7,06 s DPH amtel/83088h 07.11.2022 SWAN, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 14.11.2022 21.11.2022
Faktúra 222018 servisné práce PC 50,00 bez DPH zml. 07.11.2022 XINET PLUS, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 10.11.2022 21.11.2022
Faktúra 8727111726 zemný plyn za 11/2022 1 685.00 s DPH 9103926691 03.11.2022 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 10.11.2022 21.11.2022
Objednávka 2022/44 poplatok za súťaž Vševedko 85,00 bez DPH 31.10.2022 Talentída, n.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 10.11.2022
Faktúra 2022349 maľovanie priestorov ŠKD 137,60 bez DPH telef. 28.10.2022 Technické služby Valaská Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 03.11.2022 21.11.2022
Faktúra 202216478 Odb.liter.-Vzdelávanie detí...11/2021 44,36 s DPH zák.č.SK3111 28.10.2022 Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 03.11.2022 21.11.2022
Faktúra 2022078 príspevok stravné zamestn.ZŠ za 10/2022 84,24 bez DPH VZN obce č.1/2022 28.10.2022 Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 31.10.2022 21.11.2022
Faktúra 2022079 režij.poplatok stravné zamestn.ZŠ za 10/2022 926,64 bez DPH VZN obce č.1/2022 28.10.2022 Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 31.10.2022 21.11.2022
Faktúra 2022360 čistenie odpadu el.krtom 99,00 bez DPH telef. 28.10.2022 Technické služby Valaská Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 03.11.2022 21.11.2022
Objednávka 2022/43 SF SF stravovacie služby pre zamestn. "Hydinové hody" 168,00 s DPH 24.10.2022 ZIFO spol.s r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 02.11.2022
Faktúra 16 odb. prenájom priestorov v zš 1 158,00 bez DPH 14/2022 24.10.2022 Základná škola Jaroslava Simana LANTASTIK SK, s.r.o. Marian Tutka konateľ 24.10.2022 24.11.2022
Objednávka 2022/42 výmena expanzomatu v plyn.kotolni 1 063,00 s DPH 24.10.2022 Peter Sorkovský - ELEKTROGAS Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 02.11.2022
Zmluva 14/2022 prenájom priestorov v zš 1 158,00 bez DPH 22.10.2022 LANTASTIK SK, spol. s r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 02.11.2022
Faktúra 0832022 deratizácia v školskej kuchyni 191,00 s DPH telef. 20.10.2022 Mišura, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 31.10.2022 21.11.2022
Faktúra 2022116 autobusová preprava Valaská-Šiat.Bukovinka a späť 424,08 s DPH 2022/39 20.10.2022 Marian Kupec - autobusová preprava Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 31.10.2022 21.11.2022
Faktúra 2022106806 pap.utierky, toalet.papier 247,99 s DPH 2022/40 2020/05+dodatok 20.10.2022 BELT Slovakia s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 31.10.2022 21.11.2022
Faktúra 222310492 poplatok za súťaž Maksík 150,00 s DPH 2022/41 19.10.2022 Talentída, n.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 20.10.2022 18.11.2022
Faktúra 1591137569 služby mobil.operátora za 9/22-tv 1,48 s DPH zmluva O2 17.10.2022 O2 Slovakia, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 20.10.2022 18.11.2022
Objednávka 2022/41 poplatok za súťaž Maksík 150,00 s DPH 17.10.2022 Talentída, n.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 18.10.2022
Zmluva 16/2022 o spolupráci v rámci implementácie vzdelávacieho projektu CKO neuvedené s DPH 17.10.2022 Centrum komunitného organizovania Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 18.10.2022
Faktúra 15 odb. prenájom priestorov v zš 1 57,00 bez DPH 13/2022 17.10.2022 Základná škola Jaroslava Simana VAN SPED s.r.o. Gabriel Kalaš zástupca 17.10.2022 17.11.2022
Faktúra 9226168657 elektric.energia za 9/2022 1 814,94 s DPH 91002631 14.10.2022 Stredoslovenská energetika a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 19.10.2022 18.11.2022
Zmluva 13/2022 prenájom priestorov v zš 1 57,00 bez DPH 14.10.2022 VAN SPED s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 17.10.2022
Faktúra VF222135 učebnice-anglický jazyk 1PO1,2 5 864.95 s DPH 2022/38 13.10.2022 Richard Šrobár - Littera Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 20.10.2022 10.11.2022
Faktúra 22067 služby technika PO, koordinácia BP za 3.Q.2022 270,00 bez DPH 2/2021 13.10.2022 HLÁČIK - HV, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 19.10.2022 10.11.2022
Objednávka 2022/40 pap.utierky, toalet.papier 206,66 bez DPH 2020/05+dodatok 12.10.2022 BELT Slovakia s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 05.02.2020 14.10.2022
Faktúra 220274 toner do tlačiarne č/b CF230X 3500str. 51,00 s DPH telef. 11.10.2022 Silli Alarm, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 19.10.2022 10.11.2022
Faktúra 8314841307 telek.služby za 9/2022 zš mob. 27,91 s DPH 1-799377106143,1-799377658016 11.10.2022 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 19.10.2022 10.11.2022
Faktúra 1221021144 telek.služby swan za 9/2022 7,06 s DPH amtel/83088h 11.10.2022 SWAN, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 17.10.2022 10.11.2022
Faktúra 1222208394 vysvedčenia 127,56 s DPH 2022/10 ZML2019/01 11.10.2022 ŠEVT a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 17.10.2022 10.11.2022
Faktúra BB5221530 šj- zber a odvoz odpadu 9/2022 28,80 s DPH SZ2022/BB 1036 10.10.2022 ESPIK Group s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 17.10.2022 10.11.2022
Faktúra VFP22051 preprava žiakov z Hronca a Osrblia za9/2022 1 330,00 s DPH 1/2022 07.10.2022 MH komín, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 17.10.2022 10.11.2022
Zmluva Rámcová kúpna zmluva (potraviny) na dodávanie a kúpu potravín neuvedené s DPH 07.10.2022 TERNO real estate s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 13.10.2022
Faktúra 8314601373 telek.služby za 9/2022 šj mob. 15,05 s DPH 1-799377439031 06.10.2022 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 17.10.2022 10.11.2022
Faktúra 8314601383 telekomunik.služby za 9/22 šj+EO 29,00 s DPH Dodat.k zml.č.2028561096 06.10.2022 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 17.10.2022 10.11.2022
Faktúra 221840 servisné práce PC 40,00 bez DPH zml. 06.10.2022 XINET PLUS, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 19.10.2022 10.11.2022
Objednávka 2022/39 autobusová preprava Valaská-Šiat.Bukovinka a späť 456,00 s DPH 06.10.2022 Marian Kupec - autobusová preprava Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 14.10.2022
Faktúra 2221229251 vodné,stočné za 7-9/2022 zš2 90,13 s DPH 806200425 05.10.2022 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 12.10.2022 10.11.2022
Faktúra 8736762628 zemný plyn za 10/2022 1 685.00 s DPH 9103926691 05.10.2022 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 07.10.2022 10.11.2022
Faktúra 2221229249 vodné,stočné za 7-9/2022 šj+ zš zr.voda 796,70 s DPH 806200425 05.10.2022 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 12.10.2022 10.11.2022
Faktúra 2221229252 vodné,stočné za 7-9/2022 zš1 186,04 s DPH 806200425 05.10.2022 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 12.10.2022 10.11.2022
Faktúra 2221229253 vodné,stočné za 7-9/2022 tv 26,14 s DPH 806200425 05.10.2022 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 12.10.2022 10.11.2022
Faktúra 220203 medaily,pohár-beh pre zdr.srdce 66,24 s DPH telef. 03.10.2022 MIŠIAK ŠPORT s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 07.10.2022 10.11.2022
Faktúra 2022071 príspevok stravné zamestn.ZŠ za 9/2022 82,16 bez DPH VZN obce č.1/2022 30.09.2022 Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 30.09.2022 14.10.2022
Faktúra 2022070 režij.poplatok stravné zamestn.ZŠ za 9/2022 903,76 bez DPH VZN obce č.1/2022 30.09.2022 Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 30.09.2022 14.10.2022
Zmluva 21302 o zájazde Škola v prírode Tále 5 696,00 s DPH 29.09.2022 CK Slniečko, spol.s r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 28.11.2022
Faktúra 202215575 Odb.liter.-Vzdelávanie detí...10/2021 45,26 s DPH zák.č.SK3111 29.09.2022 Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 30.09.2022 14.10.2022
Faktúra 2022107 autobusová preprava Valaská-Vysoké Tatry a späť 349,56 s DPH telef. 28.09.2022 Marian Kupec - autobusová preprava Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 29.09.2022 14.10.2022
Faktúra 202260980 servis a revízia plynového zariadenia 1 089,60 s DPH 2022/35 27.09.2022 STYK SERVIS, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 29.09.2022 14.10.2022
Objednávka 2022/38 učebnice-anglický jazyk 1PO1,2 5 864.95 s DPH 26.09.2022 Littera-distribúcia jazykovej literatúry Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 26.09.2022
Faktúra 14 odb. prenájom priestorov 79,00 bez DPH 12/2022 26.09.2022 Základná škola Jaroslava Simana LANTASTIK SK, s.r.o. Marian Tutka konateľ 26.09.2022 26.10.2022
Faktúra 220232 Premiumcordkábel HDMI-HDMI 12,00 s DPH telef. 26.09.2022 Silli Alarm, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 26.09.2022 14.10.2022
Faktúra 2299000242 VP komponenty na výrobu odznakov 500ks 70,99 s DPH 2022/37 26.09.2022 RM Technologies s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 26.09.2022 14.10.2022
Zmluva 12/2022 prenájom priestorov v zš 1 79,00 bez DPH 23.09.2022 LANTASTIK SK, spol. s r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 26.09.2022
Faktúra 12300058 uč.pomôcky od Nadácie ŽP 102,85 s DPH 2022/36 23.09.2022 Stores inSPORTline SK s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 26.09.2022 14.10.2022
Faktúra 522317623 overenie presnosti váh v šk.jed. 58,20 s DPH 2022/31 22.09.2022 Slovenská legálna metrológia, n.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 26.09.2022 14.10.2022
Objednávka 2022/36 uč.pomôcky od Nadácie ŽP 102,85 s DPH 22.09.2022 inSPORTline s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 23.09.2022
Objednávka 2022/37 VP komponenty na výrobu odznakov 500ks 70,99 s DPH 22.09.2022 RM Technologies s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 26.09.2022
Zmluva 7585d80e-5736-4d90-a60c-6b7185ace58d Dodatok č.1 k zmluve o spolupráci... projektu "Dajme spolu gól" bez DPH 20.09.2022 Slovenský futbalový zväz Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 03.10.2022
Faktúra 9225414185 elektric.energia za 8/2022 1 110,62 s DPH 91002631 20.09.2022 Stredoslovenská energetika a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 23.09.2022 14.10.2022
Faktúra 20220112 oprava el.kotla 150L v šk.kuchyni z Réžie str. 752,40 s DPH havarij.stav 19.09.2022 Tatria plus, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 19.09.2022 14.10.2022
Zmluva 11/2022 prenájom priestorov telocvične 197,00 bez DPH 14.09.2022 Ing. Zuzana Slivková Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 16.09.2022
Zmluva 10/2022 prenájom priestorov telocvične 226,00 bez DPH 14.09.2022 Anna Kokavcová Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 16.09.2022
Objednávka 2022/35 servis a revízia plynového zariadenia 908,00 bez DPH 13.09.2022 STYK SERVIS, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 22.09.2022
Faktúra 8313002286 telek.služby za 8/2022 zš mob. 27,91 s DPH 1-799377106143,1-799377658016 12.09.2022 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 19.09.2022 14.10.2022
Faktúra 1361073072 služby mobil.operátora za 8/22-tv 1,48 s DPH zmluva O2 12.09.2022 O2 Slovakia, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 19.09.2022 14.10.2022
Faktúra 1220915569 telek.služby swan za 8/2022 7,06 s DPH amtel/83088h 09.09.2022 SWAN, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 16.09.2022 23.09.2022
Faktúra 9920220655 kancelárske potreby 305,65 s DPH 2022/33 09.09.2022 ADDY SLOVAKIA s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 12.09.2022 23.09.2022
Faktúra OF22-032 oprava vertikálnych žalúzií 204,00 s DPH telef. 09.09.2022 EUROHAUS SK, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 19.09.2022 23.09.2022
Faktúra 8312765128 telekomunik.služby za 8/22 šj+EO 29,00 s DPH Dodat.k zml.č.2028561096 09.09.2022 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 16.09.2022 23.09.2022
Faktúra 202213620 literat.pre šj- Škols.jedáleň 8/22 51,35 s DPH zák.č.SK3111,telef. 06.09.2022 Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 16.09.2022 23.09.2022
Faktúra 8775418542 zemný plyn za 9/2022 1 685.00 s DPH 9103926691 06.09.2022 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 12.09.2022 23.09.2022
Zmluva 9/2022 prenájom priestorov telocvične 451,00 bez DPH 06.09.2022 Pavol Šmidák Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 13.09.2022
Faktúra 220214 toner do tlačiarne č/b 19,92 s DPH telef. 06.09.2022 Silli Alarm, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 12.09.2022 23.09.2022
Faktúra 221644 servisné práce PC 140,00 bez DPH zml. 06.09.2022 XINET PLUS, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 19.09.2022 23.09.2022
Faktúra 2022063 príspevok stravné zamestn.ZŠ za 8/2022 15,47 bez DPH VZN obce č.1/2022 31.08.2022 Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 31.08.2022 23.09.2022
Faktúra 2022062 režij.poplatok stravné zamestn.ZŠ za 8/2022 170,17 bez DPH VZN obce č.1/2022 31.08.2022 Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 31.08.2022 23.09.2022
Faktúra 5922011058 ročný prístup Verejná správa SR 204,00 s DPH email 26.08.2022 Poradca podnikateľa, spol.s r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 30.08.2022 23.09.2022
Faktúra 202200238 stravovacie služby pre zamestnancov za august 59,11 s DPH 2022/32 26.08.2022 PERLA GASTRO, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 30.08.2022 23.09.2022
Faktúra 20220112 oprava konvektomatu v šk.kuchyni 226,80 s DPH havarij.stav 26.08.2022 Tatria plus, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 30.08.2022 23.09.2022
Faktúra 202212161 Odb.liter.-Vzdelávanie detí...9/2021 44,36 s DPH zák.č.SK3111 26.08.2022 Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 12.09.2022 23.09.2022
Faktúra 7/122 obrusovina pre šk.jed. 66,00 s DPH 2022/34 26.08.2022 Alica Brozmanová Textil Dúha Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 30.08.2022 16.09.2022
Faktúra FA220109 kontrola komín.telesa, dymovodov 192,00 s DPH telef. 25.08.2022 Marek Hlaváčik kominárske služby Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 12.09.2022 16.09.2022
Objednávka 2022/34 obrusovina pre šk.jed. 66,00 s DPH 23.08.2022 Alica Brozmanová Textil Dúha Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 02.09.2022
Objednávka 2022/33 kancelárske potreby 350,00 s DPH 22.08.2022 ADDY SLOVAKIA s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 31.08.2022
Faktúra 1551073315 služby mobil.operátora za 7/22-tv 1,48 s DPH zmluva O2 19.08.2022 O2 Slovakia, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 22.08.2022 16.09.2022
Faktúra 9224754921 elektric.energia za 6/2022 preplatok -346,44 s DPH 91002631 15.08.2022 Stredoslovenská energetika a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 22.08.2022 16.09.2022
Faktúra 9224754920 elektric.energia za 5/2022 preplatok -376,69 s DPH 91002631 15.08.2022 Stredoslovenská energetika a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 22.08.2022 16.09.2022
Faktúra 9224754919 elektric.energia za 4/2022 preplatok -379,27 s DPH 91002631 15.08.2022 Stredoslovenská energetika a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 22.08.2022 16.09.2022
Faktúra 9224754918 elektric.energia za 3/2022 preplatok -402,08 s DPH 91002631 15.08.2022 Stredoslovenská energetika a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 22.08.2022 16.09.2022
Faktúra 9224754917 elektric.energia za 2/2022 preplatok -401,36 s DPH 91002631 15.08.2022 Stredoslovenská energetika a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 22.08.2022 16.09.2022
Faktúra 9224754922 elektric.energia za 7/2022 1 087,36 s DPH 91002631 15.08.2022 Stredoslovenská energetika a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 22.08.2022 16.09.2022
Faktúra 2403272159 poistenie majetku a zodp.za škodu 461,42 bez DPH 2403272159 15.08.2022 Generali Poisťovňa, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 16.09.2022 16.09.2022
Faktúra 8311157891 telek.služby za 7/2022 zš mob. 27,97 s DPH 1-799377106143,1-799377658016 12.08.2022 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 22.08.2022 23.08.2022
Faktúra 8310920711 telekomunik.služby za 7/22 šj+EO 29,00 s DPH Dodat.k zml.č.2028561096 10.08.2022 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 11.08.2022 23.08.2022
Faktúra 1220828762 telek.služby swan za 7/2022 7,06 s DPH amtel/83088h 10.08.2022 SWAN, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 11.08.2022 23.08.2022
Faktúra BB5221218 šj- zber a odvoz odpadu 7/2022 7,20 s DPH SZ2022/BB 1036 10.08.2022 ESPIK Group s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 11.08.2022 23.08.2022
Faktúra 8309498131 telek.služby za 6/2022 zš mob. 27,91 s DPH 1-799377106143,1-799377658016 10.08.2022 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 11.08.2022 23.08.2022
Faktúra 8312765121 telek.služby za 8/2022 šj mob. 14,91 s DPH 1-799377439031 09.08.2022 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 16.09.2022 23.09.2022
Faktúra 202200224 stravovacie služby pre zamestnancov za júl 43,69 s DPH 2022/32 03.08.2022 PERLA GASTRO, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 04.08.2022 23.08.2022
Faktúra 1222206840 triedne výkazy, kalendáre 76,86 s DPH 2022/10 ZML2019/01 02.08.2022 ŠEVT a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 04.08.2022 23.08.2022
Faktúra 8804255300 zemný plyn za 8/2022 1 685.00 s DPH 9103926691 02.08.2022 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 04.08.2022 23.08.2022
Faktúra 9224001402 elektric.energia za 5/2022 nedoplatok 376,69 s DPH 91002631 26.07.2022 Stredoslovenská energetika a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 03.08.2022 23.08.2022
Faktúra 9224001401 elektric.energia za 4/2022 nedoplatok 379,27 s DPH 91002631 26.07.2022 Stredoslovenská energetika a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 03.08.2022 23.08.2022
Faktúra 9224001400 elektric.energia za 3/2022 nedoplatok 402,08 s DPH 91002631 26.07.2022 Stredoslovenská energetika a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 03.08.2022 23.08.2022
Faktúra 9224001399 elektric.energia za 2/2022 nedoplatok 401,36 s DPH 91002631 26.07.2022 Stredoslovenská energetika a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 03.08.2022 23.08.2022
Zmluva 1/2022 zmluva o preprave osôb 70.00/1deň s DPH 25.07.2022 MH komín, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 07.09.2022
Faktúra 3220460 kalibrácia teplomera v šj 57,20 s DPH email 25.07.2022 ADM s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 28.07.2022 01.08.2022
Faktúra 2022054 režij.poplatok stravné zamestn.ZŠ za 7/2022 87,23 bez DPH VZN obce č.1/2022 15.07.2022 Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 18.07.2022 20.07.2022
Faktúra 2022055 príspevok stravné zamestn.ZŠ za 7/2022 7,93 bez DPH VZN obce č.1/2022 15.07.2022 Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 18.07.2022 20.07.2022
Objednávka 2022/32 stravovacie služby pre zamestnancov 4.68/1jedlo s DPH 14.07.2022 PERLA GASTRO, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 21.07.2022
Faktúra 220698 čistiace a hyg.prostr. pre šj+OOP zamest. 696,67 s DPH 2022/30 14.07.2022 SEGAS LG, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 18.07.2022 20.07.2022
Faktúra 9224006849 elektric.energia za 6/2022 2 263,36 s DPH 91002631 13.07.2022 Stredoslovenská energetika a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 13.07.2022 20.07.2022
Faktúra 1220725960 telek.služby swan za 6/2022 7,06 s DPH amtel/83088h 13.07.2022 SWAN, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 18.07.2022 20.07.2022
Faktúra 202211309 Odb.liter.-Zákony ...7/2022 50,55 s DPH zák.č.SK3111 13.07.2022 Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 18.07.2022 20.07.2022
Faktúra 2207000754 šj aktualizácia,servis k programu ŠJ4 57,60 s DPH Zml.Soft-GL 12.07.2022 SOFT-GL s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 14.07.2022 20.07.2022
Faktúra 1561045911 služby mobil.operátora za 6/22-tv 1,96 s DPH zmluva O2 12.07.2022 O2 Slovakia, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 14.07.2022 20.07.2022
Faktúra 8310920701 telek.služby za 7/2022 šj mob. 14,91 s DPH 1-799377439031 11.07.2022 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 11.08.2022 23.08.2022
Faktúra 8309049889 telek.služby za 6/2022 šj mob. 14,91 s DPH 1-799377439031 11.07.2022 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 13.07.2022 20.07.2022
Faktúra 9122002084 softw. licencia aSc Agenda Komplet od 7/2022 do 6/2023 519,00 s DPH predlž.licencie 11.07.2022 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 13.07.2022 20.07.2022
Faktúra 8309049897 telekomunik.služby za 6/22 šj+EO 29,00 s DPH Dodat.k zml.č.2028561096 11.07.2022 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 13.07.2022 20.07.2022
Objednávka 2022/31 overenie presnosti váh v šk.jed. 60,00 s DPH 07.07.2022 Slovenská legálna metrológia, n.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 18.07.2022
Faktúra BB5221050 šj- zber a odvoz odpadu 6/2022 36,00 s DPH SZ2022/BB 1036 07.07.2022 ESPIK Group s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 12.07.2022 20.07.2022
Faktúra VFP22033 preprava žiakov z Hronca a Osrblia za 6/2022 1 540.00 s DPH 1/2021 06.07.2022 MH komín, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 12.07.2022 20.07.2022
Faktúra 220147 vš.mat. k prenosu dát 32,66 s DPH telef. 06.07.2022 Silli Alarm, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 12.07.2022 20.07.2022
Faktúra 2200088 záves Aximat 22,00 s DPH osobný výber 06.07.2022 scobis plus, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 11.07.2022 20.07.2022
Faktúra 2221142849 vodné,stočné za 4-6/2022 zš2 188,11 s DPH 806200425 04.07.2022 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 11.07.2022 20.07.2022
Objednávka 2022/SF 7 SF ozdravný pobyt 7 zamestn.ŠJ 480,00 s DPH 04.07.2022 Zbojská, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 06.07.2022
Faktúra 8823581571 zemný plyn za 7/2022 1 685.00 s DPH 9103926691 04.07.2022 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 11.07.2022 20.07.2022
Faktúra 2221142850 vodné,stočné za 4-6/2022 zš1 460,16 s DPH 806200425 04.07.2022 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 11.07.2022 20.07.2022
Objednávka 2022/SF 6 SF stravovacie služ. zamestn."Posedenie pri kurčatách" 312,00 s DPH 30.06.2022 Turist hotel Drotár Slovenská republika, Medveď Miroslav Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 06.07.2022
Faktúra 2022047 príspevok stravné zamestn.ZŠ za 6/2022 97,63 bez DPH VZN obce č.1/2022 29.06.2022 ZŠ Valaská,ŠJ Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 30.06.2022 06.07.2022
Faktúra 2022046 režij.poplatok stravné zamestn.ZŠ za 6/2022 1 073.93 bez DPH VZN obce č.1/2022 29.06.2022 ZŠ Valaská,ŠJ Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 30.06.2022 06.07.2022
Faktúra 2221142848 vodné,stočné za 4-6/2022 šj+ zš zr.voda 977,64 s DPH 806200425 29.06.2022 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 30.06.2022 06.07.2022
Faktúra 2221140721 vodné,stočné za 3-6/2022 telocv. 34,73 s DPH 806200425 28.06.2022 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 29.06.2022 06.07.2022
Objednávka 2022/30 čistiace a hyg.prostr. pre šj+OOP zamest. 734,00 s DPH 27.06.2022 SEGAS LG, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 29.06.2022
Faktúra 13 odb. prenájom priestorov 39,00 bez DPH 8/2022 27.06.2022 Základná škola Jaroslava Simana LANTASTIK SK, s.r.o. Marian Tutka konateľ 27.06.2022 27.06.2022
Zmluva 8/2022 prenájom priestorov v zš 1 39,00 bez DPH 25.06.2022 LANTASTIK SK, spol. s r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 27.06.2022
Faktúra 20220608 kopírovanie za 1-6/2022 423,05 s DPH ZP 0310-2017 24.06.2022 PrimaCOp Oravec Marcel Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 29.06.2022 06.07.2022
Faktúra 20220607 kopírovanie za 1-6/2022 1 047,24 s DPH ZS 3010-2014 24.06.2022 PrimaCOp Oravec Marcel Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 29.06.2022 06.07.2022
Faktúra 12 odb. prenájom priestorov 91,00 bez DPH Dodatok č.1 k Zmluve č.5/2021 23.06.2022 Základná škola Jaroslava Simana Anna Kokavcová Anna Kokavcová fyzická osoba 27.06.2022 28.06.2022
Faktúra 11 odb. prenájom priestorov 36,00 bez DPH 2/2022 21.06.2022 Základná škola Jaroslava Simana Radoslav Gonda Radoslav Gonda fyzická osoba 24.06.2022 28.06.2022
Faktúra 5255284431 učebnice pre 9.r.literatúra 40,50 s DPH 2022/26 21.06.2022 Martinus, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 22.06.2022 29.06.2022
Faktúra 2022/27 učebnice pre 5.-9.r.finančná gramotnosť 138,66 s DPH 2022/27 21.06.2022 Libristo Media s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 22.06.2022 29.06.2022
Faktúra 27822 biologické ošetrenie odpadov v školskej kuchyni 144,00 s DPH 2022/29 21.06.2022 Petr Mrázek Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 22.06.2022 29.06.2022
Faktúra 202209591 literat.pre šj- Škols.jedáleň 6/22 51,35 s DPH zák.č.SK3111,telef. 20.06.2022 Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 22.06.2022 29.06.2022
Faktúra 9 odb. prenájom priestorov telocvične 38,00 bez DPH 1/2022 20.06.2022 Základná škola Jaroslava Simana OFK Slovak Valaská, o.z. Radoslav Antal predseda 06.07.2022 20.07.2022
Faktúra 10 odb. prenájom priestorov 27,00 bez DPH Dodatok č.1 k Zmluve č.6/2021 20.06.2022 Základná škola Jaroslava Simana Ing. Zuzana Slivková Ing. Zuzana Slivková fyzická osoba 21.06.2022 27.06.2022
Faktúra F522030313 učebnice pre 5.-9.roč.-slov.jazyk,matem.5.r.,biol.8.obč.n.6. 2 416.72 s DPH 2022/24 16.06.2022 PRESKOLY.SK s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 17.06.2022 17.06.2022
Faktúra 1326286401 učebnice pre 8.r.literárna výchova 127,50 s DPH 2022/28 16.06.2022 Martinus, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 17.06.2022 17.06.2022
Faktúra 3120220293 učebnice pre 5.roč.-slov.jazyk 83,00 s DPH 2022/23 16.06.2022 Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 17.06.2022 17.06.2022
Faktúra 8307424150 telek.služby za 5/2022 zš mob. 27,97 s DPH 1-799377106143,1-799377658016 15.06.2022 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 17.06.2022 17.06.2022
Objednávka 2022/29 biologické ošetrenie odpadov v školskej kuchyni 144,00 s DPH 14.06.2022 Petr Mrázek Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 21.06.2022
Faktúra 220024 vš.mat. na opravu kotla v šj 93,18 s DPH havarij.stav 13.06.2022 Svetlux Svietidlá s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 15.06.2022 17.06.2022
Faktúra 1511024729 služby mobil.operátora za 5/22-tv 2,56 s DPH zmluva O2 13.06.2022 O2 Slovakia, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 15.06.2022 17.06.2022
Faktúra F522029562 učebnice pre 8.roč.- PZ literatúra 200,00 s DPH 2022/25 13.06.2022 PRESKOLY.SK s.r.o. Mgr. Ingrid Sedliaková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 15.06.2022 17.06.2022
Faktúra 5590038873 licencia za progr.WINIBEU za 1rok 118,80 s DPH R1125/2008 13.06.2022 IVES Košice PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 15.06.2022 17.06.2022
Faktúra 9223384595 elektric.energia za 5/2022 2 035.60 s DPH 91002631 13.06.2022 Stredoslovenská energetika a.s. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 15.06.2022 17.06.2022
Faktúra VFP22031 preprava žiakov z Hronca a Osrblia za 5/2022 1 470.00 bez DPH 1/2021 10.06.2022 MH komín, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 13.06.2022 17.06.2022
Faktúra 8307189134 telekomunik.služby za 5/22 šj+EO 29,00 s DPH Dodat.k zml.č.2028561096 09.06.2022 Slovak Telekom, a.s. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 10.06.2022 17.06.2022
Faktúra 1220630260 telek.služby swan za 5/2022 7,06 s DPH amtel/83088h 09.06.2022 SWAN, a.s. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 13.06.2022 17.06.2022
Faktúra 202208868 Odb.liter.-ŠKOLA r. 2022 26,00 s DPH email zák.č.SK3111 09.06.2022 Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 13.06.2022 17.06.2022
Faktúra 202208680 Odb.liter.-Zákony ...5/2022 50,55 s DPH zák.č.SK3111 09.06.2022 Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 13.06.2022 17.06.2022
Faktúra 8307189126 telek.služby za 5/2022 šj mob. 3,11 s DPH 1-799377439031 09.06.2022 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 10.06.2022 17.06.2022
Objednávka 2022/25 učebnice pre 8.roč.- PZ literatúra 200,00 s DPH 08.06.2022 PRESKOLY.SK s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 10.06.2022
Objednávka 2022/26 učebnice pre 9.r.literatúra 40,50 s DPH 08.06.2022 Martinus, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 10.06.2022
Objednávka 2022/27 učebnice pre 5.-9.r.finančná gramotnosť 138,66 s DPH 08.06.2022 Libristo Media s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 10.06.2022
Faktúra 202200131 adapter WE pre HP 26,74 s DPH telef. 07.06.2022 KREKA SK s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 10.06.2022 17.06.2022
Faktúra BB5220862 šj- zber a odvoz odpadu 5/2022 28,80 s DPH SZ2022/BB 1036 07.06.2022 ESPIK Group s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 10.06.2022 17.06.2022
Objednávka 2022/23 učebnice pre 5.roč.-slov.jazyk 86,70 s DPH 03.06.2022 Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 03.06.2022
Objednávka 2022/28 učebnice pre 8.r.literárna výchova 127,50 s DPH 03.06.2022 Martinus, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 13.06.2022
Objednávka 2022/24 učebnice pre 5.-9.roč.-slov.jazyk,matem.5.r.,biol.8.obč.n.6. 2 416.72 s DPH 03.06.2022 PRESKOLY.SK s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 10.06.2022
Faktúra 8784854857 zemný plyn za 6/2022 1 685.00 s DPH 9103926691 02.06.2022 Slovenský plynárenský priemysel a.s. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 10.06.2022 17.06.2022
Faktúra 2022039 príspevok stravné zamestn.ZŠ za 5/2022 93,34 bez DPH VZN obce č.1/2022 31.05.2022 ZŠ Valaská,ŠJ PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 31.05.2022 03.06.2022
Faktúra SF 11 SF príspevok stravné zamestn.ZŠ za 5/2022 215,40 bez DPH VZN obce č.1/2022 31.05.2022 ZŠ Valaská,ŠJ PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 31.05.2022 03.06.2022
Faktúra 2022038 režij.poplatok stravné zamestn.ZŠ za 5/2022 1 026,74 bez DPH VZN obce č.1/2022 31.05.2022 ZŠ Valaská,ŠJ PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 31.05.2022 03.06.2022
Faktúra P1/2022/8057 čistiace prostr. pre zš 137,27 s DPH 2022/22 30.05.2022 DEXIS SLOVAKIA, s.r.o. Anna Bániková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 02.06.2022 03.06.2022
Faktúra 20220514 uč.pomôcky pre žiaka z Ukrajiny 96,70 s DPH vlastný výber 30.05.2022 PrimaCOp - Silvia Oravcová PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 02.06.2022 03.06.2022
Faktúra 8 odb. prenájom priestorov 39,00 bez DPH 7/2022 29.05.2022 Základná škola Jaroslava Simana LANTASTIK OK, s.r.o. Pavol Blahuta štatutár 29.05.2022 03.06.2022
Faktúra 622185 uč.pomôcky pre žiaka z Ukrajiny 103,30 s DPH 2022/21 27.05.2022 DIDACTIVE.sk, s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 02.06.2022 03.06.2022
Zmluva 7/2022 prenájom priestorov v zš 1 39,00 bez DPH 27.05.2022 LANTASTIK OK, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 30.05.2022
Objednávka 2022/21 učebné pomôcky pre žiaka z Ukrajiny 103,30 s DPH 25.05.2022 DIDACTIVE.sk, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 30.05.2022
Objednávka 2022/22 čistiace prostr. pre zš 211,26 s DPH 25.05.2022 DEXIS SLOVAKIA, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 30.05.2022
Faktúra 2200400790 učebnice pre 1.roč.-šlabikár 334,40 s DPH 2022/18 23.05.2022 Orbis Pictus Istropolitana spol.s r.o. PaedDr. Miriam Slivková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 27.05.2022 03.06.2022
Faktúra 3120220050 učebnice pre 1.2.3.4.roč.-etická vých. 213,70 s DPH 2022/20 20.05.2022 Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá, s.r.o. PaedDr. Miriam Slivková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 23.05.2022 03.06.2022
Faktúra 202207353 Odb.liter.-Vzdelávanie detí...8/2021 44,36 s DPH zák.č.SK3111 20.05.2022 Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 23.05.2022 03.06.2022
Faktúra 1212201310 učebnice pre 2.3.4.roč.-sl.j,prír.,vlastiv.,prvouka 1 800.59 s DPH 2022/17 16.05.2022 AITEC, s.r.o. PaedDr. Miriam Slivková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 20.05.2022 03.06.2022
Faktúra 9222756359 elektric.energia za 4/2022 2 037.88 s DPH 91002631 16.05.2022 Stredoslovenská energetika a.s. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 17.05.2022 03.06.2022
Faktúra 830371244 telek.služby za 4/2022 zš 1+2 mob. 29,00 s DPH 1-799377439031,1-799377658016 16.05.2022 Slovak Telekom, a.s. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 17.05.2022 03.06.2022
Faktúra 22FV0513 učebnice pre 3.roč.-matematika 251,68 s DPH 2022/19 16.05.2022 Indícia s.r.o. PaedDr. Miriam Slivková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 17.05.2022 03.06.2022
Faktúra 20220513 Pracovné zoš.pre 2.3.4.roč.-matematika 721,68 s DPH 2022/16 16.05.2022 Libera Terra, s.r.o. PaedDr. Miriam Slivková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 20.05.2022 03.06.2022
Faktúra 220125 toner do tlačiarne vých.poradcu 36,00 bez DPH telef. 12.05.2022 Silli Alarm, s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 16.05.2022 03.06.2022
Faktúra 1491055574 služby mobil.operátora za 4/22-tv 1,96 s DPH zmluva O2 12.05.2022 O2 Slovakia, s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 16.05.2022 03.06.2022
Objednávka 2022/20 učebnice pre 1.2.3.4.roč.-etická vých. 213,70 s DPH 11.05.2022 Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 11.05.2022
Objednávka 2022/19 učebnice pre 3.roč.-matematika 251,68 s DPH 11.05.2022 Indícia s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 11.05.2022
Objednávka 2022/18 učebnice pre 1.roč.-šlabikár 334,40 s DPH 11.05.2022 Orbis Pictus Istropolitana spol.s r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 11.05.2022
Objednávka 2022/17 učebnice pre 2.3.4.roč.-sl.j,prír.,vlastiv.,prvouka 1 800.59 s DPH 11.05.2022 AITEC, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 11.05.2022
Objednávka 2022/16 Pracovné zoš.pre 2.3.4.roč.-matematika 722,40 s DPH 11.05.2022 Libera Terra, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 11.05.2021
Faktúra 22020 revízie el.inštalácie v budovách+proj.dokumentácia 559,00 bez DPH telef. 09.05.2022 SNEKO -Juraj Šnek PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 11.05.2022 03.06.2022
Faktúra VFP22024 preprava žiakov z Hronca a Osrblia za 4/2022 1 190,00 bez DPH 1/2021 09.05.2022 MH komín, s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 12.05.2022 03.06.2022
Faktúra 1220516331 telek.služby swan za 4/2022 7,06 s DPH amtel/83088h 09.05.2022 SWAN, a.s. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 12.05.2022 03.06.2022
Faktúra 8305335477 telek.služby za 4/2022 šj mob.+škd pevná 25,07 s DPH 9924659975 06.05.2022 Slovak Telekom, a.s. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 11.05.2022 03.06.2022
Faktúra 8305335488 telekomunik.služby za 4/22 šj+EO 29,00 s DPH Dodat.k zml.č.2028561096 06.05.2022 Slovak Telekom, a.s. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 11.05.2022 03.06.2022
Zmluva 30/2022 darovacia zmluva 100,00 bez DPH 06.05.2022 Nadácia Železiarne Podbrezová Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 11.05.2022
Faktúra 2020220514 od obce-štartovné Ang.j. 52,00 s DPH email 06.05.2022 LEXIKON SLOVAKIA o.z. Mgr. Ingrid Sedliaková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 06.05.2022 03.06.2022
Faktúra BB5220575 šj- zber a odvoz odpadu 4/2022 25,20 s DPH 2017/BB6041 05.05.2022 ESPIK Group s.r.o. Zdenka Ridzoňová PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 11.05.2022 03.06.2022
Zmluva 1-799377658016 dodatok k Zml.o poskytovaní verejných služieb s DPH 05.05.2022 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 23.05.2022
Zmluva 1-799377439031 dodatok k Zml.o poskytovaní verejných služieb T3 s DPH 05.05.2022 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 23.05.2022
Zmluva 1-799377106143 dodatok k Zml.o poskytovaní verejných služieb s DPH 05.05.2022 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 23.05.2022
Faktúra SF 10 kultúrno-poznávací zájazd B.Štiavnica 1 400.00 s DPH 2022/SF 5 04.05.2022 OZ PŠaV na Slovensku, EXOD, Mgr.Ľ.Šajgalová Ing. Anna Miklovičová PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 04.05.2022 03.06.2022
Objednávka 2022/SF 5 kultúrno-poznávací zájazd B.Štiavnica 1 400.00 s DPH 04.05.2022 OZ PŠaV na Slovensku, EXOD, Mgr.Ľ.Šajgalová Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 11.05.2022
Faktúra 8717260871 zemný plyn za 5/2022 1 685.00 s DPH 9103926691 03.05.2022 Slovenský plynárenský priemysel a.s. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 11.05.2022 03.06.2022
Faktúra 7 odb. prenájom priestorov 35,00 bez DPH Dodatok č.1 k Zmluve č.3/2021+dodatok č.2 02.05.2022 Základná škola Jaroslava Simana Pavel Gondek Pavel Gondek fyzická osoba 03.05.2022 03.06.2022
Faktúra 2022031 príspevok stravné zamestn.ZŠ za 4/2022 73,45 bez DPH VZN obce č.1/2022 29.04.2022 ZŠ Valaská,ŠJ PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 02.05.2022 02.06.2022
Faktúra 2022032 režij.poplatok stravné zamestn.ZŠ za 4/2022 807,95 bez DPH VZN obce č.1/2022 29.04.2022 ZŠ Valaská,ŠJ PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 02.05.2022 02.06.2022
Faktúra SF 8 SF príspevok stravné zamestn.ZŠ za 4/2022 169,50 bez DPH VZN obce č.1/2022 29.04.2022 ZŠ Valaská,ŠJ PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 02.05.2022 01.06.2022
Faktúra SF 9 kurz pre učiteľský zbor 135,00 s DPH 2022/SF 3 28.04.2022 Laura-združenie mladých PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 03.05.2022 02.06.2022
Faktúra SF 7 obed pre zamestnancov zo SF 212,00 s DPH 2022/SF 2 27.04.2022 Motorest Nemecká, s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 02.05.2022 01.06.2022
Faktúra SF 6 autobusová preprava Valaská-B.B. a späť 229,92 s DPH 2022/SF 4 25.04.2022 Marian Kupec - autobusová preprava PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 02.05.2022 01.06.2022
Zmluva SZ2022/BB 1036 rámcová zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu 303,00 bez DPH 21.04.2022 ESPIK Group s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 22.04.2022
Faktúra 1541058052 služby mobil.operátora za 3/22-tv 2,80 s DPH zmluva O2 20.04.2022 O2 Slovakia, s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 21.04.2022 20.05.2022
Faktúra 830371244 telek.služby za 3/2022 zš 1+2 mob. 29,00 s DPH 2028561096+dodatok 20.04.2022 Slovak Telekom, a.s. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 21.04.2022 20.05.2022
Faktúra 1220408658 telek.služby swan za 3/2022 7,06 s DPH amtel/83088h 13.04.2022 SWAN, a.s. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 14.04.2022 05.05.2022
Faktúra 2022114 maľovanie priestorov ŠKD 956,25 bez DPH telef. 13.04.2022 Technické služby Valaská PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 14.04.2022 05.05.2022
Faktúra 9222062881 elektric.energia za 3/2022 2 547.08 s DPH 91002631 13.04.2022 Stredoslovenská energetika a.s. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 14.04.2022 05.05.2022
Faktúra SF5 vstupy do bazénov na 3 hod. 150,00 s DPH 2022/SF1 13.04.2022 Aquapark Kováčová, s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 14.04.2022 13.05.2022
Faktúra SF 4 posedenie Deň učiteľov 270,00 s DPH 2022/SF 13.04.2022 Erik Bachratý, Apartmán pod Úbočou PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 13.04.2022 12.05.2022
Faktúra 2022101922 pap.utierky, toalet.papier 260,89 s DPH 2022/13 2020/05+dodatok 11.04.2022 BELT Slovakia s.r.o. Anna Bániková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 12.04.2022 05.05.2022
Objednávka 2022/SF 4 autobusová preprava Valaská-B.B. a späť 216,00 s DPH 11.04.2022 Marian Kupec - autobusová preprava PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 12.04.2022
Objednávka 2022/SF 3 kurz pre učiteľský zbor 162,00 s DPH 11.04.2022 Laura-združenie mladých PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 12.04.2022
Objednávka 2022/SF 2 obed pre zamestnancov zo SF 238,50 s DPH 11.04.2022 Motorest Nemecká, s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 12.04.2022
Faktúra 2022107 dovoz a výmena bojlera 101,77 bez DPH telef. 11.04.2022 Technické služby Valaská PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 13.04.2022 05.05.2022
Faktúra 8303480400 telekomunik.služby za 3/22 šj+EO 29,00 s DPH Dodat.k zml.č.2028561096 11.04.2022 Slovak Telekom, a.s. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 13.04.2022 05.05.2022
Faktúra 8303480391 telek.služby za 3/2022 šj mob.+škd pevná 24,00 s DPH 9924659975 11.04.2022 Slovak Telekom, a.s. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 13.04.2022 05.05.2022
Faktúra 0182022 deratizácia v školskej kuchyni 191,00 s DPH 2022/15 08.04.2022 Mišura, s.r.o. Zdenka Ridzoňová PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 12.04.2022 05.05.2022
Zmluva SSE Žilina o združenej dodávke elektriny na 2022-2024 187.10/1MWh bez DPH 07.04.2022 Stredoslovenská energetika a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 07.04.2022
Faktúra VFP22016 preprava žiakov z Hronca a Osrblia za 3/2022 1 260,00 bez DPH 1/2021 07.04.2022 MH komín, s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 12.04.2022 05.05.2022
Zmluva DBK/18/06/0861 Dodatok k Zmluve o poskytovaní služby-Bezkriedy PLUS 72,00 s DPH 07.04.2022 KOMENSKY, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 25.10.2023
Objednávka 2022/15 deratizácia v školskej kuchyni 191,00 s DPH 06.04.2022 Mišura, s.r.o. Zdenka Ridzoňová PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 08.04.2022
Faktúra 22016 služby technika PO, koordinácia BP za 1.Q.2022 270,00 bez DPH 2/2021 06.04.2022 HLÁČIK - HV, s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 11.04.2022 05.05.2022
Faktúra BB5220401 šj- zber a odvoz odpadu 3/2022 42,00 s DPH 2017/BB6041 06.04.2022 ESPIK Group s.r.o. Zdenka Ridzoňová PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 11.04.2022 05.05.2022
Objednávka 2022/SF 1 vstupy do bazénov na 3 hod. 150,00 s DPH 04.04.2022 Aquapark Kováčová, s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 08.04.2022
Faktúra 8746248360 zemný plyn za 4/2022 1 685.00 s DPH 9103926691 04.04.2022 Slovenský plynárenský priemysel a.s. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 11.04.2022 05.05.2022
Faktúra 02/2022 oprava práčky v šk.kuchyni 50,00 bez DPH telef. 01.04.2022 MECHANIKA Ján Gažur Zdenka Ridzoňová PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 05.04.2022 08.04.2022
Faktúra 220245 Bojler 80L 162,29 s DPH 2022/12 01.04.2022 ELARO, s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 05.04.2022 08.04.2022
Faktúra 20220049 oprava el.kotla KE v šk.kuchyni 158,40 s DPH 2022/14 01.04.2022 Tatria plus, s.r.o. Zdenka Ridzoňová PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 05.04.2022 08.04.2022
Faktúra 2022023 režij.poplatok stravné zamestn.ZŠ za 3/2022 843,70 bez DPH VZN obce č.3/2019 30.03.2022 ZŠ Valaská,ŠJ PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 30.03.2022 08.04.2022
Faktúra 2022024 príspevok stravné zamestn.ZŠ za 3/2022 53,10 bez DPH VZN obce č.3/2019 30.03.2022 ZŠ Valaská,ŠJ PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 30.03.2022 08.04.2022
Faktúra SF3 SF príspevok stravné zamestn.ZŠ za 3/2022 177,00 bez DPH VZN obce č.3/2019 30.03.2022 ZŠ Valaská,ŠJ PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 30.03.2022 29.04.2022
Faktúra 2221057217 vodné,stočné za 1-3/2022 zš tv 17,27 s DPH 806200425 28.03.2022 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 29.03.2022 30.03.2022
Faktúra 2221057216 vodné,stočné za 1-3/2022 zš1 230,24 s DPH 806200425 28.03.2022 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 29.03.2022 30.03.2022
Faktúra 2221057214 vodné,stočné za 1-3/2022 šj+ zš zr.voda 886,87 s DPH 806200425 28.03.2022 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 29.03.2022 30.03.2022
Faktúra 2221057215 vodné,stočné za 1-3/2022 zš2 143,80 s DPH 806200425 28.03.2022 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 29.03.2022 30.03.2022
Faktúra 3 odb. prenájom priestorov 53,00 bez DPH Dodatok č.1 k Zmluve č.5/2021 28.03.2022 Základná škola Jaroslava Simana Anna Kokavcová Anna Kokavcová fyzická osoba 31.03.2022 28.04.2022
Faktúra 1 odb. prenájom priestorov 55,00 bez DPH 3/2022 28.03.2022 Základná škola Jaroslava Simana LANTASTIK OK, s.r.o. Pavol Blahuta štatutár 28.03.2022 28.04.2022
Faktúra 2 odb. prenájom priestorov 44,00 bez DPH Dodatok č.1 k Zmluve č.6/2021 28.03.2022 Základná škola Jaroslava Simana Ing. Zuzana Slivková Ing. Zuzana Slivková fyzická osoba 29.03.2022 28.04.2022
Faktúra 4 odb. prenájom priestorov 44,00 bez DPH 2/2022 28.03.2022 Základná škola Jaroslava Simana Radoslav Gonda Radoslav Gonda fyzická osoba 29.03.2022 28.04.2022
Faktúra 5 odb. prenájom priestorov 151,00 bez DPH 1/2022 28.03.2022 Základná škola Jaroslava Simana OFK Slovak Valaská, o.z. Radoslav Antal predseda 17.06.2022 28.04.2022
Faktúra 6 odb. prenájom priestorov 97,00 bez DPH Dodatok č.1 k Zmluve č.3/2021+dodatok č.2 28.03.2022 Základná škola Jaroslava Simana Pavel Gondek Pavel Gondek fyzická osoba 28.03.2022 28.04.2022
Objednávka 2022/SF posedenie Deň učiteľov 270,00 s DPH 25.03.2022 Hostinec pod úbočou PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 01.04.2022
Zmluva 3/2022 prenájom priestorov v zš 1 55,00 bez DPH 25.03.2022 LANTASTIK OK, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 31.03.2022
Faktúra 202204365 literat.pre šj- Škols.jedáleň 3/22 51,33 s DPH zák.č.SK3111,telef. 24.03.2022 Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. Zdenka Ridzoňová PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 28.03.2022 30.03.2022
Faktúra 220060 oprava dataprojektoru 141,91 s DPH telef. 24.03.2022 Silli Alarm, s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 28.03.2022 30.03.2022
Faktúra 1222201942 tlačivá pre pedag.činnosť 59,75 s DPH 2022/10 23.03.2022 ŠEVT a.s. Anna Bániková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 25.03.2022 30.03.2022
Objednávka 2022/13 pap.utierky, toalet.papier 217,41 bez DPH 2020/05+dodatok 23.03.2022 BELT Slovakia s.r.o. Anna Bániková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 05.02.2020 30.03.2022
Objednávka 2022/14 oprava el.varného kotla KE 200 v šk.kuchyni 160,00 s DPH 23.03.2022 Tatria plus, s.r.o. Zdenka Ridzoňová PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 30.03.2022
Faktúra 20220002 VP záhradnícke náradie 120,36 s DPH 2022/11 23.03.2022 Ladislav Šramko Sklomix PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 25.03.2022 30.03.2022
Faktúra 222310441 poplatok za Komparo-od obce 107,00 s DPH email 21.03.2022 EXAM testing, spol. s r.o. PaedDr. Miriam Slivková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 25.03.2022 30.03.2022
Objednávka 2022/12 Bojler 80L 163,00 s DPH 18.03.2022 ELARO, s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 24.03.2022
Objednávka 2022/11 VP záhradnícke náradie 125,00 s DPH 18.03.2022 Ladislav Šramko Sklomix PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 24.03.2022
Faktúra 220273 čistiace a hyg.prostr. pre šj 247,57 s DPH 2022/9 17.03.2022 SEGAS LG, s.r.o. Zdenka Ridzoňová PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 21.03.2022 30.03.2022
Faktúra 220057 oprava tlačiarne LaserJet 61,69 s DPH telef. 17.03.2022 Silli Alarm, s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 21.03.2022 30.03.2022
Objednávka 2022/10 tlačivá pre pedag.činnosť 500,00 s DPH 17.03.2022 ŠEVT a.s. Anna Bániková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 24.03.2022
Faktúra 202203860 Odb.liter.-Vzdelávanie detí...7/2021 44,36 s DPH zák.č.SK3111 16.03.2022 Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 17.03.2022 30.03.2022
Faktúra 8301853615 telek.služby za 2/2022 zš 1+2 mob. 29,00 s DPH 2028561096+dodatok 16.03.2022 Slovak Telekom, a.s. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 17.03.2022 30.03.2022
Faktúra 1420958089 služby mobil.operátora za 2/22-tv 0,30 s DPH zmluva O2 15.03.2022 O2 Slovakia, s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 17.03.2022 30.03.2022
Faktúra 9221384288 elektric.energia za 2/2022 2 542.91 s DPH 91002631 14.03.2022 Stredoslovenská energetika a.s. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 17.03.2022 30.03.2022
Faktúra 1220331180 telek.služby swan za 2/2022 7,06 s DPH amtel/83088h 11.03.2022 SWAN, a.s. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 14.03.2022 30.03.2022
Objednávka 2022/9 čistiace a hyg.prostr. pre šj 248,10 s DPH 10.03.2022 SEGAS LG, s.r.o. Zdenka Ridzoňová PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 17.03.2022
Faktúra 222310280 súťaž Matematický klokan 156,00 bez DPH 2022/8 09.03.2022 Talentída, n.o. RNDr. Mariana Rafajová PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 10.03.2022 30.03.2022
Faktúra PV2022003 preprava žiakov z Hronca a Osrblia za 2/2022 1 330.00 bez DPH 1/2021 09.03.2022 MH komín, s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 14.03.2022 30.03.2022
Faktúra 2022052 výmena radiatorového ventilu 27,07 bez DPH telef. 09.03.2022 Technické služby Valaská PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 10.03.2022 30.03.2022
Faktúra 8301620869 telekomunik.služby za 2/22 šj+EO 29,00 s DPH Dodat.k zml.č.2028561096 08.03.2022 Slovak Telekom, a.s. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 14.03.2022 30.03.2022
Faktúra 8301620859 telek.služby za 2/2022 šj mob.+škd pevná 24,00 s DPH 9924659975 08.03.2022 Slovak Telekom, a.s. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 14.03.2022 30.03.2022
Faktúra 22007 výroba,lepenie fólie PVC na schody 750,00 bez DPH 2022/7 03.03.2022 ART Brezno, s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 04.03.2022 09.03.2022
Faktúra 202203504 Odb.liter.-Zákony ...2/2022 50,15 s DPH zák.č.SK3111 03.03.2022 Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 14.03.2022 30.03.2022
Faktúra BB5220227 šj- zber a odvoz odpadu 2/2022 33,60 s DPH 2017/BB6041 03.03.2022 ESPIK Group s.r.o. Zdenka Ridzoňová PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 10.03.2022 30.03.2022
Objednávka 2022/8 súťaž Matematický klokan 156,00 bez DPH 03.03.2022 Talentída, n.o. RNDr. Mariana Rafajová PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 09.03.2022
Faktúra 8755909125 zemný plyn za 3/2022 1 685.00 s DPH 9103926691 02.03.2022 Slovenský plynárenský priemysel a.s. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 02.03.2022 09.03.2022
Faktúra 220010 výroba stupňov víťazov 360,00 s DPH 2022/6 02.03.2022 INTEGRA - chránené dielne, n.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 04.03.2022 09.03.2022
Faktúra 202260182 odstránenie poruchy plyn.zariadenia 567,85 s DPH telef.-havarij.stav 02.03.2022 STYK SERVIS, s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 04.03.2022 09.03.2022
Faktúra 20221437 roč.prístup Lepšia geografia pre učit. 50,00 s DPH email 01.03.2022 Lepšia geografia, o.z. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľka školy 02.03.2022 09.03.2022
Faktúra 20220466-01 videoseminár ekonomky 30,00 s DPH prihláška 01.03.2022 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. Beata Štulrajterová PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 02.03.2022 09.03.2022
Faktúra 2022015 režij.poplatok stravné zamestn.ZŠ za 2/2022 792,22 bez DPH VZN obce č.3/2019 28.02.2022 ZŠ Valaská,ŠJ PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 28.02.2022 02.03.2022
Objednávka 2022/6 výroba stupňov víťazov 360,00 s DPH 28.02.2022 INTEGRA - chránené dielne, n.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 02.03.2022
Faktúra 2022014 príspevok stravné zamestn.ZŠ za 2/2022 49,86 bez DPH VZN obce č.3/2019 28.02.2022 ZŠ Valaská,ŠJ PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 28.02.2022 02.03.2022
Faktúra SF2 SF príspevok stravné zamestn.ZŠ za 2/2022 166,20 bez DPH VZN obce č.3/2019 28.02.2022 ZŠ Valaská,ŠJ PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 28.02.2022 28.03.2022
Objednávka 2022/7 výroba,lepenie fólie PVC na schody 750,00 bez DPH 28.02.2022 ART Brezno, s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 04.03.2022
Faktúra Z20228004 doprava pre žiakov počas 5dní Lyž.výcviku 250,00 bez DPH 2022/5 18.02.2022 MH komín, s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 21.02.2022 25.02.2022
Faktúra 8412200787 poskytnutie práva používať progr.VEMA r.2022 503,16 s DPH 13506 16.02.2022 Solitea Slovensko, a.s. Anna Bániková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 21.02.2022 25.02.2022
Faktúra 202200051 kontrola,oprava has.prístrojov, vodovodov 382,92 s DPH 2022/2 15.02.2022 MIROMAX s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 18.02.2022 25.02.2022
Faktúra 8300000806 telek.služby za 1/2022 mobily zš 29,08 s DPH 2028561096+dodatok 15.02.2022 Slovak Telekom, a.s. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 21.02.2022 25.02.2022
Faktúra 9220699449 elektric.energia za 1/2022 2 482,92 s DPH 91002631 14.02.2022 Stredoslovenská energetika a.s. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 17.02.2022 25.02.2022
Faktúra 1941533 poistenie majetku r.2022-notebooky 50,13 s DPH 1941533 14.02.2022 Union Poisťovňa, a.s. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 18.02.2022 25.02.2022
Faktúra 2022060 požičanie lyžiarskej výstroje pre žiakov 855,00 s DPH 2022/4 14.02.2022 S/B ŠPORT, s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 18.02.2022 25.02.2022
Faktúra 2022013 Lyžiarsky výcvik-lyžiarsky vlek +stravné 2 490.00 s DPH 2022/3 11.02.2022 Miroslav Medveď, TURIST HOTEL DROTÁR PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 17.02.2022 25.02.2022
Faktúra 1380932368 služby mobil.operátora za 1/22-tv 0,78 s DPH zmluva O2 11.02.2022 O2 Slovakia, s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 14.02.2022 25.02.2022
Faktúra 8299108872 telek.služby za 1/2022 šj mob.+škd pevná 24,00 s DPH 9924659975 09.02.2022 Slovak Telekom, a.s. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 14.02.2022 25.02.2022
Faktúra 8299108883 telekomunik.služby za 1/22 šj+EO 29,10 s DPH Dodat.k zml.č.2028561096 09.02.2022 Slovak Telekom, a.s. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 14.02.2022 25.02.2022
Faktúra PV2022001 preprava žiakov z Hronca a Osrblia za 1/2022 1 120,00 bez DPH 1/2021 09.02.2022 MH komín, s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 10.02.2022 25.02.2022
Objednávka 2022/5 doprava pre žiakov počas 5dní Lyž.výcviku 250,00 bez DPH 07.02.2022 MH komín, s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 17.02.2022
Faktúra 1220217123 telek.služby swan za 1/2022 7,06 s DPH amtel/83088h 07.02.2022 SWAN, a.s. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 10.02.2022 25.02.2022
Objednávka 2022/4 lyžiarsky set pre žiakov počas 5dní Lyž.výcviku 45.00/1žiak s DPH 04.02.2022 S/B ŠPORT, s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 14.02.2022
Objednávka 2022/3 lyžiarsky vlek pre žiakov počas 5dní Lyž.výcviku 75.00/1žiak s DPH 04.02.2022 Miroslav Medveď, TURIST HOTEL DROTÁR PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 14.02.2022
Faktúra 8755882505 zemný plyn za 2/2022 1 685.00 s DPH 9103926691 03.02.2022 Slovenský plynárenský priemysel a.s. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 10.02.2022 25.02.2022
Faktúra BB5220056 šj- zber a odvoz odpadu 1/2022 25,20 s DPH 2017/BB6041 03.02.2022 ESPIK Group s.r.o. Zdenka Ridzoňová PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 10.02.2022 25.02.2022
Faktúra 2022007 režij.poplatok stravné zamestn.ZŠ za 1/2022 710,71 bez DPH VZN obce č.3/2019 31.01.2022 ZŠ Valaská,ŠJ PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 31.01.2022 18.02.2022
Faktúra SF1 SF príspevok stravné zamestn.ZŠ za 1/2022 149,10 bez DPH VZN obce č.3/2019 31.01.2022 ZŠ Valaská,ŠJ PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 31.01.2022 28.02.2022
Faktúra 2022008 príspevok stravné zamestn.ZŠ za 1/2022 44,73 bez DPH VZN obce č.3/2019 31.01.2022 ZŠ Valaská,ŠJ PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 31.01.2022 18.02.2022
Faktúra 3100101132 servis dochádzk.systému Visitor 109,20 s DPH telef. 28.01.2022 APIS spol.s r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 31.01.2022 18.02.2022
Objednávka 2022/2 revízia a údržba has.prístrojov,požiar.hydrantov,vodovodov, 320,00 bez DPH 27.01.2022 MIROMAX s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 03.02.2022
Faktúra 20220288 testy antigénové 218,90 s DPH 2022/1 26.01.2022 pre Vás, s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 28.01.2022 18.02.2022
Faktúra 202220293-01 videoseminár mzd.účtovníčka 30,00 s DPH prihláška 26.01.2022 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. Anna Bániková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 28.01.2022 18.02.2022
Zmluva 2/2022 prenájom priestorov v tv 0,00 bez DPH 24.01.2022 Radoslav Gonda Radoslav Gonda PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 02.02.2022
Objednávka 2022/1 testy antigénové 218,90 s DPH 24.01.2022 pre Vás, s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 02.02.2022
Zmluva dodatok č.2 k Zmluve č.3/2021 prenájom priestorov v tv 0,00 bez DPH 20.01.2022 Pavel Gondek Pavel Gondek PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 01.02.2022
Faktúra 8852421667 zemný plyn za 1/2022 1 685.00 s DPH 9103926691 20.01.2022 Slovenský plynárenský priemysel a.s. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 25.01.2022 18.02.2022
Zmluva Rámcová kúpna zmluva č.4/2022 MOBR vymedzenie dodávky tovaru,cenových,platobných,dodacích podmienok súvisiacich s dodaním tovaru 100,00 bez DPH 18.01.2022 BAL SLOVAKIA, s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 15.02.2022
Zmluva dodatok č.1 k Zmluve č.5/2021 prenájom priestorov v tv 0,00 bez DPH 17.01.2022 Anna Kokavcová Anna Kokavcová PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 02.02.2022
Faktúra 8419630889 vyúčtovanie-zemný plyn za 2021 2 932,58 s DPH 9103926691 17.01.2022 Slovenský plynárenský priemysel a.s. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 25.01.2022 18.02.2022
Faktúra 8297485429 telek.služby za 12/2021 mobily zš 29,00 s DPH 2028561096+dodatok 14.01.2022 Slovak Telekom, a.s. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 25.01.2022 18.02.2022
Faktúra BB5211732 šj- zber a odvoz odpadu 12/2021 25,20 s DPH 2017/BB6041 13.01.2022 ESPIK Group s.r.o. Zdenka Ridzoňová PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 14.01.2022 03.02.2022
Faktúra 1220129960 telek.služby swan za 12/2021 7,06 s DPH amtel/83088h 13.01.2022 SWAN, a.s. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 14.01.2022 03.02.2022
Faktúra 9220029774 elektric.energia za 12/2021 1 364,38 s DPH 91002631 13.01.2022 Stredoslovenská energetika a.s. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 14.01.2022 03.02.2022
Zmluva dodatok č.1 k Zmluve č.6/2021 prenájom priestorov v tv 0,00 bez DPH 13.01.2022 Ing. Zuzana Slivková Ing. Zuzana Slivková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 17.01.2022
Faktúra 1490962533 služby mobil.operátora za 12/21-tv 0,60 s DPH zmluva O2 13.01.2022 O2 Slovakia, s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 14.01.2022 14.02.2022
Zmluva 1/2022 prenájom priestorov v tv 0,00 bez DPH 13.01.2022 Obecný futbalový klub Slovan Valaská Radovan Antal PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 17.01.2022
Faktúra 8297258547 telekomunik.služby za 12/21 šj+EO 29,00 s DPH Dodat.k zml.č.2028561096 07.01.2022 Slovak Telekom, a.s. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 14.01.2022 03.02.2022
Faktúra 8297258532 telek.služby za 12/2021 šj mob.+škd pevná 24,00 s DPH 9924659975 07.01.2022 Slovak Telekom, a.s. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 14.01.2022 03.02.2022
Faktúra 212562 servisné práce PC za 12/2021 100,00 bez DPH zml. 29.12.2021 XINET PLUS, s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 29.12.2021 14.01.2022
Faktúra 20210103 vybavenie lekárničiek 127,36 s DPH telef. 29.12.2021 Lekáreň HELENIUM-PharmDr.Helena Giertlová Anna Bániková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 29.12.2021 14.01.2022
Faktúra 99486541 odb.literat. PaM 2022+Zákony 2022 76,00 s DPH ponuka so zľavou 28.12.2021 Poradca s.r.o. Anna Bániková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 29.12.2021 14.01.2022
Faktúra 20211213 VP vš.materiál-lepidlá, výkresy, papier 213,28 s DPH osobný výber 28.12.2021 PrimaCOp - Silvia Oravcová PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 29.12.2021 14.01.2022
Faktúra 2211303712 vodné,stočné za 10-12/2021 zš1 318,98 s DPH 806200425 27.12.2021 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 28.12.2021 14.01.2022
Faktúra 2211303711 vodné,stočné za 10-12/2021 zš2 162,35 s DPH 806200425 27.12.2021 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 28.12.2021 14.01.2022
Faktúra 2211303710 vodné,stočné za 10-12/2021 šj+ zš zr.voda 871,49 s DPH 806200425 27.12.2021 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 28.12.2021 14.01.2022
Faktúra 2211303713 vodné,stočné za 10-12/2021 telocv. 19,93 s DPH 806200425 27.12.2021 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 28.12.2021 14.01.2022
Faktúra SPF21441621 kancel.stoličky 448,80 s DPH 2021/107 27.12.2021 B2B Partner, s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 28.12.2021 14.01.2022
Faktúra 2120024 mlieko-Školský program 59,55 s DPH Rámcová zmluva o spolupráci 23.12.2021 Poľnohospodárske družstvo Ďumbier Zdenka Ridzoňová PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 27.12.2021 14.01.2022
Faktúra 20211210 kopírovanie za 9-12/2021 281,86 s DPH ZP 0310-2017 22.12.2021 PrimaCOp Oravec Marcel PaedDr. Miriam Slivková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 23.12.2021 03.01.2022
Faktúra 211447 kuchynské náradie pre šk.kuch. 456,18 s DPH 2021/109 22.12.2021 SEGAS LG, s.r.o. Zdenka Ridzoňová PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 23.12.2021 03.01.2022
Faktúra 2112362 žiacke stoličky, stoly 1 667.00 s DPH 2021/106 22.12.2021 INSGRAF s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 23.12.2021 03.01.2022
Faktúra 20211211 MPC vš.materiál 49,98 s DPH telefonicky 21.12.2021 PrimaCOp - Silvia Oravcová PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 22.12.2021 03.01.2022
Faktúra 202124871 Odb.liter.-Vzdelávanie detí...6/2021 44,86 s DPH zák.č.SK3111 21.12.2021 Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 23.12.2021 03.01.2022
Faktúra 202124756 Odb.liter.-zmeny v škol.legisl...12/2021 35,00 s DPH zák.č.SK3111 21.12.2021 Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 22.12.2021 03.01.2022
Faktúra 202125160 Odb.liter.-Zákony ...12/2021 45,35 s DPH zák.č.SK3111 21.12.2021 Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 22.12.2021 03.01.2022
Faktúra 2021083 príspevok stravné zamestn.ZŠ za 12/2021 36,36 bez DPH VZN obce č.3/2019 21.12.2021 ZŠ Valaská,ŠJ PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 22.12.2021 03.01.2022
Faktúra 2021082 režij.poplatok stravné zamestn.ZŠ za 12/2021 577,72 bez DPH VZN obce č.3/2019 21.12.2021 ZŠ Valaská,ŠJ PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 22.12.2021 03.01.2022
Faktúra 2100686 umývače okien Karcher 179,70 s DPH 2021/108 20.12.2021 AKTON, s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 21.12.2021 03.01.2022
Objednávka 2021/110 SF potraviny na posedenie pri kapustnici 120,00 s DPH 20.12.2021 POTRAVINY PLUS Emília Poliaková Zdenka Ridzoňová PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 22.12.2021
Faktúra 210360 tonery do tlačiarní č/b, internet.káble 650,88 s DPH 2021/98+telef. 20.12.2021 Silli Alarm, s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 21.12.2021 03.01.2022
Objednávka 2021/109 kuchynské náradie 500,00 s DPH 17.12.2021 SEGAS LG, s.r.o. Zdenka Ridzoňová PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 21.12.2021
Zmluva Zmluva č.18/181/2021 o prenájme hnuteľnej veci 40,00 bez DPH 17.12.2021 AG FOODS SK s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 03.01.2022
Faktúra 210971 Šj materiál na opravu kotla 115,92 s DPH 2021/105 17.12.2021 ELARO, s.r.o. Zdenka Ridzoňová PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 21.12.2021 03.01.2022
Faktúra 09142021 MPC učebné pomôcky 300,00 s DPH 2021/101 17.12.2021 KIBO SPORT PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 21.12.2021 03.01.2022
Objednávka 2021/107 kancel.stoličky 448,80 s DPH 17.12.2021 B2B Partner, s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 21.12.2021
Objednávka 2021/108 umývače okien Karcher 179,70 s DPH 17.12.2021 AKTON, s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 21.12.2021
Faktúra 08612021 MPC učebné pomôcky 427,20 s DPH 2021/101 16.12.2021 KIBO SPORT PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 17.12.2021 03.01.2022
Faktúra 0121026 servis dochádzk.systému+doch.karty 85,00 bez DPH telef. 16.12.2021 Erik Chudý - CHERIK PaedDr. Miriam Slivková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 17.12.2021 03.01.2022
Objednávka 2021/106 žiacke stoličky, stoly 1 667,00 s DPH 16.12.2021 INSGRAF s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 17.12.2021
Faktúra 221310870 VP mapy 187,00 s DPH 2021/99 15.12.2021 STIEFEL EUROCART, s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 16.12.2021 03.01.2022
Faktúra 8295632363 telek.služby za 11/2021 mobily zš 29,00 s DPH 2028561096+dodatok 15.12.2021 Slovak Telekom, a.s. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 16.12.2021 03.01.2022
Faktúra OF21-038 vertikálne žalúzie s montážou 816,00 s DPH 2021/104 14.12.2021 EUROHAUS SK, s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 15.12.2021 03.01.2022
Faktúra 1400913125 služby mobil.operátora za 11/21-tv 1,08 s DPH zmluva O2 14.12.2021 O2 Slovakia, s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 15.12.2021 03.01.2022
Faktúra 10211801 Dezinf.prístroj na ruky 271,20 s DPH 2021/100 14.12.2021 Rudolf Mišík - Cobra Martin PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 15.12.2021 03.01.2022
Objednávka 2021/104 vertikálne žalúzie s montážou 821,00 s DPH 13.12.2021 EUROHAUS SK, s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 17.12.2021
Objednávka 2021/105 Šj materiál na opravu kotla 150,00 s DPH 13.12.2021 ELARO, s.r.o. Zdenka Ridzoňová PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 17.12.2021
Faktúra 1211233980 telek.služby swan za 11/2021 7,06 s DPH amtel/83088h 13.12.2021 SWAN, a.s. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 14.12.2021 03.01.2022
Faktúra 2021046 VP mapa 98,00 s DPH 2021/102 13.12.2021 Cartografia, s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 14.12.2021 03.01.2022
Faktúra 71 lekárske posudky o zdravot.spôsobilosti zamestnancov 160,00 bez DPH 2021/92 Zml.Pracovná zdravot.služba 13.12.2021 MUDr. Dolinská Ľubomíra Anna Bániková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 14.12.2021 03.01.2022
Faktúra 2021351 oprava škol. stoličiek 92,51 bez DPH telef. 10.12.2021 Technické služby Valaská PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 13.12.2021 03.01.2022
Faktúra 20211204 kopírovanie za 10-12/2021 224,26 s DPH ZS 3010-2014 10.12.2021 PrimaCOp Oravec Marcel PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 13.12.2021 03.01.2022
Faktúra 21VF00530 pracovné odevy,obuv pre zamest.šj,zš 1 134.89 s DPH 2021/103 10.12.2021 HSQ SLOVAKIA,s.r.o. Anna Bániková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 13.12.2021 03.01.2022
Faktúra 20210185 oprava el.sporáka,konvektomatu v šk.kuchyni 329,76 s DPH havarij.stav 10.12.2021 Tatria plus, s.r.o. Zdenka Ridzoňová PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 13.12.2021 03.01.2022
Faktúra 9216405516 elektric.energia za 11/2021 1 623.73 s DPH 91002631 09.12.2021 Stredoslovenská energetika a.s. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 10.12.2021 03.01.2022
Faktúra 82935399584 telek.služby za 11/2021 šj mob.+škd pevná 24,07 s DPH 9924659975 09.12.2021 Slovak Telekom, a.s. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 10.12.2021 03.01.2022
Faktúra 8295399595 telekomunik.služby za 11/21 šj+EO 29,45 s DPH Dodat.k zml.č.2028561096 09.12.2021 Slovak Telekom, a.s. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 10.12.2021 03.01.2022
Objednávka 2021/100 Dezinf.prístroj na ruky 271,20 s DPH 08.12.2021 Rudolf Mišík - Cobra Martin PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 09.12.2021
Objednávka 2021/101 MPC učebné pomôcky 719,20 s DPH 08.12.2021 KIBOSPORT PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 09.12.2021
Objednávka 2021/102 VP mapa 98,00 s DPH 08.12.2021 Cartografia, s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 09.12.2021
Objednávka 2021/103 pracovné odevy,obuv pre zamest.šj,zš 1 150,00 s DPH 08.12.2021 HSQ SLOVAKIA,s.r.o. Anna Bániková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 10.12.2021
Faktúra ES1/2021/4422 osob.ochr.pomôcky a dezinf.čistiace prostriedky pre zš 801,72 s DPH 2021/96 07.12.2021 DEXIS SLOVAKIA, s.r.o. Anna Bániková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 09.12.2021 03.01.2022
Faktúra 196/2021 odbor.prehliadka tv náradia,odstránenie závad 161,35 s DPH 2021/93 07.12.2021 Roman Mesiarik - REVTECH PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 09.12.2021 03.01.2022
Faktúra 210330 prístup.pripojenie signálu WiFi - v bud.1.st.,ŠKD 468,00 s DPH 2021/79 07.12.2021 Silli Alarm, s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 09.12.2021 03.01.2022
Objednávka 2021/99 VP mapy 187,00 s DPH 07.12.2021 STIEFEL EUROCART, s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 09.12.2021
Objednávka 2021/98 tonery do tlačiarní č/b, internet.káble 572,90 s DPH zml. 07.12.2021 Silli Alarm, s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 05.10.2021 09.12.2021
Faktúra 1212208891 tlačivá -vysvedčenia 141,60 s DPH 2021/20 06.12.2021 ŠEVT a.s. Anna Bániková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 07.12.2021 03.01.2022
Faktúra 21133 služby technika PO, koordinácia BP za 4.Q.2021 270,00 bez DPH 2/2021 06.12.2021 HLÁČIK - HV, s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 07.12.2021 03.01.2022
Faktúra 212345 Internet za rok 238,00 bez DPH zml. 06.12.2021 XINET PLUS, s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 07.12.2021 03.01.2022
Faktúra BB5211558 šj- zber a odvoz odpadu 11/2021 33,60 s DPH 2017/BB6041 03.12.2021 ESPIK Group s.r.o. Zdenka Ridzoňová PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 06.12.2021 03.01.2022
Faktúra P20218008 preprava žiakov z Hronca a Osrblia za 12/2021 910,00 bez DPH 1/2021 03.12.2021 MH komín, s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 21.12.2021 03.01.2022
Faktúra 212344 servisné práce PC za 10-11/2021 70,00 bez DPH zml. 03.12.2021 XINET PLUS, s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 06.12.2021 03.01.2022
Faktúra P20218007 preprava žiakov z Hronca a Osrblia za 11/2021 1 400,00 bez DPH 1/2021 03.12.2021 MH komín, s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 06.12.2021 30.12.2021
Faktúra 2021121 el.váhy pre šk.jedáleň 160,00 s DPH 2021/95 03.12.2021 Ján Valent-VÁHY V Zdenka Ridzoňová PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 06.12.2021 30.12.2021
Objednávka 2021/96 osob.ochr.pomôcky a dezinf.čistiace prostriedky pre zš 668,10 bez DPH 02.12.2021 DEXIS SLOVAKIA, s.r.o. Anna Bániková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 06.12.2021
Faktúra 8726790806 zemný plyn za 12/2021 1 745.00 s DPH 9103926691 02.12.2021 Slovenský plynárenský priemysel a.s. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 03.12.2021 30.12.2021
Objednávka 2021/97 SF nákupné poukážky-príspevok zo Soc.fondu 1 030.00 bez DPH 01.12.2021 Panta Rhei,s.r.o. Anna Bániková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 09.12.2021
Faktúra 20210093 testy antigénové+teplomer 1 032.49 s DPH 2021/94 30.11.2021 Lekáreň HELENIUM-PharmDr.Helena Giertlová PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 03.12.2021 29.12.2021
Faktúra 2021069 príspevok stravné zamestn.ZŠ za 11/2021 55,98 bez DPH VZN obce č.3/2019 29.11.2021 ZŠ Valaská,ŠJ PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 29.11.2021 29.12.2021
Faktúra 2021071 režij.poplatok stravné zamestn.ZŠ za 11/2021 889,46 bez DPH VZN obce č.3/2019 29.11.2021 ZŠ Valaská,ŠJ PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 29.11.2021 29.12.2021
Objednávka 2021/95 el.váhy pre šk.jedáleň 160,00 s DPH 29.11.2021 Ján Valent-VÁHY V Zdenka Ridzoňová PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 06.12.2021
Faktúra 20211215-02 videoseminár mzd.účtovníčka 30,00 s DPH prihláška 26.11.2021 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. Anna Bániková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 29.11.2021 29.12.2021
Objednávka 2021/94 testy antigénové+teplomer 1 033,00 s DPH 26.11.2021 Lekáreň HELENIUM-PharmDr.Helena Giertlová PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 01.12.2021
Faktúra 70917476 poskytovanie služ.Virtuál.knižnice r.2022 248,40 s DPH VK/09/01/018+dodatok č.ZK 25.11.2021 KOMENSKY, s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 26.11.2021 13.12.2021
Objednávka 2021/92 lekárske posudky o zdravot.spôsobilosti zamestnancov 160,00 bez DPH Zml.Pracovná zdravot.služba 24.11.2021 MUDr. Dolinská Ľubomíra Anna Bániková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 21.12.2020 30.11.2021
Objednávka 2021/93 odbor.prehliadka tv náradia,odstránenie závad 180,00 s DPH 24.11.2021 Roman Mesiarik - REVTECH PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 21.12.2020 30.11.2021
Faktúra 2212208510 PPP pre stravníkov 124,68 s DPH 2021/87 23.11.2021 ŠEVT a.s. Zdenka Ridzoňová PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 26.11.2021 13.12.2021
Objednávka 2021/91 SF nákupné poukážky-príspevok zo Soc.fondu 1 030,00 bez DPH 22.11.2021 Kaufland Slovenská republika v.s.o. Anna Bániková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 30.11.2021
Objednávka 2021/90 sáčky do vysávačov 40,00 s DPH 19.11.2021 AKTON, s.r.o. Anna Bániková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 22.11.2021
Faktúra ZEO211247 šj- prístup k online službe 31,20 s DPH 2017/BB6041 19.11.2021 ESPIK Group s.r.o. Zdenka Ridzoňová PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 19.11.2021 13.12.2021
Faktúra 2100579 sáčky do vysávačov 40,00 s DPH 2021/90 19.11.2021 AKTON, s.r.o. Anna Bániková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 22.11.2021 13.12.2021
Faktúra 9920210889 VP kancelárske potreby 272,09 s DPH vl.výber 19.11.2021 ADDY SLOVAKIA s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 22.11.2021 13.12.2021
Faktúra P1/2021/18037 čistiace prostr. pre zš 236,63 s DPH 2021/83 18.11.2021 DEXIS SLOVAKIA, s.r.o. Anna Bániková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 19.11.2021 13.12.2021
Faktúra 2021048 registr. vzdelávacieho programu ŠzD 40,00 bez DPH 16/2021 16.11.2021 Centrum komunitného organizovania PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 18.11.2021 13.12.2021
Faktúra 210106 vitríny presklenné,lavičky 1 201.00 s DPH 2021/89 15.11.2021 INTEGRA - chránené dielne, n.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 18.11.2021 13.12.2021
Faktúra 8293773436 telek.služby za 10/2021 mobily zš 29,00 s DPH 2028561096+dodatok 15.11.2021 Slovak Telekom, a.s. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 18.11.2021 13.12.2021
Faktúra 1500908930 služby mobil.operátora za 10/21-tv 0,48 s DPH zmluva O2 12.11.2021 O2 Slovakia, s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 16.11.2021 13.12.2021
Faktúra 2021041 autobusová preprava turisti 593,52 s DPH 2021/73,2021/82 12.11.2021 Marian Kupec - autobusová preprava PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 16.11.2021 13.12.2021
Faktúra 1691681601 odb.konfer.pre riaditeľky online Badinková 121,38 s DPH prihláška 11.11.2021 Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 12.11.2021 16.11.2021
Faktúra 202120690 literat.pre šj- Škols.jedáleň 11/21 46,05 s DPH zák.č.SK3111,telef. 11.11.2021 Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. Zdenka Ridzoňová PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 12.11.2021 16.11.2021
Faktúra 92151764667 elektric.energia za 10/2021 1 611.18 s DPH 91002631 10.11.2021 Stredoslovenská energetika a.s. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 12.11.2021 16.11.2021
Faktúra 211263 čistiace,hygien.prostr. pre šj 357,79 s DPH 2021/86 10.11.2021 SEGAS LG, s.r.o. Zdenka Ridzoňová PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 12.11.2021 16.11.2021
Faktúra 2111000481 Materiálno spotrebné nomy 2021 47,00 s DPH 2021/88 09.11.2021 ArtEdu, spol.s.r.o. Zdenka Ridzoňová PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 11.11.2021 16.11.2021
Objednávka 2021/89 vitríny presklenné,lavičky-výroba na mieru 1 201,00 s DPH 09.11.2021 INTEGRA - chránené dielne, n.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 16.11.2021
Faktúra 8293547302 telekomunik.služby za 10/21 šj+EO 29,11 s DPH Dodat.k zml.č.2028561096 08.11.2021 Slovak Telekom, a.s. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 11.11.2021 16.11.2021
Faktúra 8293547297 telek.služby za 10/2021 šj mob.+škd pevná 24,00 s DPH 9924659975 08.11.2021 Slovak Telekom, a.s. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 11.11.2021 16.11.2021
Faktúra 1211132045 telek.služby swan za 10/2021 7,06 s DPH amtel/83088h 08.11.2021 SWAN, a.s. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 11.11.2021 16.11.2021
Objednávka 2021/88 Materiálno spotrebné nomy 2021 47,00 s DPH 08.11.2021 ArtEdu, spol.s.r.o. Zdenka Ridzoňová PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 08.11.2021
Objednávka 2021/86 čistiace,hygien.prostr. pre šj 315,10 bez DPH 05.11.2021 SEGAS LG, s.r.o. Zdenka Ridzoňová PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 08.11.2021
Faktúra P20218006 preprava žiakov z Hronca a Osrblia za 10/2021 1 330.00 bez DPH 1/2021 05.11.2021 MH komín, s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 10.11.2021 16.11.2021
Objednávka 2021/87 PPP pre stravníkov 150,00 bez DPH 05.11.2021 ŠEVT a.s. Zdenka Ridzoňová PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 08.11.2021
Faktúra 8717087378 zemný plyn za 11/2021 1 745,00 s DPH 9103926691 04.11.2021 Slovenský plynárenský priemysel a.s. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 10.11.2021 16.11.2021
Faktúra 2021085 čistenie odpadového potrubia v triede,šj 114,60 s DPH telef. 04.11.2021 Technické služby Valaská Zdenka Ridzoňová PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 08.11.2021 16.11.2021
Faktúra BB5211383 šj- zber a odvoz odpadu 10/2021 33,60 s DPH 2017/BB6041 04.11.2021 ESPIK Group s.r.o. Zdenka Ridzoňová PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 08.11.2021 16.11.2021
Faktúra 221310596 poplatok za súťaž Expert-od obce 100,00 bez DPH 2021/85 04.11.2021 Talentída, n.o. RNDr. Mariana Rafajová PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 04.11.2021 16.11.2021
Faktúra 20210010 vš.materiál pre bež.údržbu +maľovanie tried 140,50 s DPH vl.výber-zošit údržby 03.11.2021 Ladislav Šramko Sklomix PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 04.11.2021 16.11.2021
Faktúra 9920210813 kancelárske potreby 42,43 s DPH telef. 02.11.2021 ADDY SLOVAKIA s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 04.11.2021 16.11.2021
Objednávka 2021/85 poplatok za súťaž Expert-od obce 100,00 bez DPH 27.10.2021 Talentída, n.o. RNDr. Mariana Rafajová PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 04.11.2021
Faktúra 2021061 príspevok stravné zamestn.ZŠ za 10/2021 54,00 bez DPH VZN obce č.3/2019 27.10.2021 ZŠ Valaská,ŠJ PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 27.10.2021 04.11.2021
Faktúra 2021062 SF príspevok stravné zamestn.ZŠ za 10/2021 180,00 bez DPH VZN obce č.3/2019 27.10.2021 ZŠ Valaská,ŠJ PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 27.10.2021 04.11.2021
Faktúra 2021063 režij.popl. stravné zamestn.ZŠ za 10/2021 858,00 bez DPH VZN obce č.3/2019 27.10.2021 ZŠ Valaská,ŠJ PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 27.10.2021 04.11.2021
Faktúra 20210083 testy antigénové SARS 438,90 s DPH 2021/84 26.10.2021 Lekáreň HELENIUM-PharmDr.Helena Giertlová PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 27.10.2021 04.11.2021
Faktúra 5 odb. prenájom priestorov v tv 89,00 bez DPH 3/2021+dodatok č.1 25.10.2021 Pavel Gondek Pavel Gondek PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 26.10.2021 04.11.2021
Faktúra 20210128 kalibrácia detektora na zemný plyn 283,20 s DPH 2021/70 25.10.2021 JK CONTROL s.r.o. Anna Bániková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 26.10.2021 04.11.2021
Faktúra 4 odb. prenájom priestorov v tv 27,00 bez DPH 5/2021 25.10.2021 Anna Kokavcová Anna Kokavcová PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 26.10.2021 04.11.2021
Objednávka 2021/84 testy antigénové 438,90 s DPH 22.10.2021 Lekáreň HELENIUM-PharmDr.Helena Giertlová PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 26.10.2021
Faktúra 1440867827 služby mobil.operátora za 9/21-tv 1,14 s DPH zmluva O2 18.10.2021 O2 Slovakia, s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 19.10.2021 26.10.2021
Faktúra 20211004 kopírovanie za 6-9/2021 989,03 s DPH ZS 3010-2014 18.10.2021 PrimaCOp Oravec Marcel PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 19.10.2021 26.10.2021
Faktúra 2021106516 hyg.potreby-utierky,papier,pena 415,72 s DPH 2021/78 2020/05+dodatok 18.10.2021 BELT Slovakia s.r.o. Anna Bániková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 19.10.2021 26.10.2021
Objednávka 2021/83 čistiace prostr. pre zš 253,00 s DPH 15.10.2021 DEXIS SLOVAKIA, s.r.o. Anna Bániková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 25.10.2021
Faktúra 8291919973 telek.služby za 9/2021 mobily zš 29,00 s DPH 2028561096+dodatok 15.10.2021 Slovak Telekom, a.s. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 19.10.2021 26.10.2021
Zmluva 6/2021 prenájom priestorov v tv 0,00 bez DPH 15.10.2021 Ing. Zuzana Slivková Ing. Zuzana Slivková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 19.10.2021
Faktúra 202118714 Odb.liter.-Vzdelávanie detí...5/2021 46,66 s DPH zák.č.SK3111 13.10.2021 Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 15.10.2021 26.10.2021
Faktúra 20210101 medaily,poháre-beh pre zdr.srdce 48,00 s DPH 2021/81 13.10.2021 MIŠIAK ŠPORT s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 15.10.2021 26.10.2021
Faktúra 9215177637 elektric.energia za 9/2021 1 465,63 s DPH 91002631 13.10.2021 Stredoslovenská energetika a.s. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 15.10.2021 26.10.2021
Faktúra 1211019526 telek.služby swan za 9/2021 7,06 s DPH amtel/83088h 11.10.2021 SWAN, a.s. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 15.10.2021 26.10.2021
Objednávka 2021/82 autobusová preprava turisti Valaská-Prosiecka dol.a späť 264,00 s DPH 08.10.2021 Marian Kupec - autobusová preprava PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 18.10.2021
Faktúra 8291696720 telekomunik.služby za 9/21 šj+EO 29,30 s DPH Dodat.k zml.č.2028561096 08.10.2021 Slovak Telekom, a.s. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 14.10.2021 26.10.2021
Faktúra 8291696698 telek.služby za 9/2021 šj mob.+škd pevná 24,07 s DPH 9924659975 08.10.2021 Slovak Telekom, a.s. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 14.10.2021 26.10.2021
Faktúra SR21020904 dezinf.prostr.oxychlorine 397,92 s DPH 2021/76 08.10.2021 ILLE Papier-Service SK,s.r.o. Anna Bániková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 14.10.2021 26.10.2021
Faktúra 2021/10/0066 tlač diplomov 20,16 s DPH 2021/80 08.10.2021 Ivor Páleník -I. P. PRESS PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 14.10.2021 26.10.2021
Objednávka 2021/81 medaily,poháre-beh pre zdr.srdce 49,00 s DPH 06.10.2021 MIŠIAK ŠPORT s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 08.10.2021
Faktúra P20218005 preprava žiakov z Hronca a Osrblia za 9/2021 1 400,00 bez DPH 1/2021 06.10.2021 MH komín, s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 08.10.2021 26.10.2021
Objednávka 2021/80 tlač diplomov 20,16 s DPH 06.10.2021 Ivor Páleník -I. P. PRESS PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 08.10.2021
Faktúra 2021194 šj oprava váhy 36,00 bez DPH 2021/77 06.10.2021 Marcel Husenica-MH-SERVIS Zdenka Ridzoňová PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 08.10.2021 26.10.2021
Faktúra ES1/2021/3571 osob.ochr.pomôcky a dezinfekčné prostriedky pre zš 637,27 s DPH 2021/75 06.10.2021 DEXIS SLOVAKIA, s.r.o. Anna Bániková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 08.10.2021 26.10.2021
Objednávka 2021/79 prístup.pripojenie signálu WiFi - v bud.1.st.,ŠKD 470,00 s DPH 06.10.2021 Silli Alarm, s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 08.10.2021
Faktúra 202118155 Odb.liter.-Zákony ...9/2021 45,35 s DPH zák.č.SK3111 05.10.2021 Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 06.10.2021 26.10.2021
Faktúra 8746084447 zemný plyn za 10/2021 1 685.00 s DPH 9103926691 05.10.2021 Slovenský plynárenský priemysel a.s. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 06.10.2021 26.10.2021
Faktúra 211924 servisné práce PC za 9/2021 120,00 bez DPH zml. 04.10.2021 XINET PLUS, s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 05.10.2021 26.10.2021
Faktúra BB5211209 šj- zber a odvoz odpadu 9/2021 42,00 s DPH 2017/BB6041 04.10.2021 ESPIK Group s.r.o. Zdenka Ridzoňová PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 05.10.2021 26.10.2021
Zmluva 5/2021 prenájom priestorov v tv 0,00 bez DPH 03.10.2021 Anna Kokavcová Anna Kokavcová PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 13.10.2021
Objednávka 2021/78 hyg.potreby-utierky,papier,pena 346,43 bez DPH 2020/05+dodatok 01.10.2021 BELT Slovakia s.r.o. Anna Bániková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 05.02.2020 06.10.2021
Faktúra 221310326 poplatok za súťaž Maksík-od obce 50,00 bez DPH 2021/74 01.10.2021 Talentída, n.o. RNDr. Mariana Rafajová PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 01.10.2021 26.10.2021
Zmluva dodatok č.1 k Zmluve č.3/2021 prenájom priestorov v tv 0,00 bez DPH 01.10.2021 Pavel Gondek Pavel Gondek PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 04.10.2021
Objednávka 2021/77 šj oprava váhy 36,00 bez DPH 30.09.2021 Marcel Husenica-MH-SERVIS Zdenka Ridzoňová PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 06.10.2021
Faktúra 2021053 príspevok stravné zamestn.ZŠ za 9/2021 63,45 bez DPH VZN obce č.3/2019 29.09.2021 ZŠ Valaská,ŠJ PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 30.09.2021 01.10.2021
Faktúra 2021055 režij.popl. stravné zamestn.ZŠ za 9/2021 1 008,15 bez DPH VZN obce č.3/2019 29.09.2021 ZŠ Valaská,ŠJ PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 30.09.2021 01.10.2021
Objednávka 2021/76 dezinf.prostr.oxychlorine 398,00 s DPH 29.09.2021 ILLE Papier-Service SK,s.r.o. Anna Bániková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 01.10.2021
Objednávka 2021/75 osob.ochr.pomôcky a dezinfekčné prostriedky pre zš 531,06 bez DPH 29.09.2021 DEXIS SLOVAKIA, s.r.o. Anna Bániková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 01.10.2021
Faktúra 2021054 SF príspevok stravné zamestn.ZŠ za 9/2021 211,50 bez DPH VZN obce č.3/2019 29.09.2021 ZŠ Valaská,ŠJ PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 30.09.2021 01.10.2021
Faktúra 2211229810 vodné,stočné za 7-9/2021 zš2 136,70 s DPH 806200425 28.09.2021 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 29.09.2021 01.10.2021
Objednávka 2021/74 poplatok za súťaž Maksík-od obce 50,00 bez DPH 28.09.2021 Talentída, n.o. RNDr. Mariana Rafajová PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 01.10.2021
Faktúra 2211229809 vodné,stočné za 7-9/2021 šj+ zš zr.voda 855,17 s DPH 806200425 28.09.2021 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 29.09.2021 01.10.2021
Zmluva 7585d80e-5736-4d90-a60c-6b7185ace58d o spolupráci........projektu "Dajme spolu gól" 50.00/1Mesiac bez DPH 28.09.2021 Slovenský futbalový zväz PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 27.12.2021
Faktúra 2211229812 vodné,stočné za 7-9/2021 Tv 17,09 s DPH 806200425 28.09.2021 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 29.09.2021 01.10.2021
Faktúra 2211229811 vodné,stočné za 7-9/2021 zš1 247,79 s DPH 806200425 28.09.2021 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 29.09.2021 01.10.2021
Faktúra 37521 biologické ošetrenie odpadov v školskej jedálni 150,00 s DPH telef. 27.09.2021 Petr Mrázek Zdenka Ridzoňová PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 28.09.2021 01.10.2021
Faktúra 8412150471 modul HX0058+používanie verzie 50,40 s DPH telef. 13506 27.09.2021 Solitea Slovensko, a.s. Anna Bániková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 28.09.2021 01.10.2021
Faktúra 3 odb. prenájom priestorov 46,00 bez DPH 4/2021 25.09.2021 LANTASTIK OK, s.r.o. Pavol Blahuta PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 25.09.2021 22.10.2021
Zmluva 4/2021 prenájom priestorov 46,00 bez DPH 24.09.2021 LANTASTIK OK, s.r.o. Pavol Blahuta PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 27.09.2021
Faktúra 21050 revízie el.inštalácie kotolne 50,00 bez DPH telef. 24.09.2021 SNEKO -Juraj Šnek PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 27.09.2021 01.10.2021
Faktúra 3120211484 učebnice 2.st.-biologia 9.r. 85,00 s DPH 2021/50 24.09.2021 Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá, s.r.o. Mgr. Ingrid Sedliaková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 27.09.2021 01.10.2021
Faktúra 3210001017 vzdelávanie RM4 Vedenie ľudí v škole... 129,00 s DPH 2021/59 23.09.2021 Katolícka univerzita v Ružomberku PaedDr. Miriam Slivková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 24.09.2021 01.10.2021
Zmluva 16/2021 o spolupráci v rámci vzdelávacieho programu CKO s DPH 22.09.2021 Centrum komunitného organizovania PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 23.09.2021
Faktúra EP2101002 VP softwer Informatika s Emilom 108,00 s DPH 2021/72 22.09.2021 Indícia s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 24.09.2021 01.10.2021
Objednávka 2021/73 autobusová preprava turisti valaská-Kežm.Biela voda a späť 336,00 s DPH 21.09.2021 Marian Kupec - autobusová preprava PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 23.09.2021
Faktúra OF21-029 zatemňovacie rolety, vertikálne žalúzie 1 652,40 bez DPH 2021/60,2021/71 20.09.2021 EUROHAUS SK, s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 21.09.2021 01.10.2021
Objednávka 2021/72 VP softwer Informatika s Emilom 108,00 s DPH 20.09.2021 Indícia s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 22.09.2021
Faktúra 20210968 ročný servis,revízia plyn.zariadenia 970,00 s DPH 2021/69 17.09.2021 STYK SERVIS, s.r.o. Anna Bániková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 21.09.2021 01.10.2021
Objednávka 2021/70 kalibrácia detektora na zemný plyn 300,00 s DPH 16.09.2021 JK CONTROL s.r.o. Anna Bániková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 17.09.2021
Objednávka 2021/71 zatemňovacie rolety 897,00 bez DPH 16.09.2021 EUROHAUS SK, s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 22.09.2021
Faktúra 202116210 literat.pre šj- Škols.jedáleň 9/21 46,05 s DPH zák.č.SK3111,telef. 16.09.2021 Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. Zdenka Ridzoňová PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 17.09.2021 01.10.2021
Faktúra 9214611856 elektric.energia za 8/2021 954,80 s DPH 91002631 16.09.2021 Stredoslovenská energetika a.s. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 17.09.2021 01.10.2021
Faktúra 20210903 kopírovanie za 1-8/2021 554,28 s DPH ZP 0310-2017 16.09.2021 PrimaCOp Oravec Marcel PaedDr. Miriam Slivková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 17.09.2021 01.10.2021
Zmluva Kúpna zmluva na zásobovanie potravinami neuvedené s DPH 14.09.2021 Ryba Žilina, spol. s r.o. Zdenka Ridzoňová PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 21.09.2021
Faktúra 21070108 SF divadelné predstavenie pre 17 zamestnancov 204,00 s DPH 2021/SF67 14.09.2021 Ticketportal SK, s.r.o. Anna Bániková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 14.09.2021 16.09.2021
Faktúra 1570824550 služby mobil.operátora za 8/21-tv 0,60 s DPH zmluva O2 13.09.2021 O2 Slovakia, s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 14.09.2021 01.10.2021
Faktúra SL21004932 dezinf.prostr.oxychlorine 199,00 s DPH 2021/56 13.09.2021 ILLE Papier-Service SK,s.r.o. Anna Bániková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 14.09.2021 01.10.2021
Faktúra 8290069689 telek.služby za 8/2021 mobily zš 29,00 s DPH 2028561096+dodatok 13.09.2021 Slovak Telekom, a.s. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 14.09.2021 01.10.2021
Faktúra 1210917986 telek.služby swan za 8/2021 7,06 s DPH amtel/83088h 10.09.2021 SWAN, a.s. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 13.09.2021 01.10.2021
Faktúra FA210122 kontrola komín.telesa, dymovodov 192,00 s DPH telef. 10.09.2021 Marek Hlaváčik kominárske služby PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 13.09.2021 01.10.2021
Faktúra 8289841243 telek.služby za 8/2021 šj mob.+škd pevná 24,00 s DPH 9924659975 09.09.2021 Slovak Telekom, a.s. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 10.09.2021 01.10.2021
Faktúra 8287995595 telekomunik.služby za 8/21 šj+EO 29,00 s DPH Dodat.k zml.č.2028561096 09.09.2021 Slovak Telekom, a.s. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 10.09.2021 01.10.2021
Objednávka 2021/69 ročný servis,revízia plyn.zariadenia 970,00 s DPH 08.09.2021 STYK SERVIS, s.r.o. Anna Bániková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 17.09.2021
Faktúra 0942021 deratizácia v školskej kuchyni 191,00 s DPH 2021/68 08.09.2021 Mišura, s.r.o. Zdenka Ridzoňová PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 10.09.2021 01.10.2021
Faktúra 20211312 vydanie mandát.certifikátu pre Rš 105,60 s DPH telefonicky 07.09.2021 Disig a.s. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 08.09.2021 01.10.2021
Faktúra BB5211074 šj- zber a odvoz odpadu 8/2021 16,80 s DPH 2017/BB6041 07.09.2021 ESPIK Group s.r.o. Zdenka Ridzoňová PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 08.09.2021 01.10.2021
Faktúra SPF21425762 kancelársky stôl s kontajnerom,stoličky,skartovač 684,00 s DPH 2021/61 07.09.2021 B2B Partner, s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 08.09.2021 01.10.2021
Zmluva 3/2021 prenájom priestorov v tv 0,00 bez DPH 07.09.2021 Pavel Gondek Pavel Gondek PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 08.09.2021
Faktúra 211707 servisné práce PC za 8/2021 110,00 bez DPH zml. 06.09.2021 XINET PLUS, s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 07.09.2021 01.10.2021
Faktúra 9920210669 kancelárske potreby pre pedag. 262,38 s DPH 2021/62 06.09.2021 ADDY SLOVAKIA s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 07.09.2021 01.10.2021
Faktúra 032210247 poplatok SOPK za vydanie mandát.certifikát pre Rš 47,00 s DPH telef. 06.09.2021 Slovenská obchodná a priemyselná komora PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 07.09.2021 01.10.2021
Faktúra 210223 oprava VT-zdroj notebooku 58,80 s DPH telef. 06.09.2021 Silli Alarm, s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 07.09.2021 01.10.2021
Objednávka 2021/68 deratizácia v školskej kuchyni 191,00 s DPH 06.09.2021 Mišura, s.r.o. Zdenka Ridzoňová PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 08.09.2021
Faktúra 3120210821 učebnice 2-matem.5.r. 10,90 s DPH 2021/50 03.09.2021 Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá, s.r.o. Mgr. Ingrid Sedliaková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 06.09.2021 10.09.2021
Faktúra 8803947037 zemný plyn za 9/2021 1 685.00 s DPH 9103926691 03.09.2021 Slovenský plynárenský priemysel a.s. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 06.09.2021 10.09.2021
Faktúra 202100239 stravovacie služby za 8/21 pre zamestnancov 88,00 s DPH 2021/55 03.09.2021 PERLA GASTRO, s.r.o. Anna Bániková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 06.09.2021 10.09.2021
Faktúra 202100240 SF stravovacie služby za 8/21 pre zamestnancov 4,50 s DPH 2021/55 03.09.2021 PERLA GASTRO, s.r.o. Anna Bániková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 06.09.2021 16.09.2021
Objednávka 2021/SF67 SF divadelné predstavenie pre 17 zamestnancov 204,00 s DPH 02.09.2021 Ticketportal SK, s.r.o. Anna Bániková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 08.09.2021
Zmluva 1/2021 zmluva o osobitnej autobusovej preprave 70.00/1deň bez DPH 30.08.2021 MH komín, s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 16.09.2021
Faktúra 202114463 Odb.liter.-Vzdelávanie detí...4/2021 44,86 s DPH zák.č.SK3111 30.08.2021 Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 31.08.2021 10.09.2021
Faktúra EP2100728 učebné pomôcky VP 50,29 s DPH 2021/65 30.08.2021 Indícia s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 31.08.2021 10.09.2021
Faktúra 2021085 písacie stoly atypické 316,00 s DPH 2021/54 30.08.2021 Ing. Jana Medveďová - JAME PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 31.08.2021 10.09.2021
Faktúra 20210805 Letná škola 1 vš.materiál 57,38 s DPH telefonicky 30.08.2021 PrimaCOp - Silvia Oravcová Mgr. Katarína Paprčková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 31.08.2021 10.09.2021
Faktúra 2021049 SF príspevok stravné zamestn.ZŠ za 8/2021 24,90 bez DPH VZN obce č.3/2019 27.08.2021 ZŠ Valaská,ŠJ PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 27.08.2021 31.08.2021
Faktúra 2021048 režij.popl. stravné zamestn.ZŠ za 8/2021 118,69 bez DPH VZN obce č.3/2019 27.08.2021 ZŠ Valaská,ŠJ PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 30.08.2021 10.09.2021
Faktúra 2021047 príspevok stravné zamestn.ZŠ za 8/2021 7,47 bez DPH VZN obce č.3/2019 27.08.2021 ZŠ Valaská,ŠJ PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 30.08.2021 10.09.2021
Faktúra 2021046 Letná škola 2 režij.popl.stravné zames. za 8/2021 8,58 bez DPH VZN obce č.3/2019 27.08.2021 ZŠ Valaská,ŠJ PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 30.08.2021 10.09.2021
Faktúra 2021045 Letná škola 2 stravovanie žiaci+pedag. za 8/2021 41,19 bez DPH VZN obce č.3/2019 27.08.2021 ZŠ Valaská,ŠJ PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 30.08.2021 10.09.2021
Faktúra 2100402737 učebnice 2 slov.jazyk, literatúra 1 366.80 s DPH 2021/49 26.08.2021 Orbis Pictus Istropolitana spol.s r.o. PaedDr. Miriam Slivková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 27.08.2021 10.09.2021
Faktúra 2031/031 Letná škola 1 vš.materiál 59,39 s DPH vl.výber 26.08.2021 POTRAVINY PLUS Emília Poliaková Mgr. Honková Alexandra PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 27.08.2021 10.09.2021
Faktúra 21VF00103 SF ubytovanie pre 13 zamestnancov 650,00 s DPH 2021/SF66 26.08.2021 OTIUM s.r.o PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 30.08.2021 16.09.2021
Objednávka 2021/SF66 ubytovanie pre 14 zamestnancov 700,00 s DPH 25.08.2021 OTIUM s.r.o PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 30.08.2021
Zmluva Rámcová kúpna zmluva č.KZ 2021/BR 036 na zásobovanie potravinami s DPH 25.08.2021 CHRIEN, spol. s r.o. Zdenka Ridzoňová PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 09.09.2021
Faktúra 15/2021 Letná škola 1 keramika 30,00 bez DPH telef. 25.08.2021 Eva Huňová PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 27.08.2021 10.09.2021
Objednávka 2021/65 učebné pomôcky VP 50,29 s DPH 24.08.2021 Indícia s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 30.08.2021
Faktúra VF210559 učebnice 2 anglický jazyk 504,00 s DPH 2021/47 24.08.2021 Richard Šrobár -Littera PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 25.08.2021 10.09.2021
Faktúra 20210028 oprava školských lavíc 571,80 s DPH 2021/63 23.08.2021 FIPEX - Miroslav Filipko PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 24.08.2021 10.09.2021
Faktúra 2021023 kancelárske potreby pre Letnú školu 2 148,00 s DPH 2021/64 23.08.2021 SOJKA SK s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 25.08.2021 10.09.2021
Faktúra 21820023 Letná škola 1 stravovanie 144,90 s DPH telef. 19.08.2021 Gastro klasik s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 20.08.2021 25.08.2021
Objednávka 2021/63 oprava školských lavíc 571,80 s DPH 19.08.2021 FIPEX - Miroslav Filipko PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 23.08.2021
Objednávka 2021/64 kancelárske potreby pre Letnú školu 2 148,00 s DPH 19.08.2021 SOJKA SK s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 23.08.2021
Faktúra 20210006 vš.materiál pre bež.údržbu +maľovanie tried 353,35 s DPH vl.výber-zošit údržby 19.08.2021 Ladislav Šramko Sklomix PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 20.08.2021 10.09.2021
Faktúra VF068/21 Letná škola 1 vstupné 26,00 s DPH telef. 18.08.2021 Stredoslovenské múzeum PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 20.08.2021 25.08.2021
Objednávka 2021/62 kancelárske potreby pre pedag. 300,00 s DPH 18.08.2021 ADDY SLOVAKIA s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 23.08.2021
Objednávka 2021/61 kancelársky stôl s kontajnerom,stoličky,skartovač 684,00 s DPH 18.08.2021 B2B Partner, s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 19.08.2021
Zmluva Rámcová kúpna zmluva na zásobovanie chlebom a pekárskymi výrobkami s DPH 17.08.2021 Pekáreň u St.Klaus, s.r.o. Zdenka Ridzoňová PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 20.08.2021
Faktúra 21080076 Letná škola 1 vstupné 20,00 s DPH telef. 17.08.2021 CBS spol, s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 20.08.2021 25.08.2021
Faktúra 621258 uč.pom.zo VP- tabuľky,fixy,kocky 124,90 s DPH 2021/46 17.08.2021 Didactive.sk, s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 19.08.2021 25.08.2021
Objednávka 2021/60 vertikálne žalúzie 576,00 s DPH 17.08.2021 EUROHAUS SK, s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 19.08.2021
Faktúra 9214053323 elektric.energia za 7/2021 874,93 s DPH 91002631 16.08.2021 Stredoslovenská energetika a.s. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 17.08.2021 24.08.2021
Faktúra 2403272159 poistenie majetku a zodp.za škodu 461,42 bez DPH 2403272159 16.08.2021 Generali Poisťovňa, a.s. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 17.08.2021 25.08.2021
Faktúra 2108000809 šj aktualizácia,servis k programu ŠJ4 48,00 s DPH Zml.Soft-GL 16.08.2021 SOFT-GL s.r.o. Zdenka Ridzoňová PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 17.08.2021 25.08.2021
Faktúra 2 odb. prenájom priestorov 77,00 bez DPH 2/2021 15.08.2021 Základná škola Jaroslava Simana LANTASTIK OK, s.r.o. Pavol Blahuta štatutár 15.08.2021 16.08.2021
Zmluva Rámcová kúpna zmluva na zásobovanie mäsom a mäsovými výrobkami s DPH 13.08.2021 Štefan Válovčan Zdenka Ridzoňová PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 17.08.2021
Objednávka 2021/59 vzdelávanie RM4 Vedenie ľudí v škole... 129,00 s DPH 13.08.2021 Katolícka univerzita v Ružomberku PaedDr. Miriam Slivková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 19.08.2021
Zmluva 2/2021 prenájom priestorov 77,00 bez DPH 13.08.2021 LANTASTIK OK, s.r.o. Pavol Blahuta PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 16.08.2021
Faktúra 8288222594 telek.služby za 7/2021 mobily zš 29,00 s DPH 2028561096+dodatok 12.08.2021 Slovak Telekom, a.s. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 13.08.2021 13.08.2021
Faktúra 20210549 uč.pom.-PZ geografia, dejepis 5.-9.r.,atlasy 838,30 s DPH 2021/52 12.08.2021 MAPA Slovakia Trade, s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 13.08.2021 13.08.2021
Objednávka 2021/58 predplatné časopisov zš1 31,00 s DPH 12.08.2021 Slovenská pošta, a.s. PaedDr. Miriam Slivková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 12.08.2021
Faktúra 1460798906 služby mobil.operátora za 7/21-tv 0,19 s DPH zmluva O2 12.08.2021 O2 Slovakia, s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 13.08.2021 13.08.2021
Faktúra ES1/2021/2761 dezinfekčné,hygien.prostr. pre zš 183,20 s DPH 2021/57 12.08.2021 DEXIS SLOVAKIA, s.r.o. Anna Bániková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 13.08.2021 13.08.2021
Objednávka 2021/57 dezinfekčné,hygien.prostr. pre zš 190,48 s DPH 11.08.2021 DEXIS SLOVAKIA, s.r.o. Anna Bániková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 12.08.2021
Objednávka 2021/56 dezinf.prostr.oxychlorine 199,00 s DPH 11.08.2021 ILLE Papier-Service SK,s.r.o. Anna Bániková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 12.08.2021
Faktúra 1210817984 telek.služby swan za 7/2021 7,06 s DPH amtel/83088h 10.08.2021 SWAN, a.s. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 13.08.2021 13.08.2021
Faktúra 8287995591 telek.služby za 7/2021 šj mob.+škd pevná 24,00 s DPH 9924659975 09.08.2021 Slovak Telekom, a.s. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 10.08.2021 13.08.2021
Faktúra 8287995595 telekomunik.služby za 7/21 šj+EO 29,00 s DPH Dodat.k zml.č.2028561096 09.08.2021 Slovak Telekom, a.s. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 10.08.2021 13.08.2021
Faktúra BB5210938 šj- zber a odvoz odpadu 7/2021 8,40 s DPH 2017/BB6041 04.08.2021 ESPIK Group s.r.o. Zdenka Ridzoňová PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 05.08.2021 13.08.2021
Faktúra 20210107 oprava elektrického sporáku SE 940C v šk.kuchyni 410,40 s DPH 2021/40 03.08.2021 Tatria plus, s.r.o. Zdenka Ridzoňová PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 05.08.2021 13.08.2021
Faktúra 202100200 SF stravovacie služby za 7/21 pre zamestnancov 4,50 s DPH 2021/55 03.08.2021 PERLA GASTRO, s.r.o. Anna Bániková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 05.08.2021 31.08.2021
Faktúra 202100199 stravovacie služby za 7/21 pre zamestnancov 33,00 s DPH 2021/55 03.08.2021 PERLA GASTRO, s.r.o. Anna Bániková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 05.08.2021 13.08.2021
Faktúra 8765386713 zemný plyn za 8/2021 1 685.00 s DPH 9103926691 02.08.2021 Slovenský plynárenský priemysel a.s. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 05.08.2021 13.08.2021
Faktúra 3100107001 servis dochádzk.systému Visitor 91,80 s DPH telef. 30.07.2021 APIS spol.s r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 04.08.2021 13.08.2021
Objednávka 2021/55 stravovacie služby pre zamestnancov 4/1jedlo s DPH 22.07.2021 PERLA GASTRO, s.r.o. Anna Bániková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 30.07.2021
Faktúra 2021044 SF príspevok stravné zamestn.ZŠ za 7/2021 21,90 bez DPH VZN obce č.3/2019 21.07.2021 ZŠ Valaská,ŠJ PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 21.07.2021 30.07.2021
Faktúra 2021043 režij.popl. stravné zamestn.ZŠ za 7/2021 104,39 bez DPH VZN obce č.3/2019 21.07.2021 ZŠ Valaská,ŠJ PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 21.07.2021 13.08.2021
Faktúra 2021042 príspevok stravné zamestn.ZŠ za 7/2021 6,57 bez DPH VZN obce č.3/2019 21.07.2021 ZŠ Valaská,ŠJ PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 21.07.2021 13.08.2021
Faktúra 210100042 monitory E-touch 4k dotykové CPU DCA 73 s držiakmi 4 800.00 s DPH 2021/44 20.07.2021 audio services s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 21.07.2021 13.08.2021
Objednávka 2021/54 písacie stoly atypické 320,50 s DPH 19.07.2021 Ing. Jana Medveďová - JAME PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 20.07.2021
Faktúra 1 odb. prenájom priestorov 77,00 bez DPH 1/2021 18.07.2021 Základná škola Jaroslava Simana LANTASTIK OK, s.r.o. Pavol Blahuta štatutár 18.07.2021 16.08.2021
Faktúra 21VF00263 oprava krovinorezu FS 240 255,90 s DPH 2021/39 16.07.2021 HSQ SLOVAKIA,s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 20.07.2021 16.07.2021
Zmluva 1/2021 prenájom priestorov 77,00 bez DPH 16.07.2021 LANTASTIK OK, s.r.o. Pavol Blahuta PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 19.07.2021
Faktúra 20211255 uč.pom.2.st. -PZ matem.5.r. 264,00 s DPH 2021/53 16.07.2021 Libera Terra, s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 20.07.2021 21.07.2021
Faktúra 5221240798 uč.pom.-párty hra 54,79 s DPH 2021/48 16.07.2021 Alza.sk s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 20.07.2021 21.07.2021
Faktúra 210753 čistiace,hygien.prostr. pre šj,zš 534,26 s DPH 2021/43 16.07.2021 SEGAS LG, s.r.o. Zdenka Ridzoňová PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 21.07.2021 13.08.2021
Faktúra 2115060 uč.pom.2.st.-PZ etic.vých.5.-8.r.,dejepis 9.r. 312,00 s DPH 2021/51 16.07.2021 TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. Mgr. Ingrid Sedliaková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 20.07.2021 21.07.2021
Faktúra 210446 uč.pom.-kružidlá drevené 37,50 s DPH 2021/45 15.07.2021 TECH TRADE SK s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 19.07.2021 21.07.2021
Faktúra 9213471584 elektric.energia za 6/2021 1 393,32 s DPH 91002631 15.07.2021 Stredoslovenská energetika a.s. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 16.07.2021 21.07.2021
Faktúra 8286374715 telek.služby za 6/2021 mobily zš 29,08 s DPH 2028561096+dodatok 15.07.2021 Slovak Telekom, a.s. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 19.07.2021 21.07.2021
Faktúra 1212205057 tlačivá na škol.rok - zš,škd 125,14 s DPH 2021/20 15.07.2021 ŠEVT a.s. Anna Bániková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 19.07.2021 21.07.2021
Objednávka 2021/53 uč.pom.2.st. -PZ matem.5.r. 264,00 s DPH 14.07.2021 Libera Terra, s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 19.07.2021
Objednávka 2021/50 učebnice 2.st.-biologia 9.r.,matem.5.r. 99,60 s DPH 13.07.2021 Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá, s.r.o. Mgr. Ingrid Sedliaková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 19.07.2021
Faktúra 1460774157 služby mobil.operátora za 6/21-tv 1,92 s DPH zmluva O2 13.07.2021 O2 Slovakia, s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 16.07.2021 20.07.2021
Objednávka 2021/52 uč.pom.-PZ geografia, dejepis 5.-9.r.,atlasy 838,30 s DPH 13.07.2021 MAPA Slovakia Trade, s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 19.07.2021
Objednávka 2021/49 učebnice pre 2.st. slov.jazyk, literatúra 1 366.80 s DPH 13.07.2021 Orbis Pictus Istropolitana spol.s r.o. PaedDr. Miriam Slivková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 19.07.2021
Objednávka 2021/48 uč.pom.-párty hra 54,79 s DPH 13.07.2021 Alza.cz PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 19.07.2021
Objednávka 2021/47 uč.pomôcky: anglický jazyk 504,00 s DPH 13.07.2021 Richard Šrobár -Littera PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 19.07.2021
Objednávka 2021/46 uč.pom.stierateteľ.tabuľky, fixky... 124,90 s DPH 13.07.2021 Didactive.sk, s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 19.07.2021
Objednávka 2021/51 uč.pom.2.st.-PZ etic.vých.5.-8.r.,dejepis 9.r. 312,00 s DPH 13.07.2021 TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. Mgr. Ingrid Sedliaková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 19.07.2021
Faktúra 1210738674 telek.služby swan za 6/2021 7,06 s DPH amtel/83088h 13.07.2021 SWAN, a.s. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 16.07.2021 20.07.2021
Faktúra 20210703 VP tonery-čierne,farebné 372,40 s DPH telefonicky 12.07.2021 PrimaCOp - Silvia Oravcová PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 13.07.2021 20.07.2021
Objednávka 2021/45 uč.pom.-kružidlá drevené 38,00 s DPH 12.07.2021 TECH TRADE SK s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 19.07.2021
Objednávka 2021/44 monitory E-touch 4k dotykové 4 800.00 s DPH 12.07.2021 audio services s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 19.07.2021
Faktúra 8286151010 telek.služby za 6/2021 šj mob.+škd pevná 24,07 s DPH 9924659975 09.07.2021 Slovak Telekom, a.s. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 13.07.2021 20.07.2021
Faktúra 8286151028 telekomunik.služby za 6/21 šj+EO 29,00 s DPH Dodat.k zml.č.2028561096 09.07.2021 Slovak Telekom, a.s. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 13.07.2021 20.07.2021
Faktúra 2021016 SF stravovacie služby pre zamestnancov 392,00 s DPH 2021/SF 09.07.2021 Miroslav Medveď, TURIST HOTEL DROTÁR Anna Bániková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 09.07.2021 30.07.2021
Faktúra P20218004 preprava žiakov z Hronca a Osrblia za 6/2021 1 540.00 bez DPH 1/2020 08.07.2021 MH komín, s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 13.07.2021 20.07.2021
Faktúra 202112887 Odb.liter.-Zákony ...6/2021 45,35 s DPH zák.č.SK3111 08.07.2021 Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 12.07.2021 20.07.2021
Faktúra BB5210780 šj- zber a odvoz odpadu 6/2021 33,60 s DPH 2017/BB6041 07.07.2021 ESPIK Group s.r.o. Zdenka Ridzoňová PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 12.07.2021 20.07.2021
Faktúra 21056 služby technika PO, koordinácia BP za 3.Q.2021+školenie zamestnancov 530,00 bez DPH 2/2021 06.07.2021 HLÁČIK - HV, s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 15.10.2021 26.10.2021
Faktúra 21036 služby technika PO, koordinácia BP za 2.Q.2021 270,00 bez DPH 2/2021 06.07.2021 HLÁČIK - HV, s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 12.07.2021 20.07.2021
Faktúra 211284 servisné práce PC za 6/2021 30,00 bez DPH zml. 06.07.2021 XINET PLUS, s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 12.07.2021 20.07.2021
Faktúra 8842608601 zemný plyn za 7/2021 1 685.00 s DPH 9103926691 06.07.2021 Slovenský plynárenský priemysel a.s. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 12.07.2021 20.07.2021
Zmluva Rámcová kúpna zmluva č.36/181/2021 predaj a kúpa tovaru pre školskú jedáleň s DPH 06.07.2021 AG FOODS SK s.r.o. Zdenka Ridzoňová PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 07.07.2021
Faktúra 20210610 vš.materiál-kancel.potreby 48,65 s DPH telefonicky 01.07.2021 PrimaCOp - Silvia Oravcová PaedDr. Miriam Slivková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 06.07.2021 20.07.2021
Objednávka 2021/43 čistiace,hygien.prostr. pre šj 564,59 s DPH 29.06.2021 SEGAS LG, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 08.07.2021
Faktúra 21028 revízie bleskozvodov v 3 budovách 285,00 bez DPH 2021/42 29.06.2021 SNEKO -Juraj Šnek PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 29.06.2021 19.07.2021
Faktúra 2021031 príspevok stravné zamestn.ZŠ za 6/2021 69,93 bez DPH VZN obce č.3/2019 29.06.2021 ZŠ Valaská,ŠJ PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 29.06.2021 19.07.2021
Faktúra 2021033 režij.popl. stravné zamestn.ZŠ za 6/2021 1 111,11 bez DPH VZN obce č.3/2019 29.06.2021 ZŠ Valaská,ŠJ PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 29.06.2021 19.07.2021
Faktúra 2021032 SF príspevok stravné zamestn.ZŠ za 6/2021 233,10 bez DPH VZN obce č.3/2019 29.06.2021 ZŠ Valaská,ŠJ PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 29.06.2021 20.07.2021
Zmluva Kúpna zmluva-rámcová číslo ZV026/21 predaj a kúpa tovaru pre školskú jedáleň s DPH 28.06.2021 ATC-JR,.s r.o. Zdenka Ridzoňová PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 28.06.2021
Objednávka 2021/SF stravovacie služby pre zamestnancov 392,00 s DPH 28.06.2021 Miroslav Medveď, TURIST HOTEL DROTÁR Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 07.07.2021
Faktúra 2211136423 vodné,stočné za 4-6/2021 tv 37,02 s DPH 806200425 22.06.2021 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 24.06.2021 19.07.2021
Faktúra 2211136422 vodné,stočné za 4-6/2021 zš1 561,07 s DPH 806200425 22.06.2021 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 24.06.2021 19.07.2021
Faktúra 2211136421 vodné,stočné za 4-6/2021 zš2 202,21 s DPH 806200425 22.06.2021 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 24.06.2021 19.07.2021
Faktúra 2211136420 vodné,stočné za 4-6/2021 šj+ zš zr.voda 1 071,10 s DPH 806200425 22.06.2021 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 24.06.2021 19.07.2021
Faktúra 202111452 Odb.liter.-Vzdelávanie detí...3/2021 43,96 s DPH zák.č.SK3111 22.06.2021 Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 23.06.2021 19.07.2021
Faktúra 2100303 LCD SMART Vivax Led 5ks s držiakmi 1 419.50 s DPH 2021/41 21.06.2021 AKTON, s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 23.06.2021 19.07.2021
Faktúra 20210772-02 videosemináre 60,00 s DPH prihláška 18.06.2021 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 21.06.2021 22.06.2021
Faktúra 9920210438 výtvarný materiál od obce 503,51 s DPH 2021/obec 18.06.2021 ADDY SLOVAKIA s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 21.06.2021 22.06.2021
Faktúra 2106000658 šj adaptér k čítačke 9,60 s DPH telef. Zml.Soft-GL 18.06.2021 SOFT-GL s.r.o. Zdenka Ridzoňová PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 21.06.2021 22.06.2021
Objednávka 2021/42 revízie bleskozvodov v 3 budovách 300,00 bez DPH 18.06.2021 SNEKO -Juraj Šnek PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 25.06.2021
Faktúra 20210968 literat.pre šj- Škols.jedáleň 6/21 46,05 s DPH zák.č.SK3111,telef. 17.06.2021 Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. Zdenka Ridzoňová PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 21.06.2021 22.06.2021
Faktúra 5221197928 reproduktory multimediálne 160,65 s DPH 2021/37 16.06.2021 Alza.sk s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 10.06.2021 22.06.2021
Objednávka 2021/41 LCD SMART Vivax Led 5ks s držiakmi 1 419,50 s DPH 16.06.2021 AKTON, s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 21.06.2021
Faktúra 9212894828 elektric.energia za 5/2021 1 604,30 s DPH 91002631 15.06.2021 Stredoslovenská energetika a.s. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 17.06.2021 22.06.2021
Objednávka 2021/obec výtvarný materiál 500,00 s DPH 14.06.2021 ADDY SLOVAKIA s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 21.06.2021
Faktúra 2021/ŠJ oprava konvektomatu 189,60 s DPH 2021/ŠJ 14.06.2021 Tatria plus, s.r.o. Zdenka Ridzoňová PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 15.06.2021 22.06.2021
Faktúra 8284529056 telek.služby za 5/2021 mobily zš 29,00 s DPH 2028561096+dodatok 14.06.2021 Slovak Telekom, a.s. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 15.06.2021 22.06.2021
Objednávka 2021/40 oprava elektrického sporáku SE 940C v šk.kuchyni 410,40 s DPH 11.06.2021 Tatria plus, s.r.o. Zdenka Ridzoňová PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 14.06.2021
Faktúra 202061580 výmena zdrojovej dosky v plyn.zariadení 650,58 s DPH havar.stav 10.06.2021 STYK SERVIS, s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 11.06.2021 22.06.2021
Faktúra 0121014 servis dochádzk.systému 71,00 bez DPH telef. 10.06.2021 Erik Chudý - CHERIK PaedDr. Miriam Slivková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 11.06.2021 22.06.2021
Faktúra 1600784762 služby mobil.operátora za 5/21-tv 3,83 s DPH zmluva O2 10.06.2021 O2 Slovakia, s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 11.06.2021 22.06.2021
Faktúra 031 výroba nálepiek VP 15,00 s DPH 2021/38 09.06.2021 ART ateliér reklamy a tlače, Ing. Milan Petrla PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 10.06.2021 22.06.2021
Faktúra 2020210199 od obce-štartovné Ang.j. 116,00 s DPH 2021/36 09.06.2021 LEXIKON SLOVAKIA o.z. Mgr. Ingrid Sedliaková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 10.06.2021 22.06.2021
Faktúra 1210626134 telek.služby swan za 5/2021 7,06 s DPH amtel/83088h 09.06.2021 SWAN, a.s. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 10.06.2021 22.06.2021
Faktúra P20218003 preprava žiakov z Hronca a Osrblia za 5/2021 1 470.00 bez DPH 1/2020 09.06.2021 MH komín, s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 10.06.2021 22.06.2021
Faktúra 9121001901 softw. licencia aSc Agenda Komplet 7/2021-6/2022 469,00 s DPH predlž.licencie 09.06.2021 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 10.06.2021 22.06.2021
Faktúra 8284308225 telekomunik.služby za 5/21 šj+EO 29,00 s DPH Dodat.k zml.č.2028561096 07.06.2021 Slovak Telekom, a.s. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 09.06.2021 22.06.2021
Faktúra 8284308218 telek.služby za 5/2021 šj mob.+škd pevná 24,00 s DPH 9924659975 07.06.2021 Slovak Telekom, a.s. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 09.06.2021 22.06.2021
Faktúra BB5210614 šj- zber a odvoz odpadu 5/2021 33,60 s DPH 2017/BB6041 04.06.2021 ESPIK Group s.r.o. Zdenka Ridzoňová PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 09.06.2021 22.06.2021
Objednávka 2021/39 oprava krovinorezu FS 240 260,00 s DPH 04.06.2021 HSQ SLOVAKIA,s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 09.06.2021
Faktúra 210022 vš.materiál pre bež.údržbu 20,84 s DPH telef. 04.06.2021 Emil Babic- EBAMAX PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 09.06.2021 22.06.2021
Objednávka 2021/37 reproduktory multimediálne 160,65 s DPH 03.06.2021 Alza.cz PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 09.06.2021
Objednávka 2021/38 výroba nálepiek 15,00 s DPH 03.06.2021 ART ateliér reklamy a tlače, Ing. Milan Petrla PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 09.06.2021
Faktúra 2020051 mlieko-Školský program 4,13 s DPH Rámcová zmluva o spolupráci 03.06.2021 Poľnohospodárske družstvo Ďumbier Zdenka Ridzoňová PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 04.06.2021 22.06.2021
Faktúra 8736309772 zemný plyn za 6/2021 1 685.00 s DPH 9103926691 03.06.2021 Slovenský plynárenský priemysel a.s. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 04.06.2021 22.06.2021
Faktúra 211063 servisné práce PC za 5/2021 60,00 bez DPH zml. 02.06.2021 XINET PLUS, s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 04.06.2021 22.06.2021
Objednávka 2021/36 od obce-štartovné Ang.j. 150,00 s DPH 01.06.2021 LEXIKON SLOVAKIA o.z. Mgr. Ingrid Sedliaková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 09.06.2021
Zmluva Rámcová kúpna zmluva dodanie potravín pre školskú jedáleň s DPH 01.06.2021 INMEDIA, spol.s r.o. Zdenka Ridzoňová PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 09.06.2021
Faktúra P1/2021/8233 čistiace a hygienické prostriedky 469,03 s DPH 2021/30 01.06.2021 DEXIS SLOVAKIA s.r.o. Anna Bániková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 04.06.2021 22.06.2021
Zmluva o spolupráci dodanie potravín pre školskú jedáleň s DPH 31.05.2021 Tropico Z, s.r.o. Zdenka Ridzoňová PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 09.06.2021
Faktúra 2021025 režij.popl. stravné zamestn.ZŠ za 5/2021 976,69 bez DPH VZN obce č.3/2019 28.05.2021 ZŠ Valaská,ŠJ PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 28.05.2021 02.06.2021
Faktúra 2021023 príspevok na stravné zamestn.ZŠ za 5/2021 61,47 bez DPH VZN obce č.3/2019 28.05.2021 ZŠ Valaská,ŠJ PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 28.05.2021 02.06.2021
Faktúra 2021024 SF príspevok stravné zamestn.ZŠ za 4/2021 204,90 bez DPH VZN obce č.3/2019 28.05.2021 ZŠ Valaská,ŠJ PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 28.05.2021 24.05.2021
Faktúra 20210506 toner KM 4690 čierny 99,90 s DPH telefonicky 27.05.2021 PrimaCOp - Silvia Oravcová PaedDr. Miriam Slivková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 28.05.2021 02.06.2021
Faktúra 1212102854 učebnice pre 1.st.2.3.4.roč.-sl.j,prír.,vlastiv.,prvouka 2 143.02 s DPH 2021/34 26.05.2021 AITEC, s.r.o. PaedDr. Miriam Slivková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 27.05.2021 02.06.2021
Faktúra 20210512 kopírovanie za 4-5/2021 193,09 s DPH ZS 3010-2014 26.05.2021 PrimaCOp Oravec Marcel PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 27.05.2021 02.06.2021
Faktúra 20210503 xerogr.papier A3 11,50 s DPH telefonicky 26.05.2021 PrimaCOp - Silvia Oravcová PaedDr. Miriam Slivková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 27.05.2021 02.06.2021
Objednávka 2021/ŠJ oprava konvektomatu 189,60 s DPH 25.05.2021 Tatria plus, s.r.o. Zdenka Ridzoňová PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 04.06.2021
Faktúra 20210580 spínacie hodiny v šj 15,19 s DPH 2021/35 24.05.2021 Esat, s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 27.05.2021 02.06.2021
Objednávka 2021/35 spínacie hodiny 17,18 s DPH 21.05.2021 Esat, s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 24.05.2021
Faktúra 2021/32 učebnice pre 1.st.2.roč.-matematika 205,92 s DPH 2021/32 18.05.2021 Indícia s.r.o. PaedDr. Miriam Slivková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 20.05.2021 02.06.2021
Faktúra 20210624 učebnice pre 1.st.2.3.4.roč.-matematika 949,20 s DPH 2021/33 18.05.2021 Libera Terra, s.r.o. PaedDr. Miriam Slivková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 20.05.2021 02.06.2021
Faktúra 9212352129 elektric.energia za 4/2021 1 424.44 s DPH 91002631 17.05.2021 Stredoslovenská energetika a.s. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 18.05.2021 02.06.2021
Faktúra 2021095 Photon robot s príslušenstvom 2ks 642,00 s DPH 2021/31 14.05.2021 UNIKOR trade, s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 18.05.2021 02.06.2021
Faktúra 8282682995 telek.služby za 4/2021 mobily zš 29,00 s DPH 2028561096+dodatok 14.05.2021 Slovak Telekom, a.s. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 18.05.2021 02.06.2021
Objednávka 2021/32 učebnice pre 1.st.2.roč.-matematika 205,92 s DPH 14.05.2021 Indícia s.r.o. PaedDr. Miriam Slivková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 17.05.2021
Objednávka 2021/33 učebnice pre 1.st.2.3.4.roč.-matematika 949,20 s DPH 14.05.2021 Libera Terra, s.r.o. PaedDr. Miriam Slivková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 17.05.2021
Objednávka 2021/34 učebnice pre 1.st.2.3.4.roč.-sl.j,prír.,vlastiv.,prvouka 2 143,02 s DPH 14.05.2021 AITEC, s.r.o. PaedDr. Miriam Slivková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 17.05.2021
Faktúra 1560708222 služby mobil.operátora za 4/21-tv 0,12 s DPH zmluva O2 13.05.2021 O2 Slovakia, s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 14.05.2021 02.06.2021
Faktúra P20218002 preprava žiakov z Hronca a Osrblia za 3-4/2021 1 100,00 bez DPH 1/2020 12.05.2021 MH komín, s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 14.05.2021 02.06.2021
Faktúra 5590035774 licencia za progr.WINIBEU za 1rok 83,65 s DPH R1125/2008 10.05.2021 IVES Košice PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 12.05.2021 02.06.2021
Faktúra 2100400773 učebnice pre 1.st.1.roč.-šlabikár,čítanka 549,00 s DPH 2021/28 10.05.2021 Orbis Pictus Istropolitana spol.s r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 12.05.2021 02.06.2021
Faktúra 1210500084 telek.služby swan za 4/2021 7,06 s DPH amtel/83088h 10.05.2021 SWAN, a.s. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 12.05.2021 02.06.2021
Objednávka 2021/31 Photon robot s príslušenstvom 2ks 642,00 s DPH 07.05.2021 UNIKOR trade, s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 11.05.2021
Faktúra 8282463431 telek.služby za 4/2021 šj mob.+škd pevná 24,00 s DPH 9924659975 07.05.2021 Slovak Telekom, a.s. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 11.05.2021 02.06.2021
Faktúra 8282463441 telekomunik.služby za 4/21 šj+EO 29,00 s DPH Dodat.k zml.č.2028561096 07.05.2021 Slovak Telekom, a.s. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 11.05.2021 02.06.2021
Objednávka 2021/30 čistiace,hygien.prostr. pre zš 470,00 s DPH 07.05.2021 DEXIS SLOVAKIA, s.r.o. Anna Bániková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 11.05.2021
Faktúra 210432 čistiace,hygien.prostr. pre šj 393,88 s DPH 2021/29 06.05.2021 SEGAS LG, s.r.o. Zdenka Ridzoňová PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 11.05.2021 02.06.2021
Faktúra 210018 vš.materiál dezinf.postrek. 24,25 s DPH telef. 05.05.2021 Emil Babic- EBAMAX PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 06.05.2021 02.06.2021
Faktúra BB5210462 šj- zber a odvoz odpadu 4/2021 33,60 s DPH 2017/BB6041 05.05.2021 ESPIK Group s.r.o. Zdenka Ridzoňová PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 06.05.2021 02.06.2021
Faktúra 202108627 Odb.liter.-Zákony ...4/2021 45,35 s DPH zák.č.SK3111 04.05.2021 Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 06.05.2021 02.06.2021
Faktúra 2021011 oprava solárneho systému v budove šk.jedálne 1 669.15 s DPH 2021/21 04.05.2021 Peter Sorkovský - ELEKTROGAS PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 06.05.2021 02.06.2021
Faktúra VF210107 notebook HP ProBook 650 G1 552,00 s DPH 2021/27 03.05.2021 Silli Alarm, s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 04.05.2021 06.05.2021
Faktúra 2021102455 hygienické prostriedky 277,87 s DPH 2021/26 2020/05+dodatok 03.05.2021 BELT Slovakia s.r.o. Anna Bániková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 04.05.2020 02.06.2021
Faktúra 8755636407 zemný plyn za 5/2021 1 685.00 s DPH 9103926691 03.05.2021 Slovenský plynárenský priemysel a.s. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 04.05.2021 06.05.2021
Faktúra 210850 servisné práce PC za 4/2021 30,00 bez DPH zml. 03.05.2021 XINET PLUS, s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 04.05.2021 06.05.2021
Objednávka 2021/28 učebnice pre 1.st.1.roč.-šlabikár,čítanka 549,00 s DPH 29.04.2021 Orbis Pictus Istropolitana spol.s r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 06.05.2021
Objednávka 2021/29 čistiace,hygien.prostr. pre šj 414,60 s DPH 29.04.2021 SEGAS LG, s.r.o. Zdenka Ridzoňová PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 06.05.2021
Faktúra 2021020 SF príspevok stravné zamestn.ZŠ za 4/2021 149,40 bez DPH VZN obce č.3/2019 29.04.2021 ZŠ Valaská,ŠJ PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 30.04.2021 14.05.2021
Faktúra 2021021 režij.popl. stravné zamestn.ZŠ za 4/2021 712,14 bez DPH VZN obce č.3/2019 29.04.2021 ZŠ Valaská,ŠJ PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 30.04.2021 06.05.2021
Faktúra 2021022 príspevok na stravné zamestn.ZŠ za 4/2021 44,82 bez DPH VZN obce č.3/2019 29.04.2021 ZŠ Valaská,ŠJ PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 30.04.2021 06.05.2021
Zmluva dodatok č.ZK/01/VK/09/01/018 k zmluve VK/09/01/018 Zmluva o poskytovaní služieb-balíček Zborovňa Komplet 16.56za1mesiac s DPH 28.04.2021 KOMENSKY, s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 10.05.2021
Objednávka 2021/27 notebook HP ProBook 650 G1 552,00 s DPH 26.04.2021 Silli Alarm, s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 03.05.2021
Faktúra 202108231 Odb.liter.-Vzdelávanie detí s poruchami... 70,45 s DPH zák.č.SK3111 26.04.2021 Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 29.04.2021 06.05.2021
Objednávka 2021/26 hygienické prostriedky 247,82 bez DPH 2020/05+dodatok 23.04.2021 BELT Slovakia s.r.o. Anna Bániková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 05.02.2020 23.04.2021
Zmluva dodatok č.06 k zmluve 9103926691 Zmluva o dodávke zemného plynu s DPH 22.04.2021 Slovenský plynárenský priemysel a.s. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 23.04.2021
Faktúra 2021085 čistenie odpadového potrubia v šj 26,80 s DPH telef. 19.04.2021 Technické služby Valaská Zdenka Ridzoňová PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 21.04.2021 23.04.2021
Faktúra 8278994278 telek.služby za 3/2021 mobily zš 29,00 s DPH 2028561096+dodatok 16.04.2021 Slovak Telekom, a.s. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 19.04.2021 23.04.2021
Faktúra 9211786011 elektric.energia za 3/2021 1 457,30 s DPH 91002631 16.04.2021 Stredoslovenská energetika a.s. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 19.04.2021 23.04.2021
Faktúra SR21007460 oxychlorine ILLE 5L 198,96 s DPH 2021/25 16.04.2021 ILLE Papier-Service SK,s.r.o. Anna Bániková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 21.04.2021 23.04.2021
Faktúra 210663 servisné práce PC za 3/2021 60,00 bez DPH zml. 15.04.2021 XINET PLUS, s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 16.04.2021 23.04.2021
Faktúra 2021079 montáž skriniek 104,00 s DPH telef. 15.04.2021 Technické služby Valaská PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 16.04.2021 23.04.2021
Faktúra 1210438228 telek.služby swan za 3/2021 7,06 s DPH amtel/83088h 15.04.2021 SWAN, a.s. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 16.04.2021 23.04.2021
Objednávka 2021/25 dezinf.prostr.-oxychlorine 199,00 s DPH 13.04.2021 ILLE Papier-Service SK,s.r.o. Anna Bániková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 05.02.2020 19.04.2021
Faktúra 1460697369 služby mobil.operátora za 2-3/21-tv 0,18 s DPH zmluva O2 12.04.2021 O2 Slovakia, s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 13.04.2021 23.04.2021
Faktúra 21015 služby technika PO, koordinácia BP za 1.Q.2021 270,00 bez DPH 2/2021 09.04.2021 HLÁČIK - HV, s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 13.04.2021 23.04.2021
Faktúra 8726584168 zemný plyn za 4/2021 1 685.00 s DPH 9103926691 09.04.2021 Slovenský plynárenský priemysel a.s. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 13.04.2021 19.04.2021
Faktúra 8280618241 telekomunik.služby za 3/21 šj+EO 29,00 s DPH Dodat.k zml.č.2028561096 09.04.2021 Slovak Telekom, a.s. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 12.04.2021 19.04.2021
Faktúra 8280618227 telek.služby za 3/2021 šj mob.+škd pevná 24,14 s DPH 9924659975 09.04.2021 Slovak Telekom, a.s. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 12.04.2021 19.04.2021
Faktúra 210014 vš.materiál pre bež.údržbu 28,09 s DPH 2021/11 08.04.2021 Emil Babic- EBAMAX PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 12.04.2021 19.04.2021
Faktúra 20210401 kopírovanie za 1-3/2021 232,07 s DPH ZS 3010-2014 07.04.2021 PrimaCOp Oravec Marcel PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 07.04.2021 19.04.2021
Faktúra 20210313 údržba tlačiarne v zborovni 22,50 s DPH telefonicky 07.04.2021 PrimaCOp - Silvia Oravcová PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 07.04.2021 19.04.2021
Faktúra 2212201103 tlačivá na škol.rok - šj,zš 201,01 s DPH 2021/20 07.04.2021 ŠEVT a.s. Anna Bániková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 07.04.2021 19.04.2021
Faktúra BB5210288 šj- zber a odvoz odpadu 3/2021 33,60 s DPH 2017/BB6041 07.04.2021 ESPIK Group s.r.o. Zdenka Ridzoňová PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 07.04.2021 19.04.2021
Faktúra 20210008 SF antistresový deň online balík pre zamest. 250,00 s DPH 2021/24 07.04.2021 Mgr. Ing. Tomáš Kvapilík PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 07.04.2021 30.04.2021
Faktúra 202112 režij.popl. stravné zamestn.ZŠ za 3/2021 644,93 bez DPH VZN obce č.3/2019 30.03.2021 ZŠ Valaská,ŠJ PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 30.03.2021 07.04.2021
Faktúra 202114 SF príspevok stravné zamestn.ZŠ za 3/2021 135,30 bez DPH VZN obce č.3/2019 30.03.2021 ZŠ Valaská,ŠJ PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 30.03.2021 30.04.2021
Faktúra 202113 príspevok stravné zamestn.ZŠ za 3/2021 40,59 bez DPH VZN obce č.3/2019 30.03.2021 ZŠ Valaská,ŠJ PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 30.03.2021 07.04.2021
Objednávka 2021/24 antistresový online balík zo SF pre zamest. 250,00 s DPH 29.03.2021 Mgr. Ing. Tomáš Kvapilík PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 07.04.2021
Faktúra 202105308 literat.pre šj- Škols.jedáleň 3/21 46,05 s DPH zák.č.SK3111,telef. 25.03.2021 Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. Zdenka Ridzoňová PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 30.03.2021 07.04.2021
Faktúra 0322021 deratizácia v školskej kuchyni 191,00 s DPH 2021/22 25.03.2021 Mišura, s.r.o. Zdenka Ridzoňová PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 30.03.2021 07.04.2021
Objednávka 2021/22 deratizácia v školskej kuchyni 191,00 s DPH 24.03.2021 Mišura, s.r.o. Zdenka Ridzoňová PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 31.03.2021
Objednávka 2021/21 oprava solárneho systému v budove šk.jedálne 1 669,14 s DPH 24.03.2021 Peter Sorkovský - ELEKTROGAS PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 31.03.2021
Faktúra VF210107 SZP uč.pomôcky: anglický jazyk 536,10 s DPH 2021/19 22.03.2021 Richard Šrobár -Littera Ing.Z.Slezáková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 23.03.2021 07.04.2021
Faktúra 2100400233 SZP uč.pomôcky slov.jazyk 3,4 20,60 s DPH 2021/17 19.03.2021 Orbis Pictus Istropolitana spol.s r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 23.03.2021 07.04.2021
Faktúra FA210048 kontrola komín.telesa, dymovodov 192,00 s DPH telef. 17.03.2021 Marek Hlaváčik kominárske služby PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 19.03.2021 07.04.2021
Faktúra 2021/7 prepäťová ochrana 900J VP 83,20 s DPH 2021/7 17.03.2021 Alza.sk s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 19.03.2021 07.04.2021
Faktúra 8278994278 telek.služby za 2/2021 mobily zš 29,00 s DPH 2028561096+dodatok 16.03.2021 Slovak Telekom, a.s. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 19.03.2021 07.04.2021
Faktúra 9211227661 elektric.energia za 2/2021 1 346,40 s DPH 91002631 16.03.2021 Stredoslovenská energetika a.s. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 17.03.2021 07.04.2021
Faktúra 2121384 SF pre zamest. Rochester Ginger 725 270,00 s DPH 2021/12 16.03.2021 StavIvex, s.r.o. Anna Bániková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 17.03.2021 14.04.2021
Faktúra 1212100395 SZP uč.pomôcky: Sj,prírod.,vlastiveda 207,90 s DPH 2021/18 15.03.2021 AITEC, s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 17.03.2021 07.04.2021
Objednávka 2021/20 tlačivá na škol.rok 500,00 s DPH 13.03.2021 ŠEVT a.s. Anna Bániková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 19.03.2021
Faktúra 210451 SF rúška pre zamestn.ZŠ s logom 227,40 s DPH 2021/15 12.03.2021 Chránené dielne, s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 15.03.2021 14.04.2021
Faktúra 210448 textilné rúška s logom VP 54,00 s DPH 2021/15 12.03.2021 Chránené dielne, s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 15.03.2021 07.04.2021
Faktúra 20210292 SZP uč.pomôcky na matematiku 92,40 s DPH 2021/16 12.03.2021 Libera Terra, s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 17.03.2021 07.04.2021
Objednávka 2021/17 SZP uč.pomôcky slov.jazyk 3,4 20,60 s DPH 11.03.2021 Orbis Pictus Istropolitana spol.s r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 12.03.2021
Objednávka 2021/18 SZP uč.pomôcky: Sj,prírod.,vlastiveda 207,90 s DPH 11.03.2021 AITEC, s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 12.03.2021
Objednávka 2021/19 SZP uč.pomôcky: anglický jazyk 536,10 s DPH 11.03.2021 Richard Šrobár -Littera Ing.Z.Slezáková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 12.03.2021
Objednávka 2021/16 SZP uč.pomôcky na matematiku 92,40 s DPH 11.03.2021 Libera Terra, s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 12.03.2021
Faktúra 2211051237 vodné,stočné za 1-3/2021 šj+ zš zr.voda 687,31 s DPH 806200425 10.03.2021 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 15.03.2021 07.04.2021
Faktúra 2211051239 vodné,stočné za 1-3/2021 zš 1 158,76 s DPH 806200425 10.03.2021 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 15.03.2021 07.04.2021
Faktúra 2211051240 vodné,stočné za 1-3/2021 telocvič. z réžie 36,85 s DPH 806200425 10.03.2021 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 15.03.2021 07.04.2021
Faktúra 2211051238 vodné,stočné za 1-3/2021 zš 2 79,38 s DPH 806200425 10.03.2021 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 15.03.2021 07.04.2021
Faktúra P20218001 preprava žiakov z Hronca a Osrblia za 2/2021 400,00 bez DPH 1/2020 09.03.2021 MH komín, s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 15.03.2021 07.04.2021
Faktúra 221310029 poplatok za súťaž Matematický klokan za VP 320,00 bez DPH 2021/14 09.03.2021 Talentída, n.o. RNDr. Mariana Rafajová PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 11.03.2021 07.04.2021
Objednávka 2021/15 textilné rúška s logom zo SF pre zamest. 281,40 s DPH 08.03.2021 Chránené dielne, s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 12.03.2021
Faktúra 8278772779 telekomunik.služby za 2/21 šj+EO 29,17 s DPH Dodat.k zml.č.2028561096 08.03.2021 Slovak Telekom, a.s. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 11.03.2021 31.03.2021
Faktúra 8278772768 telek.služby za 2/2021 šj mob.+škd pevná 24,00 s DPH 9924659975 08.03.2021 Slovak Telekom, a.s. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 11.03.2021 31.03.2021
Faktúra 1210318881 telek.služby swan za 2/2021 7,06 s DPH amtel/83088h 08.03.2021 SWAN, a.s. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 11.03.2021 31.03.2021
Faktúra 2021101217 Dávkovače hyg.potrieb+utierky,papier,pena 262,66 s DPH 2021/13 2020/05+dodatok 08.03.2021 BELT Slovakia s.r.o. Anna Bániková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 11.03.2021 31.03.2021
Objednávka 2021/14 poplatok za súťaž Matematický klokan za VP 320,00 bez DPH 06.03.2021 Talentída, n.o. RNDr. Mariana Rafajová PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 10.03.2021
Objednávka 2021/13 Dávkovače hyg.potrieb+utierky,papier,pena 262,66 s DPH 04.03.2021 BELT Slovakia s.r.o. Anna Bániková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 10.03.2021
Faktúra 216660425 VP uč.pomôcky tv 510,66 s DPH 2021/8 04.03.2021 Krimar, s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 05.03.2021 05.03.2021
Objednávka 2021/12 pre zamest.zo Soc.f. Rochester Ginger 725 270,00 s DPH 04.03.2021 StavIvex, s.r.o. Anna Bániková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 05.03.2021
Faktúra 1691319201 webinár pre pedag.online Badinková 76,80 s DPH prihláška 03.03.2021 Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 05.03.2021 05.03.2021
Faktúra 210418 servisné práce PC za 2/2021 120,00 bez DPH zml. 03.03.2021 XINET PLUS, s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 05.03.2021 05.03.2021
Objednávka 2021/11 vš.materiál pre bež.údržbu 30,00 s DPH 03.03.2021 Emil Babic- EBAMAX PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 05.03.2021
Faktúra 202103475 Odb.liter.-Zákony ...2/2021 45,35 s DPH zák.č.SK3111 02.03.2021 Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 03.03.2021 05.03.2021
Faktúra BB5210188 šj- zber a odvoz odpadu 2/2021 33,60 s DPH 2017/BB6041 02.03.2021 ESPIK Group s.r.o. Zdenka Ridzoňová PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 03.03.2021 05.03.2021
Faktúra 8765261135 zemný plyn za 3/2021 1 685.00 s DPH 9103926691 02.03.2021 Slovenský plynárenský priemysel a.s. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 03.03.2021 05.03.2021
Faktúra 2021024 čistenie upachatého odpadu el.krtom 150,80 s DPH telef.-havarij.sit. 02.03.2021 Technické služby Valaská PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 03.03.2021 05.03.2021
Faktúra 20210216 oprava tlačiarne v zborovni 168,45 s DPH telefonicky 01.03.2021 PrimaCOp - Silvia Oravcová PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 03.03.2021 05.03.2021
Zmluva 2/2021 poskytovanie služieb BOZP, OpP 1 080.00 bez DPH 01.03.2021 HLÁČIK - HV, s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 16.04.2021
Faktúra 2021004 príspevok stravné zamestn.ZŠ za 2/2021 29,07 bez DPH VZN obce č.3/2019 25.02.2021 ZŠ Valaská,ŠJ PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 25.02.2021 05.03.2021
Faktúra 2021005 režij.popl. stravné zamestn.ZŠ za 2/2021 461,89 bez DPH VZN obce č.3/2019 25.02.2021 ZŠ Valaská,ŠJ PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 25.02.2021 05.03.2021
Faktúra 2021003 SF príspevok stravné zamestn.ZŠ za 2/2021 96,90 bez DPH VZN obce č.3/2019 25.02.2021 ZŠ Valaská,ŠJ PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 25.02.2021 25.03.2021
Objednávka 2021/10 notebooky HP EliteBook 840 G2 934,00 s DPH 24.02.2021 Silli Alarm, s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 05.03.2021
Zmluva dodatok k č.2020/05 o dodávke držiakov,dávkovačov a náplní hygienických potrieb s DPH 23.02.2021 BELT SLOVAKIA s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 29.04.2021
Faktúra 2021017 výmena poškodených ventilov vodovod. 224,20 s DPH telef.-havarij.sit. 23.02.2021 Technické služby Valaská PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 25.02.2021 05.03.2021
Faktúra 20210900 roč.prístup Lepšia geografia pre učit. 40,00 s DPH 2021/9 22.02.2021 Lepšia geografia, o.z. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľka školy 25.02.2021 05.03.2021
Objednávka 2021/9 roč.prístup Lepšia geografia pre učit. 40,00 s DPH 17.02.2021 Lepšia geografia, o.z. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľka školy 23.02.2021
Faktúra 1210239330 telek.služby swan za 1/2021 7,06 s DPH amtel/83088h 16.02.2021 SWAN, a.s. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 22.02.2021 23.02.2021
Objednávka 2021/7 prepäťová ochrana 900J 83,20 s DPH 16.02.2021 Alza.cz PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 16.02.2021
Objednávka 2021/8 VP uč.pomôcky tv 510,66 s DPH 16.02.2021 Krimar, s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 23.02.2021
Faktúra 92100678924 elektric.energia za 1/2021 1 196,05 s DPH 91002631 16.02.2021 Stredoslovenská energetika a.s. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 22.02.2021 23.02.2021
Faktúra 1941533 poistenie majetku r.2021-notebooky 50,13 s DPH 1941533 16.02.2021 Union Poisťovňa, a.s. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 22.02.2021 23.02.2021
Faktúra 1979712111 knihy VP 106,82 s DPH 2021/6 16.02.2021 Martinus, s.r.o. Mgr. Kristína Puťošová PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 16.02.2021 23.02.2021
Faktúra 8277146239 telek.služby za 1/2021 mobily zš 29,00 s DPH 2028561096+dodatok 16.02.2021 Slovak Telekom, a.s. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 22.02.2021 23.02.2021
Objednávka 2021/6 knihy VP 110,00 s DPH 12.02.2021 Martinus, s.r.o. Mgr. Kristína Puťošová PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 16.02.2021
Faktúra 1420635184 služby mobil.operátora za 1/21-tv 0,12 s DPH zmluva O2 12.02.2021 O2 Slovakia, s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 16.02.2021 16.02.2021
Faktúra F218028172 knihy na projekt Čítame radi 894,02 s DPH 2021/4 12.02.2021 AD REM Distribučná agentúra Mgr. Štefánia Piliarová PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 16.02.2021 16.02.2021
Faktúra 8412102582 poskytnutie práva používať progr.VEMA r.2021 368,28 s DPH 13506 09.02.2021 Solitea Slovensko, a.s. Anna Bániková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 16.02.2021 16.02.2021
Faktúra 210210 servisné práce PC za 1/2021 40,00 bez DPH zml. 08.02.2021 XINET PLUS, s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 11.02.2021 16.02.2021
Faktúra 8276922042 telek.služby za 1/2021 šj mob.+škd pevná 24,00 s DPH 9924659975 08.02.2021 Slovak Telekom, a.s. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 11.02.2021 16.02.2021
Faktúra 20210007 respirátory FFP2 90,00 s DPH 2021/5 08.02.2021 Lekáreň HELENIUM-PharmDr.Helena Giertlová Anna Bániková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 11.02.2021 16.02.2021
Faktúra 8276922049 telekomunik.služby za 1/21 šj+EO 29,76 s DPH Dodat.k zml.č.2028561096 08.02.2021 Slovak Telekom, a.s. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 11.02.2021 16.02.2021
Objednávka 2021/5 respirátory 90,00 s DPH 05.02.2021 Lekáreň HELENIUM-PharmDr.Helena Giertlová Anna Bániková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 09.02.2021
Objednávka 2021/4 knihy na projekt Čítame radi 900,28 s DPH 03.02.2021 AD REM Distribučná agentúra Mgr. Štefánia Piliarová PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 09.02.2021
Faktúra BB5210069 šj- zber a odvoz odpadu 1/2021 25,20 s DPH 2017/BB6041 02.02.2021 ESPIK Group s.r.o. Zdenka Ridzoňová PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 08.02.2021 16.02.2021
Faktúra 8412102345 modul HX0071 evidencia IČVP licencia 72,00 s DPH 2021/3 02.02.2021 Solitea Slovensko, a.s. Anna Bániková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 08.02.2021 16.02.2021
Faktúra 5221028278 prepäťová ochrana, teplovzd.pištoľ 132,10 s DPH 2021/1 01.02.2021 Alza.sk s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 02.02.2021 02.02.2021
Faktúra 202100030 revízia a údržba has.prístrojov,požiar.hydrantov,vodovodov, 419,53 s DPH 2021/2 01.02.2021 MIROMAX s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 02.02.2021 02.02.2021
Faktúra 8765235545 zemný plyn za 2/2021 1 685.00 s DPH 9103926691 01.02.2021 Slovenský plynárenský priemysel a.s. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 08.02.2021 16.02.2021
Faktúra ES2Z/2021/10 prac.odevy šj 10,90 s DPH 2020/85 01.02.2021 DEXIS ZPS s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 08.02.2021 16.02.2021
Faktúra 8432100497 aplikačné a systémové konzultácie k progr.Vema 26,94 s DPH telefonicky 13506 29.01.2021 Solitea Slovensko, a.s. Anna Bániková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 02.02.2021 02.02.2021
Faktúra 2020070 režij.popl. stravné zamestn.ZŠ za 1/2021 218,79 bez DPH VZN obce č.3/2019 28.01.2021 ZŠ Valaská,ŠJ PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 29.01.2021 02.02.2021
Faktúra 2020069 príspevok stravné zamestn.ZŠ za 1/2021 13,77 bez DPH VZN obce č.3/2019 28.01.2021 ZŠ Valaská,ŠJ PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 29.01.2021 02.02.2021
Faktúra 1560606477 služby mobil.operátora za 12/20-tv 2,18 s DPH zmluva O2 28.01.2021 O2 Slovakia, s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 29.01.2021 02.02.2021
Faktúra 2020071 SF príspevok stravné zamestn.ZŠ za 1/2021 45,90 bez DPH VZN obce č.3/2019 28.01.2021 ZŠ Valaská,ŠJ PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 29.01.2021 26.02.2021
Objednávka 2021/3 modul HX0071 evidencia IČVP licencia 72,00 s DPH 27.01.2021 Solitea Slovensko, a.s. Anna Bániková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 02.02.2021
Objednávka 2021/2 revízia a údržba has.prístrojov,požiar.hydrantov,vodovodov, 350,00 bez DPH 26.01.2021 MIROMAX s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 02.02.2021
Objednávka 2021/1 prepäťová ochrana, teplovzd.pištoľ 132,10 s DPH 25.01.2021 Alza.sk s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 02.02.2021
Faktúra 8110759876 zemný plyn za 1/2021 1 685.00 s DPH 9103926691 15.01.2021 Slovenský plynárenský priemysel a.s. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 21.01.2021 02.02.2021
Faktúra 8275285834 telek.služby za 12/2020 mobily zš 29,00 s DPH 2028561096+dodatok 14.01.2021 Slovak Telekom, a.s. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 18.01.2021 02.02.2021
Faktúra 9210054747 elektric.energia za 12/2020 1 416,95 s DPH 91002631 14.01.2021 Stredoslovenská energetika a.s. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 18.01.2021 02.02.2021
Faktúra 8412285753 vyúčtovanie za zemný plyn za r. 2020 488,89 s DPH 9103926691 14.01.2021 Slovenský plynárenský priemysel a.s. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 18.01.2021 02.02.2021
Faktúra 1210119209 telek.služby swan za 12/2020 7,06 s DPH amtel/83088h 13.01.2021 SWAN, a.s. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 14.01.2021 02.02.2021
Faktúra 8275067774 telekomunik.služby za 12/20 šj+EO 29,18 s DPH Dodat.k zml.č.2028561096 08.01.2021 Slovak Telekom, a.s. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 14.01.2021 02.02.2021
Faktúra 82715067760 telek.služby za 12/2020 šj mob.+škd pevná 24,00 s DPH 9924659975 08.01.2021 Slovak Telekom, a.s. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 14.01.2021 02.02.2021
Faktúra BB3201869 šj- zber a odvoz odpadu 12/2020 33,60 s DPH 2017/BB6041 08.01.2021 ESPIK Group s.r.o. Zdenka Ridzoňová PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 14.01.2021 02.02.2021
Zmluva Rámcová zmluva o spolupráci dodávanie mlieka a mlieč.výrobkov -Školské mlieko neuvedené s DPH 04.01.2021 Poľnohospodárske družstvo Ďumbier Zdenka Ridzoňová PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 02.04.2021
Zmluva Dodatok č.1 k rámcovej kúpnej zmluve č.04/MOBR2021 úprava a doplnenie zmluvy neuvedené s DPH 01.01.2021 BAL SLOVAKIA, s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 23.02.2021
Zmluva Dodatok č.2 k rámcovej kúpnej zmluve č.04/MOBR2021 zmena podmienok zasielania el.faktúr neuvedené s DPH 01.01.2021 BAL SLOVAKIA, s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 23.02.2021
VO: Súhrnná správa 2020/2 nábytok,tieniace rolety 4 719,09 s DPH 31.12.2020 PaedDr. Michaela Badinková 29.01.2021
Faktúra 2020234 služby technika PO,ABT za 4.Q 2020 324,00 s DPH 2013, dodatok č.01/2014 30.12.2020 Viliam Hláčik - HV PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 30.12.2020 27.01.2021
Faktúra 20200099 dezinf.prostr.,rukavice,rúška 83,33 s DPH telefonicky 30.12.2020 Lekáreň HELENIUM-PharmDr.Helena Giertlová Anna Bániková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 30.12.2020 27.01.2021
Faktúra 20201213 kopírovanie za 10-12/2020 303,60 s DPH ZP 0310-2017 29.12.2020 PrimaCOp Oravec Marcel PaedDr. Miriam Slivková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 29.12.2020 27.01.2021
Faktúra 202027650 Odb.liter.-Zákony v školskej praxi 2021 73,45 s DPH zák.č.SK3111 29.12.2020 Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 29.12.2020 27.01.2021
Faktúra 9920201110 kancelársky papier,rýchoviazače,obaly.. 205,20 s DPH osob.výber 29.12.2020 ADDY SLOVAKIA s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 29.12.2020 27.01.2021
Faktúra P20208007 preprave žiakov z Hronca a Osrblia za 12/2020 520,00 bez DPH 1/2020 29.12.2020 MH komín, s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 29.12.2020 27.01.2021
Faktúra 2020063 režij.popl. stravné zamestn.ZŠ za 12/2020 529,10 bez DPH VZN obce č.3/2019 28.12.2020 ZŠ Valaská,ŠJ PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 28.12.2020 27.01.2021
Faktúra 2020062 príspevok stravné zamestn.ZŠ za 12/2020 33,30 bez DPH VZN obce č.3/2019 28.12.2020 ZŠ Valaská,ŠJ PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 28.12.2020 27.01.2021
Faktúra 21079 kuchynské náradie 763,07 s DPH 2020/104,2020/91 28.12.2020 SEGAS LG, s.r.o. Zdenka Ridzoňová PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 28.12.2020 27.01.2021
Faktúra 23/2020 opravy elektroinštalácie-osvetlenie tv+škd 600,00 bez DPH telef. 28.12.2020 SNEKO -Juraj Šnek PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 28.12.2020 27.01.2021
Faktúra 9920201076 kancelárske potreby VP 500,03 s DPH osob.výber 21.12.2020 ADDY SLOVAKIA s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 23.12.2020 22.01.2021
Faktúra SR20029943 servisné služby hyg.potrieb 102,82 s DPH 303506 21.12.2020 ILLE Papier-Service SK,s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 23.12.2020 22.01.2021
Faktúra 2201298347 vodné,stočné za 10-12/2020 zš 1 240,98 s DPH 806200425 18.12.2020 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 23.12.2020 22.01.2021
Faktúra 200368 rozšírenie pokrytia signálu WiFi - v bud.1.st. 765,60 s DPH 2020/103 18.12.2020 Silli Alarm, s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 22.12.2020 22.01.2021
Faktúra 2201298345 vodné,stočné za 10-12/2020 šj+ zš zr.voda 834,56 s DPH 806200425 18.12.2020 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 23.12.2020 22.01.2021
Faktúra 2201298346 vodné,stočné za 10-12/2020 zš 2 158,76 s DPH 806200425 18.12.2020 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 23.12.2020 22.01.2021
Faktúra 200369 výpočt.technika-notebook,dataprojektor 927,40 s DPH 2020/109 18.12.2020 Silli Alarm, s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 23.12.2020 22.01.2021
Faktúra 2201298348 vodné,stočné za 10-12/2020 tv 39,68 s DPH 806200425 18.12.2020 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 23.12.2020 22.01.2021
Faktúra 202557 servisné práce PC za 12/2020 180,00 bez DPH zml. 18.12.2020 XINET PLUS, s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 23.12.2020 22.01.2021
Faktúra 202558 Internet za r. 2020 238,00 bez DPH zml. 18.12.2020 XINET PLUS, s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 23.12.2020 22.01.2021
Faktúra 20200110 vš.mat na VP 203,70 s DPH 2020/108 17.12.2020 Rebus RR, s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 22.12.2020 22.01.2021
Faktúra 20201203 kopírovanie za 10-12/2020 239,50 s DPH ZS 3010-2014 17.12.2020 PrimaCOp Oravec Marcel PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 22.12.2020 22.01.2021
Objednávka 2020/109 výpočt.technika-notebook,dataprojektor 927,40 s DPH 16.12.2020 Silli Alarm, s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 25.12.2020
Faktúra 1360555252 služby mobil.operátora za 11/20-tv 2,12 s DPH zmluva O2 15.12.2020 O2 Slovakia, s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 22.12.2020 22.01.2021
Faktúra 20050 tieniace rolety 5ks s montážou 1 608.00 s DPH 2020/107 15.12.2020 EUROHAUS SK, s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 22.12.2020 22.01.2021
Faktúra 202026573 literat.pre šj- Škols.jedáleň 10/20 46,05 s DPH zák.č.SK3111,telef. 15.12.2020 Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. Zdenka Ridzoňová PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 22.12.2020 22.01.2021
Faktúra 20200520 čistenie odpadového el.krtom 106,20 s DPH telef.-havarij.sit. 15.12.2020 Technické služby Valaská PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 22.12.2020 22.01.2021
Objednávka 2020/108 vš.mat na VP 236,40 s DPH 15.12.2020 Rebus RR, s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 25.12.2020
Faktúra 9206358833 elektric.energia za 11/2020 1 592,15 s DPH 91002631 14.12.2020 Stredoslovenská energetika a.s. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 22.12.2020 22.01.2021
Faktúra 8273415338 telek.služby za 11/2020 mobily zš 29,00 s DPH 2028561096+dodatok 14.12.2020 Slovak Telekom, a.s. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 22.12.2020 22.01.2021
Faktúra 21043 hygien.,čist.prostr. pre šj 340,46 s DPH 2020/92 14.12.2020 SEGAS LG, s.r.o. Zdenka Ridzoňová PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 22.12.2020 22.01.2021
Faktúra 2020VF0772 stoličky,stoly do šk.klubu 1 459.00 s DPH 2020/105 11.12.2020 K-Ten KOVO, s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 21.12.2020 08.01.2021
Faktúra 2053004516 VP mikroskopy 189,90 s DPH 2020/99 10.12.2020 Alemat.cz, spol.s r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 21.12.2020 08.01.2021
Faktúra 206663340 VP telocvičné náradie+pomôcky 576,74 s DPH 2020/98 10.12.2020 Krimar, s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 21.12.2020 08.01.2021
Faktúra 70 lekárske posudky o zdravot.spôsobilosti zamestnancov 320,00 bez DPH Zml.Pracovná zdravot.služba 10.12.2020 MUDr. Dolinská Ľubomíra PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 21.12.2020 08.01.2021
Faktúra ES2Z/2020/321 pracovné odevy pre zamestnancov šj+zš 458,50 s DPH 2020/85 10.12.2020 DEXIS ZPS s.r.o. Anna Bániková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 21.12.2020 08.01.2021
Faktúra 200072 koberce do ŠKD 414,60 s DPH 2020/106 10.12.2020 Lauris, s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 21.12.2020 07.01.2021
Faktúra OF20-048 výmena interiérových dverí v šj- Rstr. 853,57 s DPH 2020/76 10.12.2020 EUROHAUS-Martin Mišun PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 21.12.2020 07.01.2021
Objednávka 2020/107 tieniace rolety 5ks 1 608,00 s DPH 09.12.2020 EUROHAUS SK, s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 18.12.2020
Objednávka 2020/106 koberce do ŠKD 414,60 s DPH 09.12.2020 Lauris, s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 18.12.2020
Faktúra 1201228334 telek.služby swan za 11/2020 7,06 s DPH amtel/83088h 09.12.2020 SWAN, a.s. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 21.12.2020 07.01.2021
Faktúra P20208006 preprave žiakov z Hronca a Osrblia za 11/2020 680,00 bez DPH 1/2020 09.12.2020 MH komín, s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 11.12.2020 07.01.2021
Faktúra 2020/83 skrinky na topánky 985,00 s DPH 2020/83 09.12.2020 INTEGRA - chránené dielne, n.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 11.12.2020 04.01.2021
Faktúra 225/2020 odbor.prehliadka tv náradia,odstránenie závad 176,50 s DPH telefonicky 09.12.2020 Roman Mesiarik - REVTECH PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 21.12.2020 07.01.2021
Objednávka 2020/105 stoličky,stoly do šk.klubu 1 459,00 s DPH 08.12.2020 K-Ten KOVO, s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 09.12.2020
Objednávka 2020/103 rozšírenie pokrytia signálu WiFi - v bud.1.st. 765,60 s DPH 07.12.2020 Silli Alarm, s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 07.12.2020
Faktúra 8271397807 telek.služby za 11/2020 šj mob.+škd pevná 24,00 s DPH 9924659975 07.12.2020 Slovak Telekom, a.s. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 11.12.2020 04.01.2021
Faktúra 8271397818 telekomunik.služby za 11/20 šj+EO 29,00 s DPH Dodat.k zml.č.2028561096 07.12.2020 Slovak Telekom, a.s. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 11.12.2020 04.01.2021
Faktúra PZZ/2020/2776 čistiace prostriedky+DK Cov. 435,56 s DPH 2020/86 07.12.2020 DEXIS ZPS s.r.o. Anna Bániková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 11.12.2020 04.01.2021
Objednávka 2020/104 kuchynské náradie 562,00 s DPH 07.12.2020 SEGAS LG, s.r.o. Zdenka Ridzoňová PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 09.12.2020
Faktúra 20201273 školské atlasy sveta 97,50 s DPH 2020/97 04.12.2020 MAPA Slovakia Trade, s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 07.12.2020 04.01.2021
Faktúra 220-871/2020 stoličky,stoly do šk.jedálne 1 652.09 s DPH 2020/100 04.12.2020 ŠKOLEX, spol.s r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 07.12.2020 30.12.2020
Objednávka 2020/101 darčekové karty pre zamest.zo Soc.f. 250,00 s DPH 04.12.2020 dm drogerie markt, s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 07.12.2020
Objednávka 2020/102 darčekovépoukážky pre zamest.zo Soc.f. 650.- s DPH 04.12.2020 Panta Rhei, s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 07.12.2020
Objednávka 2020/99 VP mikroskopy 189,90 s DPH 03.12.2020 Alemat.cz, spol.s r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 04.12.2020
Faktúra 2020545 pracovná obuv pre zamestnancov šj+zš 440,00 s DPH 2020/87 03.12.2020 HSQ SLOVAKIA,s.r.o. Anna Bániková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 07.12.2020 30.12.2020
Objednávka 2020/100 stoličky,stoly do šk.jedálne 1 652.09 s DPH 03.12.2020 ŠKOLEX, spol.s r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 04.12.2020
Faktúra 8745833427 zemný plyn za 12/2020 1 685.00 s DPH 9103926691 03.12.2020 Slovenský plynárenský priemysel a.s. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 07.12.2020 30.12.2020
Faktúra 200320 notebook+počítače 940,80 s DPH 2020/95 02.12.2020 Silli Alarm, s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 04.12.2020 30.12.2020
Faktúra 200321 dataprojektor ASUS 498,60 s DPH 2020/96 02.12.2020 Silli Alarm, s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 04.12.2020 30.12.2020
Faktúra 200319 výpočt.technika-počítač,web.kamery 867,60 s DPH 2020/94 02.12.2020 Silli Alarm, s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 04.12.2020 30.12.2020
Objednávka 2020/96 dataprojektor ASUS 498,60 s DPH 01.12.2020 Silli Alarm, s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 04.12.2020
Objednávka 2020/98 VP telocvičné náradie+pomôcky 600,00 s DPH 01.12.2020 Krimar, s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 04.12.2020
Objednávka 2020/95 notebook+počítače 940,80 s DPH 01.12.2020 Silli Alarm, s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 04.12.2020
Faktúra 202428 servisné práce PC za 11/2020 170,00 bez DPH zml. 01.12.2020 XINET PLUS, s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 02.12.2020 30.12.2020
Faktúra 200761 sáčky do vysávača Karcher 20,90 s DPH 2020/93 01.12.2020 AKTON, s.r.o. Anna Bániková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 02.12.2020 30.12.2020
Faktúra 200315 rozšírenie pokrytia signálu WiFi 455,00 s DPH 2020/48 01.12.2020 Silli Alarm, s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 02.12.2020 30.12.2020
Faktúra BB3201687 šj- zber a odvoz odpadu 11/2020 33,60 s DPH 2017/BB6041 01.12.2020 ESPIK Group s.r.o. Zdenka Ridzoňová PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 02.12.2020 30.12.2020
Objednávka 2020/97 školské atlasy sveta 97,50 s DPH 01.12.2020 MAPA Slovakia Trade, s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 04.12.2020
Objednávka 2020/93 sáčky do vysávača Karcher 25,00 s DPH 30.11.2020 AKTON, s.r.o. Anna Bániková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 01.12.2020
Faktúra 2020059 rež.popl.stravné zamestn.ZŠ za 11/2020 727,87 bez DPH VZN obce č.3/2019 30.11.2020 ZŠ Valaská,ŠJ PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 30.11.2020 30.12.2020
Faktúra 2020060 príspevok stravné zamestn.ZŠ za 11/2020 45,81 bez DPH VZN obce č.3/2019 30.11.2020 ZŠ Valaská,ŠJ PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 30.11.2020 30.12.2020
Objednávka 2020/94 výpočt.technika-počítač,web.kamery 867,70 s DPH 30.11.2020 Silli Alarm, s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 04.12.2020
Faktúra 20200090 vybavenie lekárničky pre šj 26,90 s DPH 2020/90 26.11.2020 Lekáreň HELENIUM-PharmDr.Helena Giertlová Anna Bániková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 27.11.2020 25.12.2020
Faktúra 20027612 dezinf.prostr.-oxychlorine 159,17 s DPH 2020/88 26.11.2020 ILLE Papier-Service SK,s.r.o. Anna Bániková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 27.11.2020 25.12.2020
Faktúra 99482633 odb.literat. PaM 2021+Zákony 2021 76,00 s DPH ponuka 26.11.2020 Poradca s.r.o. Anna Bániková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 27.11.2020 25.12.2020
Faktúra 202025 registrácia prog.ŠzD 40,00 s DPH telef. 25.11.2020 Centrum komunitného organizovania PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 26.11.2020 25.12.2020
Faktúra 20200493 čistenie odpadového potrubia strunou 20,60 s DPH telef.-havarij.sit. 25.11.2020 Technické služby Valaská PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 26.11.2020 25.12.2020
Faktúra 20200010 vš.materiál pre bež.údržbu +DK Covid 304,86 s DPH vlastný výber-zoš.školníka 25.11.2020 Ladislav Šramko Sklomix PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 27.11.2020 25.12.2020
Objednávka 2020/92 hygien.,čist.prostr. pre šj 340,47 s DPH 24.11.2020 SEGAS LG, s.r.o. Zdenka Ridzoňová PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 01.12.2020
Objednávka 2020/90 vybavenie lekárničky pre šj 30,00 s DPH 24.11.2020 Lekáreň HELENIUM-PharmDr.Helena Giertlová Anna Bániková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 01.12.2020
Objednávka 2020/91 kuchynské vybavenie pre šj 202,45 s DPH 23.11.2020 SEGAS LG, s.r.o. Zdenka Ridzoňová PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 01.12.2020
Objednávka 2019/89 nákupné poukážky-príspevok zo Soc.fondu 950,00 s DPH 20.11.2020 Kaufland Slovenská republika v.s.o. Anna Bániková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 24.11.2020
Objednávka 2020/87 pracovná obuv pre zamestnancov šj+zš 440,00 s DPH 20.11.2020 HSQ SLOVAKIA,s.r.o. Anna Bániková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 24.11.2020
Objednávka 2020/86 čistiace prostriedky zš 436,00 s DPH 20.11.2020 DEXIS ZPS s.r.o. Anna Bániková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 20.11.2020
Objednávka 2020/88 dezinf.prostr.-oxychlorine 160,00 s DPH 20.11.2020 ILLE Papier-Service SK,s.r.o. Anna Bániková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 05.02.2020 24.11.2020
Faktúra 200313 výpočt.technika-Dell,web.kamery,myš optic. 462,28 s DPH 2020/84 19.11.2020 Silli Alarm, s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 23.11.2020 24.11.2020
Objednávka 2020/85 pracovné odevy pre zamestnancov šj+zš 470,00 s DPH 19.11.2020 DEXIS ZPS s.r.o. Anna Bániková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 20.11.2020
Faktúra 70917476 služby virtuálnej knižnice za 2021 198,72 s DPH VK/09/01/018 19.11.2020 KOMENSKY, s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 23.11.2020 24.11.2020
Faktúra 2020/65 učebnice pre 2.st. literat.9 58,50 s DPH 2020/65 18.11.2020 Orbis Pictus Istropolitana spol.s r.o. Mgr. Ingrid Sedliaková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 18.11.2020 24.11.2020
Faktúra ZEO201104 šj- prístup k online službe 22,80 s DPH 2017/BB6041 18.11.2020 ESPIK Group s.r.o. Zdenka Ridzoňová PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 18.11.2020 24.11.2020
Faktúra 8271554096 telek.služby za 10/2020 mobily zš 29,00 s DPH 2028561096+dodatok 16.11.2020 Slovak Telekom, a.s. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 18.11.2020 24.11.2020
Faktúra 2202208859 tlač vysvedčení s vodotlačou 120,49 s DPH 2020/16 16.11.2020 ŠEVT a.s. Anna Bániková Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 18.11.2020 24.11.2020
Faktúra 202024385 Právny kuriér pre školy 2021 119,00 s DPH zák.č.SK3111 16.11.2020 Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 18.11.2020 24.11.2020
Objednávka 2020/84 výpočt.technika-Dell,web.kamery,myš optic. 464,00 s DPH 13.11.2020 Silli Alarm, s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 20.11.2020
Faktúra 1212008620 uč.pom.-Slov.jaz. pre 2.3.r. 30,03 s DPH 2020/80 12.11.2020 AITEC, s.r.o. PaedDr. Miriam Slivková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 13.11.2020 24.11.2020
Faktúra 9205746772 elektric.energia za 10/2020 2 084,92 s DPH 91002631 12.11.2020 Stredoslovenská energetika a.s. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 13.11.2020 24.11.2020
Faktúra 1590578319 služby mobil.operátora za 10/20-tv 2,54 s DPH zmluva O2 11.11.2020 O2 Slovakia, s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 12.11.2020 24.11.2020
Objednávka 2020/83 skrinky na topánky 985,00 s DPH 11.11.2020 INTEGRA - chránené dielne, n.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 12.11.2020
Faktúra 2025052 uč.pom.pre 2.st.PZ- Etika 5.-6.r.+angl.j. 260,00 s DPH 2020/66 10.11.2020 TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. Mgr. Ingrid Sedliaková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 12.11.2020 24.11.2020
Faktúra 1201121274 telek.služby swan za 10/2020 7,06 s DPH amtel/83088h 10.11.2020 SWAN, a.s. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 12.11.2020 24.11.2020
Faktúra F2047214 uč.pom.English World 3 DVD 51,51 s DPH 2020/82 10.11.2020 AD REM Distribučná agentúra PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 12.11.2020 24.11.2020
Faktúra 8271340409 telek.služby za 10/2020 šj mob.+škd pevná 24,00 s DPH 9924659975 09.11.2020 Slovak Telekom, a.s. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 11.11.2020 24.11.2020
Faktúra 8271340423 telekomunik.služby za 10/20 šj+EO 29,00 s DPH Dodat.k zml.č.2028561096 09.11.2020 Slovak Telekom, a.s. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 11.11.2020 24.11.2020
Faktúra VFV20200909 oprava výťahu v šk.jedálni 47,99 s DPH telefonicky 09.11.2020 Račáková Dašurie Zdenka Ridzoňová PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 11.11.2020 24.11.2020
Faktúra SR20025592 servisné služby hyg.potrieb 102,82 s DPH 303506 05.11.2020 ILLE Papier-Service SK,s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 09.11.2020 24.11.2020
Faktúra F2045443 uč.pom.Biológia 6.r. 72,00 s DPH 2020/77 05.11.2020 AD REM Distribučná agentúra PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 09.11.2020 24.11.2020
Faktúra BB3201525 šj- zber a odvoz odpadu 10/2020 42,00 s DPH 2017/BB6041 04.11.2020 ESPIK Group s.r.o. Zdenka Ridzoňová PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 05.11.2020 24.11.2020
Faktúra 9920200880 kancel.papier fareb.,folia,obal 11,53 s DPH telef. 04.11.2020 ADDY SLOVAKIA s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 05.11.2020 24.11.2020
Faktúra 20200287 odborná príprava kuriča 140,00 s DPH prihláška 03.11.2020 AJUVA Š+S s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 04.11.2020 24.11.2020
Faktúra 8774822089 zemný plyn za 11/2020 1 685.00 s DPH 9103926691 03.11.2020 Slovenský plynárenský priemysel a.s. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 04.11.2020 05.11.2020
Faktúra 026/2020 oprava strešného vetráku 100,00 s DPH 2020/78 03.11.2020 Bari Branislav, klampiarske práce PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 04.11.2020 05.11.2020
Objednávka 2020/82 uč.pom.English World 3 DVD 52,00 s DPH 02.11.2020 AD REM Distribučná agentúra PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 05.11.2020
Faktúra 202219 servisné práce PC za 10/2020 190,00 bez DPH zml. 02.11.2020 XINET PLUS, s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 04.11.2020 05.11.2020
Faktúra 70917476 certifikácia CODiV pre pedag. 43,00 s DPH 2020/81 30.10.2020 KOMENSKY, s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 03.11.2020 05.11.2020
Faktúra 20200452 čistenie odpadového potrubia vod.krtom 109,10 s DPH telef.-havarij.sit. 30.10.2020 Technické služby Valaská PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 03.11.2020 05.11.2020
Faktúra P20208005 preprave žiakov z Hronca a Osrblia za 10/2020 1 470.00 bez DPH 1/2020 30.10.2020 MH komín, s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 03.11.2020 05.11.2020
Faktúra 2020050 príspevok stravné zamest.ZŠ za 10/2020 67,95 bez DPH VZN obce č.3/2019 29.10.2020 ZŠ Valaská,ŠJ PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 29.10.2020 05.11.2020
Faktúra 2020051 rež.popl.stravné zamestn.ZŠ za 10/2020 1 079,65 bez DPH VZN obce č.3/2019 29.10.2020 ZŠ Valaská,ŠJ PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 29.10.2020 05.11.2020
Faktúra BB3201338 šj- zber a odvoz odpadu 9/2020 33,60 s DPH 2017/BB6041 29.10.2020 ESPIK Group s.r.o. Zdenka Ridzoňová PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 29.10.2020 05.11.2020
Objednávka 2020/81 certifikácia CODiV pre pedag. 43,00 s DPH 29.10.2020 KOMENSKY, s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 03.11.2020
Objednávka 2020/80 uč.pom.-Slov.jaz. pre 2.3.r. 30,03 s DPH 28.10.2020 AITEC, s.r.o. PaedDr. Miriam Slivková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 29.10.2020
Faktúra 200294 lampa do projektora,kábel SVGA 109,78 s DPH 2020/79 26.10.2020 Silli Alarm, s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 28.10.2020 05.11.2020
Objednávka 2020/79 lampa do projektora,kábel SVGA 110,00 s DPH 21.10.2020 Silli Alarm, s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 26.10.2020
Objednávka 2020/78 oprava strešného vetráku 100,00 s DPH 21.10.2020 Bari Branislav, klampiarske práce PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 26.10.2020
Faktúra 2000405333 SZP uč.pom.5.,8.r. 17,00 s DPH 2020/75 20.10.2020 Orbis Pictus Istropolitana spol.s r.o. Mgr. Denisa Maťovčíková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 21.10.2020 26.10.2020
Objednávka 2020/77 uč.pom.Biológia 6.r. 72,00 s DPH 20.10.2020 AD REM Distribučná agentúra PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 26.10.2020
Faktúra 202022505 literat.pre šj- Škols.jedáleň 10/20 45,35 s DPH zák.č.SK3111,telef. 20.10.2020 Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. Zdenka Ridzoňová PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 21.10.2020 26.10.2020
Objednávka 2020/76 výmena interiérových dverí v šj- Rstr. 854,00 s DPH 20.10.2020 EUROHAUS-Martin Mišun PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 26.10.2020
Faktúra 20201006 kopírovanie za 6-9/2020+údržba a toner 270,26 s DPH ZP 0310-2017 19.10.2020 PrimaCOp Oravec Marcel PaedDr. Miriam Slivková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 20.10.2020 26.10.2020
Faktúra 2020/74 hygienické potreby-utierky 90,14 s DPH 2020/74 2020/05 19.10.2020 BELT Slovakia s.r.o. Anna Bániková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 20.10.2020 26.10.2020
Faktúra VF202450 SZP učebnice anglic.jaz.. 175,35 s DPH 2020/70 16.10.2020 Richard Šrobár -Littera Ing.Z.Slezáková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 20.10.2020 26.10.2020
Faktúra P20208004 preprave žiakov z Hronca a Osrblia za 9/2020 1 400,00 bez DPH 1/2020 16.10.2020 MH komín, s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 20.10.2020 26.10.2020
Faktúra 9205202323 elektric.energia za 9/2020 1 768.38 s DPH 91002631 16.10.2020 Stredoslovenská energetika a.s. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 19.10.2020 26.10.2020
Faktúra 8269691300 telek.služby za 9/2020 mobily zš 29,08 s DPH 2028561096+dodatok 15.10.2020 Slovak Telekom, a.s. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 19.10.2020 26.10.2020
Faktúra 2000405380 učebnice pre 2.st. Dejepis 5.r. 168,00 s DPH 2020/65 13.10.2020 Orbis Pictus Istropolitana spol.s r.o. Mgr. Ingrid Sedliaková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 19.10.2020 26.10.2020
Faktúra 1540605447 služby mobil.operátora za 9/20-tv 2,12 s DPH zmluva O2 13.10.2020 O2 Slovakia, s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 19.10.2020 26.10.2020
Faktúra 2040136 uč.pom.pre 2.st.-Chémia 8.r., Biológ.5.r. 109,80 s DPH 2020/68 12.10.2020 AD REM Distribučná agentúra PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 19.10.2020 26.10.2020
Faktúra 2021268 uč.pom.pre 2.st.PZ- Chémia 7-9.r. 225,00 s DPH 2020/66 09.10.2020 TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. Mgr. Ingrid Sedliaková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 12.10.2020 26.10.2020
Faktúra 20200423 čistenie odpadového potrubia v šj 56,20 s DPH telef.-havarij.sit. 09.10.2020 Technické služby Valaská PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 12.10.2020 26.10.2020
Faktúra 202004 servisné práce PC za 9/2020 130,00 bez DPH zml. 09.10.2020 XINET PLUS, s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 12.10.2020 26.10.2020
Faktúra 1201043028 telek.služby swan za 9/2020 7,06 s DPH amtel/83088h 09.10.2020 SWAN, a.s. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 12.10.2020 26.10.2020
Faktúra 20200906 batérie nabíjacie,nabíjačka,sáčky do vysáv. 75,90 s DPH 2020/56 09.10.2020 Ama-Elektronic s.r.o. Anna Bániková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 12.10.2020 26.10.2020
Faktúra 8269472518 telekomunik.služby za 9/20 šj+EO 29,53 s DPH Dodat.k zml.č.2028561096 08.10.2020 Slovak Telekom, a.s. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 09.10.2020 26.10.2020
Faktúra 2020197 služby technika PO,ABT za 3.Q 2020 324,00 s DPH 2013, dodatok č.01/2014 08.10.2020 Viliam Hláčik - HV PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 09.10.2020 26.10.2020
Faktúra 8269472514 telek.služby za 9/2020 šj mob.+škd pevná 24,07 s DPH 9924659975 08.10.2020 Slovak Telekom, a.s. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 09.10.2020 26.10.2020
Faktúra 2020441 ochranné štíty 49,75 s DPH 2020/73 07.10.2020 HSQ SLOVAKIA,s.r.o. Anna Bániková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 09.10.2020 26.10.2020
Zmluva 20/2020 o spolupráci v rámci vzdelávacieho programu CKO s DPH 07.10.2020 Centrum komunitného organizovania PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 08.10.2020
Objednávka 2020/74 hygienické potreby-utierky 91,00 s DPH 06.10.2020 BELT Slovakia s.r.o. Anna Bániková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 07.10.2020
Faktúra 2000405060 učebnice pre 2.st. Slov.jaz.5.r. 64,00 s DPH 2020/65 06.10.2020 Orbis Pictus Istropolitana spol.s r.o. Mgr. Ingrid Sedliaková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 07.10.2020 26.10.2020
Faktúra 20202447 učebnice 2.st. Matematika 5-9.r. 225,00 s DPH 2020/67 06.10.2020 Libera Terra, s.r.o. PaedDr. Miriam Slivková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 07.10.2020 26.10.2020
Objednávka 2020/75 SZP uč.pom.5.,8.r. 17,00 s DPH 06.10.2020 Orbis Pictus Istropolitana spol.s r.o. Mgr. Denisa Maťovčíková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 08.10.2020
Objednávka 2020/73 ochranné štíty 50,00 s DPH 05.10.2020 HSQ SLOVAKIA,s.r.o. Anna Bániková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 07.10.2020
Faktúra 20200859 oprava výťahu v šk.jedálni 195,89 s DPH 2020/59+telefonicky 05.10.2020 Račáková Dašurie Zdenka Ridzoňová PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 07.10.2020 26.10.2020
Faktúra 220310304 poplatok za matem.súť.Maksík 104,00 s DPH 2020/72 05.10.2020 Talentída, n.o. RNDr. Mariana Rafajová PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 07.10.2020 26.10.2020
Faktúra 9920200704 kancelársky papier 210,97 s DPH 2020/55 05.10.2020 ADDY SLOVAKIA s.r.o. Anna Bániková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 06.10.2020 26.10.2020
Faktúra 20201001 kopírovanie za 6-9/2020 383,24 s DPH ZS 3010-2014 05.10.2020 PrimaCOp Oravec Marcel PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 06.10.2020 26.10.2020
Faktúra 8736106664 zemný plyn za 10/2020 1 685.00 s DPH 9103926691 02.10.2020 Slovenský plynárenský priemysel a.s. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 06.10.2020 26.10.2020
Faktúra SR20022639 dezinf.prostr.-oxychlorine 79,58 s DPH telefonicky 303506 02.10.2020 ILLE Papier-Service SK,s.r.o. Anna Bániková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 06.10.2020 26.10.2020
Faktúra 190097 vš.materiál pre bež.údržbu 68,05 s DPH 2020/62,2020/69 02.10.2020 Emil Babic- EBAMAX PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 06.10.2020 26.10.2020
Faktúra 2201227666 vodné,stočné za 7-9/2020 šj+ zš zr.voda 779,59 s DPH 806200425 01.10.2020 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 05.10.2020 26.10.2020
Faktúra 2201227667 vodné,stočné za 7-9/2020 zš 2 178,60 s DPH 806200425 01.10.2020 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 05.10.2020 26.10.2020
Faktúra 2201227669 vodné,stočné za 7-9/2020 tv 22,68 s DPH 806200425 01.10.2020 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 05.10.2020 26.10.2020
Faktúra 2201227668 vodné,stočné za 7-9/2020 zš 1 144,59 s DPH 806200425 01.10.2020 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 05.10.2020 26.10.2020
Faktúra 2020777 SZP uč.pom.7.r-.PZ literat.7 19,50 s DPH 2020/71 01.10.2020 TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. Mgr. Soňa Skladaná PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 05.10.2020 26.10.2020
Objednávka 2021/77 šj oprava váhy 36,00 s DPH 30.09.2020 Marcel Husenica-MH-SERVIS Zdenka Ridzoňová PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 06.10.2020
Faktúra 2020041 príspevok stravné zamestn.ZŠ za 9/2020 62,46 bez DPH VZN obce č.3/2019 29.09.2020 ZŠ Valaská,ŠJ PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 30.09.2020 26.10.2020
Faktúra 2020037 rež.popl.stravné zamestn.ZŠ za 9/2020 992,42 bez DPH VZN obce č.3/2019 29.09.2020 ZŠ Valaská,ŠJ PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 30.09.2020 26.10.2020
Objednávka 2020/72 poplatok za matem.súť.Maksík 104,00 s DPH 29.09.2020 Talentída, n.o. RNDr. Mariana Rafajová PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 07.10.2020
Objednávka 2020/70 SZP učebnice anglic.jaz.. 176,00 s DPH 28.09.2020 Richard Šrobár -Littera Ing.Z.Slezáková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 01.10.2020
Objednávka 2020/71 SZP uč.pom.7.r-.PZ literat.7 19,50 s DPH 28.09.2020 TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. Mgr. Soňa Skladaná PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 01.10.2020
Faktúra 520319500 overenie presnosti váh v šk.jed. 93,00 s DPH telefonicky 28.09.2020 Slovenská legálna metrológia, n.o. Zdenka Ridzoňová PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 29.09.2020 26.10.2020
Objednávka 2020/69 vš.materiál pre bež.údržbu šj 20,00 s DPH 25.09.2020 Emil Babic- EBAMAX PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 25.09.2020
Faktúra 0120020 servis dochádzk.systému 75,00 bez DPH telef. 25.09.2020 Erik Chudý - CHERIK PaedDr. Miriam Slivková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 28.09.2020 26.10.2020
Faktúra 202061000 ročný servis,revízia plyn.zariadenia 705,60 s DPH 2020/58 25.09.2020 STYK SERVIS, s.r.o. Anna Bániková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 28.09.2020 26.10.2020
Objednávka 2020/68 uč.pom.pre 2.st.-Chémia 8.r., Biológ.5.r. 109,80 s DPH 24.09.2020 AD REM Distribučná agentúra PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 25.09.2020
Objednávka 2020/66 uč.pom.pre 2.st.PZ- Etic.vých.,Chémia,Anglic.jaz. 485,00 s DPH 22.09.2020 TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. Mgr. Ingrid Sedliaková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 23.09.2020
Faktúra 20200650 učebnice matemat.2,3,4 957,00 s DPH 2020/38 22.09.2020 Libera Terra, s.r.o. PaedDr. Miriam Slivková Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 23.09.2020 23.10.2020
Faktúra 38920 biologické ošetrenie odpadov v školskej jedálni 150,00 s DPH 2020/64 22.09.2020 Petr Mrázek Zdenka Ridzoňová PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 23.09.2020 23.10.2020
Objednávka 2020/65 učebnice pre 2.st. Dejepis 5,Slov.jaz.5,literat.9 290,50 s DPH 22.09.2020 Orbis Pictus Istropolitana spol.s r.o. Mgr. Ingrid Sedliaková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 23.09.2020
Faktúra 20200377 oprava vodov.prívodov na WC-dofakturovanie mater. 20,85 s DPH telef.-havarij.sit. 22.09.2020 Technické služby Valaská PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 23.09.2020 23.10.2020
Objednávka 2020/67 uč.pom.pre 2.st. Matematiky 5-9.r. 225,00 s DPH 22.09.2020 Libera Terra, s.r.o. PaedDr. Miriam Slivková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 25.09.2020
Faktúra 2020106025 hygienické potreby-utierky 90,14 s DPH 2020/57 2020/05 21.09.2020 BELT Slovakia s.r.o. Anna Bániková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 22.09.2020 22.10.2020
Faktúra 9204637167 elektric.energia za 8/2020 1 141,49 s DPH 91002631 17.09.2020 Stredoslovenská energetika a.s. Mgr. Štefánia Piliarová PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 18.09.2020 22.09.2020
Objednávka 2020/64 biologické ošetrenie odpadov v školskej jedálni 150,00 s DPH 17.09.2020 Petr Mrázek Zdenka Ridzoňová PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 22.09.2020
Faktúra 0872020 deratizácia v šk.kuchyni 191,00 s DPH 2020/63 17.09.2020 Mišura, s.r.o. Zdenka Ridzoňová PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 22.09.2020 22.10.2020
Objednávka 2020/63 deratizácia v školskej kuchyni 200,00 s DPH 16.09.2020 Mišura, s.r.o. Zdenka Ridzoňová PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 18.09.2020
Objednávka 2020/62 vš.materiál pre bež.údržbu 50,00 s DPH 16.09.2020 Emil Babic- EBAMAX PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 17.09.2020
Faktúra 20200539 prístup k aplik. Lepšia geografia pre žiakov 60,00 s DPH 2020/60 16.09.2020 Lepšia geografia, o.z. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľka školy 18.09.2020 22.09.2020
Faktúra 2020190 šj kalibrácia závaží vrátane opráv 73,00 s DPH 2020/61 16.09.2020 Marcel Husenica-MH-SERVIS Zdenka Ridzoňová PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 18.09.2020 22.09.2020
Faktúra 1212003510 učebnice SJ,prírodoveda,provouka, vlastiv. pre 2.-4.roč. 1 904.98 s DPH 2020/40 14.09.2020 AITEC, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 17.09.2020 22.09.2020
Faktúra 8267842666 telek.služby za 8/2020 mobily zš 29,00 s DPH 2028561096+dodatok 14.09.2020 Slovak Telekom, a.s. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 17.09.2020 22.09.2020
Faktúra 1460518374 služby mobil.operátora za 8/20-tv 2,85 s DPH zmluva O2 14.09.2020 O2 Slovakia, s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 16.09.2020 17.09.2020
Faktúra 1200941110 telek.služby swan za 8/2020 7,06 s DPH amtel/83088h 11.09.2020 SWAN, a.s. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 16.09.2020 17.09.2020
Objednávka 2020/61 šj kalibrácia závaží 80,00 s DPH 10.09.2020 Marcel Husenica-MH-SERVIS Zdenka Ridzoňová PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 17.09.2020
Objednávka 2020/60 prístup k aplik. Lepšia geografia pre žiakov 60,00 s DPH 10.09.2020 Lepšia geografia, o.z. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľka školy 14.09.2020
Objednávka 2020/59 oprava výťahu v šk.jedálni 110,00 s DPH 10.09.2020 Račáková Dašurie Zdenka Ridzoňová PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 06.08.2019 14.09.2020
Faktúra 200245 tonery do tlačiarne HP LaserJet Pro M 227 94,80 s DPH 2020/54 09.09.2020 Silli Alarm, s.r.o. Anna Bániková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 11.09.2020 17.09.2020
Faktúra 8267627722 telek.služby za 8/2020 šj mob.+škd pevná 24,00 s DPH 9924659975 09.09.2020 Slovak Telekom, a.s. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 16.09.2020 17.09.2020
Objednávka 2020/58 ročný servis,revízia plyn.zariadenia 705,60 s DPH 09.09.2020 STYK SERVIS, s.r.o. Anna Bániková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 14.09.2020
Faktúra 8267627737 telekomunik.služby za 8/20 šj+EO 29,30 s DPH Dodat.k zml.č.2028561096 09.09.2020 Slovak Telekom, a.s. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 16.09.2020 17.09.2020
Objednávka 2020/56 batérie nabíjacie,nabíjačka,sáčky do vysáv. 80,00 s DPH 08.09.2020 Ama-Elektronic s.r.o. Anna Bániková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 09.09.2020
Objednávka 2020/57 hygienické potreby-utierky 91,00 s DPH 08.09.2020 BELT Slovakia s.r.o. Anna Bániková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 09.09.2020
Faktúra SR20020291 servisné služby hyg.potrieb 102,82 s DPH 303506 08.09.2020 ILLE Papier-Service SK,s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 11.09.2020 17.09.2020
Zmluva 2/2020 Kúpno-predajná rámcová zmluva-potraviny v ŠJ s DPH 08.09.2020 QUALITED s.r.o. Zdenka Ridzoňová PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 09.09.2020
Faktúra 20200362 oprava vodov.prívodov na WC 72,31 s DPH telef.-havarij.sit. 07.09.2020 Technické služby Valaská PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 09.09.2020 17.09.2020
Faktúra 20200353 čistenie odpadového potrubia vod.krtom 62,61 s DPH telef.-havarij.sit. 07.09.2020 Technické služby Valaská PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 09.09.2020 17.09.2020
Objednávka 2020/55 kancelársky papier 220,00 s DPH 07.09.2020 ADDY SLOVAKIA s.r.o. Anna Bániková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 09.09.2020
Faktúra 9920200688 kancelárske potreby pre Zš 435,56 s DPH 2020/51 07.09.2020 ADDY SLOVAKIA s.r.o. Anna Bániková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 09.09.2020 17.09.2020
Objednávka 2020/54 tonery do tlačiarne HP Laser Jet Pro 94,80 s DPH 04.09.2020 Silli Alarm, s.r.o. Anna Bániková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 09.09.2020
Faktúra 201778 servisné práce PC za 8/2020 120,00 bez DPH zml. 04.09.2020 XINET PLUS, s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 07.09.2020 09.09.2020
Faktúra 202018394 literat.pre šj- Škols.jedáleň 8/20 45,35 s DPH zák.č.SK3111,telef. 03.09.2020 Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. Zdenka Ridzoňová PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 07.09.2020 09.09.2020
Faktúra 202000278 stravovanie zamestn.za 8/2020 287,10 s DPH 2020/46 03.09.2020 PERLA GASTRO, s.r.o. Anna Bániková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 07.09.2020 09.09.2020
Faktúra 8736083334 zemný plyn za 9/2020 1 685.00 s DPH 9103926691 02.09.2020 Slovenský plynárenský priemysel a.s. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 04.09.2020 09.09.2020
Faktúra 3120200351 učebnice hud.,etic.vých.pre 1.-4.roč. 804,80 s DPH 2020/39 02.09.2020 Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá, s.r.o. PaedDr. Miriam Slivková Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 04.09.2020 09.09.2020
Faktúra 2000402831 učebnice pre 2.st. Slov.jaz.,literat. 846,20 s DPH 2020/54 02.09.2020 Orbis Pictus Istropolitana spol.s r.o. Mgr. Ingrid Sedliaková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 04.09.2020 09.09.2020
Zmluva 2020/05 o dodávke držiakov,dávkovačov a náplní hygienických potrieb s DPH 27.08.2020 BELT SLOVAKIA s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 14.09.2020
Faktúra ES1/2020/3401 hygienické potreby 251,98 s DPH 2020/53 27.08.2020 DEXIS SLOVAKIA s.r.o. Anna Bániková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 28.08.2020 09.09.2020
Faktúra 2403272159 poistenie majetku a zodp.za škodu 461,42 bez DPH 2403272159 27.08.2020 Generali Poisťovňa, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 28.08.2020 09.09.2020
Zmluva 1/2020 zmluva o preprave osôb 70.00/1deň bez DPH 27.08.2020 MH komín, s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 28.08.2020
Faktúra SR20019372 dezinf.prostr.-oxychlorine 121,63 s DPH 2020/52 303506 27.08.2020 ILLE Papier-Service SK,s.r.o. Anna Bániková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 28.08.2020 09.09.2020
Faktúra 20200808 údržba tlačiarne RŠ+toner 129,00 s DPH telefonicky 25.08.2020 PrimaCOp - Silvia Oravcová PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 26.08.2020 27.08.2020
Faktúra 202000255 stravné žiakov Letná škola 55,00 s DPH telefonicky 25.08.2020 PERLA GASTRO, s.r.o. Mgr.Matúš Magera PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 26.08.2020 27.08.2020
Objednávka 2020/54 učebnice pre 2.st. Slov.jaz.,literat. 846,20 s DPH 25.08.2020 Orbis Pictus Istropolitana spol.s r.o. Mgr. Ingrid Sedliaková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 02.09.2020
Faktúra 2000401737 učebnice pre 1.r.-Šlabikár, Čítanka 625,00 s DPH 2020/41 24.08.2020 Orbis Pictus Istropolitana spol.s r.o. Mgr. Štefánia Piliarová PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 26.08.2020 27.08.2020
Faktúra 2000547 rohože vchodové 124,30 s DPH 2020/50 24.08.2020 TEXTIL ŽILINA,a.s. Anna Bániková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 26.08.2020 27.08.2020
Objednávka 2020/53 hygienické potreby 251,98 s DPH 20.08.2020 DEXIS SLOVAKIA s.r.o. Anna Bániková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 27.08.2020
Faktúra 3200703 kalibrácia teplomeru v šj 53,50 s DPH telefonicky 20.08.2020 ADM s.r.o. Zdenka Ridzoňová PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 26.08.2020 27.08.2020
Objednávka 2020/52 dezinf.prostr.-oxychlorine 122,00 s DPH 20.08.2020 ILLE Papier-Service SK,s.r.o. Anna Bániková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 05.02.2020 24.08.2020
Faktúra 1530542878 služby mobil.operátora za 7/20-tv 2,12 s DPH zmluva O2 18.08.2020 O2 Slovakia, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 20.08.2020 27.08.2020
Objednávka 2020/51 kancelárske potreby pre Zš 450,00 s DPH 17.08.2020 ADDY SLOVAKIA s.r.o. Anna Bániková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 24.08.2020
Faktúra 200091 kontrola komínového telesa... 384,00 s DPH 2020/49 14.08.2020 Marek Hlaváčik kominárske služby Anna Bániková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 28.08.2020 09.09.2020
Objednávka 2020/49 kontrola komínového telesa... 400,00 s DPH 14.08.2020 Marek Hlaváčik kominárske služby Anna Bániková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 14.08.2020
Faktúra 8265992766 telek.služby za 7/2020 mobily zš 25,91 s DPH 2028561096+dodatok 14.08.2020 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 18.08.2020 27.08.2020
Faktúra 9204066985 elektric.energia za 7/2020 1 247,57 s DPH 91002631 14.08.2020 Stredoslovenská energetika a.s. Mgr. Štefánia Piliarová PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 18.08.2020 27.08.2020
Objednávka 2020/50 rohože vchodové 130,00 s DPH 13.08.2020 TEXTIL ŽILINA,a.s. Anna Bániková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 20.08.2020
Faktúra 8265780024 telekomunik.služby za 7/20 šj+EO 29,00 s DPH Dodat.k zml.č.2028561096 07.08.2020 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 14.08.2020 27.08.2020
Faktúra 8265780013 telek.služby za 7/2020 šj mob.+škd pevná 24,00 s DPH 9924659975 07.08.2020 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 14.08.2020 27.08.2020
Faktúra 1200804875 telek.služby swan za 7/2020 7,06 s DPH amtel/83088h 07.08.2020 SWAN, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 14.08.2020 27.08.2020
Faktúra 20200801 kancelárske potreby pre Zš,Šj 102,34 s DPH 2020/47 06.08.2020 PrimaCOp - Silvia Oravcová Anna Bániková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 14.08.2020 27.08.2020
Objednávka 2020/48 rozšírenie pokrytia signálu WiFi 455,00 s DPH 06.08.2020 Silli Alarm, s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 07.08.2020
Objednávka 2020/47 kancelárske potreby pre Zš,Šj 120,00 s DPH 04.08.2020 PrimaCOp - Silvia Oravcová Anna Bániková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 06.08.2020
Objednávka 2020/46 stravovanie zamestn.cez letné prázdniny 3.60za1jedlo s DPH 03.08.2020 PERLA GASTRO, s.r.o. Anna Bániková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 06.08.2020
Faktúra 8755405574 zemný plyn za 8/2020 1 685.00 s DPH 9103926691 03.08.2020 Slovenský plynárenský priemysel a.s. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 05.08.2020 07.08.2020
Faktúra 20422 hygien.,čist.prostr.+prostr.do umývačky pre šj 618,82 s DPH 2020/45 03.08.2020 SEGAS LG, s.r.o. Zdenka Ridzoňová PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 04.08.2020 07.08.2020
Faktúra 201555 servisné práce PC za 7/2020 20,00 bez DPH zml. 03.08.2020 XINET PLUS, s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 04.08.2020 07.08.2020
Faktúra 2020035 príspevok stravné zamestn.ZŠ za 7/2020 13,77 bez DPH VZN obce č.3/2019 30.07.2020 ZŠ Valaská,ŠJ PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 31.07.2020 07.08.2020
Faktúra 2020036 rež.popl.stravné zamestn.ZŠ za 7/2020 218,79 bez DPH VZN obce č.3/2019 30.07.2020 ZŠ Valaská,ŠJ PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 31.07.2020 07.08.2020
Faktúra 032200145 poplatok SOPK za vydanie mandát.certifikát pre Rš 12,00 s DPH osobne 28.07.2020 Slovenská obchodná a priemyselná komora PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 31.07.2020 07.08.2020
Faktúra 20201094 vydanie mandát.certifikátu pre Rš 36,00 s DPH telefonicky 28.07.2020 Disig a.s. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 31.07.2020 07.08.2020
Faktúra 2202204251 tlačivá pre pedag.činnosť na šk.rok 97,00 s DPH 2020/16 20.07.2020 ŠEVT a.s. Anna Bániková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 21.07.2020 07.08.2020
Faktúra 91-20-003572 softw. licencia aSc Agenda Komplet 7/2020-6/2021 399,00 s DPH predlž.licencie 20.07.2020 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 21.07.2020 07.08.2020
Objednávka 2020/45 hygien.,čist.prostr.+prostr.do umývačky pre šj 651,38 s DPH 17.07.2020 SEGAS LG, s.r.o. Zdenka Ridzoňová PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 17.07.2020
Faktúra 8264130134 telek.služby za 6/2020 mobily zš 25,00 s DPH 2028561096+dodatok 13.07.2020 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 16.07.2020 17.07.2020
Faktúra 20015666 servisné služby hyg.potrieb 102,82 s DPH 303506 13.07.2020 ILLE Papier-Service SK,s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 16.07.2020 17.07.2020
Faktúra 9203490858 elektric.energia za 6/2020 1 613,89 s DPH 91002631 13.07.2020 Stredoslovenská energetika a.s. Mgr. Štefánia Piliarová PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 16.07.2020 17.07.2020
Faktúra 1370482904 služby mobil.operátora za 6/20-tv 0,12 s DPH zmluva O2 10.07.2020 O2 Slovakia, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 15.07.2020 17.07.2020
Faktúra F2026536 uč.pomôcky na nemecký jazyk zš2 486,59 s DPH 2020/43 10.07.2020 AD REM Distribučná agentúra PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 15.07.2020 17.07.2020
Faktúra 200198 rozvádzač TP-Link TL-SF 1024 57,85 s DPH 2020/44 10.07.2020 Silli Alarm, s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 15.07.2020 17.07.2020
Faktúra 0132/20 Učeb.-PZ pre 1.r. NV 154,50 s DPH 2020/42 10.07.2020 Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o. Mgr. Štefánia Piliarová PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 15.07.2020 17.07.2020
Faktúra 8263915456 telek.služby za 6/2020 šj mob.+škd pevná 24,07 s DPH 9924659975 09.07.2020 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 14.07.2020 17.07.2020
Faktúra 8263915468 telekomunik.služby za 6/20 šj+EO 29,00 s DPH Dodat.k zml.č.2028561096 09.07.2020 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 14.07.2020 17.07.2020
Faktúra 2020133 služby technika PO,ABT za 2.Q 2020 324,00 s DPH 2013, dodatok č.01/2014 09.07.2020 Viliam Hláčik - HV Mgr. Štefánia Piliarová PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 14.07.2020 17.07.2020
Faktúra 1200732274 telek.služby swan za 6/2020 7,06 s DPH amtel/83088h 09.07.2020 SWAN, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 14.07.2020 17.07.2020
Faktúra 2007000704 šj aktualizácia,servis k programu ŠJ4 48,00 s DPH Zml.Soft-GL 09.07.2020 SOFT-GL s.r.o. Zdenka Ridzoňová PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 14.07.2020 17.07.2020
Objednávka 2020/44 rozvádzač TP-Link 60,00 s DPH 08.07.2020 Silli Alarm, s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 10.07.2020
Faktúra BB3200876 šj- zber a odvoz odpadu 6/2020 33,60 s DPH 2017/BB6041 07.07.2020 ESPIK Group s.r.o. Zdenka Ridzoňová PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 10.07.2020 17.07.2020
Objednávka 2020/43 uč.pomôcky na nemecký jazyk zš2 486,59 s DPH 06.07.2020 AD REM Distribučná agentúra PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 09.07.2020
Faktúra 201325 servisné práce PC za 5-6/2020 30,00 bez DPH zml. 03.07.2020 XINET PLUS, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 10.07.2020 17.07.2020
Faktúra 8745706369 zemný plyn za 7/2020 1 685.00 s DPH 9103926691 03.07.2020 Slovenský plynárenský priemysel a.s. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 10.07.2020 17.07.2020
Faktúra 20208004 preprava žiakov z Hronca, Osrblia za 6/2020 300,00 bez DPH 14/2015 dodatok č.4 30.06.2020 AUTOŠKOLA MAJO, MH komín, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 30.06.2020 02.07.2020
Faktúra 2201144104 vodné,stočné za 4-6/2020 v tv 85,06 s DPH 806200425 30.06.2020 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 30.06.2020 02.07.2020
Faktúra 2201144103 vodné,stočné za 4-6/2020 zš1 240,98 s DPH 806200425 30.06.2020 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 30.06.2020 02.07.2020
Faktúra 2201144102 vodné,stočné za 4-6/2020 zš2 136,08 s DPH 806200425 30.06.2020 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 30.06.2020 30.06.2020
Faktúra 2201144101 vodné,stočné za 4-6/2020 šj+ zš zr.voda 750,74 s DPH 806200425 30.06.2020 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 30.06.2020 02.07.2020
Faktúra 4820000015 vš.mat.-farby interiérové 108,20 s DPH Rámcová kúpna zmuva č.4/MOBR 29.06.2020 BAL SLOVAKIA, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 30.06.2020 02.07.2020
Objednávka 2020/43 stravovacie služ.-posedenie zamest.zo SF 147,00 s DPH 29.06.2020 Fortiaková Silvia Koliba Groš Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 02.07.2020
Faktúra 2020030 režij.popl.stravné zamestnancom ZŠ za 6/2020 829,40 bez DPH VZN obce č.3/2019 29.06.2020 ZŠ Valaská,ŠJ Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 30.06.2020 02.07.2020
Faktúra 2020029 príspevok stravné zamestn.ZŠ za 6/2020 52,20 bez DPH VZN obce č.3/2019 29.06.2020 ZŠ Valaská,ŠJ Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 30.06.2020 02.07.2020
Objednávka 2020/42 uč.pom. pre 1.r. nábož.výchova 154,50 s DPH 24.06.2020 Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 02.07.2020
Objednávka 2020/40 učebnice SJ,prírodoveda,provouka, vlastiv. pre 2.-4.roč. 1 904,98 s DPH 23.06.2020 AITEC, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 25.06.2020
Objednávka 2020/41 učebnice pre 1.r.-Šlabikár, Čítanka 625,00 s DPH 23.06.2020 Orbis Pictus Istropolitana spol.s r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 25.06.2020
Objednávka 2020/39 učebnice hud.,etic.vých.pre 1.-4.roč. 794,80 s DPH 23.06.2020 Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá, s.r.o. PaedDr. Miriam Slivková Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 25.06.2020
VO: Súhrnná správa 2020/1 učebnice 1.-4.roč. 1 904.98 s DPH 23.06.2020 Mgr. Štefánia Piliarová 28.09.2020
Faktúra 9202908739 elektric.energia za 5/2020 1 132,97 s DPH 91002631 16.06.2020 Stredoslovenská energetika a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 17.06.2020 02.07.2020
Faktúra 20200611 kopírovanie za 3-5/2020 165,53 s DPH ZS 3010-2014 16.06.2020 PrimaCOp Oravec Marcel Mgr.Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 17.06.2020 02.07.2020
Faktúra 20200612 kopírovanie za 1-5/2020 229,08 s DPH ZP 0310-2017 16.06.2020 PrimaCOp Oravec Marcel Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 17.06.2020 02.07.2020
Faktúra 8262243932 telek.služby za 5/2020 mobily zš 25,00 s DPH 2028561096+dodatok 15.06.2020 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 16.06.2020 16.06.2020
Objednávka 2020/38 učebnice matemat.2,3,4 957,00 s DPH 11.06.2020 Libera Terra, s.r.o. PaedDr. Miriam Slivková Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 16.06.2020
Faktúra 1380433843 služby mobil.operátora za 5/20-tv 0,18 s DPH zmluva O2 11.06.2020 O2 Slovakia, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 16.06.2020 16.06.2020
Faktúra 8262035092 telekomunik.služby za 5/20 šj+EO 29,00 s DPH Dodat.k zml.č.2028561096 10.06.2020 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 11.06.2020 16.06.2020
Faktúra 8262035076 telek.služby za 5/2020 šj mob.+škd pevná 24,00 s DPH 9924659975 10.06.2020 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 11.06.2020 16.06.2020
Faktúra 2006002 nábytok za dobrop.pl.+Zš 394,60 s DPH 2020/37 09.06.2020 INSGRAF s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 11.06.2020 16.06.2020
Faktúra 1200629085 telek.služby swan za 5/2020 7,06 s DPH amtel/83088h 08.06.2020 SWAN, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 09.06.2020 16.06.2020
Faktúra FV-20067 oprava konvektomatu 594,84 s DPH 2020/22 05.06.2020 Tatria plus, s.r.o. Zdenka Ridzoňová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľka 09.06.2020 16.06.2020
Faktúra PZZ/2020/1086 čistiace prostriedky zš 27,29 s DPH 2020/34 04.06.2020 DEXIS ZPS s.r.o. Anna Bániková Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 05.06.2020 16.06.2020
Objednávka 2020/37 poličky,lavičky,vešiaky šatňové za dobrop.pl. 400,00 s DPH 02.06.2020 INSGRAF s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 08.06.2020
Faktúra 20040 revízie elektroinštal.hosp.budovy+osvetlenie vonk. 125,00 bez DPH 2020/36 02.06.2020 SNEKO -Juraj Šnek Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 04.06.2020 16.06.2020
Faktúra 20172 podnosy,hygien.prostriedky pre šj 370,73 s DPH 2020/35 02.06.2020 SEGAS LG, s.r.o. Zdenka Ridzoňová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 04.06.2020 16.06.2020
Faktúra PZZ/2020/1074 čistiace prostriedky zš 29,50 s DPH 2020/34 01.06.2020 DEXIS ZPS s.r.o. Anna Bániková Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 03.06.2020 16.06.2020
Faktúra 8755352101 zemný plyn za 6/2020 1 685.00 s DPH 9103926691 01.06.2020 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 03.06.2020 16.06.2020
Faktúra 202012765 literat.pre šj- Škols.jedáleň 6/20 46,05 s DPH zák.č.SK3111,telef. 01.06.2020 Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. Zdenka Ridzoňová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 03.06.2020 16.06.2020
Faktúra 4820000011 vš.mat.-farby interiérové 78,61 s DPH Rámcová kúpna zmuva č.4/MOBR 01.06.2020 BAL SLOVAKIA, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 03.06.2020 16.06.2020
Faktúra PZZ/2020/1000 čistiace prostriedky zš 423,65 s DPH 2020/34 28.05.2020 DEXIS ZPS s.r.o. Anna Bániková Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 29.05.2020 16.06.2020
Faktúra PZZ/2020/997 teplomery, štíty, dezinfekcia 478,99 s DPH 2020/33 28.05.2020 DEXIS ZPS s.r.o. Anna Bániková Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 29.05.2020 16.06.2020
Objednávka 2020/36 revízie elektroinštal.hosp.budovy+osvetlenie vonk. 150,00 bez DPH 28.05.2020 SNEKO -Juraj Šnek Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 05.06.2020
Faktúra 8432000071 konzultácie účt.progr.PAM 140,04 s DPH 2020/30 26.05.2020 VEMA, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 27.05.2020 16.06.2020
Objednávka 2020/35 podnosy,hygien.prostriedky pre šj 391,70 s DPH 26.05.2020 SEGAS LG, s.r.o. Zdenka Ridzoňová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 05.06.2020
Faktúra SR20011457 dezinf.prostr.-oxychlorine 139,63 s DPH 2020/32 25.05.2020 ILLE Papier-Service SK,s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 27.05.2020 16.06.2020
Faktúra 2020171 vš.materiál -ND do krovinorezu 62,70 s DPH 2020/31 20.05.2020 HSQ SLOVAKIA,s.r.o. Anna Bániková Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 25.05.2020 16.06.2020
Objednávka 2020/34 čistiace prostriedky zš 469,61 s DPH 19.05.2020 DEXIS ZPS s.r.o. Anna Bániková Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 20.05.2020
Objednávka 2020/31 vš.materiál -ND do krovinorezu 65,00 s DPH 19.05.2020 HSQ SLOVAKIA,s.r.o. Anna Bániková Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 20.05.2020
Objednávka 2020/33 teplomery, štíty, dezinfekcia 478,99 s DPH 19.05.2020 DEXIS ZPS s.r.o. Anna Bániková Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 20.05.2020
Objednávka 2020/32 dezinfekčné prostriedky 139,60 s DPH 19.05.2020 ILLE Papier-Service SK,s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 05.02.2020 20.05.2020
Faktúra 8259723930 telek.služby za 4/2020 mobily zš 25,00 s DPH 2028561096+dodatok 19.05.2020 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 20.05.2020 08.06.2020
Faktúra 20010893 servisné služby hyg.potrieb 102,82 s DPH 303506 19.05.2020 ILLE Papier-Service SK,s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 20.05.2020 08.06.2020
Faktúra 5590033177 licencia za progr.WINIBEU za 1rok 83,65 s DPH R1125/2008 19.05.2020 IVES Košice Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 20.05.2020 08.06.2020
Objednávka 2020/30 konzultácie účt.progr.PAM 145,00 s DPH 18.05.2020 VEMA, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 20.05.2020
Faktúra 9202363120 elektric.energia za 4/2020 1 098,29 s DPH 91002631 13.05.2020 Stredoslovenská energetika a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 15.05.2020 08.06.2020
Faktúra 1570418979 služby mobil.operátora za 4/20-tv 0,12 s DPH zmluva O2 12.05.2020 O2 Slovakia, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 13.05.2020 08.06.2020
Faktúra 89967918 odb.literat. Podnikanie a koronavírus 9,80 s DPH telefonicky 11.05.2020 Poradca s.r.o. Anna Bániková Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 13.05.2020 08.06.2020
Faktúra 1200520644 telek.služby swan za 42020 7,06 s DPH amtel/83088h 11.05.2020 SWAN, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 13.05.2020 08.06.2020
Faktúra 8258512061 telekomunik.služby za 4/20 šj+EO 29,00 s DPH 2028561096 07.05.2020 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 12.05.2020 08.06.2020
Faktúra 8258512050 telek.služby za 4/2020 šj mob.+škd pevná 32,50 s DPH 2029527081, Slovak Telekom 07.05.2020 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 12.05.2020 08.06.2020
Faktúra 8755320182 zemný plyn za 5/2020 1 685.00 s DPH 9103926691 05.05.2020 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 12.05.2020 08.06.2020
Faktúra 200884 servisné práce PC za 3-4/2020 30,00 bez DPH zml. 04.05.2020 XINET PLUS, s.r.o. Mgr.Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 05.05.2020 05.06.2020
Faktúra 9201805373 elektric.energia za 3/2020 1 439,22 s DPH 91002631 20.04.2020 Stredoslovenská energetika a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 20.04.2020 04.05.2020
Faktúra 202080003 preprava žiakov z Hronca, Osrblia za 3/2020 600,00 bez DPH 14/2015 dodatok č.4 17.04.2020 AUTOŠKOLA MAJO, MH komín, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 20.04.2020 04.05.2020
Faktúra 0202020 deratizácia v šk.kuchyni 191,00 s DPH 2020/29 17.04.2020 Mišura, s.r.o. Zdenka Ridzoňová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 20.04.2020 04.05.2020
Faktúra 8257447328 telek.služby za 3/2020 mobily zš 25,00 s DPH 2028561096+dodatok 16.04.2020 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 20.04.2020 04.05.2020
Zmluva Slovak Telekom dodatok k Zml.o poskytovaní verejných služieb Ano S s DPH 16.04.2020 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 17.04.2020
Zmluva 2028561096 dodatok k Zml.o poskytovaní verejných služieb Biznis kampaň s DPH 16.04.2020 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 17.04.2020
Zmluva 9924659975 dodatok k Zml.o poskytovaní verejných služieb Balik 1P s DPH 16.04.2020 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 17.04.2020
Faktúra 1200444810 telek.služby swan za 3/2020 7,06 s DPH amtel/83088h 15.04.2020 SWAN, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 16.04.2020 04.05.2020
Faktúra 8256242481 telek.služby za 3/2020 šj mob.+škd pevná 31,00 s DPH 2029527081 15.04.2020 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 16.04.2020 04.05.2020
Faktúra 8256242488 telekomunik.služby za 3/20 šj+EO 29,00 s DPH 2028561096 15.04.2020 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 16.04.2020 04.05.2020
Objednávka 2020/29 deratizácia v šk.kuchyni 200,00 s DPH 08.04.2020 Mišura, s.r.o. Zdenka Ridzoňová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 22.03.2019 17.04.2020
Faktúra 1450396501 služby mobil.operátora za 3/20-tv 0,12 s DPH zmluva O2 08.04.2020 O2 Slovakia, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 08.04.2020 04.05.2020
Faktúra 343/20 výtokový ventil pre šj 264,00 s DPH 2020/23 06.04.2020 Ľubomír Gálfy-Firma SEGAS Zdenka Ridzoňová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 07.04.2020 04.05.2020
Faktúra 2020062 služby technika PO,ABT za 1.Q 2020 324,00 s DPH 2013, dodatok č.01/2014 06.04.2020 Viliam Hláčik - HV Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 07.04.2020 04.05.2020
Faktúra BB3200453 šj- zber a odvoz odpadu 3/2020 16,80 s DPH 2017/BB6041 06.04.2020 ESPIK Group s.r.o. Zdenka Ridzoňová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 07.04.2020 04.05.2020
Faktúra 8600459510 zemný plyn za 4/2020 1 685.00 s DPH 9103926691 02.04.2020 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 07.04.2020 04.05.2020
Faktúra 4820000006 náterové farby interiér... 121,70 s DPH 2020/28 ZML2019/02 31.03.2020 BAL SLOVAKIA, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 31.03.2020 17.04.2020
Faktúra 1202202204 PPP pre stravníkov 157,92 s DPH 2020/24 31.03.2020 ŠEVT a.s. Zdenka Ridzoňová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 31.03.2020 17.04.2020
Faktúra 2020019 príspevok stravné zamestn.ZŠ za 3/2020 24,30 bez DPH VZN obce č.3/2019 30.03.2020 ZŠ Valaská,ŠJ Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 30.03.2020 17.04.2020
Faktúra 2020016 režij.popl.stravné zamestnancom ZŠ za 3/2020 386,10 bez DPH VZN obce č.3/2019 30.03.2020 ZŠ Valaská,ŠJ Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 30.03.2020 17.04.2020
Faktúra 200014 skrinka na knihy so skl.dvierkami 156,00 s DPH 2020/17 25.03.2020 INTEGRA - chránené dielne, n.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 30.03.2020 17.04.2020
Faktúra 2201059926 vodné,stočné za 1-3/2020 v tv 39,68 s DPH 806200425 20.03.2020 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 25.03.2020 17.04.2020
Faktúra 2201059925 vodné,stočné za 1-3/2020 zš1 391,24 s DPH 806200425 20.03.2020 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 25.03.2020 17.04.2020
Faktúra 2201059924 vodné,stočné za 1-3/2020 zš2 283,50 s DPH 806200425 20.03.2020 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 25.03.2020 17.04.2020
Faktúra 2201059923 vodné,stočné za 1-3/2020 šj+ zš zr.voda 1 055,58 s DPH 806200425 20.03.2020 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 25.03.2020 17.04.2020
Objednávka 2020/28 náterové farby... 130,00 s DPH ZML2019/02 20.03.2020 BAL SLOVAKIA, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 30.03.2020
Faktúra 2003055 tabuľa korková 35x160cm 18,90 s DPH 2020/21 16.03.2020 INSGRAF s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 16.03.2020 31.03.2020
Faktúra 8255181101 telek.služby za 2/2020 mobily zš 25,07 s DPH 2028561096+dodatok 16.03.2020 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 16.03.2020 31.03.2020
Faktúra 9201224537 elektric.energia za 2/2020 1 646,68 s DPH 91002631 13.03.2020 Stredoslovenská energetika a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 16.03.2020 31.03.2020
Faktúra 202004612 literat.pre šj- Škols.jedáleň 3/20 45,35 s DPH zák.č.SK3111,telef. 12.03.2020 Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. Zdenka Ridzoňová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 13.03.2020 31.03.2020
Faktúra 200199 vysávač Kärcher T10/1 Profesional 159,90 s DPH 2020/27 11.03.2020 AKTON, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 12.03.2020 31.03.2020
Faktúra 20200305 kopírovanie za 1-2/2020 394,25 s DPH ZS 3010-2014 11.03.2020 PrimaCOp Oravec Marcel Mgr.Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 12.03.2020 31.03.2020
Faktúra 202080002 preprava žiakov z Hronca, Osrblia za 2/2020 1 050.00 bez DPH 14/2015 dodatok č.4 11.03.2020 AUTOŠKOLA MAJO, MH komín, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 12.03.2020 31.03.2020
Faktúra F2009141 uč.pomôcky na AJ pre SZP 164,02 s DPH 2020/9 11.03.2020 AD REM Distribučná agentúra Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 12.03.2020 31.03.2020
Faktúra 20200306 toner Konica Minolta Pagepro 4650 veľkokapac. 359,00 s DPH 2020/25 10.03.2020 PrimaCOp - Silvia Oravcová Anna Bániková Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 12.03.2020 31.03.2020
Faktúra 200196 prietokový ohrievač vody 92,65 s DPH 2020/26 10.03.2020 AKTON, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 11.03.2020 31.03.2020
Faktúra 1200330518 telek.služby swan za 2/2020 7,06 s DPH amtel/83088h 10.03.2020 SWAN, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 11.03.2020 31.03.2020
Faktúra 8253974197 telekomunik.služby za 2/20 šj+EO 29,00 s DPH 2028561096 10.03.2020 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 11.03.2020 31.03.2020
Objednávka 2020/27 vysávač Kärcher T10/1 159,90 s DPH 10.03.2020 AKTON, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 11.03.2020
Faktúra 8253974179 telek.služby za 2/2020 šj mob.+škd pevná 31,00 s DPH 2029527081 10.03.2020 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 11.03.2020 31.03.2020
Objednávka 2020/26 prietokový ohrievač vody 92,65 s DPH 09.03.2020 AKTON, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 11.03.2020
Faktúra 1440391047 služby mobil.operátora za 1220-tv 0,18 s DPH zmluva O2 09.03.2020 O2 Slovakia, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 11.03.2020 31.03.2020
Objednávka 2020/24 PPP pre stravníkov 150,00 s DPH 06.03.2020 ŠEVT a.s. Zdenka Ridzoňová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 09.03.2020
Objednávka 2020/25 toner Konica Minolta Pagepro 4650 veľkokapac. 359,00 s DPH 06.03.2020 PrimaCOp - Silvia Oravcová Anna Bániková Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 11.03.2020
Faktúra 20200083 demontáž bojlerov 122,60 s DPH havarij.sit. 05.03.2020 Technické služby Valaská Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 06.03.2020 11.03.2020
Faktúra BB3200310 šj- zber a odvoz odpadu 2/2020 25,20 s DPH 2017/BB6041 05.03.2020 ESPIK Group s.r.o. Zdenka Ridzoňová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 06.03.2020 11.03.2020
Faktúra 236/20 tesnenie výtok.ventilu pre šj 32,50 s DPH havarij.sit. 05.03.2020 Ľubomír Gálfy-Firma SEGAS Zdenka Ridzoňová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 06.03.2020 11.03.2020
Objednávka 2020/23 výtokový ventil pre šj 265,00 s DPH 04.03.2020 Ľubomír Gálfy-Firma SEGAS Zdenka Ridzoňová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 06.03.2020
Faktúra 202000082 stravovanie zamestn.cez jarné prázdniny 33,66 s DPH 2020/14 04.03.2020 PERLA GASTRO, s.r.o. Anna Bániková Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 06.03.2020 11.03.2020
Objednávka 2020/21 tabuľa korková 20,00 s DPH 04.03.2020 INSGRAF s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 06.03.2020
Objednávka 2020/22 oprava konvektomatu 594,84 s DPH 04.03.2020 Tatria plus, s.r.o. Zdenka Ridzoňová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľka 06.03.2020
Faktúra 8755261330 zemný plyn za 3/2020 1 685.00 s DPH 9103926691 03.03.2020 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 04.03.2020 06.03.2020
Faktúra 200441 servisné práce PC za 1-2/2020 70,00 bez DPH zml. 03.03.2020 XINET PLUS, s.r.o. Mgr.Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 04.03.2020 06.03.2020
Faktúra FV-20026 oprava konvektomatu 184,56 s DPH 2020/20 28.02.2020 Tatria plus, s.r.o. Zdenka Ridzoňová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľka 04.03.2020 06.03.2020
Faktúra 2020013 režij.popl.stravné zamestnancom ZŠ za 2/2020 682,11 bez DPH VZN obce č.3/2019 27.02.2020 ZŠ Valaská,ŠJ Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 27.02.2020 06.03.2020
Faktúra 2020009 príspevok stravné zamestnancom ZŠ za 2/2020 42,93 bez DPH VZN obce č.3/2019 27.02.2020 ZŠ Valaská,ŠJ Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 27.02.2020 06.03.2020
Faktúra 2020/12 odbor. literatúra Účtovné súvzťažnosti... 33,00 bez DPH 2020/12 24.02.2020 Združenie obcí Regionálne vzdelávacie centrum Martin Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 27.02.2020 06.03.2020
Objednávka 2020/18 školenie pegagog.zamestnancov 120,00 s DPH 24.02.2020 Orientačné dni Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 27.02.2020
Objednávka 2020/20 oprava konvektomatu 200,00 s DPH 24.02.2020 Tatria plus, s.r.o. Zdenka Ridzoňová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 04.03.2020
Objednávka 2020/19 obed pre zamestnancov zo SF 265,90 s DPH 24.02.2020 p.Bohušová, Motorest TOMI Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 27.02.2020
Faktúra 20200011 ubytovanie,strava,skipasy -Lyžiarsky kurz+1platiaci 4 691,20 s DPH 19028 21.02.2020 CK Lobelka, s.r.o. Mgr. Michaela Badinková Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 24.02.2020 06.03.2020
Faktúra 2020/008 elektrický ohrievač vody 120L-2kusy 420,89 s DPH 2020/15 21.02.2020 ELEKTROGAS Peter Sorkovský Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 24.02.2020 06.03.2020
Objednávka 2020/17 skrinka na knihy so skl.dvierkami 156,00 s DPH 21.02.2020 INTEGRA - chránené dielne, n.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 27.02.2020
Faktúra 2020015 autobus.preprava žiakov -lyž..výcvik 216,00 s DPH 2020/4 21.02.2020 Marian Kupec - autobusová doprava Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 24.02.2020 06.03.2020
Objednávka 2020/13 SF vstupy pre zamest.ZŠ Valaská 29.90/1osoba s DPH 20.02.2020 BAD, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 20.02.2020
Objednávka 2020/16 tlačivá pre pedag.činnosť na šk.rok 500,00 s DPH 20.02.2020 ŠEVT a.s. Anna Bániková Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 27.02.2020
Faktúra 20200411 poplatok za roč.prístup Lepšia geografia 40,00 s DPH 2020/11 20.02.2020 Lepšia geografia, o.z. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľka školy 21.02.2020 06.03.2020
Objednávka 2020/14 stravovanie zamestn.cez jarné prázdniny 3.60za1jedlo s DPH 20.02.2020 PERLA GASTRO, s.r.o. Anna Bániková Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 20.02.2020
Faktúra 220310212 poplatok štartovné matem.súťaž 146,00 s DPH 2020/10 19.02.2020 Talentída, n.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 21.02.2020 06.03.2020
Objednávka 2020/12 odbor. literatúra Účtovné súvzťažnosti... 33,00 bez DPH 19.02.2020 Združenie obcí Regionálne vzdelávacie centrum Martin Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 20.02.2020
Objednávka 2020/15 elektrický ohrievač vody 120L-2kusy 421,00 s DPH 19.02.2020 ELEKTROGAS Peter Sorkovský Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 20.02.2020
Faktúra 720201860 poskytnutie práva používať prog.VEMA za rok 353,76 s DPH 13506 18.02.2020 VEMA, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 21.02.2020 06.03.2020
Objednávka 2020/11 poplatok za roč.prístup Lepšia geografia 40,00 s DPH 17.02.2020 Lepšia geografia, o.z. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľka školy 20.02.2020
Faktúra 1941533 poistenie majetku r.2020-notebooky 50,13 s DPH 1941533 13.02.2020 Union Poisťovňa, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 20.02.2020 20.02.2020
Faktúra 9200660696 elektric.energia za 1/2020 1 800,82 s DPH 91002631 13.02.2020 Stredoslovenská energetika a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 20.02.2020 20.02.2020
Objednávka 2020/9 uč.pomôcky na AJ pre SZP 164,02 s DPH 12.02.2020 AD REM Distribučná agentúra Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 17.02.2020
Faktúra 8252920712 telek.služby za 1/2020 mobily zš 25,00 s DPH 2028561096+dodatok 12.02.2020 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 20.02.2020 20.02.2020
Objednávka 2020/10 poplatok štartovné matem.súťaž 146,00 s DPH 12.02.2020 Talentída, n.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 20.02.2020
Faktúra 1590353906 služby mobil.operátora za 1/20-tv 0,12 s DPH zmluva O2 11.02.2020 O2 Slovakia, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 18.02.2020 20.02.2020
Faktúra 125/20 čistiace prostriedky pre šj 340,82 s DPH 2020/5 11.02.2020 Ľubomír Gálfy-Firma SEGAS Zdenka Ridzoňová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 18.02.2020 20.02.2020
Faktúra 1200221844 telek.služby swan za 1/2020 7,06 s DPH amtel/83088h 10.02.2020 SWAN, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 14.02.2020 17.02.2020
Faktúra ODB 2 prenájom priestorov v zš1 35,00 bez DPH 4/2020 08.02.2020 Základná škola Jaroslava Simana Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 08.02.2020 17.02.2020
Objednávka 2020/8 preventívne diagn.vyšetrenie ciev zo SF 130,00 s DPH 07.02.2020 Kováč Peter Mgr. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 10.02.2020
Zmluva 4/2020 prenájom priestorov v zš1 35,00 bez DPH 07.02.2020 VAN SPED s.r.o. Péter Zsidró Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 07.02.2020
Faktúra 200180001 preprava žiakov z Hronca, Osrblia za 1/2020 1 350,00 bez DPH 14/2015 dodatok č.4 06.02.2020 AUTOŠKOLA MAJO, MH komín, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 14.02.2020 17.02.2020
Faktúra 8251721711 telek.služby za 1/2020 šj mob.+škd pevná 31,00 s DPH 2029527081 06.02.2020 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 14.02.2020 17.02.2020
Faktúra 8251721718 telekomunik.služby za 1/20 šj+EO 29,00 s DPH 2028561096 06.02.2020 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 14.02.2020 17.02.2020
Faktúra PH2020131 SF registr.poplatok na konferenciu 15,00 s DPH 2020/7 06.02.2020 Centrum enviroment.a etickej výchovy Živica Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 06.02.2020 17.02.2020
Faktúra PH2020134 SF registr.poplatok na konferenciu 15,00 s DPH 2020/7 06.02.2020 Centrum enviroment.a etickej výchovy Živica Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 06.02.2020 17.02.2020
Faktúra PH2020133 SF registr.poplatok na konferenciu 15,00 s DPH 2020/7 06.02.2020 Centrum enviroment.a etickej výchovy Živica Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 06.02.2020 17.02.2020
Faktúra 114/20 teplomery,šľahače pre šj 70,75 s DPH 2020/3 06.02.2020 Ľubomír Gálfy-Firma SEGAS Zdenka Ridzoňová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 13.02.2020 17.02.2020
Faktúra BB3200130 šj- zber a odvoz odpadu 1/2020 33,60 s DPH 2017/BB6041 06.02.2020 ESPIK Group s.r.o. Zdenka Ridzoňová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 13.02.2020 17.02.2020
Faktúra 8755229550 zemný plyn za 2/2020 1 685.00 s DPH 9103926691 04.02.2020 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 13.02.2020 17.02.2020
Zmluva 099/FF/37/2020 o pedagogickej praxi 0.63/1hod. bez DPH 04.02.2020 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Mgr. Martin Schmidt, PhDr. Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 04.02.2020
Objednávka 2020/7 registr.poplatok na konferenciu zo SF 45,00 s DPH 04.02.2020 Centrum enviroment.a etickej výchovy Živica Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 07.02.2020
Faktúra 20200001 vybavenie lekárničky na LV 21,76 s DPH 2020/6 31.01.2020 Lekáreň HELENIUM-PharmDr.Helena Giertlová Anna Bániková Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 06.02.2020 10.02.2020
Faktúra 2020005 príspevok stravné zamestnancom ZŠ za 1/2020 58,14 bez DPH VZN obce č.3/2019 31.01.2020 ZŠ Valaská,ŠJ Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 31.01.2020 10.02.2020
Faktúra 2020007 režij.popl.stravné zamestnancom ZŠ za 1/2020 923,78 bez DPH VZN obce č.3/2019 31.01.2020 ZŠ Valaská,ŠJ Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 31.01.2020 10.02.2020
Objednávka 2020/6 vybavenie lekárničky na LV 22,00 s DPH 31.01.2020 Lekáreň HELENIUM-PharmDr.Helena Giertlová Anna Bániková Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 04.02.2020
Faktúra SF 2020006 SF stravné zamestnancov ZŠ za 1/2020 193,80 bez DPH VZN obce č.3/2019 31.01.2020 ZŠ Valaská,ŠJ Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 31.01.2020 17.02.2020
Objednávka 2020/5 čistiace prostriedky pre šj 350,00 s DPH 30.01.2020 Ľubomír Gálfy-Firma SEGAS Zdenka Ridzoňová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 04.02.2020
Faktúra 20001881 servisné služby hyg.potrieb 103,82 s DPH 303506 27.01.2020 ILLE Papier-Service SK,s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 05.02.2020 10.02.2020
Faktúra 202000012 revízia a údržba hasiacich prístrojov, hydrantov,... 360,72 s DPH 2020/1 27.01.2020 MIROMAX s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 05.02.2020 10.02.2020
Objednávka 2020/4 autobus.preprava žiakov -lyž..výcvik 216,00 s DPH 22.01.2020 Marian Kupec - autobusová preprava Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 23.01.2020
Objednávka 2020/3 teplomery,šľahače pre šj 75,00 s DPH 21.01.2020 Ľubomír Gálfy-Firma SEGAS Zdenka Ridzoňová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 23.01.2020
Faktúra ODB 1 prenájom priestorov v zš1 55,00 bez DPH 3/2020 20.01.2020 Základná škola Jaroslava Simana Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 20.01.2020 17.02.2020
Zmluva 3/2020 prenájom priestorov v zš1 55,00 bez DPH 17.01.2020 ODEVY s.r.o. Libor Vlček Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 17.01.2020
Faktúra 8764874774 zemný plyn za 1/2020 1 685,00 s DPH 9103926691 16.01.2020 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 21.01.2020 10.02.2020
Faktúra 8248453574 telek.služby za 12/2019 mobily zš 30,79 s DPH 2028561096+dodatok 16.01.2020 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 17.01.2020 10.02.2020
Faktúra 9200008494 elektric.energia za 12/2019 1 482,42 s DPH 91002631 16.01.2020 Stredoslovenská energetika a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 17.01.2020 10.02.2020
Faktúra 2202200004 tlačivá pre špec.pedag.činnosť 18,00 s DPH 2020/2 16.01.2020 ŠEVT a.s. Anna Bániková Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 17.01.2020 10.02.2020
Faktúra 1200131124 telek.služby swan za 12/2019 7,06 s DPH amtel/83088h 13.01.2020 SWAN, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 16.01.2020 10.02.2020
Faktúra 1520330709 služby mobil.operátora za 12/19-tv 0,26 s DPH zmluva O2 13.01.2020 O2 Slovakia, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 13.01.2020 10.02.2020
Zmluva 2/2020 prenájom telocvične za 1-6/2020 bez DPH 10.01.2020 Anna Kokavcová Anna Kokavcová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 10.01.2020
Zmluva 1/2020 prenájom telocvične za 1-6/2020 bez DPH 10.01.2020 Jaroslav Cút Jaroslav Cút Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 10.01.2020
Objednávka 2020/2 tlačivá pre špec.pedag.činnosť 20,00 s DPH 10.01.2020 ŠEVT a.s. Anna Bániková Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 14.01.2020
Faktúra BB3192202 šj- zber a odvoz odpadu 12/2019 25,20 s DPH 2017/BB6041 09.01.2020 ESPIK Group s.r.o. Zdenka Ridzoňová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 16.01.2020 10.02.2020
Faktúra 8249477929 telek.služby za 12/2019 šj-mob. 30,42 s DPH 2029527081 09.01.2020 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 16.01.2020 10.02.2020
Faktúra 8249477938 telekomunik.služby za 12/19 šj+EO 29,00 s DPH 2028561096 09.01.2020 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 16.01.2020 10.02.2020
Objednávka 2020/1 revízia a údržba hasiacich prístrojov, hydrantov,... 370,00 s DPH 07.01.2020 MIROMAX s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 14.01.2020
Zmluva Rámcová kúpna zmluva č.4/MOBR vymedzenie dodávky tovaru,cenových,platobných,dodacích podmienok súvisiacich s dodaním tovaru neuvedené s DPH 01.01.2020 BAL SLOVAKIA, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 04.05.2020
Zmluva INT 058/2019 Rámcová zmluva o poskytnutí služieb 2.76/1jedlo bez DPH 31.12.2019 Obec Valaská Mgr. Peter Jenča Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 24.01.2020
Faktúra 1491/19 nárezový stroj pre šj 333,00 s DPH 2019/105 30.12.2019 Ľubomír Gálfy-Firma SEGAS Anna Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 30.12.2019 31.12.2019
Faktúra 20191229 kopírovanie za 10-12/2019 217,66 s DPH ZP 0310-2017 30.12.2019 PrimaCOp Oravec Marcel Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 30.12.2019 31.12.2019
Faktúra 37/2019 oprava bojlera v škol.jedálni 590,00 s DPH 2019/104 27.12.2019 Haviar Juraj Anna Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 27.12.2019 31.12.2019
Faktúra 192438 servisné práce PC za 11-12/2019 40,00 bez DPH zml. 27.12.2019 XINET PLUS, s.r.o. Mgr.Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 27.12.2019 31.12.2019
Faktúra 3400190506 knihy do knižníc 1 301.48 s DPH 2019/95 27.12.2019 Panta Rhei, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 30.12.2019 31.12.2019
Faktúra 99477698 odb.literat. PaM 2020+Zákony 2020 76,00 s DPH ponuka 27.12.2019 Poradca s.r.o. Anna Bániková Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 27.12.2019 31.12.2019
Objednávka 2019/104 oprava bojlera v škol.jedálni 590,00 s DPH 23.12.2019 Haviar Juraj Anna Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 31.12.2019
Objednávka 2019/105 nárezový stroj pre šj 333,00 s DPH 23.12.2019 Ľubomír Gálfy-Firma SEGAS Anna Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 31.12.2019
Faktúra 190180010 preprava žiakov z Hronca, Osrblia za 12/2019 1 125.00 bez DPH 14/2015 dodatok č.4 23.12.2019 AUTOŠKOLA MAJO Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 23.12.2019 31.12.2019
Faktúra VF193277 učebnice anglic.jaz..Eng.World 3 121,00 s DPH 2019/102 20.12.2019 Richard Šrobár -Littera Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 23.12.2019 31.12.2019
Faktúra 2019179 uč.pomôcky - matem.tabuľky 171,80 s DPH 2019/96 20.12.2019 MUSICA LITURGICA s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 23.12.2019 31.12.2019
Faktúra 20191226 kopírovanie za 12/2019 184,97 s DPH ZS 3010-2014 20.12.2019 PrimaCOp Oravec Marcel Mgr.Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 23.12.2019 31.12.2019
Faktúra 20191224 kancel.potreby za 9-12/2019 106,19 s DPH telef. 19.12.2019 PrimaCOp Oravec Marcel Mgr.Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 20.12.2019 31.12.2019
Faktúra 2019244 služby technika PO,ABT za 4.Q 2019 324,00 s DPH 2013, dodatok č.01/2014 19.12.2019 Viliam Hláčik - HV Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 20.12.2019 31.12.2019
Faktúra FRTT-2019-115 giga plastelína 9kg 28,14 s DPH email 19.12.2019 Svet plastelíny Frutti Gyurmagyártó Kft Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 20.12.2019 31.12.2019
Faktúra 2019086 režij.popl.stravné zamestnancom ZŠ za 12/2019 763,62 bez DPH VZN obce č.3/2019 18.12.2019 ZŠ Valaská,ŠJ Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 19.12.2019 31.12.2019
Faktúra 2019083 príspevok stravné zamestnancom ZŠ za 12/2019 48,06 bez DPH VZN obce č.3/2019 18.12.2019 ZŠ Valaská,ŠJ Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 19.12.2019 31.12.2019
Faktúra 20190011 vš.materiál pre bež.údržbu 10-12/19 62,47 s DPH vlastný výber-zoš.školníka 17.12.2019 Ladislav Šramko Sklomix Mgr.Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 18.12.2019 31.12.2019
Faktúra 190056 vš.materiál pre bež.údržbu 182,76 s DPH 2019/103 17.12.2019 Emil Babic- EBAMAX Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 18.12.2019 31.12.2019
Zmluva 17/2019 prenájom školskej jedálne 0,00 s DPH 16.12.2019 Občianske združenie Pekný deň Valaská Anna Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 17.12.2019
Faktúra SF 2019079 SF posedenie zamestnancov ZŠ 111,72 bez DPH 13.12.2019 ZŠ Valaská,ŠJ Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 16.12.2019 17.12.2019
Faktúra F1936414 uč.pomôcky- AJ obrázk.karty 118,60 s DPH 2019/99 13.12.2019 AD REM Distribučná agentúra Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 16.12.2019 31.12.2019
Faktúra 8248453574 telek.služby za 11/2019 mobily zš 32,98 s DPH 2028561096+dodatok 13.12.2019 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 16.12.2019 31.12.2019
Faktúra 190341 laserová tlačiareň HP LaserJet Pro MFP M 130 134,21 s DPH 2019/94 13.12.2019 Silli Alarm, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 16.12.2019 31.12.2019
Faktúra 190180009 preprava žiakov z Hronca, Osrblia za 11/2019 1 500.00 bez DPH 14/2015 dodatok č.4 13.12.2019 AUTOŠKOLA MAJO Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 16.12.2019 31.12.2019
Objednávka 2019/102 učebnice anglic.jaz..Eng.World 3 121,00 s DPH 13.12.2019 Richard Šrobár -Littera Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 17.12.2019
Objednávka 2019/103 vš.materiál pre bež.údržbu 200,00 s DPH 13.12.2019 Emil Babic- EBAMAX Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 17.12.2019
Faktúra OF19-027 látkové roletky hrubé 2630x2250 721,86 s DPH 2019/90 12.12.2019 EUROHAUS-Martin Mišun Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 13.12.2019 31.12.2019
Faktúra OF19-026 vstup.dvere s nadsvetlíkom vrátane montáže,demont. 1 371.60 s DPH 2019/101 12.12.2019 EUROHAUS SK, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 13.12.2019 31.12.2019
Faktúra 21927222 literat. Technika 5.-9.roč. 90,00 s DPH 2019/98 12.12.2019 Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 13.12.2016 31.12.2019
Faktúra 8247258772 telek.služby za 11/2019 šj-mob.,šj-d 29,99 s DPH 2029527081 11.12.2019 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 13.12.2019 31.12.2019
Faktúra 9196334409 elektric.energia za 11/2019 1 696.62 s DPH 91002631 11.12.2019 Stredoslovenská energetika a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 12.12.2019 31.12.2019
Faktúra 2191290335 vodné,stočné za 10-12/2019 tv 39,68 s DPH 806200425 11.12.2019 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 12.12.2019 31.12.2019
Faktúra 2191290334 vodné,stočné za 10-12/2019 zš2 303,35 s DPH 806200425 11.12.2019 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 12.12.2019 31.12.2019
Faktúra 2191290332 vodné,stočné za 10-12/2019 zš2 204,12 s DPH 806200425 11.12.2019 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 12.12.2019 31.12.2019
Faktúra 2191290329 vodné,stočné za 10-12/2019 šj+ zš zr.voda 747,90 s DPH 806200425 11.12.2019 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 12.12.2019 31.12.2019
Faktúra 8247258788 telekomunik.služby za 11/19 šj+EO 29,00 s DPH 2028561096 11.12.2019 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 13.12.2019 31.12.2019
Objednávka 2019/101 výmena dverí s nadsvetlíkom vrátane montáže,demont. 1 371,60 s DPH 10.12.2019 EUROHAUS SK, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 17.12.2019
Faktúra 2019354 držiak na stenu v tv 32,99 s DPH 2019/100 10.12.2019 Decathlon SK s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 11.12.2019 31.12.2019
Faktúra 1520306531 služby mobil.operátora za 11/19-tv 0,12 s DPH zmluva O2 10.12.2019 O2 Slovakia, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 11.12.2019 31.12.2019
Faktúra 1191220371 telek.služby swan za 11/2019 7,06 s DPH amtel/83088h 09.12.2019 SWAN, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 11.12.2019 31.12.2019
Faktúra 14/2019 oprava školských tabúľ 600,00 s DPH 2019/89 09.12.2019 Ján Šilan-etc... Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 11.12.2019 31.12.2019
Faktúra 619438 uč.pom.zo SZP- na matemat. 58,40 s DPH 2019/97 09.12.2019 Didactive.sk, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 11.12.2019 31.12.2019
Objednávka 2019/97 uč.pom.zo SZP- na matemat. 58,40 s DPH 06.12.2019 Didactive.sk, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 09.12.2019
Objednávka 2019/98 literat. Technika 5.-9.roč. 120,00 s DPH 06.12.2019 Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 13.06.2016 09.12.2019
Faktúra BB3191957 šj- zber a odvoz odpadu 11/2019 33,60 s DPH 2017/BB6041 06.12.2019 ESPIK Group s.r.o. Anna Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 10.12.2019 31.12.2019
Faktúra 36/2019 oprava 28 ks svietidiel v triedach 1 100.00 s DPH 2019/84 06.12.2019 Haviar Juraj Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 10.12.2019 31.12.2019
Faktúra 19/3916 uč.pom.-pílky na drevo SZP 55,68 s DPH 2019/93 06.12.2019 BB TOOLS s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 10.12.2019 31.12.2019
Objednávka 2019/99 uč.pomôcky- AJ obrázk.karty 118,60 s DPH 06.12.2019 AD REM Distribučná agentúra Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 09.12.2019
Objednávka 2019/100 držiak na stenu v tv 32,99 s DPH 05.12.2019 Decathlon SK s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 10.12.2019
Faktúra 9920191152 kanc.papier Xerox - A4 Multilaser+fotokart. 111,24 s DPH telefonicky 05.12.2019 ADDY SLOVAKIA s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 10.12.2019 31.12.2019
Faktúra 219-1090/2019 stoličky,stoly do šk.jedálne 1 623.26 s DPH 2019/92 05.12.2019 ŠKOLEX, spol.s r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 09.12.2019 31.12.2019
Objednávka 2019/96 uč.pom.-matem.tabuľky 173,00 s DPH 05.12.2019 MUSICA LITURGICA, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 09.12.2019
Faktúra 1920-3696 uč.pom.-hud.vých. 6,00 s DPH 2019/91 05.12.2019 ARES, spol. s r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 09.12.2019 31.12.2019
Faktúra 1912023 nábytok-lavičky,pódium.... 1 523.90 s DPH 2019/87 04.12.2019 INSGRAF s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 09.12.2019 30.12.2019
Objednávka 2019/92 stoličky,stoly do šk.jedálne 1 623,26 s DPH 04.12.2019 ŠKOLEX, spol.s r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 05.12.2019
Faktúra 19/274 nábytok-št.stoly,skrine,tabuľ.moduly..... 2 551,20 s DPH 2019/88 04.12.2019 Alex kovový a školský nábytok, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 09.12.2019 30.12.2019
Objednávka 2019/93 uč.pom.-pílky na drevo 57,00 s DPH 04.12.2019 BB TOOLS s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 05.12.2019
Objednávka 2019/94 laserová tlačiareň HP LaserJet Pro MFP M 130 135,00 s DPH 04.12.2019 Silli Alarm, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 05.12.2019
Objednávka 2019/95 knihy do knižníc 1 300,00 s DPH 04.12.2019 Panta Rhei, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 05.12.2019
Objednávka 2019/91 uč.pom.-hud.vých. 10,00 s DPH 03.12.2019 ARES, spol. s r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 04.12.2019
Faktúra 91-19-004591 softw. licencia aSc Agenda Komplet 1.-6./2020 200,00 s DPH predlž.licencie 03.12.2019 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 04.12.2019 30.12.2019
Faktúra 254/2019 odbor.prehliadka tv náradia,odstránenie závad 169,20 s DPH 2019/86 03.12.2019 Roman Mesiarik - REVTECH Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 04.12.2019 30.12.2019
Objednávka 2019/90 látkové roletky hrubé 2630x2250 721,86 s DPH 02.12.2019 EUROHAUS-Martin Mišun Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 04.12.2019
Objednávka 2019/89 oprava školských tabúľ 600,00 s DPH 02.12.2019 Ján Šilan Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 04.12.2019
Objednávka 2019/88 nábytok-št.stoly,skrine,tabuľ.moduly..... 2 556.80 s DPH 02.12.2019 Alex kovový a školský nábytok, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 04.12.2019
Objednávka 2019/87 nábytok-lavičky,pódium.... 1 523,90 s DPH 02.12.2019 INSGRAF s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 04.12.2019
Faktúra 8755170618 zemný plyn za 12/2019 1 735.00 s DPH 9103926691 02.12.2019 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 03.12.2019 30.12.2019
Faktúra 19027990 servisné služby hyg.potrieb 102,82 s DPH 303506 02.12.2019 ILLE Papier-Service SK,s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 03.12.2019 30.12.2019
Faktúra 2019077 príspevok stravné zamestnancom ZŠ za 11/2019 68,40 bez DPH VZN obce č.3/2019 29.11.2019 ZŠ Valaská,ŠJ Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 29.11.2019 30.12.2019
Faktúra SF 2019078 SF príspevok stravné zamestnancom ZŠ za 11/2019 228,00 bez DPH VZN obce č.3/2019 29.11.2019 ZŠ Valaská,ŠJ Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 29.11.2019 17.12.2019
Faktúra 2019076 režij.popl.stravné zamestnancom ZŠ za 11/2019 1 086.80 bez DPH VZN obce č.3/2019 29.11.2019 ZŠ Valaská,ŠJ Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 29.11.2019 30.12.2019
Faktúra 152019 prenájom priestorov v tv za 9-12/2019 289,00 bez DPH 71900214 28.11.2019 Obec Valaská Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 02.12.2019 17.12.2019
Objednávka 2019/86 odbor.prehliadka tv náradia,odstránenie závad 180,00 s DPH 28.11.2019 Roman Mesiarik - REVTECH Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 03.12.2019
Faktúra 21925384 literat.pre šj- Škols.jedáleň 11/19 46,05 s DPH zák.č.SK3111,telef. 28.11.2019 Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. Anna Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 29.11.2019 30.12.2019
Faktúra 70917476 služby virtuálnej knižnice za 2020 198,72 s DPH VK/09/01/018 27.11.2019 KOMENSKY, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 28.11.2019 29.11.2019
Faktúra 192190 servisné práce PC za 9-10/2019 70,00 bez DPH zml. 26.11.2019 XINET PLUS, s.r.o. Mgr.Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 27.11.2019 29.11.2019
Faktúra 139/2019 čistiace prost.na PC techniku 30,00 bez DPH vl.výber 26.11.2019 Mgr.Peter Moško Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 27.11.2019 29.11.2019
Zmluva 19028 o obstaraní zájazdu Lyžiarsky kurz 4 550,00 s DPH 25.11.2019 CK Lobelka, s.r.o. Mgr. Michaela Badinková Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 02.12.2019
Faktúra PZZ/2019/2349 čistiace prostriedky 342,78 s DPH 2019/85 25.11.2019 DEXIS ZPS s.r.o. Anna Bániková Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 26.11.2019 29.11.2019
Faktúra 190113 skrinky na topánky pre žiakov 8ks 1 540.00 s DPH 2019/79 22.11.2019 INTEGRA - chránené dielne, n.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 25.11.2019 29.11.2019
Faktúra 20191116 kopírovanie za 10-11/2019 120,68 s DPH ZS 3010-2014 22.11.2019 PrimaCOp Oravec Marcel Mgr.Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 25.11.2019 29.11.2019
Faktúra ZEO19917 šj- prístup k online službe 22,80 s DPH 2017/BB6041 20.11.2019 ESPIK Group s.r.o. Anna Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 21.11.2019 29.11.2019
Faktúra 20190436 čistenie odpadového potrubia el.krtom 95,51 s DPH telef.-havarij.sit. 20.11.2019 Technické služby Valaská Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 21.11.2019 29.11.2019
Faktúra 21923743 Právny kuriér pre školy 2020 119,00 s DPH zák.č.SK3111 20.11.2019 Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 21.11.2019 29.11.2019
Faktúra 192191 internet 2019 238,00 bez DPH zml. 18.11.2019 XINET PLUS, s.r.o. Mgr.Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 19.11.2019 29.11.2019
Faktúra 65 lekárske posudky o zdravot.spôsobilosti zamestnancov 180,00 bez DPH Zml.Pracovná zdravot.služba 18.11.2019 MUDr. Dolinská Ľubomíra Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 19.11.2019 29.11.2019
Faktúra 142019 prenájom priestorov v zš1 55,00 bez DPH 16/2019 18.11.2019 ODEVY s.r.o. Lubomir Miko Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 18.11.2019 17.12.2019
Faktúra SF 190065 SF stravovacie služ.-posedenie zamest. 172,20 s DPH 2019/81 15.11.2019 Michal Náter, Motorest Nemecká Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 18.11.2019 17.12.2019
Zmluva 16/2019 prenájom priestorov v zš1 55,00 bez DPH 15.11.2019 ODEVY s.r.o. Lubomir Miko Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 15.11.2019
Faktúra 8246243451 telek.služby za 102019 mobily zš 33,05 s DPH 2028561096+dodatok 15.11.2019 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 18.11.2019 29.11.2019
Faktúra 1295/19 prostriedky do umývačky+kuch.potreby pre šj 415,50 s DPH 2019/82 15.11.2019 Ľubomír Gálfy-Firma SEGAS Anna Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 18.11.2019 29.11.2019
Faktúra SF 390001584 nákupné poukážky-príspevok zo Soc.fondu 920,00 s DPH 2019/83 14.11.2019 Kaufland Slovenská republika v.s.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 14.11.2019 13.12.2019
Faktúra 2403272159 poistenie majetku a zodp.za škodu 461,42 bez DPH 2403272159 14.11.2019 Generali Poisťovňa, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 18.11.2019 29.11.2019
Objednávka 2019/85 čistiace prostriedky 342,80 s DPH 13.11.2019 DEXIS ZPS s.r.o. Anna Bániková Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 15.11.2019
Faktúra 4819000023 náterové farby, riedidlá,valčeky... 223,38 s DPH 2019/77 ZML2019/02 13.11.2019 BAL SLOVAKIA, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 14.11.2019 29.11.2019
Faktúra 9195730170 elektric.energia za 10/2019 1 625,93 s DPH 91002631 13.11.2019 Stredoslovenská energetika a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 14.11.2019 29.11.2019
Faktúra 190180008 preprava žiakov z Hronca, Osrblia za 10/2019 1 575.00 bez DPH 14/2015 dodatok č.4 13.11.2019 AUTOŠKOLA MAJO Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 18.11.2019 29.11.2019
Faktúra 1370290505 služby mobil.operátora za 10/19-tv 0,12 s DPH zmluva O2 13.11.2019 O2 Slovakia, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 14.11.2019 29.11.2019
Objednávka 2019/84 oprava svietidiel v triedach 1 100,00 s DPH 13.11.2019 Haviar Juraj Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 15.11.2019
Objednávka 2019/83 nákupné poukážky-príspevok zo Soc.fondu 920,00 s DPH 12.11.2019 Kaufland Slovenská republika v.s.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 13.11.2019
Faktúra 20190429 oprava radiatora 15,00 s DPH havarij.sit. 12.11.2019 Technické služby Valaská Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 14.11.2019 29.11.2019
Objednávka 2019/82 prostriedky do umývačky+kuch.potreby pre šj 430,00 s DPH 11.11.2019 Ľubomír Gálfy-Firma SEGAS Anna Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 13.11.2019
Faktúra 1191119710 telek.služby swan za 10/2019 7,06 s DPH amtel/83088h 11.11.2019 SWAN, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 12.11.2019 29.11.2019
Faktúra 8245055945 telekomunik.služby za 10/19 šj+EO 29,00 s DPH 2028561096 08.11.2019 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 12.11.2019 29.11.2019
Faktúra 8245055933 telek.služby za 10/2019 šj-mob.,šj-d 29,99 s DPH 2029527081 08.11.2019 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 12.11.2019 29.11.2019
Faktúra 9920191042 kronika A4 8,84 s DPH vl.výber 08.11.2019 ADDY SLOVAKIA s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 12.11.2019 29.11.2019
Faktúra BB3191804 šj- zber a odvoz odpadu 10/2019 42,00 s DPH 2017/BB6041 05.11.2019 ESPIK Group s.r.o. Anna Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 06.11.2019 29.11.2019
Faktúra 20190392 čistenie odpadu WC 44,40 s DPH havarij.sit. 05.11.2019 Technické služby Valaská Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 06.11.2019 22.11.2019
Faktúra 1192209305 škol.tlačivá na r. 2019 98,62 s DPH 2019/10 ZML2019/01 05.11.2019 ŠEVT a.s. Anna Bániková Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 06.11.2019 22.11.2019
Faktúra 8774497139 zemný plyn za 11/2019 1 735.00 s DPH 9103926691 05.11.2019 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 06.11.2019 22.11.2019
Faktúra 2319023 servis dochádzk.systému 75,00 bez DPH telef. 04.11.2019 Erik Chudý - CHERIK Mgr.Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 05.11.2019 22.11.2019
Faktúra 1203/19 čistiace prostriedky pre šj 331,76 s DPH 2019/80 04.11.2019 Ľubomír Gálfy-Firma SEGAS Anna Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 05.11.2019 22.11.2019
Zmluva dodatok č.05 k zmluve 9103926691 Zmluva o dodávke plynu s DPH 30.10.2019 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 04.11.2019
Faktúra 2019067 režij.popl.stravné zamestnancom ZŠ za 10/2019 1 092.52 bez DPH VZN obce č.3/2019 29.10.2019 ZŠ Valaská,ŠJ Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 29.10.2019 22.11.2019
Faktúra SF 2019068 SF príspevok stravné zamestnancom ZŠ za 10/2019 229,20 bez DPH VZN obce č.3/2019 29.10.2019 ZŠ Valaská,ŠJ Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 29.10.2019 28.11.2019
Faktúra 2019069 príspevok stravné zamestnancom ZŠ za 10/2019 68,76 bez DPH VZN obce č.3/2019 29.10.2019 ZŠ Valaská,ŠJ Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 29.10.2019 22.11.2019
Objednávka 2019/80 čistiace prostriedky pre šj 355,00 s DPH 28.10.2019 Ľubomír Gálfy-Firma SEGAS Anna Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 28.10.2019
Faktúra 132019 prenájom priestorov v zš1 26,00 bez DPH 15/2019 28.10.2019 TK IMPEX s.r.o. Krisztián Tar Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 28.10.2019 27.11.2019
Objednávka 2019/81 stravovacie služ.-posedenie zamest.zo SF 186,00 s DPH 28.10.2019 Michal Náter, Motorest Nemecká Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 29.10.2019
Objednávka 2019/79 skrinky na topánky pre žiakov 8ks 1 540.00 s DPH 25.10.2019 INTEGRA - chránené dielne, n.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 25.10.2019
Zmluva 15/2019 prenájom priestorov v zš1 26,00 bez DPH 25.10.2019 TK IMPEX s.r.o. Krisztián Tar Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 25.10.2019
Faktúra 55019 bilogické ošetrenie odpadu v školskej jedálni 150,00 s DPH 2019/78 24.10.2019 Petr Mrázek A.Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 28.10.2019 28.10.2019
Objednávka 2019/78 bilogické ošetrenie odpadu v školskej jedálni 150,00 s DPH 22.10.2019 Petr Mrázek A.Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 25.10.2019
Faktúra 20191474 čistenie pracovných plášťov, uterákov, utierok 35,28 s DPH 2019/68 21.10.2019 Mýval, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 22.10.2019 28.10.2019
Faktúra VF192763 učebnice anglic.jaz..127 ks 1 397.00 s DPH 2019/75 21.10.2019 Richard Šrobár -Littera Ing. Zuzana Slezáková Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 22.10.2019 28.10.2019
Faktúra VF192762 učebnice anglic.jaz..4 ks 44,00 s DPH 2019/76 21.10.2019 Richard Šrobár -Littera Ing. Zuzana Slezáková Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 22.10.2019 28.10.2019
Faktúra 20191008 kopírovanie za 9-10/2019 197,17 s DPH ZS 3010-2014 16.10.2019 PrimaCOp Oravec Marcel Mgr.Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 17.10.2019 28.10.2019
Faktúra 2019476 pracovné odevy,obuv pre zamestnancov 770,00 s DPH 2019/70 16.10.2019 HSQ SLOVAKIA,s.r.o. Anna Bániková Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 17.10.2019 28.10.2019
Faktúra 8244011181 telek.služby za 9/2019 mobily zš 32,98 s DPH 2028561096+dodatok 15.10.2019 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 16.10.2019 28.10.2019
Faktúra 9195177183 elektric.energia za 9/2019 1 320,60 s DPH 91002631 15.10.2019 Stredoslovenská energetika a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 16.10.2019 28.10.2019
Faktúra 20190100 vybavenie lekárničiek 39,01 s DPH 2019/74 15.10.2019 Lekáreň HELENIUM-PharmDr.Helena Giertlová Anna Bániková Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 16.10.2019 28.10.2019
Objednávka 2019/77 náterové farby 250,00 s DPH ZML2019/02 15.10.2019 BAL SLOVAKIA, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 25.10.2019
Faktúra 190296 projektory ACER C202i 2 kusy 468,00 s DPH 2019/64 15.10.2019 Silli Alarm, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 17.10.2019 28.10.2019
Faktúra 1490272486 služby mobil.operátora za 9/19-tv 0,12 s DPH zmluva O2 14.10.2019 O2 Slovakia, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 16.10.2019 28.10.2019
Faktúra 20190691 asistencia pr úradnej skúške výťahu v šk.jedálni 154,76 s DPH 2019/63 11.10.2019 Račáková Dašurie Gondová Anna Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 14.10.2019 28.10.2019
Faktúra 2019202 služby technika PO,ABT za 3.Q 2019+školenie zamest. 408,00 s DPH 2013, dodatok č.01/2014 10.10.2019 Viliam Hláčik - HV Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 14.10.2019 28.10.2019
Faktúra 1191029870 telek.služby swan za 9/2019 7,06 s DPH amtel/83088h 10.10.2019 SWAN, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 14.10.2019 28.10.2019
Faktúra 8242832721 telekomunik.služby za 9/19 šj+EO 31,06 s DPH 2028561096 10.10.2019 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 14.10.2019 28.10.2019
Faktúra 8242832710 telek.služby za 9/2019 šj-mob.,šj-d 29,99 s DPH 2029527081 10.10.2019 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 14.10.2019 17.10.2019
Objednávka 2019/76 učebnice anglic.jaz..4 ks 44,00 s DPH 08.10.2019 Richard Šrobár -Littera Ing. Zuzana Slezáková Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 11.10.2019
Objednávka 2019/75 učebnice anglic.jaz..127 ks 1 397,00 s DPH 08.10.2019 Richard Šrobár -Littera Ing. Zuzana Slezáková Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 11.10.2019
Faktúra BB3191638 šj- zber a odvoz odpadu 9/2019 33,60 s DPH 2017/BB6041 08.10.2019 ESPIK Group s.r.o. Anna Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 11.10.2019 17.10.2019
Faktúra 19023131 servisné služby hyg.potrieb 97,54 s DPH 303506 07.10.2019 ILLE Papier-Service SK,s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 11.10.2019 17.10.2019
Faktúra 201961060 výmena elektródy v plyn.zariadení 59,84 s DPH telefonicky 07.10.2019 STYK SERVIS, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 11.10.2019 17.10.2019
Faktúra 201961057 ročný servis,revízia plyn.zariadenia 769,20 s DPH 2019/71 07.10.2019 STYK SERVIS, s.r.o. Anna Bániková Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 11.10.2019 17.10.2019
Faktúra 23/2019 oprava bojlera v škol.jedálni 340,00 s DPH 2019/73 04.10.2019 Haviar Juraj Anna Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 09.10.2019 17.10.2019
Faktúra 190180007 preprava žiakov z Hronca, Osrblia za 9/2019 1 575.00 bez DPH 14/2015 dodatok č.4 04.10.2019 AUTOŠKOLA MAJO Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 09.10.2019 17.10.2019
Faktúra 2191234623 vodné,stočné za 7-9/2019 Tv 31,19 s DPH 806200425 03.10.2019 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 07.10.2019 17.10.2019
Faktúra 2191234622 vodné,stočné za 7-9/2019 zš1 309,01 s DPH 806200425 03.10.2019 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 07.10.2019 17.10.2019
Faktúra 2191234621 vodné,stočné za 7-9/2019 zš2 167,27 s DPH 806200425 03.10.2019 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 04.10.2019 17.10.2019
Faktúra 2191234620 vodné,stočné za 7-9/2019 šj+ zš zr.voda 865,51 s DPH 806200425 03.10.2019 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 04.10.2019 17.10.2019
Objednávka 2019/74 vybavenie lekárničiek 45,00 s DPH 03.10.2019 Lekáreň HELENIUM-PharmDr.Helena Giertlová Anna Bániková Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 04.10.2019
Objednávka 2019/73 oprava bojlera v škol.jedálni 350,00 s DPH 02.10.2019 Haviar Juraj Anna Gondová PaedDr. Miriam Slivková zástupca riaditeľa školy 02.10.2019
Faktúra 190042 vš.materiál pre bež.údržbu 132,00 s DPH 2019/72 02.10.2019 Emil Babic- EBAMAX Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 03.10.2019 04.10.2019
Faktúra 8745442788 zemný plyn za 10/2019 1 735.00 s DPH 9103926691 02.10.2019 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 04.10.2019 17.10.2019
Faktúra 20190009 vš.materiál pre bež.údržbu 1-9/19 348,16 s DPH vlastný výber-zoš.školníka 02.10.2019 Ladislav Šramko Sklomix Mgr.Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 03.10.2019 04.10.2019
Faktúra 2019056 režij.popl.stravné zamestnancom ZŠ za 9/2019 1 052,48 bez DPH VZN obce č.3/2019 01.10.2019 ZŠ Valaská,ŠJ Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 02.10.2019 04.10.2019
Faktúra SF 2019058 SF príspevok stravné zamestnancom ZŠ za 9/2019 220,80 bez DPH VZN obce č.3/2019 01.10.2019 ZŠ Valaská,ŠJ Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 01.10.2019 04.10.2019
Faktúra 2019057 príspevok stravné zamestnancom ZŠ za 9/2019 66,24 bez DPH VZN obce č.3/2019 01.10.2019 ZŠ Valaská,ŠJ Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 02.10.2019 04.10.2019
Faktúra 21919258 literat.pre šj- Škols.jedáleň 9/19 45,35 s DPH zák.č.SK3111,telef. 01.10.2019 Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. Anna Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 02.10.2019 04.10.2019
Faktúra 190117 kominárske práce 3.,9.mesiac 384,00 s DPH 2019/54+telef. 26.09.2019 Marek Hlaváčik kominárske služby Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 30.09.2019 04.10.2019
Faktúra 20190123 kalibrácia snímačov úniku plynu 283,20 s DPH 2019/66 26.09.2019 JK CONTROL s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 27.09.2019 04.10.2019
Faktúra 20190934 toner HP pre šj 34,70 s DPH telef. 25.09.2019 PrimaCOp Oravec Marcel Anna Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 27.09.2019 04.10.2019
Objednávka 2019/72 vš.materiál pre bež.údržbu 130,00 s DPH 25.09.2019 Emil Babic- EBAMAX Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 27.09.2019
Objednávka 2019/71 ročný servis,revízia plyn.zariadenia 765,00 s DPH 24.09.2019 STYK SERVIS, s.r.o. Anna Bániková Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 25.09.2019
Faktúra 2019213926 úradná skúška výťahu v šj 144,00 s DPH 2019/62 24.09.2019 Technická inšpekcia, a.s. Anna Gondová PaedDr. Miriam Slivková zástupca riaditeľa školy 25.09.2019 27.09.2019
Faktúra 20191857 uč.pom. 9 roč.matem. 64,63 s DPH 2019/69 23.09.2019 Libera Terra, s.r.o. RNDr. Mariana Rafajová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 24.09.2019 27.09.2019
Zmluva 14/2019 prenájom telocvične turnaj volejbal bez DPH 20.09.2019 Obec Valaská Mgr. Peter Jenča Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 20.09.2019
Faktúra 1382019 deratizácia v šk.kuchyni 191,00 s DPH telefonicky 20.09.2019 Mišura, s.r.o. Anna Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 24.09.2019 27.09.2019
Faktúra 19072 revízie elektroinštalácie v telocvični 90,00 bez DPH 2019/67 20.09.2019 SNEKO -Juraj Šnek Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 23.09.2019 27.09.2019
Faktúra 2019/57 triedne knihy 192,00 s DPH 2019/57 20.09.2019 CART PRINT, s.r.o. PaedDr. Miriam Slivková Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 23.09.2019 25.09.2019
Objednávka 2019/69 uč.pom. 9 roč.matem. 73,50 s DPH 20.09.2019 Libera Terra, s.r.o. RNDr. Mariana Rafajová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 23.09.2019
Objednávka 2019/70 pracovné prostr.pre zamestnancov 770,00 s DPH 20.09.2019 HSQ SLOVAKIA,s.r.o. Anna Bániková Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 23.09.2019
Objednávka 2019/68 čistenie pracovných plášťov, uterákov, utierok 40,00 s DPH 20.09.2019 Mýval, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 20.09.2019
Faktúra 20190920 kopírovanie za 6-9/2019 245,40 s DPH ZS 3010-2014 19.09.2019 PrimaCOp Oravec Marcel Mgr.Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 20.09.2019 25.09.2019
Faktúra 20190922 kopírovanie za 6-9/2019 62,14 s DPH ZP 0310-2017 19.09.2019 PrimaCOp Oravec Marcel Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 20.09.2019 25.09.2019
Faktúra 2019/19 maliarske práce v triede+materiál 500,00 s DPH 2019/50+telef. 19.09.2019 ŠAJBY, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 23.09.2019 25.09.2019
Faktúra 8241834127 telek.služby za 8/2019 mobily zš 32,98 s DPH 2028561096+dodatok 17.09.2019 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 19.09.2019 20.09.2019
Faktúra 12 2019 prenájom priestorov v zš1 43,00 bez DPH telef. 13/2019 16.09.2019 VLČEK, spol. s r.o. Libor Vlček Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 16.09.2019 04.10.2019
Objednávka 2019/67 revízie elektroinštalácie v telocvični 100,00 bez DPH 16.09.2019 SNEKO -Juraj Šnek Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 20.09.2019
Faktúra 2019420 pracovné odevy,obuv pre 2zamest.z prísp.UPSVR 109,80 s DPH 2019/65 13.09.2019 HSQ SLOVAKIA,s.r.o. Anna Bániková Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 17.09.2019 20.09.2019
Faktúra 9194608964 elektric.energia za 8/2019 826,34 s DPH 91002631 12.09.2019 Stredoslovenská energetika a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 13.09.2019 20.09.2019
Zmluva 13/2019 prenájom priestorov v zš1 43,00 bez DPH 12.09.2019 VLČEK, spol. s r.o. Libor Vlček Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 13.09.2019
Objednávka 2019/66 kalibrácia snímačov úniku plynu 285,00 s DPH ponuka 11.09.2019 JK CONTROL s.r.o. Anna Bániková Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 12.09.2019
Faktúra 1360189823 služby mobil.operátora za 6-8/19-tv 0,72 s DPH zmluva O2 10.09.2019 O2 Slovakia, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 13.09.2019 20.09.2019
Faktúra 1190920587 telek.služby swan za 8/2019 7,06 s DPH amtel/83088h 09.09.2019 SWAN, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 11.09.2019 12.09.2019
Faktúra 8240664879 telek.služby za 8/2019 šj-mob.,šj-d 29,99 s DPH 2029527081 09.09.2019 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 11.09.2019 12.09.2019
Faktúra 8240664899 telekomunik.služby za 8/19 šj+EO 29,00 s DPH 2028561096 09.09.2019 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 11.09.2019 12.09.2019
Objednávka 2019/65 pracovné prostr.pre zamest.z prísp.UPSVR 109,80 s DPH 09.09.2019 HSQ SLOVAKIA,s.r.o. Anna Bániková Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 12.09.2019
Faktúra 20190299 prerobenie prívodu k radiátoru v tv 60,29 s DPH telefonicky 06.09.2019 Technické služby Valaská Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 09.09.2019 12.09.2019
Objednávka 2019/64 projektory ACER C202i 2 kusy 468,00 s DPH 05.09.2019 Silli Alarm, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 09.09.2019
Objednávka 2019/63 asistencia pr úradnej skúške výťahu v šk.jedálni s DPH 04.09.2019 Račáková Dašurie Gondová Anna Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 06.08.2019 04.09.2019
Faktúra 20190907 kancel.potreby za 1-8/2019 121,97 s DPH telef. 04.09.2019 PrimaCOp Oravec Marcel Mgr.Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 05.09.2019 09.09.2019
Faktúra OF19-011 oprava látkových žalúzií, obkladu+nové dvere 618,00 s DPH 2019/56 04.09.2019 EUROHAUS SK, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 05.09.2019 09.09.2019
Faktúra 9920190814 kancelárske a školské potreby pre pedag.č. 356,43 s DPH 2019/58 04.09.2019 ADDY SLOVAKIA s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 05.09.2019 09.09.2019
Faktúra 201900291 stravovanie zamestn.za 8/19 309,60 s DPH 2019/47 03.09.2019 PERLA GASTRO, s.r.o. Anna Bániková Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 04.09.2019 09.09.2019
Faktúra 191749 servisné práce PC za 6-8/2019 70,00 bez DPH zml. 03.09.2019 XINET PLUS, s.r.o. Mgr.Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 04.09.2019 09.09.2019
Faktúra 4819000013 farby, riedidlá 20,84 s DPH 2019/49 ZML2019/02 03.09.2019 BAL SLOVAKIA, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 04.09.2019 09.09.2019
Faktúra SF 201900292 stravovanie zamestn.za 8/19 zo SF 54,00 s DPH 2019/47 03.09.2019 PERLA GASTRO, s.r.o. Anna Bániková Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 04.09.2019 09.09.2019
Faktúra 8764774607 zemný plyn za 9/2019 1 735.00 s DPH 9103926691 02.09.2019 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 04.09.2019 09.09.2019
Zmluva 14/2015 dodatok č.4 zmluva o preprave osôb s DPH 30.08.2019 AUTOŠKOLA MAJO Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 02.09.2019
Faktúra 01 oprava čalúnenia 13 ks stoličiek 195,00 s DPH 2019/61 27.08.2019 Čalúnnictvo Kvetoslav Trocha Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 28.08.2019 03.09.2019
Objednávka 2019/62 úradná skúška výťahu v šj 300,00 s DPH 26.08.2019 Technická inšpekcia, a.s. Anna Gondová PaedDr. Miriam Slivková zástupca riaditeľa školy 26.08.2019
Faktúra 923/19 kuchynské potreby pre šj 140,54 s DPH 2019/59 26.08.2019 Ľubomír Gálfy-Firma SEGAS A.Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 26.08.2019 26.08.2019
Objednávka 2019/61 oprava čalúnenia 14 ks stoličiek 210,00 s DPH 23.08.2019 Čalúnnictvo Kvetoslav Trocha Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 26.08.2019
Faktúra 1211903322 učebnice Prvouka pre 2.r. 145,20 s DPH 2019/60 22.08.2019 AITEC s.r.o. PaedDr. Miriam Slivková Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 26.08.2019 26.08.2019
Faktúra 112019 prenájom priestorov v šj 29,00 bez DPH 12/2019 19.08.2019 Základná škola Alžbeta Potančoková Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 19.08.2019 26.08.2019
Faktúra 8239680499 telek.služby za 7/2019 mobily zš 32,98 s DPH 2028561096+dodatok 16.08.2019 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 16.08.2019 26.08.2019
Objednávka 2019/60 učebnice Prvouka pre 2.r. 145,20 s DPH 16.08.2019 AITEC s.r.o. PaedDr. Miriam Slivková Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 26.08.2019
Zmluva 12/2019 prenájom ŠJ 29,00 bez DPH 16.08.2019 Potančoková Alžbeta Anna Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 16.08.2019
Faktúra 2019301007 zapožičanie tepovača Karcher na 2dni 50,00 s DPH 2019/53 15.08.2019 SL Studio, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 16.08.2019 26.08.2019
Objednávka 2019/58 kancelárske a školské potreby 600,00 s DPH 15.08.2019 ADDY SLOVAKIA s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 15.08.2019
Objednávka 2019/59 kuchynské potreby pre šj 150,00 s DPH 15.08.2019 Ľubomír Gálfy-Firma SEGAS A.Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 16.08.2019
Faktúra 2000539 obrusovina pre šj 66,00 s DPH 2019/55 13.08.2019 TEXTIL ŽILINA,a.s. Anna Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 15.08.2019 15.08.2019
Faktúra 19018376 servisné služby hyg.potrieb 97,54 s DPH 303506 12.08.2019 ILLE Papier-Service SK,s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 13.08.2019 15.08.2019
Faktúra 9194048704 elektric.energia za 7/2019 711,96 s DPH 91002631 12.08.2019 Stredoslovenská energetika a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 13.08.2019 15.08.2019
Faktúra 1190827739 telek.služby swan za 7/2019 7,06 s DPH amtel/83088h 12.08.2019 SWAN, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 13.08.2019 15.08.2019
Objednávka 2019/56 oprava látkových žalúzií, obkladu+nové dvere 618,00 s DPH 09.08.2019 EUROHAUS SK, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 09.08.2019
Faktúra 1900446 prietokový ohrievač vody ELIZ 115,00 s DPH 2019/51 09.08.2019 AKTON, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 13.08.2019 15.08.2019
Objednávka 2019/57 triedne knihy 192,00 s DPH 09.08.2019 CART PRINT, s.r.o. PaedDr. Miriam Slivková Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 15.08.2019
Faktúra 8238521275 telekomunik.služby za 7/19 šj+EO 29,00 s DPH 2028561096 08.08.2019 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 09.08.2019 15.08.2019
Faktúra 8238521267 telek.služby za 7/2019 šj-mob.,šj-d 29,99 s DPH 2029527081 08.08.2019 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 09.08.2019 15.08.2019
Faktúra 2019/51 služby v správe registratúry 1 344,12 s DPH 2019/40,2019/52 08.08.2019 Mgr. Jana Martančíková Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 09.08.2019 15.08.2019
Faktúra 2019/50 materiál použitý do registratúrneho strediska 75,37 s DPH 2019/40 08.08.2019 Mgr. Jana Martančíková Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 09.08.2019 15.08.2019
Objednávka 2019/53 zapožičanie tepovača Karcher na 2dni 50,00 s DPH 07.08.2019 SL Studio, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 07.08.2019
Objednávka 2019/54 kontrola komínového telesa a dymovodu 200,00 bez DPH 07.08.2019 Marek Hlaváčik kominárske služby Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 07.08.2019
Faktúra 1908000888 šj aktualizácia,servis k programu ŠJ4 39,24 s DPH Zml.Soft-GL 07.08.2019 SOFT-GL s.r.o. Anna Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 08.08.2019 15.08.2019
Objednávka 2019/55 obrusovina pre šj 70,00 s DPH 07.08.2019 TEXTIL ŽILINA,a.s. Anna Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 07.08.2019
Objednávka 2019/52 Servis správy registratúry šj+EO 620,00 s DPH 06.08.2019 Mgr. Jana Martančíková Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 07.08.2019
Faktúra VFV20190571 oprava výťahu v šk.jedálni 80,30 s DPH havarij.sit. 06.08.2019 Račáková Dašurie Gondová Anna Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 06.08.2019 15.08.2019
Objednávka 2019/50 maliarske práce v triede 450,00 s DPH 05.08.2019 ŠAJBY, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 06.08.2019
Objednávka 2019/51 prietokový ohrievač vody 115,00 s DPH 05.08.2019 AKTON, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 06.08.2019
Objednávka 2019/49 farby, riedidlá 40,00 s DPH ZML2019/02 05.08.2019 BAL SLOVAKIA, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 06.08.2019
Faktúra 8784104971 zemný plyn za 8/2019 1 735.00 s DPH 9103926691 02.08.2019 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 05.08.2019 06.08.2019
Faktúra SF 201900248 stravovanie zamestn.za 7/19 6,30 s DPH 2019/47 02.08.2019 PERLA GASTRO, s.r.o. Anna Bániková Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 05.08.2019 06.08.2019
Faktúra 201900247 stravovanie zamestn.za 7/19 36,12 s DPH 2019/47 02.08.2019 PERLA GASTRO, s.r.o. Anna Bániková Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 05.08.2019 06.08.2019
Faktúra 190202 tonery do tlačiarne HP Laser Jet Pro 94,80 s DPH 2019/48 02.08.2019 Silli Alarm, s.r.o. Beata Štulrajterová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 05.08.2019 06.08.2019
Faktúra 1000119323 portrét prezidenta-doplatok 7,50 bez DPH 2019/43 30.07.2019 Tlačová agentúra Slovenskej republiky Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 05.08.2019 06.08.2019
Faktúra SF 2019001 SF stravov. zamest.-posedenie 129,00 bez DPH 2019/46 30.07.2019 Fortiaková Silvia Koliba Groš Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 05.08.2019 06.08.2019
Faktúra 8237546344 telek.služby za 6/2019 mobily zš 32,98 s DPH 2028561096+dodatok 15.07.2019 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 17.07.2019 17.07.2019
Objednávka 2019/48 tonery do tlačiarne HP Laser Jet Pro 100,00 s DPH 12.07.2019 Silli Alarm, s.r.o. Beata Štulrajterová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 17.07.2019
Faktúra 9193466262 elektric.energia za 6/2019 1 185.04 s DPH 91002631 12.07.2019 Stredoslovenská energetika a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 17.07.2019 17.07.2019
Faktúra 190200 kábel VGA predlžovací 10m HD 15 M/F 9,65 s DPH telef. 10.07.2019 Silli Alarm, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 12.07.2019 17.07.2019
Faktúra 1190741392 telek.služby swan za 6/2019 7,06 s DPH amtel/83088h 10.07.2019 SWAN, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 12.07.2019 17.07.2019
Faktúra 2019133 služby technika PO,ABT za 2.Q 2019 324,00 s DPH 2013, dodatok č.01/2014 08.07.2019 Viliam Hláčik - HV Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 10.07.2019 17.07.2019
Faktúra 823639508 telek.služby za 6/2019 šj-mob.,šj-d 29,99 s DPH 2029527081 08.07.2019 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 10.07.2019 17.07.2019
Faktúra 8236395101 telekomunik.služby za 6/19 šj+EO 29,00 s DPH 2028561096 08.07.2019 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 10.07.2019 17.07.2019
Faktúra BB3191089 šj- zber a odvoz odpadu 6/2019 33,60 s DPH 2017/BB6041 04.07.2019 ESPIK Group s.r.o. Anna Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 08.07.2019 17.07.2019
Faktúra 190180006 preprava žiakov z Hronca, Osrblia za 6/2019 1 500.00 bez DPH 14/2015 dodatok č.3 03.07.2019 AUTOŠKOLA MAJO Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 04.07.2019 17.07.2019
Faktúra 1000119323 portrét prezidenta SR 3ks 37,50 bez DPH 2019/43 03.07.2019 Tlačová agentúra Slovenskej republiky Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 04.07.2019 17.07.2019
Objednávka 2019/47 stravovanie zamestn.cez letné prázdniny 3.12za1jedlo s DPH 01.07.2019 PERLA GASTRO, s.r.o. Anna Bániková Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 03.07.2019
Faktúra 8716340720 zemný plyn za 7/2019 1 735.00 s DPH 9103926691 01.07.2019 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 03.07.2019 17.07.2019
Faktúra 724/19 čistiace prostriedky pre šj 257,77 s DPH 2019/44 01.07.2019 Ľubomír Gálfy-Firma SEGAS A.Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 03.07.2019 17.07.2019
Faktúra 2019/25 vypracovanie dodatku k registr.plánu a poriadku 80,00 s DPH 2019/39 28.06.2019 Mgr. Jana Martančíková Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 28.06.2019 03.07.2019
Faktúra 2019043 režij.popl.stravné zamestnancom ZŠ za 6/2019 898,04 bez DPH VZN obce č.1/2013+úprava réžie 26.06.2019 ZŠ Valaská,ŠJ Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 27.06.2019 03.07.2019
Faktúra 2019048 príspevok stravné zamestnancom ZŠ za 6/2019 6,28 bez DPH VZN obce č.1/2013+úprava réžie 26.06.2019 ZŠ Valaská,ŠJ Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 27.06.2019 03.07.2019
Faktúra PZZ/2019/1290 čistiace prostriedky 305,89 s DPH 2019/38 26.06.2019 DEXIS ZPS s.r.o. Anna Bániková Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 27.06.2019 03.07.2019
Faktúra 1952325805 kancel.kreslo pre RŠ 85,90 s DPH 2019/45 26.06.2019 TEMPO KONDELA, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 27.06.2019 03.07.2019
Faktúra 92019 prenájom priestorov v tv za 2.Q 77,00 bez DPH 2/2019 26.06.2019 Anna Kokavcová Anna Kokavcová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 27.06.2019 03.07.2019
Faktúra 102019 prenájom priestorov v tv za 2.Q 184,00 bez DPH 1/2019 26.06.2019 Obec Valaská Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 26.06.2019 03.07.2019
Faktúra SF 2019047 SF príspevok stravné zamestnancom ZŠ za 6/2019 188,40 bez DPH VZN obce č.1/2013+úprava réžie 26.06.2019 ZŠ Valaská,ŠJ Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 26.06.2019 03.07.2019
Objednávka 2019/46 stravovacie služ.-posedenie zamest.zo SF 129,00 s DPH 25.06.2019 Fortiaková Silvia Koliba Groš Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 26.06.2019
Faktúra 91-19-001844 softw. licencia aSc Agenda Komplet 7.-12./2019 200,00 s DPH predlž.licencie 24.06.2019 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 25.06.2019 25.06.2019
Faktúra 1192205041 škol.tlačivá na r. 2019 100,28 s DPH 2019/10 ZML2019/01 24.06.2019 ŠEVT a.s. Anna Bániková Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 25.06.2019 25.06.2019
Faktúra 2191142422 vodné,stočné za 4-6/2019 Tv 51,04 s DPH 806200425 24.06.2019 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 25.06.2019 25.06.2019
Faktúra 2191142421 vodné,stočné za 4-6/2019 zš1 377,05 s DPH 806200425 24.06.2019 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 25.06.2019 25.06.2019
Faktúra 2191142420 vodné,stočné za 4-6/2019 zš2 218,30 s DPH 806200425 24.06.2019 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 25.06.2019 25.06.2019
Faktúra 2191142419 vodné,stočné za 4-6/2019 šj+ zš zr.voda 879,74 s DPH 806200425 24.06.2019 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 25.06.2019 25.06.2019
Objednávka 2019/45 kancel.kreslo pre RŠ 86,00 s DPH 21.06.2019 TEMPO KONDELA, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 24.06.2019
Objednávka 2019/44 čistiace prostriedky pre šj 270,00 s DPH 19.06.2019 Ľubomír Gálfy-Firma SEGAS A.Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 19.06.2019
Faktúra 1900006 oprava škol.rozhlas.ústredne 200,00 s DPH 2019/42 19.06.2019 Ing. Milan Šoltýs-MS Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 20.06.2019 25.06.2019
Faktúra 19013744 servisné služby hyg.potrieb 97,54 s DPH 303506 18.06.2019 ILLE Papier-Service SK,s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 20.06.2019 25.06.2019
Faktúra 8218006733 uč.pomôcky VP 7,50 s DPH 2019/41 17.06.2019 ALBATROS Media Slovakia s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 18.06.2019 25.06.2019
Faktúra 21911734 literat.pre šj- Škols.jedáleň 6/19 45,05 s DPH zák.č.SK3111,telef. 17.06.2019 Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. Anna Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 18.06.2019 25.06.2019
Objednávka 2019/43 portrét prezidenta SR 3ks 37,50 bez DPH 14.06.2019 Tlačová agentúra Slovenskej republiky Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 17.06.2019
Objednávka 2019/42 oprava škol.rozhlas.ústredne 200,00 s DPH 14.06.2019 Ing. Milan Šoltýs-MS Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 17.06.2019
Faktúra 8235427040 telek.služby za 5/2019 mobily zš 33,05 s DPH 2028561096+dodatok 13.06.2019 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 14.06.2019 17.06.2019
Faktúra BB3190934 šj- zber a odvoz odpadu 5/2019 33,60 s DPH 2017/BB6041 13.06.2019 ESPIK Group s.r.o. Anna Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 14.06.2019 17.06.2019
Faktúra 9192886684 elektric.energia za 5/2019 1 628.04 s DPH 91002631 12.06.2019 Stredoslovenská energetika a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 13.06.2019 17.06.2019
Faktúra 20190622 kopírovanie za 3-5/2019 321,60 s DPH ZS 3010-2014 12.06.2019 PrimaCOp Oravec Marcel Mgr.Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 13.06.2019 17.06.2019
Faktúra 20190623 kopírovanie za 3-5/2019 244,30 s DPH ZP 0310-2017 12.06.2019 PrimaCOp Oravec Marcel Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 13.06.2019 17.06.2019
Faktúra 1570152528 služby mobil.operátora za 5/19-tv 0,12 s DPH zmluva O2 11.06.2019 O2 Slovakia, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 12.06.2019 17.06.2019
Faktúra 190180005 preprava žiakov z Hronca, Osrblia za 5/2019 1 575.00 bez DPH 14/2015 dodatok č.3 11.06.2019 AUTOŠKOLA MAJO Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 12.06.2019 17.06.2019
Objednávka 2019/41 uč.pomôcky VP 7,50 s DPH 11.06.2019 ALBATROS Media Slovakia s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 17.06.2019
Objednávka 2019/40 Servis správy registratúry v 8/19 800,00 s DPH 11.06.2019 Mgr. Jana Martančíková Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 11.06.2019
Objednávka 2019/39 vypracovanie dodatku k registr.plánu a poriadku 80,00 s DPH 11.06.2019 Mgr. Jana Martančíková Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 11.06.2019
Faktúra 1190620557 telek.služby swan za 5/2019 7,06 s DPH amtel/83088h 07.06.2019 SWAN, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 10.06.2019 11.06.2019
Faktúra 8234284312 telekomunik.služby za 5/19 šj+EO 29,00 s DPH 2028561096 06.06.2019 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 10.06.2019 11.06.2019
Faktúra 191093 servisné práce PC za 3-5/2019 60,00 bez DPH zml. 06.06.2019 XINET PLUS, s.r.o. Mgr.Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 06.06.2019 11.06.2019
Objednávka 2019/38 čistiace prostriedky 305,89 s DPH 06.06.2019 DEXIS ZPS s.r.o. Anna Bániková Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 07.06.2019
Faktúra 8234284297 telek.služby za 5/2019 šj-mob.,šj-d 29,99 s DPH 2029527081 06.06.2019 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 10.06.2019 11.06.2019
Faktúra 8851785602 zemný plyn za 6/2019 1 735.00 s DPH 9103926691 03.06.2019 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 04.06.2019 06.06.2019
Faktúra 4819000007 farby,riedidlá,penentrák 82,49 s DPH 2019/34,2019/37 ZML2019/02 03.06.2019 BAL SLOVAKIA, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 04.06.2019 06.06.2019
Faktúra 9920190457 kanc.papier Xerox - A4 Solution 97,75 s DPH 2019/35 31.05.2019 ADDY SLOVAKIA s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 04.06.2019 06.06.2019
Faktúra SF 2019035 SF príspevok stravné zamestnancom ZŠ za 5/2019 211,80 bez DPH VZN obce č.1/2013+úprava réžie 30.05.2019 ZŠ Valaská,ŠJ Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 30.05.2019 06.06.2019
Faktúra 2019034 príspevok stravné zamestnancom ZŠ za 5/2019 7,06 bez DPH VZN obce č.1/2013+úprava réžie 30.05.2019 ZŠ Valaská,ŠJ Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 31.05.2019 06.06.2019
Faktúra 2019039 režij.popl.stravné zamestnancom ZŠ za 5/2019 1 009.58 bez DPH VZN obce č.1/2013+úprava réžie 30.05.2019 ZŠ Valaská,ŠJ Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 31.05.2019 06.06.2019
Faktúra 320190721 údržba účt.progr.PAM 140,04 s DPH 2019/36 30.05.2019 VEMA, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 31.05.2019 06.06.2019
Objednávka 2019/37 farba email. 20,00 s DPH ZML2019/02 29.05.2019 BAL SLOVAKIA, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 30.05.2019
Faktúra OF06-20190229 ubytovanie,strava,anim.progr.- Škola v prírode 3 300,00 s DPH 7405 29.05.2019 CK Slniečko, spol.s r.o. PaedDr. Miriam Slivková Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 30.05.2019 06.06.2019
Objednávka 2019/36 údržba účt.progr.PAM 150,00 s DPH 28.05.2019 VEMA, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 30.05.2019
Objednávka 2019/35 kancelársky papier 25 balíkov 100,00 s DPH 27.05.2019 ADDY SLOVAKIA s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 28.05.2019
Faktúra 5590030553 licencia za progr.WINIBEU za 1rok 83,65 s DPH R1125/2008 23.05.2019 IVES Košice Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 27.05.2019 06.06.2019
Faktúra 8/2019 prenájom priestorov v zš1 85,00 bez DPH 11/2019 20.05.2019 VLČEK, spol. s r.o. Libor Vlček Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 20.05.2019 20.05.2019
Faktúra 190775 požiar. hadice C52 vrátane montáže 369,77 s DPH 2019/29 17.05.2019 MIROMAX s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 20.05.2019 06.06.2019
Zmluva 11/2019 prenájom priestorov v zš1 85,00 bez DPH 17.05.2019 VLČEK, spol. s r.o. Libor Vlček Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 17.05.2019
Faktúra 521/19 Tyč.mixér so šľahačom MX 40 282,00 s DPH 2019/30 16.05.2019 Ľubomír Gálfy-Firma SEGAS Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 17.05.2019 06.06.2019
Faktúra 190063 Laserová tlačiareň HP Laser Jet Pro 244,00 s DPH 2019/18 15.05.2019 Silli Alarm, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 17.05.2019 06.06.2019
Faktúra F1910165 uč.pomôcky- nemec.jazyk-učebnice, PZ 387,35 s DPH 2019/32 15.05.2019 AD REM Distribučná agentúra Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 17.05.2019 20.05.2019
Faktúra 8233324890 telek.služby za 4/2019 mobily zš 33,05 s DPH 2028561096+dodatok 15.05.2019 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 17.05.2019 20.05.2019
Objednávka 2019/34 farby,riedidlá,penentrák 70,00 s DPH ZML2019/02 15.05.2019 BAL SLOVAKIA, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 16.05.2019
Faktúra 72019 prenájom priestorov v šj 26,00 bez DPH 10/2019 13.05.2019 Základná škola Jaroslava Simana Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 13.05.2019 14.05.2019
Faktúra 9192347414 elektric.energia za 4/2019 1 392.89 s DPH 91002631 13.05.2019 Stredoslovenská energetika a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 15.05.2019 20.05.2019
Faktúra 72019 prenájom priestorov v šj 26,00 bez DPH 10/2019 13.05.2019 TK IMPEX s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 13.05.2019 14.05.2019
Faktúra 190716111 VP stopky 26,50 s DPH 2019/28 10.05.2019 inSPORTline s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 13.05.2019 20.05.2019
Faktúra SF 20190033 SF vzdeláv.pedag.-PsychoHRY-zážit.tréning, teamb... 198,00 s DPH 2019/13 10.05.2019 Otvorená Hra o.z. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 13.05.2019 14.05.2019
Zmluva 10/2019 prenájom priestorov v zš1 26,00 bez DPH 10.05.2019 TK IMPEX s.r.o. Krisztián Tar Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 10.05.2019
Objednávka 2019/29 požiar. hadice do hydrantov vrátane montáže 500,00 s DPH 10.05.2019 MIROMAX s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 13.05.2019
Objednávka 2019/30 kuch.vybavenie-tyč.mixér-z réžie str. 235,00 bez DPH 10.05.2019 Ľubomír Gálfy-Firma SEGAS Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 13.05.2019
Faktúra 20190032 vzdelávanie pedagogov-PsychoHRY 302,00 s DPH 2019/13 10.05.2019 Otvorená Hra o.z. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 13.05.2019 20.05.2019
Objednávka 2019/33 produkty z uplat.bodov-kalkulačky,CD prehr.,... 6,00 s DPH 10.05.2019 AD REM Distribučná agentúra Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 13.05.2019
Objednávka 2019/32 uč.pomôcky- nemec.jazyk-učebnice, PZ 387,35 s DPH 10.05.2019 AD REM Distribučná agentúra Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 13.05.2019
Faktúra 14801145492 služby mobil.operátora za 4/19-tv 0,24 s DPH zmluva O2 10.05.2019 O2 Slovakia, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 13.05.2019 20.05.2019
Faktúra 11/2019 oprava elektrospotrebičov v škol.jedálni 190,00 s DPH 2019/26 10.05.2019 Haviar Juraj Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 13.05.2019 20.05.2019
Faktúra 10/2019 oprava svietidiel,škol.rozhlasu 120,00 s DPH 2019/27 10.05.2019 Haviar Juraj Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 13.05.2019 20.05.2019
Faktúra 8232191621 telek.služby za 4/2019 šj-mob.,šj-d 29,99 s DPH 2029527081 09.05.2019 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 10.05.2019 13.05.2019
Faktúra BB3190748 šj- zber a odvoz odpadu 4/2019 33,60 s DPH 2017/BB6041 09.05.2019 ESPIK Group s.r.o. Anna Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 10.05.2019 13.05.2019
Faktúra 1190512636 telek.služby swan za 4/2019 7,06 s DPH amtel/83088h 09.05.2019 SWAN, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 10.05.2019 13.05.2019
Faktúra 8232191638 telekomunik.služby za 4/19 šj+EO 29,00 s DPH 2028561096 09.05.2019 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 10.05.2019 13.05.2019
Objednávka 2019/27 oprava svietidiel,škol.rozhlasu 120,00 s DPH 06.05.2019 Haviar Juraj Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 06.05.2019
Objednávka 2019/28 uč.pomôcky z VP 30,00 s DPH 06.05.2019 inSPORTline s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 13.05.2019
Faktúra 190180004 preprava žiakov z Hronca, Osrblia za 4/2019 1 275.00 bez DPH 14/2015 dodatok č.3 06.05.2019 AUTOŠKOLA MAJO Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 07.05.2019 13.05.2019
Objednávka 2019/26 oprava elektrospotrebičov v škol.jedálni 200,00 s DPH 06.05.2019 Haviar Juraj Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 06.05.2019
Faktúra 460/19 čist.prost.do umývačky riadu pre šj 275,32 s DPH 2019/23 03.05.2019 Ľubomír Gálfy-Firma SEGAS A.Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 06.05.2019 13.05.2019
Faktúra 2019031 režij.poplatok stravné zamestnancom ZŠ za 4/2019 830,83 bez DPH VZN obce č.1/2013+úprava réžie 03.05.2019 ZŠ Valaská,ŠJ Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 06.05.2019 13.05.2019
Faktúra 2019032 príspevok stravné zamestnancom ZŠ za 4/2019 5,81 bez DPH VZN obce č.1/2013+úprava réžie 03.05.2019 ZŠ Valaská,ŠJ Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 06.05.2019 13.05.2019
Faktúra 190016 vš.materiál pre bež.údržbu 98,78 s DPH 2019/25 03.05.2019 Emil Babic- EBAMAX Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 07.05.2019 13.05.2019
Faktúra 461/19 kuch.vybavenie-termosy nerez. pre šj 279,30 s DPH 2019/24 03.05.2019 Ľubomír Gálfy-Firma SEGAS A.Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 06.05.2019 13.05.2019
Faktúra SF 2019033 príspevok stravné zamestnancom ZŠ za 4/2019 174,30 bez DPH VZN obce č.1/2013+úprava réžie 03.05.2019 ZŠ Valaská,ŠJ Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 06.05.2019 14.05.2019
Faktúra SF 5107190304 SF relax.deň 46 zamestnancov 992,00 s DPH 2019/21 03.05.2019 Tále, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 06.05.2019 14.05.2019
Faktúra 8754996198 zemný plyn za 5/2019 1 735.00 s DPH 9103926691 02.05.2019 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 06.05.2019 13.05.2019
Faktúra SF 20190059 SF stravovanie zamest.-Deň učiteľov 290,00 s DPH 2019/14 02.05.2019 Zerrenpach s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 06.05.2019 14.05.2019
Objednávka 2019/25 vš.materiál pre bež.údržbu 100,00 s DPH 29.04.2019 Emil Babic- EBAMAX Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 06.05.2019
Zmluva 9/2019 prenájom telocvične turnaj bez DPH 25.04.2019 Obec Valaská Mgr. Peter Jenča Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 25.04.2019
Faktúra 19008962 servisné služby hyg.potrieb 97,54 s DPH 303506 24.04.2019 ILLE Papier-Service SK,s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 25.04.2019 13.05.2019
Faktúra 1190396 Karcher akum.vysávač na okná WV2 Premium-2ks 128,00 s DPH 2019/22 24.04.2019 HYRIAK, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 25.04.2019 13.05.2019
Objednávka 2019/22 Karcher akum.vysávač na okná WV2 Premium-2ks 150,00 s DPH 16.04.2019 HYRIAK, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 16.04.2019
Objednávka 2019/23 čist.prost.do umývačky riadu pre šj 280,00 s DPH 16.04.2019 Ľubomír Gálfy-Firma SEGAS A.Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 18.04.2019
Objednávka 2019/24 kuch.vybavenie-termosy nerez. pre šj 245,00 bez DPH 16.04.2019 Ľubomír Gálfy-Firma SEGAS A.Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 18.04.2019
Faktúra 8231238545 telek.služby za 3/2019 mobily zš 32,98 s DPH 2028561096+dodatok 15.04.2019 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 17.04.2019 25.04.2019
Faktúra 1190440642 telek.služby swan za 3/2019 7,06 s DPH amtel/83088h 11.04.2019 SWAN, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 15.04.2019 16.04.2019
Faktúra 9191781070 elektric.energia za 3/2019 1 363.81 s DPH 91002631 11.04.2019 Stredoslovenská energetika a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 15.04.2019 16.04.2019
Faktúra 1490113975 služby mobil.operátora za 3/19-tv 0,24 s DPH zmluva O2 11.04.2019 O2 Slovakia, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 15.04.2019 16.04.2019
Faktúra 190180003 preprava žiakov z Hronca, Osrblia za 3/2019 1 200,00 bez DPH 14/2015 dodatok č.3 09.04.2019 AUTOŠKOLA MAJO Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 10.04.2019 16.04.2019
Faktúra 2019061 služby technika PO,ABT za 1.Q 2019 324,00 s DPH 2013, dodatok č.01/2014 08.04.2019 Viliam Hláčik - HV Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 10.04.2019 16.04.2019
Faktúra 8230113699 telekomunik.služby za 3/19 šj+EO 29,00 s DPH 2028561096 08.04.2019 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 10.04.2019 16.04.2019
Faktúra 8230113684 telek.služby za 3/2019 šj-mob.,šj-d 29,99 s DPH 2029527081 08.04.2019 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 10.04.2019 16.04.2019
Faktúra 2019001 vš.mat.VP-rybársky kr. 105,86 s DPH 2019/20 04.04.2019 Rebus RR, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 05.04.2019 16.04.2019
Faktúra 2019/22 ochranné pomôcky zamestnancov 120,00 s DPH 2019/19 04.04.2019 Krajčovič Rastislav VOLCANO Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 05.04.2019 16.04.2019
Faktúra 20190117 oprava radiatora v ŠKD 20,90 s DPH havarij.sit. 04.04.2019 Technické služby Valaská Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 05.04.2019 16.04.2019
Objednávka 2019/21 SF relax.deň 46 zamestnancov 1 023,40 s DPH 02.04.2019 Tále, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 04.04.2019
Faktúra 2191068476 vodné,stočné za 1-3/2019 Tv 36,85 s DPH 806200425 01.04.2019 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 04.04.2019 04.04.2019
Faktúra 62019 prenájom priestorov v tv za 1.Q 258,00 bez DPH 1/2019 01.04.2019 Obec Valaská Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 05.04.2019 17.04.2019
Faktúra 8754971902 zemný plyn za 4/2019 1 735.00 s DPH 9103926691 01.04.2019 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 04.04.2019 04.04.2019
Faktúra 2191068475 vodné,stočné za 1-3/2019 zš1 331,70 s DPH 806200425 29.03.2019 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 29.03.2019 04.04.2019
Faktúra 2191068473 vodné,stočné za 1-3/2019 šj+ zš zr.voda 966,16 s DPH 806200425 29.03.2019 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 29.03.2019 04.04.2019
Faktúra 2019020 režij.poplatok stravné zamestnancom ZŠ za 3/2019 809,38 bez DPH VZN obce č.1/2013+úprava réžie 29.03.2019 ZŠ Valaská,ŠJ Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 29.03.2019 04.04.2019
Faktúra 2019022 príspevok stravné zamestnancom ZŠ za 3/2019 5,66 bez DPH VZN obce č.1/2013+úprava réžie 29.03.2019 ZŠ Valaská,ŠJ Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 29.03.2019 04.04.2019
Faktúra SF 2019021 príspevok stravné zamestnancom ZŠ za 3/2019 169,80 bez DPH VZN obce č.1/2013+úprava réžie 29.03.2019 ZŠ Valaská,ŠJ Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 29.03.2019 26.04.2019
Faktúra BB3190379 šj- zber a odvoz odpadu 3/2019 25,20 s DPH 2017/BB6041 29.03.2019 ESPIK Group s.r.o. Anna Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 29.03.2019 04.04.2019
Faktúra 2191068474 vodné,stočné za 1-3/2019 zš2 201,29 s DPH 806200425 29.03.2019 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 29.03.2019 04.04.2019
Faktúra 190021 uč.pomôcky reproduktory s príslušenstvom 115,40 s DPH 2019/15 28.03.2019 ELTRO -Ľubomír Hagara Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 28.03.2019 04.04.2019
Faktúra 52019 prenájom priestorov v tv za 1.Q 98,00 bez DPH 2/2019 28.03.2019 Anna Kokavcová Anna Kokavcová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 28.03.2019 17.04.2019
Objednávka 2019/20 VP vš.mat.na rybársky krúžok 106,00 s DPH 27.03.2019 Rebus RR, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 28.03.2019
Objednávka 2019/19 ochranné pomôcky zamestnancov 120,00 s DPH 25.03.2019 Krajčovič Rastislav VOLCANO Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 28.03.2019
Faktúra 42019 prenájom priestorov v šj 11,00 bez DPH 8/2019 25.03.2019 HVH správa domov s.r.o.vlasníci bytov a NP TDH 457 Marek Poliak Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 25.03.2019 17.04.2019
Zmluva 8/2019 prenájom ŠJ 11,00 bez DPH 22.03.2019 HVH správa domov s.r.o.vlasníci bytov a NP TDH 457 Marek Poliak Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 22.03.2019
Objednávka 2019/18 Laserová tlačiareň pre ekon.od.z dobrop. 244,00 s DPH 21.03.2019 Silli Alarm, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 21.03.2019
Faktúra 21904930 literat.pre šj- Škols.jedáleň 3/19 45,05 s DPH zák.č.SK3111,telef. 21.03.2019 Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. Anna Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 22.03.2019 04.04.2019
Faktúra 0232019 deratizácia v šk.kuchyni 191,00 s DPH 2019/17 21.03.2019 Mišura, s.r.o. Anna Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 22.03.2019 04.04.2019
Faktúra 2019021 uč.pom.VP 54,90 s DPH 2019/16 21.03.2019 Bublina print s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 22.03.2019 04.04.2019
Objednávka 2019/15 uč.pomôcky reproduktory s príslušenstvom 120,00 s DPH 20.03.2019 ELTRO Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 21.03.2019
Objednávka 2019/17 deratizácia v šk.kuchyni 200,00 s DPH 20.03.2019 Mišura, s.r.o. Anna Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 21.03.2019
Objednávka 2019/14 SF posedenie zamestnancov-Deň učiteľov 400,00 s DPH 19.03.2019 Zerrenpach s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 19.03.2019
Faktúra 1211901672 uč.pom.SZP- Slov.jaz. 27,83 s DPH 2019/11 19.03.2019 AITEC s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 21.03.2019 21.03.2019
Faktúra 201900937 uč.pom.SZP- Slov.jaz. 3,50 s DPH 2019/12 19.03.2019 Orbis Pictus Istropolitana spol.s r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 21.03.2019 21.03.2019
Zmluva ZML2019/01 Rámcová kúpna zmluva s DPH 18.03.2019 ŠEVT a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 19.03.2019
Objednávka 2019/13 vzdelávanie pedagogov 500,00 s DPH 18.03.2019 Otvorená Hra o.z. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 19.03.2019
Objednávka 2019/12 uč.pom.SZP- Slov.jaz. 3,50 s DPH 18.03.2019 Orbis Pictus Istropolitana spol.s r.o. PaedDr. Miriam Slivková Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 18.03.2019
Objednávka 2019/16 uč.pomôcky z VP 54,90 s DPH 18.03.2019 Bublina print s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 21.03.2019
Faktúra 32019 prenájom priestorov v zš1 55,00 bez DPH 7/2019 18.03.2019 Základná škola Jaroslava Simana Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 18.03.2019 17.04.2019
Objednávka 2019/11 uč.pomôcky SZP- Slov.jaz. 27,83 s DPH 15.03.2019 AITEC s.r.o. PaedDr. Miriam Slivková Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 18.03.2019
Zmluva 7/2019 prenájom priestorov v zš1 55,00 bez DPH 15.03.2019 VLČEK, spol. s r.o. Libor Vlček Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 18.03.2019
Faktúra 8229167197 telek.služby za 2/2019 mobily+inter. 37,98 s DPH 1022669604,1022669600 15.03.2019 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 19.03.2019 21.03.2019
Faktúra PZZ/2019/510 čistiace prostriedky 228,10 s DPH 2019/8 15.03.2019 DEXIS ZPS s.r.o. Anna Bániková Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 19.03.2019 21.03.2019
Faktúra 201900074 stravovanie zamestn.za 3/19 37,92 s DPH 2019/9 13.03.2019 PERLA GASTRO, s.r.o. Anna Bániková Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 18.03.2019 21.03.2019
Faktúra 9191206494 elektric.energia za 2/2019 1 395,05 s DPH 91002631 13.03.2019 Stredoslovenská energetika a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 18.03.2019 21.03.2019
Faktúra 190433 servisné práce PC za 1-2/2019 60,00 bez DPH zml. 13.03.2019 XINET PLUS, s.r.o. Mgr.Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 14.03.2019 21.03.2019
Faktúra SF 201900075 stravovanie zamestn.za 3/19 7,20 s DPH 2019/9 13.03.2019 PERLA GASTRO, s.r.o. Anna Bániková Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 14.03.2019 27.03.2019
Faktúra 1192201901 škol.tlačivá na r. 2019 49,72 s DPH 2019/10 ZML2019/01 13.03.2019 ŠEVT a.s. Anna Bániková Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 19.03.2019 21.03.2019
Faktúra 1400067175 služby mobil.operátora za 2/19-tv 0,12 s DPH zmluva O2 11.03.2019 O2 Slovakia, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 13.03.2019 21.03.2019
Faktúra 1190328181 telek.služby swan za 2/2019 7,06 s DPH amtel/83088h 11.03.2019 SWAN, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 13.02.2019 21.03.2019
Faktúra 190180002 preprava žiakov z Hronca, Osrblia za 2/2019 1 425.00 bez DPH 14/2015 dodatok č.3 11.03.2019 AUTOŠKOLA MAJO Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 14.03.2019 21.03.2019
Faktúra 8228052665 telek.služby za 2/2019 šj-mob.,šj-d 29,99 s DPH 2029527081 06.03.2019 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 13.03.2019 21.03.2019
Faktúra 8228052683 telekomunik.služby za 2/19 šj+EO 29,00 s DPH 2028561096 06.03.2019 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 13.03.2019 21.03.2019
Faktúra 8754946383 zemný plyn za 3/2019 1 735.00 s DPH 9103926691 04.03.2019 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 06.03.2019 21.03.2019
Faktúra 20190219 kopírovanie za 1-2/2019 208,90 s DPH ZS 3010-2014 01.03.2019 PrimaCOp Oravec Marcel Mgr.Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 06.03.2019 21.03.2019
Faktúra 2019011 príspevok stravné zamestnancom ZŠ za 2/2019 6,42 bez DPH VZN obce č.1/2013+úprava réžie 28.02.2019 ZŠ Valaská,ŠJ Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 28.02.2019 01.03.2019
Objednávka 2019/9 stravovanie zamestn.cez jarné prázdniny 2.88za1jedlo s DPH 28.02.2019 PERLA GASTRO, s.r.o. Anna Bániková Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 01.03.2019
Faktúra 2019017 režij.poplatok stravné zamestnancom ZŠ za 2/2019 918,06 bez DPH VZN obce č.1/2013+úprava réžie 28.02.2019 ZŠ Valaská,ŠJ Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 28.02.2019 01.03.2019
Faktúra BB3190237 šj- zber a odvoz odpadu 2/2019 33,60 s DPH 2017/BB6041 28.02.2019 ESPIK Group s.r.o. Anna Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 06.03.2019 21.03.2019
Faktúra SF 2019010 príspevok stravné zamestnancom ZŠ za 2/2019 192,60 bez DPH VZN obce č.1/2013+úprava réžie 28.02.2019 ZŠ Valaská,ŠJ Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 28.02.2019 27.03.2019
Objednávka 2019/10 škol.tlačivá na r. 2019 250,00 s DPH 28.02.2019 ŠEVT a.s. Anna Bániková Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 01.03.2019
Faktúra 20190218 kopírovanie za 1-2/2019 107,90 s DPH ZP 0310-2017 28.02.2019 PrimaCOp Oravec Marcel Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 06.03.2019 21.03.2019
Objednávka 2019/8 čistiace prostriedky 228,10 s DPH 26.02.2019 DEXIS ZPS s.r.o. Anna Bániková Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 01.03.2019
Faktúra 2019014 autobus.preprava žiakov -lyž..výcvik 228,00 s DPH 2019/5 26.02.2019 Marian Kupec - autobusová preprava Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 28.02.2019 01.03.2019
Faktúra 22019 prenájom priestorov v zš1 36,00 bez DPH 6/2019 25.02.2019 Základná škola Jaroslava Simana Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 25.02.2019 22.03.2019
Faktúra 19004287 servisné služby hyg.potrieb 97,54 s DPH 303506 25.02.2019 ILLE Papier-Service SK,s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 26.02.2019 01.03.2019
Faktúra 199/19 čistiace prostriedky pre šj 293,74 s DPH 2019/7 25.02.2019 Ľubomír Gálfy-Firma SEGAS A.Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 26.02.2019 01.03.2019
Faktúra 20190108 Lyžiarsky kurz pre 32 ž.-ubyt.,strava,skipasy 4 401,00 s DPH 1563 25.02.2019 Fatralandia, agentúra zážitkov- cestovná kancelária,o.z. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 26.02.2019 01.03.2019
Zmluva 6/2019 prenájom priestorov v zš1 36,00 bez DPH 22.02.2019 TK IMPEX s.r.o. Krisztián Tar Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 22.02.2019
Faktúra 20190053 čistenie odpadu telocvičňa 34,20 s DPH havarij.sit. 21.02.2019 Technické služby Valaská Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 22.02.2019 01.03.2019
Faktúra 720191877 poskytnutie práva používať prog.VEMA za rok 342,84 s DPH 13506 19.02.2019 VEMA, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 22.02.2019 01.03.2019
Faktúra 9190663426 elektric.energia za 1/2019 1 514,86 s DPH 91002631 15.02.2019 Stredoslovenská energetika a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 19.02.2019 01.03.2019
Faktúra 8227116481 telek.služby za 1/2019 mobily+inter. 52,97 s DPH 1022669604,1022669600 15.02.2019 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 19.02.2019 01.03.2019
Faktúra 1941533 poistenie majetku r.2019-notebooky 50,13 s DPH 1941533 15.02.2019 Union Poisťovňa, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 19.02.2019 01.03.2019
Zmluva 4092358301 zmena v osobe účastníka zmluvy s DPH 13.02.2019 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 14.02.2019
Faktúra 1360051498 služby mobil.operátora za 1/19-tv 0,12 s DPH zmluva O2 12.02.2019 O2 Slovakia, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 14.02.2019 01.03.2019
Faktúra 201900200 uč.pom.-učebnice sj 1.5.r. 39,40 s DPH 2019/6 12.02.2019 Orbis Pictus Istropolitana spol.s r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 14.02.2019 01.03.2019
Faktúra 1190212700 telek.služby swan za 1/2019 7,06 s DPH amtel/83088h 11.02.2019 SWAN, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 14.02.2019 01.03.2019
Objednávka 2019/7 čistiace prostriedky pre šj 300,00 s DPH 11.02.2019 Ľubomír Gálfy-Firma SEGAS A.Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 13.02.2019
Faktúra 190180001 preprava žiakov z Hronca, Osrblia za 1/2019 1 350,00 bez DPH 14/2015 dodatok č.3 07.02.2019 AUTOŠKOLA MAJO Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 14.02.2019 01.03.2019
Faktúra 20190040 oprava odvz.ventilov 43,60 s DPH havarij.sit. 07.02.2019 Technické služby Valaská Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 12.02.2019 01.03.2019
Faktúra 20190039 čistenie odpadu+ WC-telocvičňa+zš1 208,70 s DPH havarij.sit. 07.02.2019 Technické služby Valaská Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 12.02.2019 01.03.2019
Faktúra 8226008983 telek.služby za 1/2019 šj-mob.,šj-d 29,99 s DPH 2029527081 06.02.2019 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 12.02.2019 01.03.2019
Faktúra 8226008997 telekomunik.služby za 1/19 šj+EO 29,66 s DPH 2028561096 06.02.2019 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 12.02.2019 01.03.2019
Objednávka 2019/6 uč.pom.-učebnice sj 1.5.r. 39,40 s DPH 05.02.2019 Orbis Pictus Istropolitana spol.s r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 12.02.2019
Faktúra BB3190043 šj- zber a odvoz odpadu 1/2019 33,60 s DPH 2017/BB6041 04.02.2019 ESPIK Group s.r.o. Anna Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 05.02.2019 12.02.2019
Objednávka 2019/5 autobus.preprava žiakov -lyž..výcvik 228,00 s DPH 04.02.2019 Marian Kupec - autobusová preprava Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 11.02.2019
Faktúra 8745241764 zemný plyn za 2/2019 1 735.00 s DPH 9103926691 04.02.2019 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 05.02.2019 12.02.2019
Faktúra 7019 bilogické ošetrenie odpadu v školskej jedálni 150,00 s DPH 2019/4 01.02.2019 Petr Mrázek A.Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 05.02.2019 12.02.2019
Faktúra 2019006 príspevok stravné zamestnancom ZŠ za 1/2019 6,38 bez DPH VZN obce č.1/2013+úprava réžie 31.01.2019 ZŠ Valaská,ŠJ Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 31.01.2019 12.02.2019
Faktúra 2019002 rež.poplat.stravné zamestnancom ZŠ za 1/2019 912,34 bez DPH VZN obce č.1/2013+úprava réžie 31.01.2019 ZŠ Valaská,ŠJ Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 31.01.2019 12.02.2019
Faktúra SF 2019007 príspevok stravné zamestnancom ZŠ za 1/2019 191,40 bez DPH VZN obce č.1/2013+úprava réžie 31.01.2019 ZŠ Valaská,ŠJ Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 31.01.2019 28.02.2019
Objednávka 2019/4 bilogické ošetrenie odpadu v školskej jedálni 150,00 s DPH 30.01.2019 Petr Mrázek A.Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 07.02.2019
Zmluva 5/2019 prenájom priestorov v šj 0,00 bez DPH 30.01.2019 Dobrovoľný hasičský zbor Valaská Pavol Benedek Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 30.01.2019
Faktúra 190025 revízia a údržba hasiacich prístrojov, hydrant. pož.vod. 244,20 s DPH 2019/2 25.01.2019 MIROMAX s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 28.01.2019 12.02.2019
Faktúra ES2Z/2019/12 pracovné odevy pre zamestnanca 15,31 s DPH 2018/67 25.01.2019 DEXIS ZPS s.r.o. Anna Bániková Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 28.01.2019 12.02.2019
Zmluva 4/2019 prenájom priestorov v tv 0,00 bez DPH 25.01.2019 PaedDr. Miriam Slivková PaedDr. Miriam Slivková Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 25.01.2019
Zmluva ZML2019/02 rámcová kúpna zmluva č.4/MOBR neuvedené s DPH 21.01.2019 BAL SLOVAKIA, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 16.05.2019
Faktúra 12019 prenájom priestorov v zš1 109,00 bez DPH 3/2019 21.01.2019 Základná škola Jaroslava Simana Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 21.01.2019 19.02.2019
Zmluva 3/2019 prenájom priestorov v zš1 109,00 bez DPH 18.01.2019 VLČEK, spol. s r.o. Libor Vlček Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 18.01.2019
Zmluva 107/269/2019-FF-SO o pedagogickej praxi 0.66/1hod. bez DPH 17.01.2019 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Mgr.Martin Schmidt, PhDr. Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 18.01.2019
Faktúra 19006 plastové krytky na šk.stoličky Derby 66,00 s DPH 2019/3 17.01.2019 Alex kovový a školský nábytok s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 21.01.2019 12.02.2019
Faktúra 8812961894 zemný plyn za 1/2019 1 735.00 s DPH 9103926691 17.01.2019 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 21.01.2019 12.02.2019
Faktúra 9190082392 elektric.energia za 12/2018 1 440.58 s DPH 91002631 17.01.2019 Stredoslovenská energetika a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 21.01.2019 12.02.2019
Faktúra 8424396764 dobropis za zemný plyn za r.2018 -347,68 s DPH 9103926691 17.01.2019 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 29.01.2019 12.02.2019
Faktúra 2319002 servis dochádzk.systému 30,00 bez DPH 2019/1 15.01.2019 Erik Chudý - CHERIK Mgr.Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 21.01.2019 12.02.2019
Faktúra 1470033929 služby mobil.operátora za 12/18-tv 0,12 s DPH zmluva O2 15.01.2019 O2 Slovakia, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 17.01.2019 12.02.2019
Objednávka 2019/3 plastové krytky na šk.stoličky Derby 70,00 s DPH 14.01.2019 Alex kovový a školský nábytok Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 18.01.2019
Faktúra 8225080220 telek.služby za 12/2018 mobily+inter. 53,26 s DPH 1022669604,1022669600 14.01.2019 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 17.01.2019 12.02.2019
Objednávka 2019/2 revízia a údržba hasiacich prístrojov, hydrant. pož.vod. 250,00 s DPH 11.01.2019 MIROMAX s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 17.01.2019
Faktúra 1190129177 telek.služby swan za 12/2018 7,06 s DPH amtel/83088h 10.01.2019 SWAN, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 14.01.2019 17.01.2019
Faktúra BB181904 šj- zber a odvoz odpadu 12/2018 25,20 s DPH 2017/BB6041 10.01.2019 ESPIK Group s.r.o. Anna Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 14.01.2019 17.01.2019
Objednávka 2019/1 servis dochádzk.systému 30.-/1hod. bez DPH 09.01.2019 Erik Chudý - CHERIK Mgr.Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 17.01.2019
Zmluva 2/2019 prenájom telocvične za 1-6/2019 bez DPH 08.01.2019 Anna Kokavcová Anna Kokavcová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 09.01.2019
Zmluva 1/2019 prenájom telocvične za 1-6//2019 bez DPH 08.01.2019 Obec Valaská Mgr. Peter Jenča Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 09.01.2019
Faktúra 8223982249 telek.služby za 12/2018 zš,šj 29,00 s DPH 2028561096 07.01.2019 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 11.01.2019 17.01.2019
Faktúra 8223982231 telek.služby za 12/2018 šj-mob.,šj-d 29,99 s DPH 2028253731 07.01.2019 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 11.01.2019 17.01.2019
Faktúra 18030313 servisné služby hyg.potrieb 98,83 s DPH 303506 02.01.2019 ILLE Papier-Service SK,s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 11.01.2019 17.01.2019
Objednávka 2018/91 kancel.papier 65,00 s DPH 27.12.2018 PrimaCOp Oravec Marcel Mgr.Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 22.11.2018 03.01.2019
Faktúra 99473690 odb.literat. PaM 2019+Zákony 2019 74,00 s DPH ponuka 27.12.2018 Poradca s.r.o. Anna Bániková Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 28.12.2018 04.01.2019
Faktúra 70917476 služby virtuálnej knižnice za 2019 198,72 s DPH VK/09/01/018 27.12.2018 KOMENSKY, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 28.12.2018 04.01.2019
Faktúra 20181226 kancel.papier 65,00 s DPH 2018/91 27.12.2018 PrimaCOp Oravec Marcel Mgr.Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 27.12.2018 04.01.2019
Faktúra 2181303747 vodné,stočné za 10-12/2018 tv z prenáj. 48,20 s DPH 806200425 21.12.2018 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 27.12.2018 04.01.2019
Faktúra 2181303744 vodné,stočné za 10-12/2018 šj+ zš zr.voda 973,85 s DPH 806200425 21.12.2018 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 27.12.2018 04.01.2019
Faktúra 2181303746 vodné,stočné za 10-12/2018 zš1 430,92 s DPH 806200425 21.12.2018 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 27.12.2018 04.01.2019
Faktúra 2181303745 vodné,stočné za 10-12/2018 zš2 204,12 s DPH 806200425 21.12.2018 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 27.12.2018 04.01.2019
Faktúra 1398/18 kuchynské potreby pre šj 196,33 s DPH 2018/90 21.12.2018 Ľubomír Gálfy-Firma SEGAS A.Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 21.12.2018 04.01.2019
Objednávka 2018/90 kuchynské potreby pre šj 200,00 s DPH 20.12.2018 Ľubomír Gálfy-Firma SEGAS A.Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 20.12.2018
Zmluva 19/2018 prenájom školskej jedálne s DPH 20.12.2018 Občianske združenie Pekný deň Valaská Anna Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 20.12.2018
Faktúra ES2Z/2018/577 pracovné odevy,obuv pre zamestnancov 450,01 s DPH 2018/67,2018/76 20.12.2018 DELUX ZPS s.r.o. Anna Bániková Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 21.12.2018 04.01.2019
Faktúra P20187010 dopravné žiakov na vyučovanie za 12/2018 1 125.00 bez DPH 14/2015 dodatok 20.12.2018 MH komín, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 21.12.2018 04.01.2019
Faktúra 218-1275/2018 z réžie str.-stoličky 8ks 212,64 s DPH 2018/89 20.12.2018 ŠKOLEX, spol.s r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 21.12.2018 04.01.2019
Faktúra 2018094 príspevok stravné zamestnancom ZŠ za 12/2018 103,20 bez DPH VZN obce č.1/2013 19.12.2018 ZŠ Valaská,ŠJ Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 20.12.2018 04.01.2019
Faktúra 18090 revízie bleskozvodov v 4 budovách ZŠ z réžie str. 380,00 bez DPH 2018/sneko 19.12.2018 SNEKO -Juraj Šnek Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 20.12.2018 04.01.2019
Objednávka 2018/89 z réžie str.-stoličky 8ks 212,64 s DPH 19.12.2018 ŠKOLEX, spol.s r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 20.12.2018
Faktúra 180053 vš.materiál 136,76 s DPH 2018/87 19.12.2018 Emil Babic- EBAMAX Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 20.12.2018 04.01.2019
Faktúra 2018099 rež.poplat.stravné zamestnancom ZŠ za 12/2018 516,00 bez DPH VZN obce č.1/2013 19.12.2018 ZŠ Valaská,ŠJ Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 20.12.2018 04.01.2019
Faktúra 20187695 uč.pomôcky VP 94,41 s DPH 2018/86 19.12.2018 Vydavateľstvo SLOVART, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 19.12.2018 04.01.2019
Faktúra 168003627 uč.pomôcky VP 53,73 s DPH 2018/85 19.12.2018 MUZIKER, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 19.12.2018 04.01.2019
Faktúra 2018011 vš.materiál pre bež.údržbu z réžie strav. 258,24 s DPH vlastný výber 19.12.2018 Ladislav Šramko Sklomix Mgr.Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 20.12.2018 04.01.2019
Faktúra 20181213 kopírovanie za 11-12/2018 232,75 s DPH ZP 0310-2017 18.12.2018 PrimaCOp Oravec Marcel Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 19.12.2018 04.01.2019
Faktúra 18092 revízie elektroinštalácie v 3 budovách ZŠ zréžie str. 540,00 bez DPH 2018/88 18.12.2018 SNEKO -Juraj Šnek Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 20.12.2018 04.01.2019
Faktúra 20181214 kopírovanie za 11-12/2018 329,33 s DPH ZS 3010-2014 18.12.2018 PrimaCOp Oravec Marcel Mgr.Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 19.12.2018 04.01.2019
Objednávka 2018/88 revízie elektroinštalácie v 3 budovách ZŠ 540,00 bez DPH 18.12.2018 SNEKO -Juraj Šnek Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 20.12.2018
Objednávka 2018/87 vš.materiál 150,00 s DPH 17.12.2018 Emil Babic- EBAMAX Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 17.12.2018
Faktúra OF18-042 látkové rolety 3 kusy 594,13 s DPH 2018/82 17.12.2018 EUROHAUS SK, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 18.12.2018 04.01.2019
Faktúra 180092 chladnička RB 3092 ANW 155,00 s DPH 2018/83 17.12.2018 ELTRO -Ľubomír Hagara Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 18.12.2018 04.01.2019
Faktúra 8223037784 telek.služby za 11/2018 mobily+inter. 53,11 s DPH 1022669604,1022669600 17.12.2018 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 18.12.2018 04.01.2019
Objednávka 2018/86 uč.pomôcky VP 125,20 s DPH 14.12.2018 Vydavateľstvo SLOVART, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 17.12.2018
Faktúra 20180200 kalibrácia snímačov úniku plynu 283,20 s DPH 2018/60 ponuka 14.12.2018 JK CONTROL s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 17.12.2018 04.01.2019
Objednávka 2018/85 uč.pomôcky VP 53,73 s DPH 14.12.2018 MUZIKER, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 17.12.2018
Faktúra 3899180053 uč.pomôcky SZP-Škol.atlasy 176,00 s DPH 2018/84 13.12.2018 Panta Rhei, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 17.12.2018 04.01.2019
Faktúra 20181206 kancelárske potreby +VP tonery 197,59 s DPH telef. 13.12.2018 PrimaCOp Oravec Marcel Mgr.Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 17.12.2018 04.01.2019
Faktúra 1181212602 telek.služby swan za 11/2018 7,06 s DPH amtel/83088h 13.12.2018 SWAN, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 17.12.2018 04.01.2019
Faktúra 182478 internet 2018 238,00 bez DPH zml. 13.12.2018 XINET PLUS, s.r.o. Mgr.Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 14.12.2018 04.01.2019
Faktúra 182477 servisné práce PC za 10-12/2018 50,00 bez DPH zml. 13.12.2018 XINET PLUS, s.r.o. Mgr.Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 14.12.2018 04.01.2019
Faktúra 1390014405 služby mobil.operátora za 11/18-tv 0,12 s DPH zmluva O2 13.12.2018 O2 Slovakia, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 14.12.2018 04.01.2019
Faktúra 1800403458 uč.pom.SZP-PZ geografia 72,20 s DPH 2018/80 13.12.2018 Orbis Pictus Istropolitana spol.s r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 14.12.2018 04.01.2019
Zmluva 18/2018 prenájom telocvične 18,00 bez DPH 12.12.2018 Obec Valaská Mgr. Peter Jenča Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 13.12.2018
Faktúra 9186364271 elektric.energia za 11/2018 1 406.03 s DPH 91002631 12.12.2018 Stredoslovenská energetika a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 14.12.2018 04.01.2019
Faktúra P20187009 dopravné žiakov na vyučovanie za 11/2018 1 500.00 bez DPH 14/2015 dodat. 10.12.2018 MH komín, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 11.12.2018 04.01.2019
Faktúra 1211805090 SZP interakt.3D mapy 21,60 s DPH 2018/81 Dohoda o predd.plat.č.2/2018 10.12.2018 AITEC s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 11.12.2018 04.01.2019
Objednávka 2018/84 uč.pomôcky SZP-Škol.atlasy 176,00 s DPH 10.12.2018 Panta Rhei, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 14.12.2018
Faktúra P20187009 dopravné žiakov na vyučovanie za 11/2018 1 500.00 bez DPH 14/2015 dodatok 10.12.2018 MH komín, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 11.12.2018 04.01.2019
Objednávka 2018/sneko revízie bleskozvodov v 4 budovách ZŠ 380,00 bez DPH 10.12.2018 SNEKO -Juraj Šnek Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 20.12.2018
Zmluva Dohoda o preddavkových platbách č. 3/2018 učebné pomôcky s DPH 09.12.2018 Panta Rhei, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 10.12.2018
Zmluva 17/2018 prenájom ŠJ 11,00 bez DPH 07.12.2018 HVH správa domov s.r.o.vlasníci bytov a NP TDH 457 Marek Poliak Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 07.12.2018
Objednávka 2018/81 uč.pomôcky SZP-CD mapy Slovenska 21,60 s DPH 07.12.2018 AITEC s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 07.12.2018
Objednávka 2018/82 látkové rolety 3 kusy 594,12 s DPH 07.12.2018 EUROHAUS SK, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 07.12.2018
Objednávka 2018/80 uč.pom.SZP-PZ geografia 72,20 s DPH 07.12.2018 Orbis Pictus Istropolitana spol.s r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 07.12.2018
Objednávka 2018/83 chladnička RB 3092 ANW 155,00 s DPH 07.12.2018 ELTRO Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 07.12.2018
Faktúra 2018217 služby technika PO,ABT za 4.Q 2018+údržba has.prístr. 352,80 s DPH 2013, dodatok č.01/2014 07.12.2018 Viliam Hláčik - HV Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 10.12.2018 04.01.2019
Faktúra 8221935990 telek.služby za 11/2018 šj-mob.,šj-d 29,99 s DPH 2028253731 07.12.2018 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 10.12.2018 04.01.2019
Faktúra 8221936012 telek.služby za 11/2018 zš,šj 29,00 s DPH 2028261096 07.12.2018 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 10.12.2018 04.01.2019
Faktúra 8725838098 zemný plyn za 12/2018 1 739.00 s DPH 9103926691 03.12.2018 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 05.12.2018 04.01.2019
Faktúra 249/2018 odbor.prehliadka,odstránenie závad tv.zariadenia 172,40 s DPH 2018/79 03.12.2018 Roman Mesiarik - REVTECH Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 05.12.2018 04.01.2019
Faktúra BB181651 šj- zber a odvoz odpadu 11/2018 33,60 s DPH 2017/BB6041 30.11.2018 ESPIK Group s.r.o. Anna Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 04.12.2018 13.12.2018
Faktúra 2018085 príspevok stravné zamestnancom ZŠ za 11/2018 136,40 bez DPH VZN obce č.1/2013 30.11.2018 ZŠ Valaská,ŠJ Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 04.12.2018 13.12.2018
Faktúra 2018092 rež.poplat.stravné zamestnancom ZŠ za 11/2018 682,00 bez DPH VZN obce č.1/2013 30.11.2018 ZŠ Valaská,ŠJ Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 04.12.2018 13.12.2018
Objednávka 2018/79 odbor.prehliadka,odstránenie závad tv.zariadenia 200,00 s DPH 30.11.2018 Roman Mesiarik - REVTECH Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 04.12.2018
Faktúra 180118 skrinky na topánky pre žiakov 8ks 1 360.00 s DPH 2018/70 29.11.2018 INTEGRA - chránené dielne, n.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 30.11.2018 13.12.2018
Faktúra 2018553 pracovná obuv pre zamestnancov 339,70 s DPH 2018/66 29.11.2018 HSQ SLOVAKIA,s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 30.11.2018 13.12.2018
Faktúra 201804362 Uč.pomôcky z grantu -ozubené kolieska 71,27 s DPH 2018/78 26.11.2018 Maquita s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 28.11.2018 13.12.2018
Faktúra 21826874 odb.literat.-Právny kuriér pre školy 2019 119,00 s DPH zák.č.SK3111 26.11.2018 Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 28.11.2018 13.12.2018
Faktúra 21826675 literat.pre šj- Škols.jedáleň 11/18 45,05 s DPH zák.č.SK3111,telef. 23.11.2018 Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. Anna Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 26.11.2018 13.12.2018
Faktúra 2181068227 vš.mat.-USB 16 GB 113,15 s DPH 2018/77 23.11.2018 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 26.11.2018 13.12.2018
Objednávka 2018/77 vš.mat.-USB 16 GB 113,15 s DPH 22.11.2018 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 23.11.2018
Objednávka 2018/76 prac.potreby pre zamestnancov 85,00 s DPH 22.11.2018 DELUX ZPS s.r.o. Anna Bániková Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 23.11.2018
Faktúra PZZ/2018/2689 čisiace prostriedky 315,80 s DPH 2018/65 RZ č.2/2015 22.11.2018 DELUX ZPS s.r.o. Anna Bániková Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 23.11.2018 23.11.2018
Objednávka 2018/78 Uč.pomôcky z grantu -ozubené kolieska 71,27 s DPH 22.11.2018 Maquita s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 26.11.2018
Objednávka 2018/75 SF nákupné poukážky-príspevok zo Soc.fondu 880,00 s DPH 20.11.2018 Kaufland Slovenská republika v.s.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 20.11.2018
Faktúra 2018111408 Uč.pomôcky z grantu -váha matemat.žiacka 13,60 s DPH 2018/74 16.11.2018 Legalsoft s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 23.11.2018 23.11.2018
Faktúra 1418018411 Uč.pomôcky z grantu -šnúry s krokosvorkami 30,48 s DPH 2018/73 16.11.2018 SOS elektronic s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 23.11.2018 23.11.2018
Faktúra 20181111 kopírovanie za 10-11/2018 213,01 s DPH ZS 3010-2014 16.11.2018 PrimaCOp Oravec Marcel Mgr.Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 22.11.2018 23.11.2018
Faktúra 20181110 kopírovanie za 10-11/2018 140,42 s DPH ZP 0310-2017 16.11.2018 PrimaCOp Oravec Marcel Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 22.11.2018 23.11.2018
Faktúra 20181109 oprava kopírky EO 28,80 s DPH telef. 16.11.2018 PrimaCOp Oravec Marcel Mgr.Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 22.11.2018 23.11.2018
Faktúra 8221017318 telek.služby za 10/2018 mobily+inter. 53,11 s DPH 1022669604,1022669600 15.11.2018 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 19.11.2018 23.11.2018
Faktúra 1181111980 telek.služby swan za 10/2018 7,06 s DPH amtel/83088h 15.11.2018 SWAN, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 19.11.2018 23.11.2018
Faktúra ZEO18606 šj- prístup k online službe 22,80 s DPH 2017/BB6041 14.11.2018 ESPIK Group s.r.o. Anna Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 19.11.2018 23.11.2018
Objednávka 2018/73 Uč.pomôcky z grantu -šnúry s krokosvorkami 30,48 s DPH 14.11.2018 SOS elektronic s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 15.11.2018
Objednávka 2018/74 Uč.pomôcky z grantu -váha matemat.žiacka 13,60 s DPH 14.11.2018 Legalsoft s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 15.11.2018
Faktúra 20180110 vybavenie lekárničiek 41,21 s DPH 2018/63 12.11.2018 Lekáreň HELENIUM-PharmDr.Helena Giertlová Anna Bániková Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 14.11.2018 23.11.2018
Faktúra 9185762550 elektric.energia za 10/2018 1 645,21 s DPH 91002631 12.11.2018 Stredoslovenská energetika a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 14.11.2018 23.11.2018
Faktúra 1182210846 poštové poukazy PPP U pre šk.jedáleň 133,56 s DPH 2018/68 2/2018 12.11.2018 ŠEVT a.s. A.Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 14.11.2018 23.11.2018
Faktúra 420180044 materiálno-spotrebné normy a receptúry pre šj 51,80 s DPH 2018/61 09.11.2018 Ballux, spol. s.r.o. Anna Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 13.11.2018 13.11.2018
Faktúra 1800769 rýchlovarná kanvica 24,90 s DPH 2018/72 09.11.2018 AKTON, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 13.11.2018 13.11.2018
Faktúra 1207099932 služby mobil.operátora za 10/18-tv 0,24 s DPH zmluva O2 09.11.2018 O2 Slovakia, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 13.11.2018 13.11.2018
Faktúra P20187008 dopravné žiakov na vyučovanie za 10/2018 1 575.00 bez DPH 14/2015 dodatok 08.11.2018 MH komín, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 19.11.2018 13.11.2018
Faktúra 67 lekárske posudky o zdravot.spôsobilosti zamestnancov 250,00 bez DPH 2018/64 08.11.2018 MUDr. Dolinská Ľubomíra Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 13.11.2018 13.11.2018
Faktúra 8219925555 telek.služby za 10/2018 zš,šj 29,00 s DPH 2028261096 07.11.2018 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 09.11.2018 13.11.2018
Faktúra 8219925535 telek.služby za 10/2018 šj-mob.,šj-d 29,99 s DPH 2028253731 07.11.2018 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 09.11.2018 13.11.2018
Faktúra 2018/048 elektrický bojler 80 L-výmena 270,00 s DPH 2018/71 07.11.2018 ELEKTROGAS Peter Sorkovský Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 09.11.2018 13.11.2018
Objednávka 2018/72 rýchlovarná kanvica 30,00 s DPH 07.11.2018 AKTON, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 13.11.2018
Faktúra 20180083 poplatok za roč.prístup Lepšia geografia 40,00 s DPH telefonicky 07.11.2018 Lepšia geografia, o.z. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľka školy 09.11.2018 13.11.2018
Faktúra BB181493 šj- zber a odvoz odpadu 10/2018 33,60 s DPH 2017/BB6041 06.11.2018 ESPIK Group s.r.o. Anna Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 08.11.2018 13.11.2018
Faktúra 1182210269 tlačivá - vysvedčenia 87,60 s DPH 2018/12 Rámc.zml.č.2/2018 05.11.2018 ŠEVT a.s. Anna Bániková Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 08.11.2018 13.11.2018
Faktúra 7314040597 zemný plyn za 11/2018 1 739.00 s DPH 9103926691 05.11.2018 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 08.11.2018 13.11.2018
Faktúra 18025427 servisné služby hyg.potrieb 98,83 s DPH 303506 05.11.2018 ILLE Papier-Service SK,s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 08.11.2018 13.11.2018
Faktúra 2018083 príspevok stravné zamestnancom ZŠ za 10/2018 152,60 bez DPH VZN obce č.1/2013 29.10.2018 ZŠ Valaská,ŠJ Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 29.10.2018 05.11.2018
Faktúra 2018078 rež.poplat.stravné zamestnancom ZŠ za 10/2018 763,00 bez DPH VZN obce č.1/2013 29.10.2018 ZŠ Valaská,ŠJ Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 29.10.2018 05.11.2018
Objednávka 2018/71 elektrický bojler 80 L-výmena 270,00 s DPH 29.10.2018 ELEKTROGAS Peter Sorkovský Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 05.11.2018
Faktúra 1211803260 učebnice prvouky pre 2.r. 158,40 s DPH 2018/43 Dohoda o predd.plat.č.2/2018 29.10.2018 AITEC s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 05.11.2018 05.11.2018
Faktúra 182038 servisné práce PC za 9/2018 40,00 bez DPH zml. 26.10.2018 XINET PLUS, s.r.o. Mgr.Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 29.10.2018 05.11.2018
Objednávka 2018/70 skrinky na topánky pre žiakov 8ks 1 360,00 s DPH 26.10.2018 INTEGRA - chránené dielne, n.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 05.11.2018
Objednávka 2018/69 stravovacie služby pre zamestnancov zo SF 6.-/1os. s DPH 25.10.2018 MIADA s.r.o. Anna Bániková Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 05.11.2018
Objednávka 2018/68 poštové poukazy PPP U pre šk.jedáleň 140,00 s DPH 24.10.2018 ŠEVT a.s. A.Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 25.10.2018
Objednávka 2018/66 pracovná obuv pre zamestnancov do400.00 s DPH 23.10.2018 HSQ SLOVAKIA,s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 25.10.2018
Objednávka 2018/67 pracovné odevy pre zamestnancov 386,24 s DPH 23.10.2018 DELUX ZPS s.r.o. Anna Bániková Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 25.10.2018
Faktúra 1113/18 čistiace prostriedky pre šj 274,87 s DPH 2018/62 22.10.2018 Ľubomír Gálfy-Firma SEGAS A.Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 23.10.2018 25.10.2018
Objednávka 2018/65 čisiace prostriedky 315,80 s DPH 22.10.2018 DELUX ZPS s.r.o. Anna Bániková Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 25.10.2018
Zmluva 12/2018 Dodatok prenájom telocvične za 9-12/2018 bez DPH 19.10.2018 Obec Valaská Ing. Juraj Uhrin Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 29.10.2018
Zmluva 16/2018 prenájom ZŠ- chodba na 1.stupni 33,00 bez DPH 19.10.2018 KNG service s.r.o. Kalaš Gabriel Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 19.10.2018
Objednávka 2018/62 čistiace prostriedky pre šj 280,00 s DPH 18.10.2018 Ľubomír Gálfy-Firma SEGAS A.Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 22.10.2018
Objednávka 2018/63 vybavenie lekárničiek 100,00 s DPH 18.10.2018 Lekáreň HELENIUM-PharmDr.Helena Giertlová Anna Bániková Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 22.10.2018
Objednávka 2018/64 lekárske posudky o zdravot.spôsobilosti zamestnancov 250,00 bez DPH 18.10.2018 MUDr. Dolinská, Obvodná ambulancia Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 22.10.2018
Zmluva 1563 o obstaraní zájazdu Lyžiarsky kurz 3875.- s DPH 17.10.2018 Fatralandia, agentúra zážitkov- cestovná kancelária,o.z. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 26.02.2019
Objednávka 2018/61 materiálno-spotrebné normy a receptúry pre šj 51,80 s DPH ponuka 16.10.2018 Ballux, spol. s.r.o. Anna Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 22.10.2018
Objednávka 2018/60 kalibrácia snímačov úniku plynu 236,00 bez DPH ponuka 15.10.2018 JK CONTROL s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 22.10.2018
Faktúra 1181038489 telek.služby swan za 9/2018 7,06 s DPH amtel/83088h 11.10.2018 SWAN, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 12.10.2018 25.10.2018
Faktúra 2318022 servis dochádzk.systému 30,00 bez DPH 2018/53 11.10.2018 Erik Chudý - CHERIK Mgr.Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 12.10.2018 25.10.2018
Faktúra 1204589450 služby mobil.operátora za 9/18-tv 0,42 s DPH zmluva O2 11.10.2018 O2 Slovakia, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 12.10.2018 25.10.2018
Faktúra 2018187 služby technika PO,ABT za 3.Q 2018+školenie zamest. 600,00 s DPH 2013, dodatok č.01/2014 11.10.2018 Viliam Hláčik - HV Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 12.10.2018 25.10.2018
Faktúra 9185208997 elektric.energia za 9/2018 1 256,00 s DPH 91002631 11.10.2018 Stredoslovenská energetika a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 12.10.2018 25.10.2018
Faktúra 8219017116 telek.služby za 9/2018 mobily+inter. 52,97 s DPH 1022669604,1022669600 11.10.2018 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 22.10.2018 25.10.2018
Zmluva 406/18 THZS o poskytnutí grantu 100,00 bez DPH 10.10.2018 Nadácia Volkswagen Slovakia Mgr. Alena Kubaliaková Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 19.10.2018
Faktúra 8217932457 telek.služby za 9/2018 zš,šj 29,48 s DPH 2028261096 08.10.2018 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 09.10.2018 25.10.2018
Faktúra BB181315 šj- zber a odvoz odpadu 9/2018 33,60 s DPH 2017/BB6041 08.10.2018 ESPIK Group s.r.o. Anna Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 09.10.2018 25.10.2018
Faktúra 8217932439 telek.služby za 9/2018 šj-mob.,šj-d 29,99 s DPH 2028253731 08.10.2018 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 09.10.2018 25.10.2018
Faktúra 518321635 overenie presnosti váh v šk.jed. 66,60 s DPH telef. 04.10.2018 Slovenská legálna metrológia, n.o. A.Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 05.10.2018 05.10.2018
Faktúra 1056/18 čistiace prost.do umývačky pre šj 274,69 s DPH 2018/56 04.10.2018 Ľubomír Gálfy-Firma SEGAS A.Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 05.10.2018 05.10.2018
Faktúra 201861099 ročný servis,revízia plyn.zariadení 698,40 s DPH 2017/55 04.10.2018 STYK SERVIS, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 05.10.2018 05.10.2018
Faktúra 7289123338 zemný plyn za 10/2018 1 739.00 s DPH 9103926691 03.10.2018 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 04.10.2018 05.10.2018
Faktúra P20187007 dopravné žiakov na vyučovanie za 9/2018 1 500.00 bez DPH 14/2015 dodatok 03.10.2018 MH komín, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 04.10.2018 05.10.2018
Faktúra 320190179 konzultácie k PAM 140,04 s DPH 13506 02.10.2018 VEMA, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 04.10.2018 05.10.2018
Faktúra 20180810 vydanie mandát.certifikátu pre Rš 70,80 s DPH 2018/57 01.10.2018 Disig a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 02.10.2018 05.10.2018
Faktúra 1211804543 učebnice Informat.2.-4.r 48,51 s DPH 2018/59 Dohoda o predd.plat.č.2/2018 01.10.2018 AITEC s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 02.10.2018 05.10.2018
Faktúra 032180145 USB token pre mandát.certifikát pre Rš 78,00 s DPH 2018/58 01.10.2018 Slovenská obchodná a priemyselná komora Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 02.10.2018 05.10.2018
Faktúra 182057 PZ na anglic.jaz. pre žiakov SZP 121,60 s DPH 2018/54 01.10.2018 Richard Šrobár -Littera Ing. Zuzana Slezáková Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 02.10.2018 05.10.2018
Objednávka 2018/59 učebnice Informat. 48,51 s DPH Dohoda o predd.plat.č.2/2018 28.09.2018 AITEC s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 28.09.2018
Zmluva 15/2018 prenájom telocvične bez DPH 28.09.2018 Obec Valaská Ing. Juraj Uhrin Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 28.09.2018
Faktúra 2018075 príspevok stravné zamestnancom ZŠ za 9/2018 137,60 bez DPH VZN obce č.1/2013 28.09.2018 ZŠ Valaská,ŠJ Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 28.09.2018 05.10.2018
Faktúra 2018076 rež.poplat.stravné zamestnancom ZŠ za 9/2018 688,00 bez DPH VZN obce č.1/2013 28.09.2018 ZŠ Valaská,ŠJ Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 28.09.2018 05.10.2018
Faktúra 3180859 kalibrácia teplomeru v šj 52,60 s DPH 2018/52 28.09.2018 ADM s.r.o. A. Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 28.09.2018 05.10.2018
Faktúra 2018271 oprava váh v šj 75,36 s DPH 2018/51 27.09.2018 Ján Valent-VÁHY V A.Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 28.09.2018 05.10.2018
Zmluva 201807970 o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov s DPH 27.09.2018 Disig a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 28.09.2018
Objednávka 2018/57 vydanie mandát.certifikátu pre Rš 70,80 s DPH 26.09.2018 Disig a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 27.09.2018
Faktúra 20180919 preinštalovanie kopírky+toner 69,59 s DPH telef. 26.09.2018 PrimaCOp Oravec Marcel Mgr.Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 27.09.2018 05.10.2018
Faktúra 20180918 kopírovanie za 7-9/2018 82,51 s DPH ZP 0310-2017 26.09.2018 PrimaCOp Oravec Marcel Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 27.09.2018 05.10.2018
Faktúra 20180917 kopírovanie za 7-9/2018 261,18 s DPH ZS 3010-2014 26.09.2018 PrimaCOp Oravec Marcel Mgr.Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 27.09.2018 05.10.2018
Objednávka 2018/58 USB token pre mandát.certifikát pre Rš 78,00 s DPH 26.09.2018 Slovenská obchodná a priemyselná komora Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 27.09.2018
Faktúra 2181227027 vodné,stočné za 7-9/2018 šj+ zš zr.voda 809,98 s DPH 806200425 25.09.2018 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 26.09.2018 27.09.2018
Objednávka 2018/56 čistiace prost.do umývačky pre šj 290,00 s DPH 25.09.2018 Ľubomír Gálfy-Firma SEGAS A.Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 27.09.2018
Faktúra 2181227030 vodné,stočné za 7-9/2018 tv z prenáj. 14,18 s DPH 806200425 25.09.2018 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 26.09.2018 27.09.2018
Faktúra 2181227029 vodné,stočné za 7-9/2018 zš1 246,65 s DPH 806200425 25.09.2018 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 26.09.2018 27.09.2018
Faktúra 2181227028 vodné,stočné za 7-9/2018 zš2 121,90 s DPH 806200425 25.09.2018 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 26.09.2018 27.09.2018
Zmluva 14/2018 prenájom telocvične za 9-12/2018 bez DPH 24.09.2018 Anna Kokavcová Anna Kokavcová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 25.09.2018
Zmluva 7405 o obstaraní zájazdu Škola v prírode 5 500,00 s DPH 21.09.2018 CK Slniečko, spol.s r.o. Mgr. Miriam Uhrinová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 09.10.2018
Zmluva 13/2018 prenájom telocvične za 9-12/2018 bez DPH 21.09.2018 Michal Lengyel Michal Lengyel Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 21.09.2018
Faktúra 21821297 literat.pre šj- Škols.jedáleň 9/18 45,05 s DPH zák.č.SK3111,telef. 20.09.2018 Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. Anna Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 21.09.2018 21.09.2018
Faktúra 1816294 uč.pomôcky- nemec.jazyk-učebnice+CD 178,64 s DPH 2018/49 20.09.2018 AD REM Distribučná agentúra Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 21.09.2018 21.09.2018
Faktúra 180104 kontrola komínového telesa a dymovodu 192,00 s DPH 2018/47 20.09.2018 Marek Hlaváčik kominárske služby Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 21.09.2018 21.09.2018
Objednávka 2017/55 ročný servis,revízia plyn.zariadení 700,00 s DPH 19.09.2018 STYK SERVIS, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 21.09.2018
Faktúra 20180534 prac. zošity na geografiu pre ž.SZP 36,80 s DPH telefonicky 19.09.2018 MAPA Slovakia Trade, s.r.o. Mgr. Jana Pohorelcová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 20.09.2018 21.09.2018
Zmluva 12/2018 prenájom telocvične za 9-12/2018 bez DPH 19.09.2018 Obec Valaská Ing. Juraj Uhrin Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 19.09.2018
Faktúra 8217030457 telek.služby za 8/2018 mobily+inter. 52,97 s DPH 1022669604,1022669600 19.09.2018 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 20.09.2018 21.09.2018
Objednávka 2018/53 servis dochádzk.systému 30.-/1hod. bez DPH 18.09.2018 Erik Chudý - CHERIK Mgr.Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 21.09.2018
Objednávka 2018/54 PZ na anglic.jaz. pre žiakov SZP 121,60 s DPH 18.09.2018 Richard Šrobár -Littera Ing. Zuzana Slezáková Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 21.09.2018
Zmluva 11/2018 prenájom ZŠ- chodby na 1.stupni 30,00 bez DPH 14.09.2018 BLAŽEK SK s.r.o. Libor Vlček Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 14.09.2018
Objednávka 2018/52 šj kalibrácia vpich.teplomeru 60,00 bez DPH 13.09.2018 ADM s.r.o. A. Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 13.09.2018
Objednávka 2018/51 oprava váh, výmena závažia v šk.jed. 80,00 bez DPH 13.09.2018 Ján Valent-VÁHY V A.Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 13.09.2018
Faktúra 181809 servisné práce PC za 6-8/2018 160,00 bez DPH zml. 13.09.2018 XINET PLUS, s.r.o. Mgr.Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 17.09.2018 17.09.2018
Faktúra 9184638326 elektric.energia za 8/2018 828,85 s DPH 91002631 12.09.2018 Stredoslovenská energetika a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 14.09.2018 17.09.2018
Faktúra 20180910 školské potreby 235,70 s DPH telef. 12.09.2018 PrimaCOp Oravec Marcel Mgr.Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 14.09.2018 17.09.2018
Faktúra 1202014154 služby mobil.operátora za 7-8/18-tv 0,48 s DPH zmluva O2 11.09.2018 O2 Slovakia, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 13.09.2018 17.09.2018
Faktúra 1092018 deratizácia v šk.kuchyni 191,00 s DPH 2018/50 11.09.2018 Mišura, s.r.o. Anna Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 13.09.2018 17.09.2018
Faktúra 8213987384 telek.služby za 8/2018 zš,šj 29,00 s DPH 2028261096 10.09.2018 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 11.09.2018 13.09.2018
Faktúra 8215952002 telek.služby za 8/2018 šj-mob.,šj-d 29,99 s DPH 2028253731 10.09.2018 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 11.09.2018 13.09.2018
Objednávka 2018/50 deratizácia v šk.kuchyni 191,00 s DPH 10.09.2018 Mišura, s.r.o. Anna Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 13.09.2018
Faktúra 1180926117 telek.služby swan za 8/2018 7,06 s DPH amtel/83088h 10.09.2018 SWAN, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 13.09.2018 17.09.2018
Faktúra 18020697 servisné služby hyg.potrieb 97,54 s DPH 303506 10.09.2018 ILLE Papier-Service SK,s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 13.09.2018 17.09.2018
Faktúra BB181139 šj- zber a odvoz odpadu 8/2018 8,40 s DPH 2017/BB6041 10.09.2018 ESPIK Group s.r.o. Anna Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 11.09.2018 13.09.2018
Objednávka 2018/49 uč.pomôcky- nemec.jazyk-učebnice+CD 178,64 s DPH 06.09.2018 AD REM Distribučná agentúra Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 07.09.2018
Faktúra 1809000885 šj aktualizácia,servis k programu ŠJ4 39,24 s DPH telef. Zml.Soft-GL 05.09.2018 SOFT-GL s.r.o. A.Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 06.09.2018 13.09.2018
Faktúra 201800291 stravovanie zamestn.za 8/18 333,38 s DPH 2018/40 04.09.2018 PERLA GASTRO, s.r.o. Anna Bániková Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 05.09.2018 13.09.2018
Faktúra 4818000020 farba, lepidlo na údržbu 13,42 s DPH 2018/44 4/MOBR 04.09.2018 BAL SLOVAKIA, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 05.09.2018 13.09.2018
Faktúra 1182208970 tlačivá pre špec.pedag.činnosť 28,06 s DPH 2018/48 Rámc.zml.č.2/2018 03.09.2018 ŠEVT a.s. Anna Bániková Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 04.09.2018 13.09.2018
Faktúra 7229255409 zemný plyn za 9/2018 1 739.00 s DPH 9103926691 03.09.2018 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 04.09.2018 13.09.2018
Objednávka 2018/48 tlačivá pre špec.pedag.činnosť s DPH 31.08.2018 ŠEVT a.s. Anna Bániková Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 31.08.2018
Faktúra 2403272159 poistenie majetku a zodp.za škodu 427,24 bez DPH 2403272159 31.08.2018 Generali Poisťovňa, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 03.09.2018 13.09.2018
Zmluva 14/2015 dodatok č.3 zmluva o preprave osôb 75.- s DPH 31.08.2018 AUTOŠKOLA MAJO Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 21.02.2019
Objednávka 2018/47 kontrola komínového telesa a dymovodu 200,00 bez DPH 28.08.2018 Marek Hlaváčik kominárske služby Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 31.08.2018
Faktúra 12/2018 oprava elektrospotrebičov v škol.jedálni 300,00 s DPH 2018/45 27.08.2018 Haviar Juraj Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 28.08.2018 31.08.2018
Faktúra 9920180766 kancelárske a škol.potreby 181,31 s DPH 2018/46 Rámc.kúp.zml.č.1 23.08.2018 ADDY SLOVAKIA s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 28.08.2018 31.08.2018
Faktúra 1180506 triedne knihy 190,10 s DPH telefonicky 21.08.2018 CART PRINT, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 23.08.2018 23.08.2018
Objednávka 2018/46 kancelárske a škol.potreby 200,00 s DPH Rámc.kúp.zml.č.1 21.08.2018 ADDY SLOVAKIA s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 23.08.2018
Objednávka 2018/45 oprava elektrospotrebičov v škol.jedálni 300,00 s DPH 21.08.2018 Haviar Juraj Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 23.08.2018
Faktúra 2018300317 zapožičanie tepovača Karcher na 2dni 50,00 bez DPH telefonicky 20.08.2018 SL Studio, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 21.08.2018 23.08.2018
Faktúra 2000530 obrusovina pre šj 66,66 s DPH 2018/42 20.08.2018 TEXTIL ŽILINA,a.s. Anna Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 21.08.2018 23.08.2018
Faktúra 9184082642 elektric.energia za 7/2018 682,03 s DPH 91002631 20.08.2018 Stredoslovenská energetika a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 21.08.2018 23.08.2018
Faktúra 8215059956 telek.služby za 7/2018 mobily+inter. 64,51 s DPH 1022669604,1022669600 20.08.2018 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 21.08.2018 23.08.2018
Objednávka 2018/44 farba, lepidlo na údržbu 30,00 s DPH 4/MOBR 17.08.2018 BAL SLOVAKIA, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 20.08.2018
Zmluva Dohoda o preddavkových platbách č. 2/2018 za pracovné zošity, učebnice, uč.pomôcky s DPH 2016/99 16.08.2018 Aitec s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 06.12.2016 20.08.2018
Objednávka 2018/43 uč.pomôcky prvouka pre 2.r. 158,40 s DPH 09.08.2018 AITEC s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 20.08.2018
Objednávka 2018/42 obrusovina pre šj 70,00 s DPH 08.08.2018 TEXTIL ŽILINA,a.s. Anna Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 08.08.2018
Faktúra 1180826405 telek.služby swan za 7/2018 7,06 s DPH amtel/83088h 08.08.2018 SWAN, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 08.08.2018 23.08.2018
Faktúra 21815870 odb.literat.-GDPR-kr.komentár.... 31,05 s DPH zák.č.SK3111,telef. 07.08.2018 Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 08.08.2018 23.08.2018
Faktúra 8213987384 telek.služby za 7/2018 zš,šj 29,00 s DPH 2028261096 07.08.2018 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 08.08.2018 23.08.2018
Faktúra 8213987372 telek.služby za 7/2018 šj-mob.,šj-d 29,99 s DPH 2028253731 07.08.2018 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 08.08.2018 23.08.2018
Faktúra 7224246569 zemný plyn za 8/2018 1 739.00 s DPH 9103926691 02.08.2018 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 06.08.2018 23.08.2018
Faktúra 201800254 stravovanie zamestn.za 7/18 12,64 s DPH 2018/40 02.08.2018 PERLA GASTRO, s.r.o. Anna Bániková Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 06.08.2018 23.08.2018
Zmluva dodatok o poskytovaní verejných služieb predlženie zmluvy so Slovak Telekom zš1 s DPH 01.08.2018 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 06.08.2018
Zmluva dodatok o poskytovaní verejných služieb predlženie zmluvy so Slovak Telekom zš2 s DPH 01.08.2018 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 06.08.2018
Faktúra 4818000015 farba Remal na údržbu 32,09 s DPH 2018/39 4/MOBR 01.08.2018 BAL SLOVAKIA, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 06.08.2018 23.08.2018
Zmluva 9/2018 prenájom triedy na 1.stupni ZŠ 157,00 bez DPH 20.07.2018 Mgr. Silvia Paulovičová Mgr. Silvia Paulovičová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 20.07.2018
Zmluva 10/2018 prenájom ŠJ 10,00 bez DPH 20.07.2018 HVH správa domov s.r.o.vlasníci bytov a NP TDH 457 Marek Poliak Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 20.07.2018
Objednávka 2018/40 stravovanie zamestn.cez letné prázdniny 2.88za1hl.jedlo s DPH 19.07.2018 PERLA GASTRO, s.r.o. Anna Bániková Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 20.07.2018
Faktúra BB180836 šj- zber a odvoz odpadu 6/2018 33,60 s DPH 2017/BB6041 16.07.2018 ESPIK Group s.r.o. Anna Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 18.07.2018 19.07.2018
Faktúra 18016195 servisné služby hyg.potrieb 97,54 s DPH 303506 16.07.2018 ILLE Papier-Service SK,s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 18.07.2018 19.07.2018
Faktúra 8213101997 telek.služby za 6/2018 mobily+inter. 55,06 s DPH 1022669604,1022669600 16.07.2018 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 18.07.2018 19.07.2018
Faktúra 9183494933 elektric.energia za 6/2018 1 221,55 s DPH 91002631 12.07.2018 Stredoslovenská energetika a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 13.07.2018 19.07.2018
Faktúra 1180728216 telek.služby swan za 6/2018 7,06 s DPH amtel/83088h 11.07.2018 SWAN, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 12.07.2018 19.07.2018
Faktúra 181254 servisné práce PC za 5-6/2018 20,00 bez DPH zml. 10.07.2018 XINET PLUS, s.r.o. Mgr.Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 12.07.2018 19.07.2018
Faktúra 1196785741 služby mobil.operátora za 6/18-tv 0,18 s DPH zmluva O2 10.07.2018 O2 Slovakia, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 12.07.2018 19.07.2018
Faktúra 8212054676 telek.služby za 6/2018 šj-mob.,šj-d 29,99 s DPH 2028253731 09.07.2018 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 11.07.2018 19.07.2018
Objednávka 2018/39 farba Remal na údržbu 50,00 s DPH 4/MOBR 09.07.2018 BAL SLOVAKIA, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 12.07.2018
Faktúra 1182206154 škol.tlačivá pre pedag.činnosť 87,97 s DPH 2018/12 2/2018 09.07.2018 ŠEVT a.s. Anna Bániková Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 12.07.2018 19.07.2018
Faktúra 8212054697 telek.služby za 6/2018 zš,šj 29,00 s DPH 2028261096 09.07.2018 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 11.07.2018 19.07.2018
Faktúra 218310353 predplatné časop. Dobrá škola balik 8 107,50 s DPH email 09.07.2018 Nezisková organizácia DOBRÁ ŠKOLA Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 11.07.2018 19.07.2018
Faktúra 2018125 služby technika PO,ABT za 2.Q 2018 324,00 s DPH 2013, dodatok č.01/2014 04.07.2018 Viliam Hláčik - HV Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 11.07.2018 19.07.2018
Faktúra 720190006 softw.licencia GDPR modul 216,00 s DPH email 13506 04.07.2018 VEMA, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 04.07.2018 19.07.2018
Faktúra 7308987078 zemný plyn za 7/2018 1 739.00 s DPH 9103926691 03.07.2018 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 04.07.2018 19.07.2018
Faktúra P20187006 dopravné žiakov na vyučovanie za 6/2018 1 575.00 bez DPH 14/2015 dodatok 29.06.2018 MH komín, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 29.06.2018 12.07.2018
Objednávka 2018/38 stravovacie služ.-posedenie zamest.zo SF 135,00 s DPH 28.06.2018 Fortiaková Silvia Koliba Groš Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 29.06.2018
Faktúra 2018067 príspevok stravné zamestnancom ZŠ za 6/2018 132,00 bez DPH VZN obce č.1/2013 27.06.2018 ZŠ Valaská,ŠJ Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 28.06.2018 12.07.2018
Faktúra 2018068 rež.poplat.stravné zamestnancom ZŠ za 6/2018 660,00 bez DPH VZN obce č.1/2013 27.06.2018 ZŠ Valaská,ŠJ Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 28.06.2018 12.07.2018
Faktúra 2181142155 vodné,stočné za 4-6/2018 zš1 323,18 s DPH 806200425 26.06.2018 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 27.06.2018 12.07.2018
Faktúra 21814333 odb.literat.-Zverejňovanie zmlúv... 17,00 s DPH zák.č.SK3111,telef. 26.06.2018 Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 27.06.2018 12.07.2018
Faktúra 2181142154 vodné,stočné za 4-6/2018 zš2 198,46 s DPH 806200425 26.06.2018 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 27.06.2018 12.07.2018
Faktúra 21811142152 vodné,stočné za 4-6/2018 šj+ zš zr.voda 974,41 s DPH 806200425 26.06.2018 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 27.06.2018 12.07.2018
Faktúra 2181142157 vodné,stočné za 4-6/2018 v telocvični-z prenáj. 53,87 s DPH 806200425 26.06.2018 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 27.06.2018 12.07.2018
Faktúra 20180625 kancelárske potreby +tonery 132,85 s DPH telef. 25.06.2018 PrimaCOp Oravec Marcel Mgr.Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 26.06.2018 26.06.2018
Faktúra 639/18 prostried. do umývačky pre šj 49,96 s DPH 2018/37 21.06.2018 Ľubomír Gálfy-Firma SEGAS A.Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 22.06.2018 26.06.2018
Faktúra 91-8-0002048 predĺženie licencie aSc Agenda Komplet 349,00 s DPH email 21.06.2018 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 22.06.2018 26.06.2018
Objednávka 2018/37 prostried. do umývačky pre šj 80,00 s DPH 18.06.2018 Ľubomír Gálfy-Firma SEGAS A.Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 21.06.2018
Faktúra 8211020956 telek.služby za 5/2018 mobily+inter. 55,06 s DPH 1022669604,1022669600 18.06.2018 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 20.06.2018 21.06.2018
Faktúra 21812734 literat.pre šj- Škols.jedáleň 6/18 45,05 s DPH zák.č.SK3111 14.06.2018 Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. Anna Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 15.06.2018 18.06.2018
Faktúra 9182923610 elektric.energia za 5/2018 1 318,94 s DPH 91002631 14.06.2018 Stredoslovenská energetika a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 15.06.2018 18.06.2018
Faktúra 2018/25 učeb.pom. matemat.8,9.roč. 359,50 s DPH 2018/25 14.06.2018 Libera Terra, s.r.o. RNDr. Mariana Rafajová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 18.06.2018 21.06.2018
Faktúra 20180610 kopírovanie za 4-6/2018 145,34 s DPH ZP 0310-2017 14.06.2018 PrimaCOp Oravec Marcel Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 18.06.2018 21.06.2018
Faktúra 20180611 kopírovanie za 4-6/2018 259,22 s DPH ZS 3010-2014 14.06.2018 PrimaCOp Oravec Marcel Mgr.Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 18.06.2018 21.06.2018
Faktúra 6/2018 oprava 8 škol.tabúľ-brúsenie, tmelenie,nátery... 480,00 s DPH 2018/28 12.06.2018 Ján Šilan-etc... Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 13.06.2018 18.06.2018
Faktúra 1194325412 služby mobil.operátora za 5/18-tv 0,18 s DPH zmluva O2 12.06.2018 O2 Slovakia, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 13.06.2018 18.06.2018
Objednávka 2018/36 Uč.pomôcky-knihy- dejepis 65,40 s DPH 11.06.2018 FONI book s.r.o. Mgr. Eva Hanková Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 21.06.2018
Faktúra 1180617754 telek.služby swan za 5/2018 7,06 s DPH amtel/83088h 08.06.2018 SWAN, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 11.06.2018 18.06.2018
Faktúra 2018007 Uč.pomôcky-knihy 26,46 s DPH 2018/34 08.06.2018 Robert Štuller - kníhkupectvo Golem Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 11.06.2018 18.06.2018
Faktúra BB180636 šj- zber a odvoz odpadu 5/2018 42,00 s DPH 2017/BB6041 07.06.2018 ESPIK Group s.r.o. Anna Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 08.06.2018 18.06.2018
Faktúra 8209926607 telek.služby za 5/2018 zš,šj 29,50 s DPH 2028261096 06.06.2018 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 08.06.2018 18.06.2018
Faktúra 8209926593 telek.služby za 5/2018 zš,šj-škd,šj-mob. 58,00 s DPH 2028253731 06.06.2018 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 08.06.2018 18.06.2018
Objednávka 2018/34 Uč.pomôcky-knihy do30.00 s DPH 06.06.2018 Robert Štuller - kníhkupectvo Golem Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 07.06.2018
Objednávka 2018/35 oprava tieniacich roliet 80,00 s DPH 06.06.2018 EUROHAUS SK, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 07.06.2018
Faktúra 7284048329 zemný plyn za 6/2018 1 739.00 s DPH 9103926691 05.06.2018 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 06.06.2018 07.06.2018
Faktúra P20187005 dopravné žiakov na vyučovanie za 5/2018 1 575,00 bez DPH 14/2015 05.06.2018 MH komín, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 06.06.2018 07.06.2018
Faktúra P20187005 dopravné žiakov na vyučovanie za 5/2018 1 575.00 bez DPH 14/2015 dodatok 05.06.2018 MH komín, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 06.06.2018 07.06.2018
Faktúra P20187005 dopravné žiakov na vyučovanie za 5/2018 1 575.00 bez DPH 14/2015 dodatok 05.06.2018 MH komín, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 06.06.2018 07.06.2018
Faktúra 4818000011 farby na údržbu 29,31 s DPH 2018/30 4/MOBR 04.06.2018 BAL SLOVAKIA, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 04.06.2018 06.06.2018
Faktúra PZZ/2018/1317 čistiace prostriedky z réžie 341,47 s DPH 2018/29 RZ č.2/2015 31.05.2018 DELUX ZPS s.r.o. Anna Bániková Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 04.06.2018 06.06.2018
Faktúra 2018057 príspevok stravné zamestnancom ZŠ za 5/2018 142,60 bez DPH VZN obce č.1/2013 31.05.2018 ZŠ Valaská,ŠJ Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 04.06.2018 06.06.2018
Faktúra 2018056 rež.poplat.stravné zamestnancom ZŠ za 5/2018 713,00 bez DPH VZN obce č.1/2013 31.05.2018 ZŠ Valaská,ŠJ Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 04.06.2018 06.06.2018
Faktúra 1800373 sáčky do vysávačov Karcher,Rowenta 33,80 s DPH 2018/33 29.05.2018 AKTON, s.r.o. Anna Bániková Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 30.05.2018 06.06.2018
Objednávka 2018/33 sáčky do vysávačov Karcher,Rowenta 35,00 s DPH 28.05.2018 AKTON, s.r.o. Anna Bániková Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 30.05.2018
Faktúra 533/18 čistiace prostriedky pre šj 336,47 s DPH 2018/32 25.05.2018 Ľubomír Gálfy-Firma SEGAS A.Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 28.05.2018 28.05.2018
Faktúra 20180333 učebnice matemat.pre SZP 20,80 s DPH 2018/16 24.05.2018 Libera Terra, s.r.o. Mgr. Miriam Slivková Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 28.05.2018 28.05.2018
Objednávka 2018/32 čistiace prostriedky pre šj 350,00 s DPH 23.05.2018 Ľubomír Gálfy-Firma SEGAS A.Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 25.05.2018
Faktúra 2018183 ND kosačky-hlava,kryt,lanko 50,40 s DPH 2018/31 22.05.2018 HSQ SLOVAKIA,s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 23.05.2018 28.05.2018
Faktúra 5590027780 licencia za progr.WINIBEU za 1rok 83,65 s DPH R1125/2008 21.05.2018 IVES Košice Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 23.05.2018 28.05.2018
Faktúra 18011330 servisné služby hyg.potrieb 97,54 s DPH 303506 21.05.2018 ILLE Papier-Service SK,s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 23.05.2018 28.05.2018
Objednávka 2018/31 vš.materiál -ND do kosačky 55,00 s DPH 21.05.2018 HSQ SLOVAKIA,s.r.o. Anna Bániková Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 22.05.2018
Zmluva 8/2018 prenájom ZŠ- chodby na 1.stupni 30,00 bez DPH 18.05.2018 BLAŽEK SK s.r.o. Libor Vlček Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 18.05.2018
Faktúra 180016 vod.ventily, sedátka WC,ND do kosačky 96,19 s DPH 2018/27 17.05.2018 Emil Babic- EBAMAX Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 18.05.2018 22.05.2018
Faktúra 9182378880 elektric.energia za 4/2018 1 285,02 s DPH 91002631 16.05.2018 Stredoslovenská energetika a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 17.05.2018 22.05.2018
Faktúra 180907 servisné práce PC za 4/2018 40,00 bez DPH zml. 16.05.2018 XINET PLUS, s.r.o. Mgr.Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 17.05.2018 22.05.2018
Faktúra 8209006135 telek.služby za 4/2018 mobily+inter. 55,15 s DPH 1022669604,1022669600 16.05.2018 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 17.05.2018 22.05.2018
Faktúra 2018/07 vdelávanie pedagógov -antistres.progr. 84,00 s DPH 2018/23 15.05.2018 Drumbľa - Komunitné centrum Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 17.05.2018 22.05.2018
Objednávka 2018/30 farby na údržbu 30,00 s DPH 4/MOBR 14.05.2018 BAL SLOVAKIA, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 16.05.2018
Objednávka 2018/29 čisiace prostriedky z réžie 341,49 s DPH 14.05.2018 DeLUX ZPS, s.r.o. Anna Bániková Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 15.05.2018
Objednávka 2018/28 oprava 8 škol.tabúľ-brúsenie, tmelenie,nátery... 480,00 s DPH 11.05.2018 Ján Šilan Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 14.05.2018
Faktúra 1191700302 služby mobil.operátora za 4/18-tv 0,12 s DPH zmluva O2 11.05.2018 O2 Slovakia, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 14.05.2018 16.05.2018
Faktúra BB180521 šj- zber a odvoz odpadu 4/2018 33,60 s DPH 2017/BB6041 11.05.2018 ESPIK Group s.r.o. Anna Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 14.05.2018 16.05.2018
Objednávka 2018/27 vod.ventily, sedátka WC,ND do kosačky 100,00 bez DPH 10.05.2018 Emil Babic- EBAMAX Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 11.05.2018
Faktúra 1180525766 telek.služby swan za 4/2018 7,06 s DPH amtel/83088h 10.05.2018 SWAN, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 14.05.2018 16.05.2018
Faktúra 8207918207 telek.služby za 4/2018 zš,šj 29,00 s DPH 2028261096 09.05.2018 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 11.05.2018 16.05.2018
Faktúra 20180117 čistenie odpadového potrubia 29,40 s DPH telef.-havarij.sit. 09.05.2018 Technické služby Valaská Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 11.05.2018 16.05.2018
Faktúra 8207918188 telek.služby za 4/2018 zš,šj-škd,šj-mob. 58,00 s DPH 2028253731 09.05.2018 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 11.05.2018 16.05.2018
Faktúra P20187004 dopravné žiakov na vyučovanie za 4/2018 1 425.00 bez DPH 14/2015 04.05.2018 MH komín, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 10.05.2018 16.05.2018
Faktúra P20187004 dopravné žiakov na vyučovanie za 4/2018 1 425.00 bez DPH 14/2015 dodatok 04.05.2018 MH komín, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 10.05.2018 16.05.2018
Faktúra P20187004 dopravné žiakov na vyučovanie za 4/2018 1 425.00 bez DPH 14/2015 dodatok 04.05.2018 MH komín, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 10.05.2018 16.05.2018
Faktúra 2181069058 vodné,stočné za 1-3/2018 v telocvični-z prenáj. 76,55 s DPH 806200425 04.05.2018 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 09.05.2018 10.05.2018
Faktúra 2181069057 vodné,stočné za 1-3/2018 zš1 635,04 s DPH 806200425 04.05.2018 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 09.05.2018 10.05.2018
Faktúra 2181069056 vodné,stočné za 1-3/2018 zš2 178,60 s DPH 806200425 04.05.2018 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 09.05.2018 10.05.2018
Faktúra 2181069055 vodné,stočné za 1-3/2018 šj+ zš zr.voda 1 005,85 s DPH 806200425 04.05.2018 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 09.05.2018 10.05.2018
Faktúra 7244123577 zemný plyn za 5/2018 1 739.00 s DPH 9103926691 03.05.2018 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 09.05.2018 10.05.2018
Faktúra 4818000007 farby na údržbu 109,14 s DPH 2018/26 4/MOBR 02.05.2018 BAL SLOVAKIA, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 03.05.2018 10.05.2018
Faktúra 2018046 rež.poplat.stravné zamestnancom ZŠ za 4/2018 628,00 bez DPH VZN obce č.1/2013 30.04.2018 ZŠ Valaská,ŠJ Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 30.04.2018 10.05.2018
Faktúra 2018047 príspevok stravné zamestnancom ZŠ za 4/2018 125,60 bez DPH VZN obce č.1/2013 30.04.2018 ZŠ Valaská,ŠJ Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 30.04.2018 10.05.2018
Faktúra 2018022 preprava žiakov Škola v prírode 480,00 s DPH 2018/22 27.04.2018 Marian Kupec - autobusová preprava Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 30.04.2018 10.05.2018
Zmluva 4/MOBR rámcová kúpna zmluva s DPH 19.04.2018 BAL SLOVAKIA, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 03.05.2018
Faktúra 18/0027 pobyt žiakov školy v prírode-ubytovanie,strava,anim.,ZS 3 116.00 s DPH 2018/21 17.04.2018 CK Agentúra voľný čas spol.s r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 19.04.2018 10.05.2018
Objednávka 2018/26 farby na údržbu 110,00 s DPH 17.04.2018 BAL SLOVAKIA, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 18.04.2018
Objednávka 2018/25 učeb.pom. matemat. 359,50 s DPH 16.04.2018 Libera Terra, s.r.o. RNDr. Mariana Rafajová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 18.04.2018
Faktúra 9181806918 elektric.energia za 3/2018 1 445,76 s DPH 91002631 13.04.2018 Stredoslovenská energetika a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 13.04.2018 16.04.2018
Faktúra 180682 servisné práce PC za 3/2018 30,00 bez DPH zml. 12.04.2018 XINET PLUS, s.r.o. Mgr.Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 16.04.2018 10.05.2018
Faktúra 8207004089 telek.služby za 3/2018 mobily+inter. 54,74 s DPH 1022669604,1022669600 12.04.2018 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 16.04.2018 10.05.2018
Faktúra 1189112995 služby mobil.operátora za 3/18-tv 0,12 s DPH zmluva O2 12.04.2018 O2 Slovakia, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 13.04.2018 10.05.2018
Faktúra BB180323 šj- zber a odvoz odpadu 3/2018 42,00 s DPH 2017/BB6041 12.04.2018 ESPIK Group s.r.o. Anna Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 13.04.2018 10.05.2018
Faktúra 24218 ošetrenie odpadu bio roztokom v šj 150,00 s DPH telef. 10.04.2018 Mrázek Petr Anna Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 10.04.2018 10.05.2018
Objednávka 2018/24 plavecký výcvik pre žiakov 3.roč.SZP 4.50/1ž/1deň bez DPH 10.04.2018 Obec Závadka nad Hronom Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 12.04.2018
Objednávka 2018/23 vdelávanie pedagógov zo Zš+SF 264,00 s DPH 09.04.2018 Miroslav Randuska, Drumbla o.z. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 12.04.2018
Faktúra 1180414699 telek.služby swan za 3/2018 7,06 s DPH amtel/83088h 09.04.2018 SWAN, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 11.04.2018 12.04.2018
Faktúra P20187003 dopravné žiakov na vyučovanie za 3/2018 1 500.00 bez DPH 14/2015 dodatok 09.04.2018 MH komín, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 10.04.2018 12.04.2018
Faktúra 2018066 služby technika PO,ABT za 1.Q 2018 324,00 s DPH 2013, dodatok č.01/2014 09.04.2018 Viliam Hláčik - HV Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 11.04.2018 12.04.2018
Faktúra 8205921070 telek.služby za 3/2018 zš,šj 29,00 s DPH 2028261096 09.04.2018 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 11.04.2018 12.04.2018
Faktúra 8205921052 telek.služby za 3/2018 zš,šj-škd,šj-mob. 58,00 s DPH 2028253731 09.04.2018 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 11.04.2018 12.04.2018
Faktúra 20180403 kopírovanie za 1-4/2018 189,60 s DPH ZP 0310-2017 05.04.2018 PrimaCOp Oravec Marcel Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 10.04.2018 12.04.2018
Faktúra 20180402 kopírovanie za 1-4/2018 291,37 s DPH ZS 3010-2014 05.04.2018 PrimaCOp Oravec Marcel Mgr.Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 10.04.2018 12.04.2018
Faktúra 11800255 metodic.príručka k učeb.biológie 5.r. 15,00 s DPH 2018/17 05.04.2018 EXPOL PEDAGOGIKA, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 09.04.2018 12.04.2018
Objednávka 2018/22 preprava žiakov Škola v prírode 480,00 s DPH 04.04.2018 Marian Kupec - autobusová preprava Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 06.04.2018
Faktúra 7269050098 zemný plyn za 4/2018 1 739.00 s DPH 9103926691 03.04.2018 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 09.04.2018 12.04.2018
Objednávka 2018/21 pobyt žiakov školy v prírode-ubytovanie,strava,anim.,ZS 82.-na1žiaka s DPH 28.03.2018 CK Agentúra voľný čas spol.s r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 28.03.2018
Faktúra 2018033 príspevok stravné zamestnancom ZŠ za 3/2018 126,60 bez DPH VZN obce č.1/2013 28.03.2018 ZŠ Valaská,ŠJ Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 28.03.2018 06.04.2018
Faktúra 2018032 rež.poplat.stravné zamestnancom ZŠ za 3/2018 633,00 bez DPH VZN obce č.1/2013 28.03.2018 ZŠ Valaská,ŠJ Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 28.03.2018 06.04.2018
Faktúra 20180026 vybavenie lekárničky pre šk.jedáleň 31,90 s DPH 2018/20 27.03.2018 Lekáreň HELENIUM-PharmDr.Helena Giertlová Anna Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 28.03.2018 06.04.2018
Faktúra 18006687 servisné služby hyg.potrieb 93,79 s DPH 303506 26.03.2018 ILLE Papier-Service SK,s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 27.03.2018 06.04.2018
Zmluva dodatok k zml. č. 4/2018 prenájom telocvične za 1-6/2018 bez DPH 26.03.2018 Obec Valaská Ing. Juraj Uhrin Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 25.06.2018
Faktúra 0282018 deratizácia v šk.kuchyni 191,00 s DPH 2018/19 26.03.2018 Mišura, s.r.o. Anna Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 28.03.2018 06.04.2018
Faktúra 300/18 stojan na rukavice,trojprsté rukavice pre šj 24,94 s DPH 2018/18 23.03.2018 Ľubomír Gálfy-Firma SEGAS A.Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 27.03.2018 06.04.2018
Zmluva 3/2018 licenčná zmluva-užívanie programového vybavenia s DPH 23.03.2018 Vema, s.r.o. Anna Bániková Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 23.03.2018
Objednávka 2018/18 stojan na rukavice,trojprsté rukavice pre šj 25,70 s DPH 22.03.2018 Ľubomír Gálfy-Firma SEGAS A.Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 23.03.2018
Objednávka 2018/19 deratizácia v šk.kuchyni 191,00 s DPH 22.03.2018 Mišura, s.r.o. Anna Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 23.03.2018
Objednávka 2018/17 metodic.príručka k učeb.biológie 5.r. 15+poštovné.balné s DPH 22.03.2018 EXPOL PEDAGOGIKA, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 23.03.2018
Faktúra 21805004 literat.pre šj- Škols.strav.v praxi 3/18 45,05 s DPH zák.č.SK3111 20.03.2018 Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. Anna Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 23.03.2018 06.04.2018
Faktúra 1211801611 uč.pomôcky SJ, Matem.pre ž.. SZP 91,30 s DPH 2018/15 1/2018 16.03.2018 AITEC s.r.o. Mgr. Miriam Slivková Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 20.03.2018 06.04.2018
Faktúra 8205013970 telek.služby za 2/2018 mobily+inter. 54,73 s DPH 1022669604,1022669600 16.03.2018 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 20.03.2018 06.04.2018
Zmluva 7/2018 prenájom ZŠ- chodba na 1.stupni 20,00 bez DPH 16.03.2018 BLAŽEK SK s.r.o. Libor Vlček Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 16.03.2018
Objednávka 2018/20 vybavenie lekárničky pre šk.jedáleň 35,00 s DPH 15.03.2018 Lekáreň HELENIUM-PharmDr.Helena Giertlová Anna Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 23.03.2018
Objednávka 2018/16 učebnice matemat.pre SZP 21,00 s DPH 14.03.2018 Libera Terra, s.r.o. Mgr. Miriam Slivková Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 19.03.2018
Objednávka 2018/15 uč.pomôcky SJ, Matem.pre ž.. SZP 91,30 s DPH 14.03.2018 AITEC s.r.o. Mgr. Miriam Slivková Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 19.03.2018
Faktúra 9181233360 elektric.energia za 2/2018 1 234,75 s DPH 91002631 14.03.2018 Stredoslovenská energetika a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 20.03.2018 23.03.2018
Zmluva Dohoda o preddavkových platbách č. 1/2018 za pracovné zošity, učebnice, uč.pomôcky s DPH 2016/99 13.03.2018 Aitec s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 06.12.2016 15.03.2018
Faktúra VF180203 knihy na anglic.jaz. pre SZP 44,80 s DPH 2018/13 12.03.2018 Richard Šrobár -Littera Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 14.03.2018 23.03.2018
Faktúra OF/2018/512 odbor. literatúra Účtovné súvzťažnosti... 26,00 bez DPH 2018/14 12.03.2018 Združenie obcí Regionálne vzdelávacie centrum Martin Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 14.03.2018 23.03.2018
Faktúra 1186508737 služby mobil.operátora za 2/18-tv 0,18 s DPH zmluva O2 09.03.2018 O2 Slovakia, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 14.03.2018 23.03.2018
Faktúra BB180225 šj- zber a odvoz odpadu 2/2018 33,60 s DPH 2017/BB6041 09.03.2018 ESPIK Group s.r.o. Anna Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 13.03.2018 23.03.2018
Faktúra 1180323610 telek.služby swan za 2/2018 7,06 s DPH amtel/83088h 09.03.2018 SWAN, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 13.03.2018 23.03.2018
Faktúra 8203937112 telek.služby za 2/2018 zš,šj 30,07 s DPH 2028261096 08.03.2018 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 13.03.2018 23.03.2018
Faktúra 8203937098 telek.služby za 2/2018 zš,šj-škd,šj-mob. 58,00 s DPH 2028253731 08.03.2018 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 13.03.2018 23.03.2018
Faktúra P20187002 dopravné žiakov na vyučovanie za 2/2018 900,00 bez DPH 14/2015 dodatok 08.03.2018 MH komín, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 13.03.2018 23.03.2018
Objednávka 2018/14 odbor. literatúra Účtovné súvzťažnosti... 26,00 bez DPH 07.03.2018 Združenie obcí Regionálne vzdelávacie centrum Martin Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 14.03.2018
Objednávka 2018/13 knihy na anglic.jaz. pre SZP 44,80 s DPH 05.03.2018 Richard Šrobár -Littera Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 14.03.2018
Faktúra 1812492 rohože-čistenie,prenájom za 5.-8.týž.2018 34,85 s DPH 654092 dodatok 05.03.2018 Lindstrom, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 09.03.2018 14.03.2018
Faktúra 7244082029 zemný plyn za 3/2018 1 739.00 s DPH 9103926691 02.03.2018 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 09.03.2018 14.03.2018
Faktúra 180442 servisné práce PC za 2/2018 60,00 bez DPH zml. 02.03.2018 XINET PLUS, s.r.o. Mgr.Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 09.03.2018 14.03.2018
Faktúra 2018021 príspevok stravné zamestnancom ZŠ za 2/2018 82,40 bez DPH VZN obce č.1/2013 28.02.2018 ZŠ Valaská,ŠJ Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 02.03.2018 14.03.2018
Faktúra 201800053 stravovanie zamestn.cez jarné prázdniny 31,92 s DPH 2018/10 28.02.2018 PERLA GASTRO, s.r.o. Anna Bániková Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 02.03.2018 14.03.2018
Faktúra 2018020 rež.poplat.stravné zamestnancom ZŠ za 2/2018 412,00 bez DPH VZN obce č.1/2013 28.02.2018 ZŠ Valaská,ŠJ Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 02.03.2018 14.03.2018
Objednávka 2018/12 škol.tlačivá na r. 2018 400,00 s DPH 27.02.2018 ŠEVT a.s. Anna Bániková Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 02.03.2018
Zmluva 2/2018 rámcová kúpna zmluva s DPH 27.02.2018 ŠEVT a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 23.03.2018
Faktúra 197/18 čistiace prostriedky pre šj 215,48 s DPH 2018/11 27.02.2018 Ľubomír Gálfy-Firma SEGAS A.Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 28.02.2018 14.03.2018
Faktúra 99469721 odb.literat. PaM 2018 58,00 s DPH ponuka 26.02.2018 Poradca s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 27.02.2018 14.03.2018
Faktúra 2018003 lyžiarsky výcvik skipasy 834,00 s DPH 2018/5 26.02.2018 Black Forest Ski Resort, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 27.02.2018 14.03.2018
Objednávka 2018/11 čistiace prostriedky pre šj 240,00 s DPH 23.02.2018 Ľubomír Gálfy-Firma SEGAS A.Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 02.03.2018
Faktúra Z2018001 LV-autobus.preprava žiakov Valas.-Č.Balog a späť 600,00 s DPH 2018/6 22.02.2018 MH komín, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 26.02.2018 02.03.2018
Objednávka 2018/10 stravovanie zamestn.cez jarné prázdniny 2.76za1hl.jedlo s DPH 19.02.2018 PERLA GASTRO, s.r.o. Anna Bániková Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 23.02.2018
Faktúra 8203037824 telek.služby za 1/2018 mobily+inter. 44,41 s DPH 1022669604,1022669600 19.02.2018 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 26.02.2018 02.03.2018
Faktúra 720180594 poskytnutie práva používať prog.VEMA za rok 276,24 s DPH 13506 19.02.2018 VEMA, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 26.02.2018 02.03.2018
Faktúra 180022 notebooky Fujitsu LifeBook E572 zo SZP 604,44 s DPH 2018/8 15.02.2018 Silli Alarm, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 27.02.2018 14.03.2018
Faktúra 2018080 zapožičanie lyžiarskej výstroje na lyž.výcvik 620,00 s DPH 2018/1 15.02.2018 Cruise s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 16.02.2018 02.03.2018
Faktúra 20180213 kancelárske potreby +tonery 470,86 s DPH vl.výber 15.02.2018 PrimaCOp Oravec Marcel Mgr.Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 16.02.2018 02.03.2018
Objednávka 2018/9 kurz tvorivé dielne-Keramika zo SF pre 9 pedag. 22,50 s DPH 14.02.2018 Marek Novotňák Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 16.02.2018
Zmluva 1/2018 o dielo-modelovanie a keram.práca s pedagógmi 22,50 bez DPH 13.02.2018 Marek Novotňák Mgr. Miriam Slivková Mgr. Miriam Slivková zástupkyňa riaditeľky 02.03.2018
Faktúra BB180106 šj- zber a odvoz odpadu 1/2018 25,20 s DPH 2017/BB6041 12.02.2018 ESPIK Group s.r.o. Anna Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 15.02.2018 16.02.2018
Faktúra 1941533 poistenie majetku r.2018-notebooky 50,13 s DPH 1941533 12.02.2018 Union poisťovňa, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 15.02.2018 16.02.2018
Faktúra 9100263154 elektric.energia za 1/2018 1 444,54 s DPH 91002631 12.02.2018 Stredoslovenská energetika a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 15.02.2018 16.02.2018
Faktúra 1180225254 telek.služby swan za 1/2018 7,06 s DPH amtel/83088h 12.02.2018 SWAN, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 15.02.2018 16.02.2018
Objednávka 2018/8 notebooky Fujitsu LifeBook E572 zo SZP 604,44 s DPH 09.02.2018 Silli Alarm, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 16.02.2018
Faktúra 1184139650 služby mobil.operátora za 1/18-tv 0,18 s DPH zmluva O2 08.02.2018 O2 Slovakia, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 14.02.2018 16.02.2018
Faktúra 00918 predplatné časop. Naša škola 15,00 s DPH ponuka 08.02.2018 PAMIKO spol. s r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 14.02.2018 16.02.2018
Faktúra 8201965946 telek.služby za 1/2018 zš,šj-škd,šj-mob. 58,00 s DPH 2028253731 07.02.2018 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 14.02.2018 16.02.2018
Faktúra P2018001 dopravné žiakov na vyučovanie za 1/2018 1 350.00 bez DPH 14/2015 dodatok 07.02.2018 MH komín, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 14.02.2018 16.02.2018
Faktúra 800012 uč.pomôcky pre ž. SZP 688,00 s DPH 2018/4 07.02.2018 MediaDIDA, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 12.02.2018 16.02.2018
Faktúra 8201965963 telek.služby za 1/2018 zš,šj 29,00 s DPH 2028261096 07.02.2018 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 14.02.2018 16.02.2018
Faktúra PZZ/2018/189 čistiace prostriedky 224,98 s DPH 2018/3 RZ č.2/2015 05.02.2018 DELUX ZPS s.r.o. Anna Bániková Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 12.02.2018 16.02.2018
Faktúra PZZ/2018/190 vesta výstražná oranž. pre ž. 126,72 s DPH 2018/2 RZ č.2/2015 05.02.2018 DELUX ZPS s.r.o. Anna Bániková Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 12.02.2018 16.02.2018
Faktúra 1804083 rohože-čistenie,prenájom za 1.-4.týž.2018 48,38 s DPH 654092 dodatok 05.02.2018 Lindstrom, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 09.02.2018 16.02.2018
Faktúra 7145845480 zemný plyn za 2/2018 1 739.00 s DPH 9103926691 05.02.2018 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 09.02.2018 16.02.2018
Faktúra 20180018 oprava odpadového potrubia 119,82 s DPH telef.-havarij.sit. 05.02.2018 Technické služby Valaská Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 09.02.2018 16.02.2018
Faktúra 180227 servisné práce PC za 1/2018 130,00 bez DPH zml. 01.02.2018 XINET PLUS, s.r.o. Mgr.Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 09.01.2018 16.02.2018
Zmluva 6/2018 prenájom telocvične za 1-6/2018 bez DPH 01.02.2018 Patrik Ridzoň Patrik Ridzoň Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 01.02.2018
Zmluva 2029527081 poskytovaní verejných služieb Biznis linka S 14.00mesačne s DPH 31.01.2018 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 01.02.2018
Faktúra 2018008 rež.poplat.stravné zamestnancom ZŠ za 1/2018 583,00 bez DPH VZN obce č.1/2013 31.01.2018 ZŠ Valaská,ŠJ Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 31.01.2018 31.01.2018
Zmluva 2028561096 poskytovaní verejných služieb Biznis kampaň 29.00mesačne s DPH 31.01.2018 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 01.02.2018
Faktúra 2018006 príspevok stravné zamestnancom ZŠ za 1/2018 116,60 bez DPH VZN obce č.1/2013 31.01.2018 ZŠ Valaská,ŠJ Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 31.01.2018 31.01.2018
Faktúra BB170422 šj- zber a odvoz odpadu 11/2017 25,20 s DPH 2017/BB6041 31.01.2018 ESPIK Group s.r.o. Anna Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 05.02.2018 16.02.2018
Faktúra PZZ/2018/115 pracovné odevy pre zamestnancov ŠJ-doplatok 11,68 s DPH 2017/67 RZ č.2/2015 31.01.2018 DELUX ZPS s.r.o. Anna Bániková Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 05.02.2018 16.02.2018
Faktúra 2318002 servis dochádzk.systému 30,00 s DPH 2018/7 30.01.2018 Erik Chudý - CHERIK Mgr.Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 31.01.2018 31.01.2018
Faktúra 18002105 servisné služby hyg.potrieb 93,79 s DPH 303506 29.01.2018 ILLE Papier-Service SK,s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 31.01.2018 31.01.2018
Objednávka 2018/4 uč.pomôcky pre ž. SZP 683,60 s DPH 25.01.2018 MediaDIDA, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 26.01.2018
Objednávka 2018/5 lyžiarsky výcvik-vleky 6/1os./1deň bez DPH 25.01.2018 Black Forest Ski Resort, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 26.01.2018
Objednávka 2018/6 lyžiarsky výcvik-autobus.preprava žiakov 500,00 bez DPH 25.01.2018 MH komín, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 26.01.2018
Zmluva 1022669604 poskytovaní verejných služieb Mobil.internet 19.99mesačne s DPH 24.01.2018 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 26.02.2018
Objednávka 2018/3 čisiace prostriedky 224,97 s DPH 22.01.2018 DeLUX ZPS, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 23.01.2018
Faktúra 7303879037 zemný plyn za 1/2018 1 739,00 s DPH 9103926691 22.01.2018 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 24.01.2018 31.01.2018
Objednávka 2018/7 servis dochádzk.systému 30.-/1hod. bez DPH 22.01.2018 Erik Chudý - CHERIK Mgr.Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 31.01.2018
Zmluva 5/2018 prenájom ZŠ- chodba na 1.stupni 39,00 bez DPH 20.01.2018 BLAŽEK SK s.r.o. Libor Vlček Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 19.01.2018
Faktúra 7439275814 dobropis-zemný plyn-vyúčt.r.2017 -15,41 s DPH 9103926691 18.01.2018 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 29.01.2018 26.06.2018
Objednávka 2018/2 vesty výstražné- LV 126,72 s DPH 16.01.2018 DeLUX ZPS, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 23.01.2018
Faktúra 9100263153 elektric.energia za 12/2017 1 400,27 s DPH 91002631 15.01.2018 Stredoslovenská energetika a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 18.01.2018 31.01.2018
Faktúra 8201075320 telekom.služby mobily 12/17 34,84 s DPH úč.č. 1.91180585 15.01.2018 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 18.01.2018 31.01.2018
Zmluva 2/2018 prenájom telocvične za 1-6/2018 bez DPH 15.01.2018 Jaroslav Kocúr Jaroslav Kocúr Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 15.01.2018
Zmluva 3/2018 prenájom telocvične za 1-6/2018 bez DPH 15.01.2018 Anna Kokavcová Anna Kokavcová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 15.01.2018
Faktúra 1/2018 prehliadka tv náradia 159,80 s DPH ústne 15.01.2018 Roman Mesiarik - REVTECH Mgr.Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 18.01.2018 31.01.2018
Faktúra 1181621962 služby mobil.operátora za 12/17 0,31 s DPH zmluva O2 15.01.2018 O2 Slovakia, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 18.01.2018 31.01.2018
Zmluva 4/2018 prenájom telocvične za 1-6/2018 bez DPH 15.01.2018 Obec Valaská Ing. Juraj Uhrin Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 15.01.2018
Zmluva 1/2018 prenájom telocvične za 1-6/2018 bez DPH 12.01.2018 Šakova Silvia Šakova Silvia Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 15.01.2018
Faktúra BB170524 šj- zber a odvoz odpadu 12/2017 25,20 s DPH 2017/BB6041 11.01.2018 ESPIK Group s.r.o. Anna Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 15.01.2018 31.01.2018
Faktúra 8200012092 telek.služby za 12/2017 zš,šj 29,23 s DPH 2028261096 08.01.2018 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 15.01.2018 31.01.2018
Faktúra 1180135216 telek.služby swan za 12/2017 7,06 s DPH amtel/83088h 08.01.2018 SWAN, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 15.01.2018 31.01.2018
Faktúra 1793174 rohože-čistenie,prenájom za 49.-52.týž.2017 48,38 s DPH 654092 dodatok 08.01.2018 Lindstrom, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 12.01.2018 31.01.2018
Objednávka 2018/1 zapožičanie lyžiarskej výstroje na lyž.výcvik s DPH 08.01.2018 Cruise s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 09.01.2018
Faktúra 8200012079 telek.služby za 12/2017 zš,šj-škd,šj-mob. 51,16 s DPH 2028253731 08.01.2018 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 15.01.2018 31.01.2018
Faktúra 2171303104 vodné,stočné za 10-12/2017 zš1 527,32 s DPH 806200425 02.01.2018 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 12.01.2018 31.01.2018
Faktúra 2171303102 vodné,stočné za 10-12/2017 šj+ zš zr.voda 976,46 s DPH 806200425 02.01.2018 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 12.01.2018 31.01.2018
Faktúra 2171303103 vodné,stočné za 10-12/2017 zš2 198,46 s DPH 806200425 02.01.2018 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 12.01.2018 31.01.2018
Faktúra 21726779 odb.literat.-Právny kuriér pre školy 2018 119,00 s DPH zák.č.SK3111 27.12.2017 Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 27.12.2017 09.01.2018
Faktúra 2171295716 vodné,stočné za 10-12/2017 v telocvični-z prenáj. 34,02 s DPH 806200425 27.12.2017 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 27.12.2017 09.01.2018
Faktúra P175006 dopravné žiakov na vyučovanie za 12/2017 1 125.00 bez DPH 14/2015 22.12.2017 MH komín, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 27.12.2017 09.01.2018
Faktúra 2017097 príspevok stravné zamestnancom ZŠ za 12/2017 101,40 bez DPH VZN obce č.1/2013 21.12.2017 ZŠ Valaská,ŠJ Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 22.12.2017 09.01.2018
Zmluva 1022669600 poskytovaní verejných služieb Happy S s DPH 21.12.2017 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 22.12.2017
Faktúra 2017094 rež.poplat.stravné zamestnancom ZŠ za 12/2017 507,00 bez DPH VZN obce č.1/2013 21.12.2017 ZŠ Valaská,ŠJ Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 22.12.2017 09.01.2018
Zmluva 19/2017 prenájom ŠJ 0,00 bez DPH 21.12.2017 Občianske združenie Pekný deň Valaská Anna Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 21.12.2017
Faktúra 2017019 vš.materiál z réžie strav. 32,50 s DPH vlastný výber 21.12.2017 Ladislav Šramko Sklomix Mgr.Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 22.12.2017 09.01.2018
Faktúra 20171232 kopírovanie za 11-12/2017-VP,ZP,réžia 167,94 s DPH ZS 3010-2014 20.12.2017 PrimaCOp Oravec Marcel Mgr.Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 21.12.2017 09.01.2018
Faktúra 1171379 uč.pomôcky SZP-píly 40,80 s DPH 2017/69 20.12.2017 HYRIAK, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 21.12.2017 09.01.2018
Objednávka 2017/78 VP florbal-chrániče kolien 42,50 s DPH 18.12.2017 Florbal s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 22.12.2017
Objednávka 2017/77 lyžiarsky výcvik r.2018 s DPH 18.12.2017 BLACK FOREST SKI RESORT s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 22.12.2017
Faktúra 1017121446 VP florbal-chrániče kolien 42,50 s DPH 2017/78 18.12.2017 Florbal s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 19.12.2017 09.01.2018
Faktúra 172544 internet za rok 238,00 s DPH zml. 15.12.2017 XINET PLUS, s.r.o. Mgr.Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 19.12.2017 09.01.2018
Faktúra 20174106 pracovné odevy pre zamestnancov ŠJ 284,86 s DPH 2017/67 RZ č.2/2015 15.12.2017 DeLUX ZPS, s.r.o. Anna Bániková Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 18.12.2017 09.01.2018
Faktúra 9177034971 elektric.energia zš,šj,réžia za 11/2017 1 502,66 s DPH 91002631 15.12.2017 Stredoslovenská energetika a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 18.12.2017 09.01.2018
Zmluva 17/2017 prenájom telocvične na turnaj florbalu bez DPH 15.12.2017 Obec Valaská Ing. Juraj Uhrin Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 15.12.2017
Faktúra 0105708410 telekom.služby mobily 11/17 34,74 s DPH úč.č. 1.91180585 15.12.2017 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 19.12.2017 09.01.2018
Zmluva 18/2017 prenájom ZŠ- chodba na 1.stupni 16,00 bez DPH 15.12.2017 Radovan Jantulík RADO+ Radovan Jantulík Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 15.12.2017
Faktúra 20171219 kopírovanie za 11-12/17 z vrat.ZP 115,37 s DPH ZP 0310-2017 15.12.2017 PrimaCOp Oravec Marcel Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 18.12.2017 09.01.2018
Faktúra 2017121205 SZP uč.pomôcky mat. 69,70 s DPH 2017/76 14.12.2017 Legalsoft s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 15.12.2017 09.01.2018
Faktúra 2017041111 skrinka ku kuch.linke-zbor.2.st.z réžie 84,00 s DPH 2017/71 13.12.2017 TREND interier s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľka školy 14.12.2017 09.01.2018
Faktúra 8217002804 uč.pomôcky SZP-knihy 180,45 s DPH 2017/73 13.12.2017 ALBATROS Media Slovakia s.r.o. Mgr. Eva Hanková Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 14.12.2017 09.01.2018
Faktúra 71700291 uč.pomôcky SZP-PVC 194,70 s DPH 2017/72 12.12.2017 PUBLICOM s.r.o. Mgr.Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 13.12.2017 13.12.2017
Faktúra 1179104549 služby mobil.operátora za 11/17 0,12 s DPH zmluva O2 12.12.2017 O2 Slovakia, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 13.12.2017 13.12.2017
Faktúra 201723043 SZP výučbové programy mat.,slov.j. 260,10 s DPH 2017/75 12.12.2017 SILCOM Multimedia SK, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 13.12.2017 13.12.2017
Faktúra 1785545 rohože-čistenie,prenájom za 45.-48.týž.2017 48,38 s DPH 654092 dodatok 11.12.2017 Lindstrom, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 12.12.2017 13.12.2017
Faktúra 617253 uč.pom.zo SZP- na matemat. 133,40 s DPH 2017/74 11.12.2017 DIDACTIVE.sk, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 12.12.2017 13.12.2017
Faktúra 1171214096 telek.služby swan za 11/2017 7,06 s DPH amtel/83088h 11.12.2017 SWAN, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 12.12.2017 13.12.2017
Objednávka 2017/76 SZP uč.pomôcky mat. 69,70 s DPH 11.12.2017 Legalsoft s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 12.12.2017
Objednávka 2017/75 SZP výučbové programy mat.,slov.j. 260,10 s DPH 11.12.2017 SILCOM Multimedia SK, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 12.12.2017
Objednávka 2017/74 uč.pom.zo SZP- na matemat. 133,40 s DPH 07.12.2017 DIDACTIVE.sk, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 12.12.2017
Faktúra 2017325 služby BOZP,PZS,PO za 4.štvrťrok 2017 324,00 s DPH 2013, dodatok č.01/2014 06.12.2017 Viliam Hláčik - HV Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 07.12.2017 11.12.2017
Faktúra P175005 dopravné žiakov na vyučovanie za 11/2017 1 425.00 bez DPH 14/2015 06.12.2017 MH komín, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 07.12.2017 11.12.2017
Objednávka 2017/73 uč.pomôcky SZP-knihy 199,90 s DPH 06.12.2017 ALBATROS Media Slovakia s.r.o. Mgr. Eva Hanková Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 12.12.2017
Faktúra 4104650280 telek.služby za 11/2017 zš,šj 29,54 s DPH 2028261096 06.12.2017 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 07.12.2017 11.12.2017
Faktúra 3104650267 telek.služby za 11/2017 zš,šj-škd 42,01 s DPH 2028253731 06.12.2017 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 07.12.2017 11.12.2017
Objednávka 2017/72 uč.pomôcky SZP-PVC 194,70 s DPH 05.12.2017 PUBLICOM s.r.o. Mgr.Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 12.12.2017
Faktúra 17028426 servisné služby hyg.potrieb ZP 93,79 s DPH zák.č.303506 04.12.2017 ILLE Papier-Service SK,s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 05.12.2017 11.12.2017
Faktúra 7204130674 zemný plyn za 12/2017 1 906.00 s DPH 9103926691 04.12.2017 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 04.12.2017 11.12.2017
Objednávka 2017/71 skrinka ku kuch.linke-zbor.2.st.z réžie 110,00 s DPH 01.12.2017 TREND interier s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľka školy 11.12.2017
Zmluva 16/2017 prenájom ZŠ- chodba na 1.stupni 20,00 bez DPH 01.12.2017 VLČEK Slovakia s.r.o. Libor Vlček Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 01.12.2017
Zmluva 15/2017 prenájom školskej jedálne bez DPH 30.11.2017 Anna Gondová Anna Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 30.11.2017
Faktúra 70 lekársky posudok o zdravot.spôsobilosti zamestnancov 220,00 s DPH 2017/68 30.11.2017 MUDr. Dolinská, Obvodná ambulancia Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 01.12.2017 04.12.2017
Faktúra 2017073 príspevok stravné zamestnancom ZŠ za 11/2017 136,20 bez DPH VZN obce č.1/2013 30.11.2017 ZŠ Valaská,ŠJ Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 01.12.2017 04.12.2017
Faktúra 2017079 rež.poplat.stravné zamestnancom ZŠ za 11/2017 681,00 bez DPH VZN obce č.1/2013 30.11.2017 ZŠ Valaská,ŠJ Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 01.12.2017 04.12.2017
Objednávka 2017/70 SF nákupné poukážky-príspevok zo Soc.fondu 850,00 s DPH 30.11.2017 Kaufland Slovenská republika v.s.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 05.12.2017
Faktúra 2017515 pracovná obuv pre zamestnancov šj 192,00 s DPH 2017/67 HSQ 30.11.2017 HSQ SLOVAKIA,s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 01.12.2017 04.12.2017
Faktúra 2017014 vš.materiál pre bež.údržbu-ZP vrat. 412,94 s DPH vlastný výber 28.11.2017 Ladislav Šramko Sklomix Mgr.Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 29.11.2017 04.12.2017
Faktúra 21725446 literat.pre šj- Škols.strav.v praxi 11/17 45,05 s DPH zák.č.SK3111 28.11.2017 Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. Anna Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 29.11.2017 04.12.2017
Objednávka 2017/69 uč.pomôcky SZP-píly 60,00 s DPH 27.11.2017 HYRIAK, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 01.12.2017
Faktúra 2172210421 tlačivá-vysvedč. zo ZP vrat. 84,60 s DPH 2017/ševt 24.11.2017 ŠEVT a.s. Anna Bániková Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 28.11.2017 04.12.2017
Objednávka 2017/68 lekársky posudok o zdravot.spôsobilosti zamestnancov 250,00 s DPH 23.11.2017 MUDr. Dolinská, Obvodná ambulancia Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 23.11.2017
Faktúra 1103793206 telekom.služby mobily 10/17 34,74 s DPH úč.č. 1.91180585 20.11.2017 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 22.11.2017 23.11.2017
Faktúra 1177/17 čistiace prostriedky pre šj 249,16 s DPH 2017/66 20.11.2017 Ľubomír Gálfy-Firma SEGAS A.Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 22.11.2017 23.11.2017
Objednávka 2017/67 HSQ pracovná obuv pre zamestnancov šj do200.00 s DPH 20.11.2017 HSQ SLOVAKIA,s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 23.11.2017
Zmluva 14/2017 prenájom telocvične za 11-12/2017 bez DPH 16.11.2017 SKI CLUB Brezno, občianske združenie Juraj Holišík Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 27.11.2017
Zmluva 13/2017 prenájom ZŠ- chodba na 1.stupni 39,00 bez DPH 16.11.2017 VLČEK Slovakia s.r.o. Libor Vlček Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 16.11.2017
Objednávka 2017/67 pracovné odevy pre zamestnancov ŠJ 295,00 s DPH RZ č.2/2015 15.11.2017 DeLUX ZPS, s.r.o. Anna Bániková Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 20.11.2017
Faktúra ODBRO17100290 odber kuch.odpadu zo šj za 10/2017 9,60 s DPH 2014/1210/37690224 14.11.2017 INTA s.r.o. A.Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 20.11.2017 23.11.2017
Faktúra 172302 servisné práce PC za 10/2017 60,00 bez DPH zml. 13.11.2017 XINET PLUS, s.r.o. Mgr.Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 20.11.2017 23.11.2017
Faktúra 9176432455 elektric.energia zš,šj za 10/2017 1 642,98 s DPH 91002631 13.11.2017 Stredoslovenská energetika a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 20.10.2017 23.11.2017
Faktúra 1777037 rohože-čistenie,prenájom za 41.-44.týž.2017 48,38 s DPH 654092 dodatok 13.11.2017 Lindstrom, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 20.11.2017 23.11.2017
Faktúra 70917476 služby virtuálnej knižnice za r.2018 198,72 s DPH VK/09/01/018 13.11.2017 KOMENSKY, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 27.12.2017 09.01.2018
Objednávka 2017/66 čistiace prostriedky pre šj 260,00 s DPH 09.11.2017 Ľubomír Gálfy-Firma SEGAS A.Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 10.11.2017
Faktúra 1176736688 služby mobil.operátora za 10/17 0,12 s DPH zmluva O2 09.11.2017 O2 Slovakia, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 14.11.2017 23.11.2017
Faktúra 1171124443 telek.služby swan za 10/2017 7,06 s DPH amtel/83088h 09.11.2017 SWAN, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 14.11.2017 23.11.2017
Faktúra 5102764342 telek.služby za 10/2017 zš,šj-škd 42,01 s DPH 2028253731 08.11.2017 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 14.11.2017 23.11.2017
Faktúra P175004 dopravné žiakov na vyučovanie za 10/2017 1 500.00 bez DPH 14/2015 08.11.2017 MH komín, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 14.11.2017 23.11.2017
Zmluva 2017/BB6041 poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu 28mesačne bez DPH 08.11.2017 ESPIK Group s.r.o. Anna Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 15.01.2018
Faktúra 3102764351 telek.služby za 10/2017 zš,šj 29,00 s DPH 2028261096 08.11.2017 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 14.11.2017 23.11.2017
Faktúra 201710156 oprava práčky v šj 69,00 s DPH 2017/65 06.11.2017 Pavel Debnár, ED Elektroslužba A.Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 10.11.2017 23.11.2017
Objednávka 2017/65 oprava práčky v šj 70,00 s DPH 06.11.2017 Pavel Debnár, ED Elektroslužba A.Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 10.11.2017
Faktúra 20171102 kopírovanie za 2-10/2017 1 112,05 s DPH ZS 3010-2014 06.11.2017 PrimaCOp Oravec Marcel Mgr.Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 10.11.2017 10.11.2017
Faktúra 20171110 prenájom- kopírovanie 81,65 s DPH ZP 0310-2017 06.11.2017 PrimaCOp Oravec Marcel Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 10.11.2017 10.11.2017
Faktúra 7125863357 zemný plyn za 11/2017 1 906.00 s DPH 9103926691 02.11.2017 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 06.11.2017 10.11.2017
Faktúra 2017064 rež.poplat.stravné zamestnancom ZŠ za 10/2017 700,00 bez DPH VZN obce č.1/2013 27.10.2017 ZŠ Valaská,ŠJ Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 27.10.2017 10.11.2017
Faktúra 2017070 príspevok stravné zamestnancom ZŠ za 10/2017 140,00 bez DPH VZN obce č.1/2013 27.10.2017 ZŠ Valaská,ŠJ Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 27.10.2017 10.11.2017
Faktúra 217310285 poplatok štartovné matem.súťaž 174,00 s DPH 2017/VP 23.10.2017 Talentída, n.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 26.10.2017 10.11.2017
Faktúra 1070/17 kuchynské potreby pre šj 93,65 s DPH 2017/64 23.10.2017 Ľubomír Gálfy-Firma SEGAS A.Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 24.10.2017 10.11.2017
Faktúra 201761176 odstránenie závad plyn.zariadení 36,00 s DPH 2017/63 20.10.2017 STYK SERVIS, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 24.10.2017 10.11.2017
Objednávka 2017/64 kuchynské potreby pre šj 96,55 s DPH 19.10.2017 Ľubomír Gálfy-Firma SEGAS A.Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 24.10.2017
Objednávka 2017/VP poplatok štartovné matem.súťaž 174,00 s DPH 18.10.2017 Talentída, n.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 24.10.2017
Faktúra 1769644 rohože-čistenie,prenájom za 37.-40.týž.2017 48,38 s DPH 654092 dodatok 16.10.2017 Lindstrom, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 18.10.2017 19.10.2017
Faktúra 1101923298 telekom.služby mobily 9/17 43,74 s DPH úč.č. 1.91180585 16.10.2017 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 18.10.2017 19.10.2017
Faktúra 9175874305 elektric.energia zš,šj za 9/2017 1 258,46 s DPH 91002631 13.10.2017 Stredoslovenská energetika a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 16.10.2017 19.10.2017
Faktúra 1171024988 telek.služby swan za 9/2017 7,06 s DPH amtel/83088h 13.10.2017 SWAN, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 16.10.2017 19.10.2017
Faktúra 2172209874 poštové poukazy PPP U pre šk.jedáleň 133,56 s DPH 2017/61 10.10.2017 ŠEVT a.s. A.Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 10.10.2017 19.10.2017
Faktúra 201761109 ročný servis,revízia plyn.zariadení 620,40 s DPH 2017/63 10.10.2017 STYK SERVIS, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 13.10.2017 19.10.2017
Faktúra 20173135 čistiace prostriedky pre zš 247,85 s DPH 2017/62 RZ č.2/2015 10.10.2017 DELUX ZPS, s.r.o. Anna Bániková Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 11.10.2017 19.10.2017
Faktúra 1174231142 služby mobil.operátora za 9/17 0,36 s DPH zmluva O2 10.10.2017 O2 Slovakia, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 11.10.2017 19.10.2017
Faktúra 17023762 servisné služby hyg.potrieb 94,21 s DPH zák.č.303506 10.10.2017 ILLE Papier-Service SK,s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 11.10.2017 19.10.2017
Faktúra 2171226378 vodné,stočné za 7-9/2017 šj+ zš zr.voda 799,57 s DPH 806200425 10.10.2017 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 13.10.2017 19.10.2017
Faktúra 2171226379 vodné,stočné za 7-9/2017 zš 2.st. 104,80 s DPH 806200425 10.10.2017 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 13.10.2017 19.10.2017
Faktúra 2171226380 vodné,stočné za 7-9/2017 zš 1.st. 155,82 s DPH 806200425 10.10.2017 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 13.10.2017 19.10.2017
Faktúra 2171226381 vodné,stočné za 7-9/2017 v telocvični 11,34 s DPH 806200425 10.10.2017 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 13.07.2017 19.10.2017
Faktúra 1100902399 telek.služby za 9/2017 zš,šj-škd 42,01 s DPH 2028253731 06.10.2017 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 11.10.2017 19.10.2017
Faktúra 9100902418 telek.služby za 9/2017 zš,šj 29,00 s DPH 2028261096 06.10.2017 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 11.10.2017 19.10.2017
Faktúra 172055 servisné práce PC za 9/2017 120,00 bez DPH zml. 06.10.2017 XINET PLUS, s.r.o. Mgr.Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 10.10.2017 10.10.2017
Faktúra 2017270 služby BOZP,PZS,OPP za 3.štvrťrok 2017+školenie 384,00 s DPH 2013, dodatok č.01/2014 06.10.2017 Viliam Hláčik - HV Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 10.10.2017 10.10.2017
Faktúra 996/17 čistiace prost.do umývačky pre šj 212,05 s DPH 2017/60 03.10.2017 Ľubomír Gálfy-Firma SEGAS A.Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 04.10.2017 05.10.2017
Objednávka 2017/63 ročný servis,revízia plyn.zariadení 625,00 s DPH 03.10.2017 STYK SERVIS, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 10.10.2017
Zmluva ZP 0310-2017 prenájom kopírovacieho stroja Konica Minolta s DPH 03.10.2017 PrimaCOp Oravec Marcel Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 03.10.2017
Faktúra 7214054384 zemný plyn za 10/2017 1 906.00 s DPH 9103926691 02.10.2017 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 04.10.2017 05.10.2017
Faktúra 170090 kontrola komín.telesa, dymovodu... 174,00 s DPH 2017/hlavacik 02.10.2017 Marek Hlaváčik kominárske služby Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 04.10.2017 05.10.2017
Faktúra 2017057 rež.poplat.stravné zamestnancom ZŠ za 9/2017 636,00 bez DPH VZN obce č.1/2013 29.09.2017 ZŠ Valaská,ŠJ Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 29.09.2017 02.10.2017
Faktúra 2017052 príspevok stravné zamestnancom ZŠ za 9/2017 127,20 bez DPH VZN obce č.1/2013 29.09.2017 ZŠ Valaská,ŠJ Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 29.09.2017 02.10.2017
Faktúra P175003 dopravné žiakov na vyučovanie za 9/2017 1 425,00 bez DPH 14/2015 29.09.2017 MH komín, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 29.09.2017 02.10.2017
Faktúra 2017030904 kuchynská linka LIVIA s drezom-zbor.2.st. 268,00 s DPH 2017/50 28.09.2017 TREND interier s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľka školy 28.09.2017 02.10.2017
Faktúra 20170832 uč.pomôcky-školské atlasy sveta 90,00 s DPH 2017/59 27.09.2017 MAPA Slovakia Trade, s.r.o. Mgr. Ivana Hrončeková Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 28.09.2017 02.10.2017
Objednávka 2017/61 poštové poukazy PPP U pre šk.jedáleň 140,00 s DPH 27.09.2017 ŠEVT a.s. A.Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 27.09.2017
Objednávka 2017/60 čistiace prost.do umývačky pre šj 257,00 s DPH 27.09.2017 Ľubomír Gálfy-Firma SEGAS A.Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 27.09.2017
Objednávka 2017/62 čistiace prostriedky pre zš 247,85 s DPH RZ č.2/2015 26.09.2017 DELUX ZPS, s.r.o. Anna Bániková Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 27.09.2017
Faktúra 1092017 deratizácia v šk.kuchyni 191,00 s DPH 2017/misura 25.09.2017 Mišura, s.r.o. Anna Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 27.09.2017 02.10.2017
Objednávka 2017/59 uč.pomôcky-školské atlasy sveta 100,00 bez DPH 22.09.2017 MAPA Slovakia Trade, s.r.o. Mgr. Ivana Hrončeková Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 27.09.2017
Zmluva 12/2017 prenájom ZŠ- chodba na 1.stupni 32,00 bez DPH 22.09.2017 VLČEK Slovakia s.r.o. Libor Vlček Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 22.09.2017
Faktúra 2403272159 poistenie majetku a zodp.za škodu 427,24 bez DPH 2403272159 21.09.2017 Generali Poisťovňa, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 21.09.2017 02.10.2017
Faktúra 21173917 SZP uč.pom. PZ k uč.Sj,Čít. 22,66 s DPH 2017/58 Dohoda o pred.plat.č.1/2017 20.09.2017 AITEC s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 21.09.2017 21.09.2017
Objednávka 2017/58 uč.pomôcky pre 2.roč. SZP 28,00 s DPH 18.09.2017 AITEC s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 18.09.2017
Faktúra 1762243 vstupné rohože-čistenie,prenájom za 36.týž.2017 5,33 s DPH 654092 dodatok 18.09.2017 Lindstrom, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 20.09.2017 21.09.2017
Faktúra 3419620790 telekom.služby mobily 8/17 43,93 s DPH úč.č. 1.91180585 18.09.2017 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 20.09.2017 21.09.2017
Faktúra 1171830909 služby mobil.operátora za 7-8/17 0,24 s DPH zmluva O2 14.09.2017 O2 Slovakia, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 18.09.2017 21.09.2017
Faktúra 9175308772 elektric.energia zš,šj za 8/2017 803,16 s DPH 91002631 14.09.2017 Stredoslovenská energetika a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 18.09.2017 21.09.2017
Faktúra 170014 oprava odsávania v šj 137,00 s DPH 2017/57 13.09.2017 SNEKO -Juraj Šnek Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 18.09.2017 21.09.2017
Objednávka 2017/misura deratizácia v šk.kuchyni 191,00 s DPH 13.09.2017 Mišura, s.r.o. Anna Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 18.09.2017
Objednávka 2017/hlavacik kontrola komínu 180,00 bez DPH 13.09.2017 Marek Hlaváčik kominárske služby Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 22.09.2017
Zmluva 11/2017 prenájom telocvične za 9-12/2017 bez DPH 13.09.2017 Jaroslav Kocúr Jaroslav Kocúr Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 13.09.2017
Faktúra 20170911 kancelárske potreby ZŠ+VP 597,40 s DPH vl.výber 12.09.2017 PrimaCOp Oravec Marcel Mgr.Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 18.09.2017 21.09.2017
Zmluva 10/2017 prenájom telocvične za 9-12/2017 bez DPH 11.09.2017 Anna Kokavcová Anna Kokavcová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 11.09.2017
Faktúra 171832 servisné práce PC za 8/2017 100,00 bez DPH zml. 11.09.2017 XINET PLUS, s.r.o. Mgr.Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 14.09.2017 21.09.2017
Faktúra 170273 materiál k PC-sieť.karty,mikroTik router 44,88 s DPH 2017/silli 11.09.2017 Silli Alarm, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 14.09.2017 21.09.2017
Objednávka 2017/57 oprava odsávania v šj 150,00 s DPH 08.09.2017 SNEKO -Juraj Šnek Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 14.09.2017
Faktúra 1170914409 telek.služby swan za 8/2017 7,06 s DPH amtel/83088h 08.09.2017 SWAN, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 11.09.2017 21.09.2017
Faktúra 174049 prac.zošity Technika 6., Vlastiveda 3. 9,90 s DPH 2017/56 08.09.2017 TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľka 11.09.2017 18.09.2017
Faktúra 201700295 stravovanie zamestn.8/17 259,92 s DPH 2017/38 07.09.2017 PERLA GASTRO, s.r.o. Anna Bániková Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 08.09.2017 18.09.2017
Faktúra 7799868219 telek.služby za 8/2017 zš,šj 29,00 s DPH 2028261096 07.09.2017 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 08.09.2017 18.09.2017
Faktúra 5799868204 telek.služby za 8/2017 zš,šj-škd 42,01 s DPH 2028253731 07.09.2017 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 08.09.2017 18.09.2017
Objednávka 2017/56 prac.zošity Technika 6., Vlastiveda 3. 9,90 s DPH 05.09.2017 TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľka 07.09.2017
Faktúra 2017008 zapožičanie tepovača Karcher na 2dni 46,00 s DPH 2017/42 05.09.2017 Stanislav Ličko Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 06.09.2017 18.09.2017
Faktúra OF17-009 obkladačské práce z réžie strav. 400,00 s DPH 2017/41 05.09.2017 EUROHAUS SK, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 06.09.2017 18.09.2017
Zmluva 8/2017 prenájom telocvične za 9-12/2017 bez DPH 04.09.2017 Obec Valaská Ing. Juraj Uhrin Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 04.09.2017
Faktúra 2317018 servis dochádzk.systému 70,00 bez DPH 2017/54 04.09.2017 Erik Chudý - CHERIK Mgr.Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 05.09.2017 18.09.2017
Faktúra 1170438 uč.pomôcky SZP 103,00 s DPH 2017/SZP rainke 04.09.2017 David Rainke Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 05.09.2017 18.09.2017
Zmluva 9/2017 prenájom telocvične za 9-12/2017 bez DPH 04.09.2017 Šakova Silvia Šakova Silvia Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 04.09.2017
Faktúra 7175713343 zemný plyn za 9/2017 1 906.00 s DPH 9103926691 04.09.2017 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 06.09.2017 18.09.2017
Faktúra 17075 servisné práce v šj 92,00 bez DPH 2017/sneko 31.08.2017 SNEKO -Juraj Šnek Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 05.09.2017 11.09.2017
Objednávka 2017/silli materiál k PC 45,00 s DPH 30.08.2017 Silli Alarm, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 05.09.2017
Objednávka 2017/sneko servisné práce v šj 100,00 bez DPH 28.08.2017 SNEKO -Juraj Šnek Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 05.09.2017
Faktúra 20170803 učebnice matemat.pre učit.,SZP 39,30 s DPH 2017/48,2017/48 dod. 25.08.2017 Libera Terra, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 28.08.2017 11.09.2017
Faktúra 2000518 koberec pre vých.poradcu 112,10 s DPH 2017/44 25.08.2017 TEXTIL ŽILINA,a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 28.08.2017 11.09.2017
Faktúra 50717 ošetrenie odpadu bio roztokom 150,00 s DPH 2017/55 25.08.2017 Mrázek Petr Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 28.08.2017 11.09.2017
Faktúra 170035 koberec do zborovne 2.st. 336,00 s DPH 2017/45 23.08.2017 Koberce LAURIS, prevádz.OD Jednota Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 25.08.2017 11.09.2017
Objednávka 2017/55 ošetrenie odpadu bio roztokom 150,00 s DPH 23.08.2017 Mrázek Petr Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 28.08.2017
Faktúra 170257 notebook HP ProBook 6560b, tlačiareň Samsung,kábel VGA 251,16 s DPH 2017/53 22.08.2017 Silli Alarm, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 25.08.2017 11.09.2017
Faktúra 20173361 učebnice prvouky pre 2.roč. 158,40 s DPH 2017/46 Dohoda o pred.plat.č.1/2017 22.08.2017 AITEC s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 24.08.2017 11.09.2017
Faktúra 20173362 učebnice Infor.3.,4.r.PZ k uč.Sj,Čít.+SZP PZ k uč.SJ,Čít. 104,72 s DPH 2017/47 Dohoda o pred.plat.č.1/2017 22.08.2017 AITEC s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 24.08.2017 11.09.2017
Faktúra 1170570 triedne knihy 200,10 s DPH 2017/cart 22.08.2017 CART PRINT, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 25.08.2017 11.09.2017
Faktúra 173409 prac.zošity slov. jazyk 6,50 s DPH 2017/51 21.08.2017 TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľka 24.08.2017 11.09.2017
Faktúra 9920170832 kancelárske potreby 131,89 s DPH 2017/52 Rámc.kúp.zml.č.1 21.08.2017 ADDY SLOVAKIA s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 24.08.2017 11.09.2017
Faktúra 1170854 čistič okien WVS Premium 3, predlž.sady po 2ks 153,00 s DPH 2017/43 21.08.2017 HYRIAK, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 24.08.2017 11.09.2017
Objednávka 2017/53 notebook HP ProBook 6560b, tlačiareň Samsung,kábel VGA 251,16 s DPH 18.08.2017 Silli Alarm, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 22.08.2017
Objednávka 2017/52 kancelárske potreby 200,00 s DPH Rámc.kúp.zml.č.1 18.08.2017 ADDY SLOVAKIA s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 22.08.2017
Objednávka 2017/54 servis dochádzk.systému 25.-/1hod. bez DPH 18.08.2017 Erik Chudý - CHERIK Mgr.Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 22.08.2017
Zmluva Dodatok k zmluve č. 14/2015 zmluva o pravidelnej autobusovej preprave žiakov s DPH 18.08.2017 AUTOŠKOLA MAJO Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 21.08.2017
Faktúra 21716367 literat.pre šj- Škols.strav.v praxi 8/17 45,05 s DPH zák.č.SK3111 18.08.2017 Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. Anna Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 24.08.2017 11.09.2017
Faktúra 2172208316 tlačivá, triedne výkazy 91,66 s DPH 2017/ševt 17.08.2017 ŠEVT a.s. Anna Bániková Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 22.08.2017 31.08.2017
Faktúra 2017/10 maliarske práce-2.tr.+rek.stupačiek 1 200,00 s DPH 2017/40 17.08.2017 ŠAJBY, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 23.08.2017 31.08.2017
Faktúra 21715787 odb.literat.Administratíva a hospod.školy 8/17 40,10 s DPH zák.č.SK3111 17.08.2017 Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 23.08.2017 31.08.2017
Faktúra 17018555 servisné služby hyg.potrieb 94,21 s DPH zák.č.303506 17.08.2017 ILLE Papier-Service SK,s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 23.08.2017 31.08.2017
Faktúra 9174739431 elektric.energia zš za 7/2017 632,70 s DPH 91002631 17.08.2017 Stredoslovenská energetika a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 23.08.2017 31.08.2017
Faktúra 20170808 oprava kopírky z réžie 511,20 s DPH havarij.stav 17.08.2017 PrimaCOp Oravec Marcel Mgr.Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 23.08.2017 31.08.2017
Faktúra 1165823400 služby mobil.operátora za 6/17 0,12 s DPH zmluva O2 17.08.2017 O2 Slovakia, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 22.08.2017 31.08.2017
Faktúra 20170046 poplatok za roč.prístup Lepšia geografia 40,00 s DPH 2017/49 17.08.2017 Lepšia geografia, o.z. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľka školy 23.08.2017 31.08.2017
Faktúra 194986 poistenie počítačov r.2017 108,05 s DPH 194986 17.08.2017 Union poisťovňa, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 22.08.2017 31.08.2017
Faktúra 3418653092 telekom.služby mobily 7/17 43,74 s DPH úč.č. 1.91180585 17.08.2017 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 22.08.2017 31.08.2017
Faktúra 21715485 odb.literat.pre špec.ped.-Vzdelávanie... č.36 43,66 s DPH zák.č.SK3111 17.08.2017 Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 22.08.2017 31.08.2017
Zmluva Dohoda o preddavkových platbách č. 1/2017 za pracovné zošity, učebnice, uč.pomôcky s DPH 2016/99 15.08.2017 Aitec s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 06.12.2016 21.08.2017
Objednávka 2017/49 poplatok za roč.prístup Lepšia geografia 40,00 s DPH 15.08.2017 Lepšia geografia, o.z. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľka školy 22.08.2017
Objednávka 2017/48 dodatok učebnice matemat.pre SZP 10,20 s DPH 15.08.2017 Libera Terra, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 22.08.2017
Objednávka 2017/50 kuchynská linka LIVIA s drezom-zbor.2.st. 268,00 s DPH 15.08.2017 TREND interier s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľka školy 22.08.2017
Objednávka 2017/51 prac.zošity slov. jazyk 7,00 s DPH 15.08.2017 TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľka 22.08.2017
Objednávka 2017/cart triedne knihy 201,00 s DPH 15.08.2017 CART PRINT, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 23.08.2017
Objednávka 2017/48 učebnice matemat.pre učit.,SZP 51,30 s DPH 14.08.2017 Libera Terra, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 22.08.2017
Objednávka 2017/47 PZ,učebnice SJ,informat.,prírod. pre 3.,4.roč. 104,72 s DPH 14.08.2017 AITEC s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 22.08.2017
Objednávka 2017/46 učebnice prvouky pre 2.roč. 158,40 s DPH 14.08.2017 AITEC s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 22.08.2017
Objednávka 2017/45 koberec do zborovne 2.st. 336,00 s DPH 14.08.2017 Koberce LAURIS, prevádz.OD Jednota Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 21.08.2017
Objednávka 2017/44 koberec pre vých.poradcu do115.- s DPH 14.08.2017 TEXTIL ŽILINA,a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 21.08.2017
Objednávka 2017/43 čistič okien WVS Premium 3, predlž.sady po 2ks 153,00 s DPH 14.08.2017 HYRIAK, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 16.12.2016 21.08.2017
Objednávka 2017/42 zapožičanie tepovača Karcher na 2dni 46,00 s DPH 11.08.2017 SL Studio, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 21.08.2017
Faktúra 1170829951 telek.služby swan za 7/2017 7,06 s DPH amtel/83088h 10.08.2017 SWAN, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 21.08.2017 31.08.2017
Faktúra 171611 servisné práce PC za 7/2017 60,00 bez DPH zml. 10.08.2017 XINET PLUS, s.r.o. Mgr.Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 21.08.2017 31.08.2017
Faktúra 0798881878 telek.služby za 7/2017 zš,šj 29,00 s DPH 2028261096 10.08.2017 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 21.08.2017 31.08.2017
Faktúra 7798881864 telek.služby za 7/2017 zš,šj-škd 42,01 s DPH 2028253731 10.08.2017 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 21.08.2017 31.08.2017
Objednávka 2017/41 remes.práce vyspravenie, špárovanie z réžie strav. 400,00 s DPH 09.08.2017 EUROHAUS SK, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 21.08.2017
Faktúra 201700262 stravovanie zamestn.7/17 21,28 s DPH 2017/38 04.08.2017 PERLA GASTRO, s.r.o. Anna Bániková Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 21.08.2017 31.08.2017
Faktúra OF17-010 remes.práce vyspravenie, špárovanie z réžie strav. 780,00 s DPH 2017/30 02.08.2017 EUROHAUS SK, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 03.08.2017 04.08.2017
Faktúra 7175690710 zemný plyn za 8/2017 1 906.00 s DPH 9103926691 02.08.2017 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 03.08.2017 04.08.2017
Faktúra 1748077 vstupné rohože-čistenie,prenájom za 6/2017 24,19 s DPH 654092 dodatok 02.08.2017 Lindstrom, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 02.08.2017 04.08.2017
Objednávka 2017/SZP rainke uč.pomôcky SZP 110,00 s DPH 01.08.2017 David Rainke Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 04.08.2017
Objednávka 2017/40 maliarske práce do1200.00 s DPH 20.07.2017 ŠAJBY, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 21.07.2017
Faktúra 201700679 umývadlo Rekord 55+sifón,úchyty+batéria 57,58 s DPH 2017/39 19.07.2017 K.R.T. Brezno, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 21.07.2017 21.07.2017
Faktúra ODBRO17060786 odber kuch.odpadu zo šj za 6/2017 38,40 s DPH 2014/1210/37690224 19.07.2017 INTA s.r.o. A.Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 21.07.2017 21.07.2017
Faktúra 3417682927 telekom.služby mobily 6/17 43,93 s DPH úč.č. 1.91180585 19.07.2017 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 21.07.2017 21.07.2017
Objednávka 2017/39 umývadlo Rekord 55+sifón,úchyty+batéria 58,60 s DPH 14.07.2017 K.R.T. Brezno, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 20.07.2017
Faktúra 9174141414 elektric.energia zš,šj za 6/2017 1 229,40 s DPH 91002631 13.07.2017 Stredoslovenská energetika a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 14.07.2017 20.07.2017
Faktúra 1170725800 telek.služby swan za 6/2017 7,06 s DPH amtel/83088h 11.07.2017 SWAN, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 14.07.2017 20.07.2017
Faktúra 2017174 služby BOZP,PZS,OPP za 2.štvrťrok 2017 324,00 s DPH 2013, dodatok č.01/2014 10.07.2017 Viliam Hláčik - HV Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 12.07.2017 20.07.2017
Faktúra 7797896348 telek.služby za 6/2017 zš,šj 29,00 s DPH 2028261096 10.07.2017 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 12.07.2017 20.07.2017
Faktúra 3797896335 telek.služby za 6/2017 zš,šj-škd 42,01 s DPH 2028253731 10.07.2017 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 12.07.2017 20.07.2017
Objednávka 2017/38 stravovanie zamestn.cez letné prázdniny 2.76za1hl.jedlo s DPH 06.07.2017 PERLA GASTRO, s.r.o. Anna Bániková Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 06.07.2017
Faktúra 2171159865 vodné,stočné za 4-6/2017 v telocvični 38,11 s DPH 806200425 04.07.2017 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 11.07.2017 20.07.2017
Faktúra 2171159864 vodné,stočné za 4-6/2017 zš 1.st. 329,35 s DPH 806200425 04.07.2017 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 11.07.2017 20.07.2017
Faktúra 2171159863 vodné,stočné za 4-6/2017 zš 2.st. 174,20 s DPH 806200425 04.07.2017 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 11.07.2017 20.07.2017
Faktúra 2171159862 vodné,stočné za 4-6/2017 šj+ zš zr.voda 1 004,98 s DPH 806200425 04.07.2017 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 11.07.2017 20.07.2017
Faktúra 171366 servisné práce PC za 6/2017 60,00 bez DPH zml. 03.07.2017 XINET PLUS, s.r.o. Mgr.Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 10.07.2017 20.07.2017
Faktúra 7209001391 zemný plyn za 7/2017 1 906.00 s DPH 9103926691 03.07.2017 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 10.07.2017 20.07.2017
Faktúra P175017 dopravné žiakov na vyučovanie za 6/2017 1 650.00 bez DPH 14/2015 30.06.2017 MH komín, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 30.06.2017 06.07.2017
Faktúra 2017256 oprava kosačky-nôž,unášač,spoj.mat. 81,10 s DPH 2017/37 29.06.2017 HSQ SLOVAKIA,s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 30.06.2017 06.07.2017
Faktúra 2017048 rež.poplat.stravné zamestnancom ZŠ za 6/2017 743,00 bez DPH VZN obce č.1/2013 28.06.2017 ZŠ Valaská,ŠJ Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 29.06.2017 29.06.2017
Faktúra 2017044 príspevok stravné zamestnancom ZŠ za 6/2017 148,60 bez DPH VZN obce 1/2013 28.06.2017 ZŠ Valaská,ŠJ Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 29.06.2017 29.06.2017
Faktúra 20170264 vš.mat.-vybudovanie zábradlia 54,20 s DPH telef.-havarij.sit. 27.06.2017 Technické služby Valaská Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 28.06.2017 29.06.2017
Faktúra 1741466 vstupné rohože-čistenie,prenájom za 21-24.týž.2017 48,38 s DPH 654092 dodatok 23.06.2017 Lindstrom, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 26.06.2017 26.06.2017
Faktúra ODBRO17050849 odber kuch.odpadu zo šj za 5/2017 38,40 s DPH 2014/1210/37690224 23.06.2017 INTA s.r.o. A.Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 26.06.2017 26.06.2017
Faktúra 605/17 čistiace prostriedky pre škol. jedáleň 470,75 s DPH 2017/36 23.06.2017 Ľubomír Gálfy-Firma SEGAS Anna Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 26.06.2017 26.06.2017
Objednávka 2017/37 oprava kosačky 100,00 s DPH 21.06.2017 HSQ SLOVAKIA,s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 29.06.2017
Objednávka 2017/36 čistiace prostriedky pre škol. jedáleň 500,00 s DPH 21.06.2017 Ľubomír Gálfy-Firma SEGAS Anna Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 23.06.2017
Objednávka 2017/35 stravovacie služ.-posedenie zamestnancov 150,00 s DPH 21.06.2017 Fortiaková Silvia Koliba Groš Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 22.06.2017
Faktúra 217310329 predplatné časop. Dobrá škola balik 6 86,40 s DPH 2017/34 20.06.2017 Nezisková organizácia DOBRÁ ŠKOLA Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 22.06.2017 22.06.2017
Objednávka 2017/34 predplatné časop. Dobrá škola balik 6 86,40 s DPH 19.06.2017 Nezisková organizácia DOBRÁ ŠKOLA Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 20.06.2017
Faktúra 17013825 servisné služby hyg.potrieb 93,79 s DPH zák.č.303506 19.06.2017 ILLE Papier-Service SK,s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 20.06.2017 22.06.2017
Faktúra 3416709827 telekom.služby mobily 5/17 46,10 s DPH úč.č. 1.91180585 19.06.2017 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 20.06.2017 22.06.2017
Faktúra 2017067 preprava žiakov -VP turisti 434,40 s DPH 2017/VP doprava 19.06.2017 Marian Kupec - autobusová preprava Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 20.06.2017 20.06.2017
Faktúra 9173156439 elektric.energia zš,šj za 5/2017 1 336.04 s DPH 91002631 15.06.2017 Stredoslovenská energetika a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 19.06.2017 20.06.2017
Faktúra 2172204243 tlačivá, diplomy, vzd.poukazy 142,64 s DPH 2017/ševt 15.06.2017 ŠEVT a.s. Anna Bániková Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 19.06.2017 20.06.2017
Faktúra 20170613 kancelárske potreby ZŠ+VP+UMB 312,10 s DPH vl.výber 15.06.2017 PrimaCOp Oravec Marcel Mgr.Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 19.06.2017 20.06.2017
Faktúra 1170652780 telek.služby swan za 5/2017 7,06 s DPH amtel/83088h 14.06.2017 SWAN, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 15.06.2017 20.06.2017
Faktúra 171313383 náplne do popisovačov 31,80 s DPH 2017/33,2017/15 14.06.2017 STIEFEL EUROCART, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 15.06.2017 20.06.2017
Faktúra 1163182216 služby mobil.operátora za 5/17 0,12 s DPH zmluva O2 12.06.2017 O2 Slovakia, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 15.06.2017 20.06.2017
Objednávka 2017/VP doprava preprava žiakov -VP turisti do450.- s DPH 09.06.2017 Marian Kupec - autobusová preprava Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 19.06.2017
Objednávka 2017/33 náplne do popisovačov 9,60 s DPH 08.06.2017 STIEFEL EUROCART, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 15.06.2017
Faktúra 1796914258 telek.služby za 5/2017 zš,šj 29,00 s DPH 2028261096 08.06.2017 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 09.06.2017 09.06.2017
Faktúra 8796914244 telek.služby za 5/2017 zš,šj-škd 42,01 s DPH 2028253731 08.06.2017 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 09.06.2017 09.06.2017
Faktúra 20170486 učebnice a prac.zošity na matemat.7.r. 365,40 s DPH 2017/22 07.06.2017 Libera Terra, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 09.06.2017 09.06.2017
Faktúra 171141 servisné práce PC za 5/2017 60,00 bez DPH zml. 06.06.2017 XINET PLUS, s.r.o. Mgr.Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 07.06.2017 09.06.2017
Zmluva 9103926691 dodatok č. 04 k Zmluve o dodávke plynu s DPH 06.06.2017 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 06.06.2017
Faktúra 91-7-0000897 predĺženie licencie aSc Agenda Komplet 349,00 s DPH 2017/32 06.06.2017 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 07.06.2017 09.06.2017
Faktúra 170016 vrecká do vysávačov, sedátka WC,skrutky,sť.páska 61,44 bez DPH 2017/31 06.06.2017 Emil Babic- EBAMAX Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 07.06.2017 09.06.2017
Objednávka 2017/32 predĺženie licencie aSc Agenda Komplet 349,00 s DPH 02.06.2017 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 06.06.2017
Faktúra 7288793277 zemný plyn za 6/2017 1 906.00 s DPH 9103926691 02.06.2017 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 05.06.2017 09.06.2017
Faktúra P175016 dopravné žiakov na vyučovanie za 5/2017 1 575.00 bez DPH 14/2015 02.06.2017 MH komín, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 05.06.2017 09.06.2017
Objednávka 2017/31 vrecká do vysávačov, sedátka WC,skrutky,sť.páska 61,40 bez DPH 31.05.2017 Emil Babic- EBAMAX Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 01.06.2017
Faktúra 1159060691 služby mobil.operátora za 4/17 0,19 s DPH zmluva O2 31.05.2017 O2 Slovakia, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 01.06.2017 09.06.2017
Faktúra 2017036 príspevok stravné zamestnancom ZŠ za 5/2017 145,80 bez DPH VZN obce 1/2013 31.05.2017 ZŠ Valaská,ŠJ Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 01.06.2017 09.06.2017
Faktúra 2017035 rež.poplat.stravné zamestnancom ZŠ za 5/2017 729,00 bez DPH VZN obce č.1/2013 31.05.2017 ZŠ Valaská,ŠJ Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 01.06.2017 09.06.2017
Objednávka 2017/30 remes.práce vyspravenie, špárovanie z réžie strav. 780,00 s DPH 30.05.2017 EUROHAUS SK, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 31.05.2017
Faktúra 1734158 vstupné rohože-čistenie,prenájom za 17-20.týž.2017 48,38 s DPH 654092 dodatok 26.05.2017 Lindstrom, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 30.05.2017 31.05.2017
Faktúra 221750461 uč.pomôcky VP 48,00 s DPH 2017/25 22.05.2017 HOBLA s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 23.05.2017 23.05.2017
Faktúra ODBRO17040431 odber kuch.odpadu zo šj za 4/2017 28,80 s DPH 2014/1210/37690224 22.05.2017 INTA s.r.o. A.Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 23.05.2017 23.05.2017
Faktúra 21710638 literat.pre šj- Škols.strav.v praxi 5/17 45,05 s DPH zák.č.SK3111 22.05.2017 Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. Anna Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 22.05.2017 23.05.2017
Zmluva 7/2017 prenájom ZŠ- chodba na 1.stupni 31,00 bez DPH 19.05.2017 VLČEK Slovakia s.r.o. Libor Vlček Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 19.05.2017
Faktúra 21710142 odb.literat.Administratíva a hospod.školy máj 17 41,45 s DPH zák.č.SK3111 19.05.2017 Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 22.05.2017 23.05.2017
Faktúra 21710201 odb.literat.pre špec.ped.-Vzdelávanie... č.35 43,66 s DPH zák.č.SK3111 19.05.2017 Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 22.05.2017 23.05.2017
Faktúra 2017049 oprava roletiek 54,00 s DPH 2017/29 18.05.2017 MARCEL SITARČÍK - MARS Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľka 22.05.2017 23.05.2017
Faktúra 9172603977 elektric.energia zš za 4/2017 1 375.38 s DPH 91002631 17.05.2017 Stredoslovenská energetika a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 18.05.2017 23.03.2017
Faktúra 2017160 vš.materiál -kanister, olej do kosačky, chrániče 49,96 s DPH 2017/28 16.05.2017 HSQ SLOVAKIA,s.r.o. Anna Bániková Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 18.05.2017 23.05.2017
Faktúra 3415732947 telekom.služby mobily 4/17 43,74 s DPH úč.č. 1.91180585 15.05.2017 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 16.05.2017 23.05.2017
Faktúra 1170523138 telek.služby swan za 4/2017 7,06 s DPH amtel/83088h 12.05.2017 SWAN, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 16.05.2017 23.05.2017
Objednávka 2017/29 oprava roletiek 60,00 s DPH 12.05.2017 MARCEL SITARČÍK - MARS Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 22.05.2017
Faktúra 170912 servisné práce PC za 4/2017 110,00 bez DPH zml. 11.05.2017 XINET PLUS, s.r.o. Mgr.Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 22.05.2017 23.05.2017
Objednávka 2017/28 vš.materiál -kanister, olej do kosačky, chrániče 55,00 s DPH 11.05.2017 HSQ SLOVAKIA,s.r.o. Anna Bániková Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 12.05.2017
Faktúra 2017019 oprava osvetlenia v triedach-z réžie strav. 511,30 bez DPH 2017/27 10.05.2017 Peter Sorkovský - Elektrogas Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 12.05.2017 12.05.2017
Faktúra 1617-4261 predplatné časop. Slávik 2017 5,00 s DPH 2017/26 10.05.2017 ARES spol. s r.o. Mgr. Beata Némethová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 12.05.2017 12.05.2017
Faktúra 5590024999 licencia za progr.WINIBEU za 1rok 83,65 s DPH R1125/2008 10.05.2017 IVES Košice Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 12.05.2017 12.05.2017
Faktúra 20171441 čistiace prostriedky pre zš 295,70 s DPH 2017/24 RZ č.2/2015 09.05.2017 DeLUX ZPS, s.r.o. Anna Bániková Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 11.05.2017 12.05.2017
Faktúra 3795937588 telek.služby za 4/2017 zš,šj 29,00 s DPH 2028261096 09.05.2017 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 11.05.2017 12.05.2017
Faktúra 8795937569 telek.služby za 4/2017 zš,šj-škd 42,01 s DPH 2028253731 09.05.2017 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 11.05.2017 12.05.2017
Faktúra 221750460 uč.pomôcky VP+ZŠ 122,69 s DPH 2017/25 05.05.2017 HOBLA s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 09.05.2017 12.05.2017
Faktúra P175015 dopravné žiakov na vyučovanie za 4/2017 1 125,00 bez DPH 14/2015 04.05.2017 MH komín, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 09.05.2017 12.05.2017
Faktúra 7318659294 zemný plyn za 5/2017 1 906.00 s DPH 9103926691 04.05.2017 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 09.05.2017 12.05.2017
Objednávka 2017/27 oprava osvetlenia v triedach do500.- bez DPH 03.05.2017 Peter Sorkovský - Elektrogas Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 10.05.2017
Faktúra 1726896 vstupné rohože-čistenie,prenájom za 3/2017 45,72 s DPH 654092 dodatok 02.05.2017 Lindstrom, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 04.05.2017 12.05.2017
Objednávka 2017/26 predplatné časop. Slávik 2017 5,00 s DPH 28.04.2017 ARES spol. s r.o. Mgr. Beata Némethová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 09.05.2017
Zmluva 6/2017 prenájom ZŠ- chodba na 1.stupni 16,00 bez DPH 27.04.2017 Radovan Jantulík RADO+ Radovan Jantulík Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 27.04.2017
Objednávka 2017/25 uč.pomôcky VP+ZŠ 170,69 s DPH 27.04.2017 HOBLA s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 05.05.2017
Objednávka 2017/24 čistiace prostriedky pre zš 295,70 s DPH RZ č.2/2015 27.04.2017 DELUX ZPS, s.r.o. Anna Bániková Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 02.05.2017
Faktúra 2017026 príspevok stravné zamestnancom ZŠ za 4/2017 105,40 bez DPH VZN obce 1/2013 27.04.2017 ZŠ Valaská,ŠJ Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 28.04.2017 02.05.2017
Faktúra 2017031 rež.poplat.stravné zamestnancom ZŠ za 4/2017 527,00 bez DPH VZN obce č.1/2013 27.04.2017 ZŠ Valaská,ŠJ Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 28.04.2017 02.05.2017
Faktúra ODBRO17030819 odber kuch.odpadu zo šj za 3/2017 38,40 s DPH 2014/1210/37690224 26.04.2017 INTA s.r.o. A.Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 27.04.2017 02.05.2017
Faktúra 2317007 servis dochádzk.systému 75,00 bez DPH 2017/13 26.04.2017 Erik Chudý - CHERICK Mgr.Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 27.04.2017 02.05.2017
Faktúra 170425 učebné pomôcky na geometriu, sl.jaz. zo SZP 411,30 s DPH 2017/18 25.04.2017 ATEO, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 27.04.2017 02.05.2017
Faktúra P175001 dopravné žiakov na vyučovanie za 3/2017 1 500.00 bez DPH 14/2015 24.04.2017 MH komín, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 25.04.2017 02.05.2017
Faktúra 17009168 servisné služby hyg.potrieb 93,82 s DPH zák.č.303506 24.04.2017 ILLE Papier-Service SK,s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 25.04.2017 02.05.2017
Faktúra FV71700091 balík služieb PREMIUM 399,00 s DPH 2017/23 20.04.2017 PUBLICOM s.r.o. Mgr.Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 25.04.2017 02.05.2017
Faktúra 9172023226 elektric.energia zš,šj za 3/2017 1 683,89 s DPH 91002631 19.04.2017 Stredoslovenská energetika a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 20.02.2017 02.05.2017
Faktúra 3414760099 telekom.služby mobily 3/17 43,84 s DPH úč.č. 1.91180585 19.04.2017 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 24.04.2017 02.05.2017
Objednávka 2017/23 balík služieb PREMIUM 399,00 s DPH 12.04.2017 PUBLICOM s.r.o. Mgr.Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 24.04.2017
Faktúra 1156497588 služby mobil.operátora za 3/17 0,12 s DPH zmluva O2 11.04.2017 O2 Slovakia, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 20.04.2017 02.05.2017
Faktúra 170115 Počítač HP Compaqe Pro6200 129,17 s DPH 2017/20 11.04.2017 Silli Alarm, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 24.04.2017 02.05.2017
Faktúra 170116 kábel VGA predlžovací 10m M/F 8,96 s DPH 2017/20 11.04.2017 Silli Alarm, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 24.04.2017 02.05.2017
Faktúra 170117 tlačiareň Samsung M2625D 76,90 s DPH 2017/20 11.04.2017 Silli Alarm, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 24.04.2017 02.05.2017
Faktúra 170693 servisné práce PC za 3/2017 30,00 bez DPH zml. 11.04.2017 XINET PLUS, s.r.o. Mgr.Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 20.04.2017 02.05.2017
Faktúra 1170410224 telek.služby swan za 3/2017 7,06 s DPH amtel/83088h 11.04.2017 SWAN, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 20.04.2017 02.05.2017
Objednávka 2017/21 dopravné zamestnancov 28.4.2017 zo SF 90,00 s DPH 10.04.2017 MH komín, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 08.03.2017 19.04.2017
Objednávka 2017/SF ubytovanie zamestnancov v Prahe 449,00 s DPH 10.04.2017 GREAT EUROPE COMPANY s.r.o., Hotel Starý Pivovar Ing. Renáta Bírešová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 20.04.2017
Objednávka 2017/22 učebnice a prac.zošity na matemat.7.r. 365,40 s DPH 10.04.2017 Libera Terra, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 19.04.2017
Faktúra 2017/19 náhrad.diely k uč.pomôckam 15,60 s DPH 2017/19 10.04.2017 Linea SK, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 19.04.2017 02.05.2017
Faktúra 2017088 služby BOZP,PZS,OPP za 1.štvrťrok 2017 324,00 s DPH 2013, dodatok č.01/2014 07.04.2017 Viliam Hláčik - HV Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 19.04.2017 02.05.2017
Faktúra 21706575 učebnice pre pedagógov 35,90 s DPH 2017/17 07.04.2017 RAABE,Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 19.04.2017 02.05.2017
Faktúra 11700083 učebnice pre pedagógov 27,00 s DPH 2017/17 07.04.2017 EXPOL PEDAGOGIKA, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 19.04.2017 02.05.2017
Faktúra 0794961950 telek.služby za 3/2017 zš,šj-škd 42,01 s DPH 2028253731 06.04.2017 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 19.04.2017 02.05.2017
Faktúra 3794961964 telek.služby za 3/2017 zš,šj 29,00 s DPH 2028261096 06.04.2017 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 19.04.2017 02.05.2017
Objednávka 2017/13 servis dochádzk.systému 75,00 bez DPH 06.04.2017 Erik Chudý - CHERIK Mgr.Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 17.04.2017
Faktúra 2171069457 vodné,stočné za 1-3/2017 zš 1.st. 427,34 s DPH 806200425 05.04.2017 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 06.04.2017 07.04.2017
Faktúra 2171069455 vodné,stočné za 1-3/2017 zš 2.st. 163,31 s DPH 806200425 05.04.2017 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 06.04.2017 07.04.2017
Faktúra 2171069454 vodné,stočné za 1-3/2017 šj+ zš zr.voda 926,76 s DPH 806200425 05.04.2017 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 06.04.2017 07.04.2017
Faktúra 2171069458 vodné,stočné za 1-3/2017v telocvični 40,84 s DPH 806200425 05.04.2017 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 06.04.2017 07.04.2017
Faktúra 20170029 vybavenie lekárničky pre šk. jed. 25,11 s DPH 2017/8 05.04.2017 Lekáreň HELENIUM-PharmDr.Helena Giertlová Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 06.04.2017 07.04.2017
Objednávka 2017/19 náhrad.diely k uč.pomôckam 12.00+pošt..balné s DPH 04.04.2017 Linea SK, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 07.04.2017
Faktúra 7268779789 zemný plyn za 4/2017 1 906.00 s DPH 9103926691 04.04.2017 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 06.04.2017 07.04.2017
Objednávka 2017/20 Počítač HP Compaqe Pro6200, tlačiareň Samsung,kábel VGA 215,03 s DPH 04.04.2017 Silli Alarm, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 19.04.2017
Objednávka 2017/18 učebné pomôcky na geometriu, sl.jaz. 411.30+poštovné.balné s DPH 03.04.2017 ATEO, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 07.04.2017
Faktúra 1718857 vstupné rohože-čistenie,prenájom za 3/2017 24,19 s DPH 654092 03.04.2017 Lindstrom, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 06.04.2017 07.04.2017
Objednávka 2017/17 učebnice pre pedagógov 62.90+poštovné.balné s DPH 03.04.2017 EXPOL PEDAGOGIKA, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 04.04.2017
Faktúra 2017018 príspevok stravné zamestnancom ZŠ za 3/2017 140,00 bez DPH VZN obce 1/2013 31.03.2017 ZŠ Valaská,ŠJ Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 31.03.2017 07.04.2017
Faktúra 2017021 rež.poplat.stravné zamestnancom ZŠ za 3/2017 700,00 bez DPH VZN obce č.1/2013 31.03.2017 ZŠ Valaská,ŠJ Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 31.03.2017 07.04.2017
Faktúra 21705748 odb.literat.pre špec.ped.-Vzdelávanie... č.34 43,66 s DPH zák.č.SK3111 28.03.2017 Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 31.03.2017 07.04.2017
Zmluva 654092 dodatok servisný prenájom rohoží s DPH 28.03.2017 Lindstrom, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 28.03.2017
Objednávka 2017/16 SF občerstvenie zamestnancov zo SF Deň učiteľov 176,00 s DPH 24.03.2017 NANA, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 27.03.2017
Objednávka 2017/15 náplne do popisovačov 19.20+poštovné.balné s DPH 22.03.2017 STIEFEL EUROCART, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 24.03.2017
Faktúra 20170017 vybavenie lekárničiek 69,29 s DPH 2017/8 22.03.2017 Lekáreň HELENIUM-PharmDr.Helena Giertlová Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 24.03.2017 24.03.2017
Faktúra 9171302665 elektric.energia zš za 2/2017 1 327.87 s DPH 91002631 20.03.2017 Stredoslovenská energetika a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 21.03.2017 24.03.2017
Faktúra 9171298940 elektric.energia zš nedoplatok za 1/2017 13,90 s DPH 91002631 20.03.2017 Stredoslovenská energetika a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 21.03.2017 24.03.2017
Zmluva 5/2017 prenájom ZŠ- chodba na 1.stupni 39,00 bez DPH 17.03.2017 VLČEK Slovakia s.r.o. Libor Vlček Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 17.03.2017
Faktúra 3413785999 telekom.služby mobily 2/17 43,84 s DPH úč.č. 1.91180585 16.03.2017 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 21.03.2017 24.03.2017
Faktúra ODBRO17010839 odber kuch.odpadu zo šj za 2/2017 28,80 s DPH 2014/1210/37690224 16.03.2017 INTA s.r.o. A.Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 16.03.2017 24.03.2017
Objednávka 2017/14 SF pobyt pre 6 zamestnancov zo SF 480,00 s DPH 13.03.2017 Hotel Stupka Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 14.03.2017
Faktúra 2172202041 tlačivá pre ek. činnosť 44,62 s DPH 2017/ševt 13.03.2017 ŠEVT a.s. Anna Bániková Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 16.03.2017 24.03.2017
Faktúra 1170328302 telek.služby swan za 2/2017 7,06 s DPH amtel/83088h 10.03.2017 SWAN, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 13.03.2017 24.03.2017
Faktúra 112017 deratizácia v šk.kuchyni 191,00 s DPH 2017/12 09.03.2017 Mišura, s.r.o. Anna Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 13.03.2017 14.03.2017
Faktúra 1153925347 služby mobil.operátora za 2/17 0,06 s DPH zmluva O2 09.03.2017 O2 Slovakia, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 13.03.2017 24.03.2017
Faktúra 0793992511 telek.služby za 2/2017 zš,šj 30,55 s DPH 2028261096 08.03.2017 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 10.03.2017 14.03.2017
Faktúra 2017014 autobus.preprava žiakov -lyž..výcvik 211,90 s DPH 2017/6 08.03.2017 Marian Kupec - autobusová preprava Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 08.03.2017 14.03.2017
Faktúra 7793992497 telek.služby za 2/2017 zš,šj-škd 42,01 s DPH 2028253731 08.03.2017 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 10.03.2017 14.03.2017
Faktúra 20170090 oprava ventilu na ÚK 9,05 s DPH telef.-havarij.sit. 08.03.2017 Technické služby Valaská Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 10.03.2017 14.03.2017
Faktúra 201700074 stravovanie zamestn.cez jarné prázdniny 38,00 s DPH 2017/10 08.03.2017 PERLA GASTRO, s.r.o. Anna Bániková Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 10.03.2017 14.03.2017
Faktúra 20170301 vš.služ.kopírovanie za r.2016-2/2017 129,96 s DPH ZS 0504-2013 08.03.2017 PrimaCOp Oravec Marcel Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 13.03.2017 14.03.2017
Objednávka 2018/14 odbor. literatúra Účtovné súvzťažnosti... 26,00 bez DPH 07.03.2017 Združenie obcí Regionálne vzdelávacie centrum Martin Beata Štulrajterová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 14.03.2017
Faktúra 2174263 odb.literat.Administratíva a hospod.školy mar.17 42,09 s DPH zák.č.SK3111 07.03.2017 Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 08.03.2017 14.03.2017
Faktúra 1712277 vstupné rohože-čistenie,prenájom za 2/2017 24,19 s DPH 654092 07.03.2017 Lindstrom, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 08.03.2017 14.03.2017
Faktúra 17FV026 zabezpečenie lyžiarskeho vleku - lyžiarsky výcvik 690,00 s DPH 2017/4 07.03.2017 Miroslav Florek Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 07.03.2017 14.03.2017
Faktúra 20025112 zabezpečenie ubytovania a ost.služieb- lyžiarsky výcvik 3 448,10 bez DPH 5/2017 07.03.2017 CERES SLOVAKIA spol.s r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 07.03.2017 14.03.2017
Faktúra 20025112-1 zabezpečenie ubytovania a ost.služieb- lyžiarsky výcvik 92,90 bez DPH 5/2017 07.03.2017 CERES SLOVAKIA spol.s r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 07.03.2017 14.03.2017
Faktúra P175014 dopravné žiakov na vyučovanie za 2/2017 1 275.00 bez DPH 14/2015 07.03.2017 MH komín, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 08.03.2017 14.03.2017
Objednávka 2017/12 deratizácia v šk.kuchyni 200,00 s DPH 06.03.2017 Mišura, s.r.o. Anna Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 09.03.2017
Faktúra 170074 vš.materiál k PC 29,12 s DPH 2017/11 06.03.2017 Silli Alarm, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 07.03.2017 14.03.2017
Faktúra 170446 servisné práce PC za 1-2/2017 80,00 bez DPH zml. 06.03.2017 XINET PLUS, s.r.o. Mgr.Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 07.03.2017 14.03.2017
Faktúra 7293709016 zemný plyn za 3/2017 1 906.00 s DPH 9103926691 02.03.2017 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 06.03.2017 07.03.2017
Objednávka 2017/ ševt škol.tlačivá na šk.r.2016/17 do500.- s DPH 27.02.2017 ŠEVT a.s. Anna Bániková Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 07.03.2017
Faktúra 17004285 servisné služby hyg.potrieb 93,79 s DPH zák.č.303506 27.02.2017 ILLE Papier-Service SK,s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 06.03.2017 07.03.2017
Faktúra 2017015 príspevok stravné zamestnancom ZŠ za 2/2017 112,20 bez DPH VZN obce 1/2013 24.02.2017 ZŠ Valaská,ŠJ Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 27.02.2017 07.03.2017
Faktúra 2017014 rež.poplat.stravné zamestnancom ZŠ za 2/2017 561,00 bez DPH VZN obce č.1/2013 24.02.2017 ZŠ Valaská,ŠJ Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 27.02.2017 07.03.2017
Faktúra 158/17 čistiace prostriedky pre šj 295,79 s DPH 2017/7 24.02.2017 Ľubomír Gálfy-Firma SEGAS A.Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 27.02.2017 07.03.2017
Faktúra 17012 revízie el.škrabky+odstr.nedost.-zápisy,materiál 281,00 bez DPH 2017/9 24.02.2017 SNEKO -Juraj Šnek Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 06.03.2017 07.03.2017
Objednávka 2017/11 vš.materiál k PC 30,00 s DPH 24.02.2017 Silli Alarm, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 06.03.2017
Faktúra 21703814 literat.pre šj- Škols.strav.v praxi 2/17 45,05 s DPH zák.č.SK3111 23.02.2017 Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. Anna Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 24.02.2017 24.02.2017
Objednávka 2017/10 stravovanie zamestn.cez jarné prázdniny 2.76za1hl.jedlo s DPH 22.02.2017 PERLA GASTRO, s.r.o. Anna Bániková Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 24.02.2017
Objednávka 2017/9 odstránenie nedostatkov revízie elektrosp. 300,00 bez DPH 17.02.2017 SNEKO -Juraj Šnek Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 24.02.2017
Objednávka 2017/7 čistiace prostriedky pre šj 300,00 s DPH 15.02.2017 Ľubomír Gálfy-Firma SEGAS A.Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 15.02.2017
Objednávka 2017/8 vybavenie lekárničiek s DPH 15.02.2017 Lekáreň HELENIUM-PharmDr.Helena Giertlová Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 15.02.2017
Faktúra 3412816965 telekom.služby mobily 1/17 50,89 s DPH úč.č. 1.91180585 15.02.2017 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 17.02.2017 24.02.2017
Faktúra ODBRO17010839 odber kuch.odpadu zo šj za 1/2017 38,40 s DPH 2014/1210/37690224 13.02.2017 INTA s.r.o. A.Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 15.02.2017 15.02.2017
Faktúra 9170773969 elektric.energia zš,šj za 1/2017 1 337,68 s DPH 91002631 13.02.2017 Stredoslovenská energetika a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 15.02.2017 15.02.2017
Objednávka 2017/6 autobus.preprava žiakov -lyž..výcvik 100.- s DPH 10.02.2017 Marian Kupec - autobusová preprava Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 13.02.2017
Faktúra 1170228021 telek.služby swan za 1/2017 7,06 s DPH amtel/83088h 10.02.2017 SWAN, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 13.02.2017 13.02.2017
Faktúra 17010 revízie elektrospotrebičov, ruč.náradia .... 350,00 bez DPH 2017/5 10.02.2017 SNEKO -Juraj Šnek Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 13.02.2017 13.02.2017
Faktúra 1941533 poistenie majetku r.2017-notebooky 50,13 s DPH 1941533 10.02.2017 Union poisťovňa, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 13.02.2017 13.02.2017
Faktúra 115156748 služby mobil.operátora za 1/17 0,18 s DPH zmluva O2 10.02.2017 O2 Slovakia, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 13.02.2017 13.02.2017
Faktúra 7793028512 telek.služby za 1/2017 zš,šj-škd 42,01 s DPH 2028253731 09.02.2017 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 10.02.2017 13.02.2017
Faktúra P175013 dopravné žiakov na vyučovanie za 1/2017 1 275.00 bez DPH 14/2015 09.02.2017 MH komín, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 10.02.2017 13.02.2017
Faktúra 9793028527 telek.služby za 1/2017 zš,šj 29,00 s DPH 2028261096 09.02.2017 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 10.02.2017 13.02.2017
Faktúra 720170544 poskytnutie práva používať prog.VEMA za rok 227,40 s DPH 13506 07.02.2017 VEMA, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 09.02.2017 13.02.2017
Faktúra 320170161 konzultácie k PAM 102,00 s DPH 13506 07.02.2017 VEMA, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 09.02.2017 13.02.2017
Objednávka 2017/4 zabezpečenie lyžiarskeho vleku - lyžiarsky výcvik 960,00 s DPH 07.02.2017 Miroslav Florek Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 08.02.2017
Faktúra 01217 predplatné časop. Naša škola 15,00 s DPH ponuka 07.02.2017 PAMIKO spol. s r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 09.02.2017 13.02.2017
Faktúra 1705416 vstupné rohože-prenájom za 1/2017 24,19 s DPH 654092 06.02.2017 Lindstrom, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 09.02.2017 13.02.2017
Faktúra 20170149 čistiace prostriedky pre zš 333,18 s DPH 2017/1 RZ č.2/2015 06.02.2017 DeLUX ZPS, s.r.o. Anna Bániková Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 09.02.2017 13.02.2017
Objednávka 2017/5 revízie elektrospotrebičov, ruč.náradia .... 350,00 bez DPH 06.02.2017 SNEKO -Juraj Šnek Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 13.02.2017
Faktúra 7165526486 zemný plyn za 2/2017 1 906.00 s DPH 9103926691 06.02.2017 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 07.02.2017 08.02.2017
Faktúra 49192629 odb.literat.DUO 2017 72,00 s DPH ponuka 06.02.2017 Poradca s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 07.02.2017 08.02.2017
Faktúra 99466804 odb.literat. PaM 2017 58,00 s DPH ponuka 06.02.2017 Poradca s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 07.02.2017 08.02.2017
Faktúra 20170074 Materiálno-spotrebné normy pre šj 36,90 s DPH 2017/3 02.02.2017 Tlačiareň IRIS, s.r.o. Anna Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 06.02.2017 08.02.2017
Faktúra 170046 revízia a údržba hasiacich prístrojov, hydrantov 218,77 s DPH 2017/2 02.02.2017 MIROMAX s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 06.02.2017 08.02.2017
Objednávka 2017/3 Materiálno-spotrebné normy pre šj 36,90 s DPH 01.02.2017 IRIS - Vydavateľstvo a tlač, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 02.02.2017
Faktúra 2017008 rež.poplat.stravné zamestnancom ZŠ za 1/2017 558,00 bez DPH VZN obce 31.01.2017 ZŠ Valaská,ŠJ Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 02.02.2017 08.02.2017
Faktúra 2017002 príspevok stravné zamestnancom ZŠ za 1/2017 111,60 bez DPH VZN obce 1/2013 31.01.2017 ZŠ Valaská,ŠJ Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 02.02.2017 08.02.2017
Objednávka 2017/2 revízia a údržba hasiacich prístrojov, hydrantov s DPH 27.01.2017 MIROMAX s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 02.02.2017
Faktúra 20170107 kopírovanie za 12/2016-1/2017 195,53 s DPH ZS 3010-2014 27.01.2017 PrimaCOp Oravec Marcel Mgr.Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 31.01.2017 08.02.2017
Zmluva 090/509/316-2017-FF-ŠO o pedagogickej praxi s DPH 26.01.2017 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici PaedDr. I.Očenáš, PhD. Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 15.05.2017
Faktúra 21700570 odb.literat.pre špec.ped.-Vzdelávanie... č.33 43,66 s DPH zák.č.SK3111 23.01.2017 Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 31.01.2017 08.02.2017
Faktúra 9170185557 elektric.energia zš,šj za 12/2016 1 491,72 s DPH 91002631 20.01.2017 Stredoslovenská energetika a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 24.01.2017 08.02.2017
Zmluva 4/2017 prenájom ZŠ- chodba na 1.stupni 39,00 bez DPH 20.01.2017 VLČEK Slovakia s.r.o. Libor Vlček Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 20.01.2017
Faktúra 7432247774 zemný plyn za 10-12/2016 vyučtovanie 5 003,81 s DPH 9103926691 19.01.2017 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 24.01.2017 08.02.2017
Faktúra 7283695958 zemný plyn za 1/2017 1 906,00 s DPH 9103926691 19.01.2017 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 20.01.2017 08.02.2017
Objednávka 2017/1 čistiace prostriedky pre zš 333,18 s DPH RZ č.2/2015 18.01.2017 DeLUX ZPS, s.r.o. Anna Bániková Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 20.01.2017
Faktúra ODBRO16120816 odber kuch.odpadu zo šj za 12/2016 28,80 s DPH 2014/1210/37690224 17.01.2017 INTA s.r.o. A.Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 20.01.2017 08.02.2017
Zmluva 1/2017 prenájom telocvične 1-6/2017 bez DPH 16.01.2017 Jaroslav Kocúr Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 16.01.2017
Zmluva 3/2017 prenájom telocvične za 1-6/2017 bez DPH 16.01.2017 Obec Valaská Ing. Juraj Uhrin Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 16.01.2017
Zmluva 2/2017 prenájom telocvične 1-6/2017 bez DPH 16.01.2017 Anna Kokavcová Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 16.01.2017
Faktúra 70917476 služby virtuálnej knižnice za 12/2016 16,56 s DPH VK/09/01/018 16.01.2017 KOMENSKY, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 17.01.2017 06.02.2017
Faktúra 3411843184 telekom.služby mobily 12/16 43,74 s DPH úč.č. 1.91180585 16.01.2017 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 17.01.2017 06.02.2017
Faktúra 1682181 vstupné rohože-prenájom za 12/2016 2,66 s DPH 654092 12.01.2017 Lindstrom, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 13.01.2017 06.02.2017
Faktúra 1170129334 telek.služby swan za 12/2016 7,06 s DPH zml.amtel/83088h 12.01.2017 SWAN, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 13.01.2017 06.02.2017
Faktúra 17000067 servisné služby hyg.potrieb 93,79 s DPH zák.č.303506 11.01.2017 ILLE Papier-Service SK,s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 11.01.2017 06.02.2017
Faktúra 1149156855 služby mobil.operátora za 12/16 0,12 s DPH zmluva O2 11.01.2017 O2 Slovakia, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 11.01.2017 06.02.2017
Faktúra 20161536 odstránenie poruchy plyn.kotolni 168,00 s DPH 2016/126 10.01.2017 Pavol Styk - SERVIS Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 11.01.2017 06.02.2017
Faktúra 4792074450 telek.služby za 12/2016 zš 29,64 s DPH 2028261096 10.01.2017 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 11.01.2017 06.02.2017
Faktúra 8792074432 telek.služby za 12/2016 zš 42,01 s DPH 2028253731 10.01.2017 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 11.01.2017 06.02.2017
Objednávka 2016/126 odstránenie poruchy plyn.kotolni bez DPH 28.12.2016 Pavol Styk - SERVIS Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 05.01.2017
Faktúra 1612301 kancelársky nábytok sekretariát 931,40 s DPH 2016/125 28.12.2016 INSGRAF s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 28.12.2016 20.01.2017
Faktúra 16/390 skrine s preskl.dverami 464,40 s DPH 2016/124 28.12.2016 Alex kovový a školský nábytok Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 28.12.2016 20.01.2017
Objednávka 2016/125 kancelársky nábytok 931,40 s DPH 28.12.2016 INSGRAF s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 28.12.2016
Objednávka 2016/124 skrine s preskl.dverami 464,40 s DPH 28.12.2016 Alex kovový a školský nábytok Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 28.12.2016
Faktúra 9167052140 elektric.energia zš za 11/2016 nedoplatok 25,48 s DPH 91002631 27.12.2016 Stredoslovenská energetika a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 28.12.2016 20.01.2017
Faktúra 1408/16 kuchynské potreby pre šj 152,80 s DPH 2016/123 27.12.2016 Ľubomír Gálfy-Firma SEGAS A.Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 28.12.2016 20.01.2017
Objednávka 2016/123 kuchynské potreby pre šj 156,00 s DPH 23.12.2016 Ľubomír Gálfy-Firma SEGAS A.Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 27.12.2016
Faktúra 2161301780 vodné,stočné za 10-12/2016 telocvič.z pren. 35,39 s DPH 806200425 23.12.2016 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 27.12.2016 20.01.2017
Faktúra 2161301777 vodné,stočné za 10-12/2016 šj+ zš zr.voda 876,34 s DPH 806200425 23.12.2016 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 27.12.2016 20.01.2017
Faktúra 2161301779 vodné,stočné za 10-12/2016 zš 1.st. 544,39 s DPH 806200425 23.12.2016 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 27.12.2016 20.01.2017
Faktúra 2161301778 vodné,stočné za 10-12/2016 zš 2.st. 152,42 s DPH 806200425 23.12.2016 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 27.12.2016 20.01.2017
Faktúra 2016/063 oprava, inštalácia osvetlenia pri II.st.a hosp.budove 328,24 s DPH 2016/122 22.12.2016 Peter Sorkovský - Elektrogas Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 23.12.2016 20.01.2017
Faktúra P163012 dopravné žiakov na vyučovanie za 12/2016 1 200.00 bez DPH 14/2015 22.12.2016 MH komín, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 23.12.2016 20.01.2017
Faktúra 2160593 oprava varného kotla v šj 350,38 s DPH 2016/121 22.12.2016 GASTROREX, s.r.o. Anna Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 21.12.2016 19.01.2017
Faktúra 258 knihy- vlastný výber 989,82 s DPH 2016/95 22.12.2016 Megerssová Božena Ing. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 23.12.2016 20.01.2017
Faktúra 2016/076 dodanie s montážou horizont.žalúzií z prenáj. 739,57 s DPH 2016/111 22.12.2016 DIDA plus s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 23.12.2016 20.01.2017
Faktúra 201601409 kancelárske potreby zš,vp,šj 187,36 s DPH 2016/110 Rámc.kúp.zml.č.1 22.12.2016 ADDY SLOVAKIA s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 23.12.2016 20.01.2017
Faktúra 20161215 HP cartridge 4ks+kanc.potreby 500,80 s DPH ústne 21.12.2016 PrimaCOp Oravec Marcel Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 22.12.2016 19.01.2017
Faktúra 2016083 príspevok stravné zamestnancom ZŠ za 12/2016 110,40 bez DPH VZN obce 21.12.2016 ZŠ Valaská,ŠJ Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 22.12.2016 19.01.2017
Faktúra 2016081 rež.poplat.stravné zamestnancom ZŠ za 12/2016 552,00 bez DPH VZN obce 21.12.2016 ZŠ Valaská,ŠJ Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 22.12.2016 19.01.2017
Faktúra 20162249 oprava radiátora v tv-z pren. 16,38 s DPH telef.-havarij.sit. 21.12.2016 VALBYT,s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 22.12.2016 19.01.2017
Faktúra 1612099 nábytok pre EO+podstavce do tried+uč.pom. 1 556.90 s DPH 2016/100, 2016/103 21.12.2016 INSGRAF s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 22.12.2016 19.01.2017
Faktúra 20160019 vš.materiál pre bež.údržbu,farby,čist.pr. 9-12/16 248,69 s DPH vlastný výber 20.12.2016 Ladislav Šramko Sklomix Mgr.Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 21.12.2016 19.01.2017
Objednávka 2016/SF ubytovanie zamestnancov v Prahe 489,00 s DPH 20.12.2016 GREAT EUROPE COMPANY s.r.o., Hotel Starý Pivovar Ing. Renáta Bírešová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 29.12.2016
Faktúra FV1604997 uč.pom.-drevené trojuholníky,kružidlá... 301,80 s DPH 2016/101 19.12.2016 Distribúcia učebníc,pomôcok...Mgr.R.Vaníček Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 20.12.2016 19.01.2017
Faktúra 1370/16 nádstavec k strúhaču zeleniny CL50 pre šj 275,00 s DPH 2016/117 19.12.2016 Ľubomír Gálfy-Firma SEGAS A.Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 20.12.2016 17.01.2017
Objednávka 2016/122 oprava, inštalácia osvetlenia pri II.st.a hosp.budove 330,00 s DPH 16.12.2016 Peter Sorkovský - Elektrogas Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 22.12.2016
Objednávka 2016/121 oprava varného kotla v šj 270,00 bez DPH 16.12.2016 GASTROREX, s.r.o. Anna Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 21.12.2016
Zmluva 12/2016 prenájom ZŠ- chodba na 1.stupni 33,00 bez DPH 16.12.2016 Radovan Jantulík RADO+ Radovan Jantulík Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 16.12.2016
Faktúra 160417 lampy do projektorov BenQ -3kusy 365,75 s DPH 2016/120 15.12.2016 Silli Alarm, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 19.12.2016 17.01.2017
Faktúra 1161315 oprava vysávača KARCHER T 10 95,88 s DPH 2016/119 15.12.2016 HYRIAK, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 16.12.2016 13.01.2017
Faktúra 162600 servisné práce PC za 12/2016 80,00 bez DPH zml. 15.12.2016 XINET PLUS, s.r.o. Mgr.Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 19.12.2016 17.01.2017
Faktúra 7610873957 telekom.služby mobily 11/16 43,93 s DPH úč.č. 1.91180585 15.12.2016 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 19.12.2016 17.01.2017
Faktúra 20160646 oprava vchod.dverí-zatváracie zariad. 194,64 s DPH 2016/109 15.12.2016 STAVEX-PLAST s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľka 19.12.2016 17.01.2017
Faktúra 2016584 kosačka Husqvarna LC 356 za vr.ZP 825,00 s DPH 2016/114 15.12.2016 HSQ SLOVAKIA,s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 16.12.2016 16.01.2017
Zmluva 654092 servisný prenájom rohoží na 14mes. 338,70 s DPH 14.12.2016 Lindstrom, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 15.12.2016
Faktúra 263244 diáre listové 40ks 154,64 s DPH 2016/118 14.12.2016 Firma KOŠÍK - siete s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 15.12.2016 13.01.2017
Faktúra 9167046181 elektric.energia zš,šj za 11/2016 1 643,57 s DPH 91002631 14.12.2016 Stredoslovenská energetika a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 15.12.2016 13.01.2017
Faktúra ODBRO16110923 odber kuch.odpadu zo šj za 11/2016 38,40 s DPH 2014/1210/37690224 13.12.2016 INTA s.r.o. A.Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 15.12.2016 13.01.2017
Faktúra 21626988 odb.literat.Administratíva a hospod.školy dec.16 41,45 s DPH zák.č.SK3111 13.12.2016 Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 15.12.2016 13.01.2017
Faktúra 160409 batéria DeLL Vostro 44,00 s DPH 2016/90 12.12.2016 Silli Alarm, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 13.12.2016 12.01.2017
Faktúra 160593 práčka BOSCH, sušička BOSCH za vr.ZP 999,90 s DPH 2016/113 12.12.2016 AKTON, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 13.12.2016 12.01.2017
Faktúra 160410 notebooky Lenovo IdealPad 10-15 Premium 658,03 s DPH 2016/112 12.12.2016 Silli Alarm, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 13.12.2016 12.01.2017
Objednávka 2016/119 oprava vysávača KARCHER T 10 100,00 s DPH 12.12.2016 HYRIAK, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 15.12.2016
Objednávka 2016/120 lampy do projektorov BenQ -3kusy 370,00 s DPH 12.12.2016 Silli Alarm, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 19.12.2016
Faktúra 70917476 služby virtuálnej knižnice za 11/2016 16,56 s DPH VK/09/01/018 12.12.2016 KOMENSKY, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 13.12.2016 12.01.2017
Faktúra 20160020 oprava dosiek šk.lavíc 826,04 bez DPH 2016/93, 2016/107 12.12.2016 VERONA-Viera Filipková Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 13.12.2016 12.01.2017
Faktúra 160413 projektor BenQ LED GP3 330,91 s DPH 2016/116 12.12.2016 Silli Alarm, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 13.12.2016 12.01.2017
Objednávka 2016/118 diáre listové 40ks 154,64 s DPH 09.12.2016 Firma KOŠÍK - siete s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 14.12.2016
Objednávka 2016/117 nádstavec k strúhaču zeleniny CL50 pre šj 275,00 s DPH 09.12.2016 Ľubomír Gálfy-Firma SEGAS A.Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 13.12.2016
Faktúra 1161121099 telek.služby swan za 11/2016 7,06 s DPH zml.amtel/83088h 08.12.2016 SWAN, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 12.12.2016 12.01.2017
Faktúra 1146689164 služby mobil.operátora za 11/16 0,12 s DPH zmluva O2 08.12.2016 O2 Slovakia, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 12.12.2016 12.01.2017
Faktúra 3791128573 telek.služby za 11/2016 zš,šj 29,00 s DPH 2028261096 08.12.2016 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 12.12.2016 11.01.2017
Faktúra P163011 dopravné žiakov na vyučovanie za 11/2016 1 500.00 bez DPH 14/2015 08.12.2016 MH komín, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 12.12.2016 12.01.2017
Faktúra 171311356 kancelárske potreby+uč.pom.SZP 317,80 s DPH 2016/102 08.12.2016 STIEFEL EUROCART, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 12.12.2016 12.01.2017
Faktúra 3710601923 elektrospotrebiče-vysávače,CD prehrávače,reprodukt. 624,55 s DPH 2016/115 08.12.2016 NAY ELEKTRODOM Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 12.12.2016 12.01.2017
Faktúra 8791128554 telek.služby za 12/2016 zš,šj-škd 42,01 s DPH 2028253731 08.12.2016 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 12.12.2016 11.01.2017
Objednávka 2016/115 elektrospotrebiče-vysávače,CD prehrávače,reprodukt. do800.- s DPH 07.12.2016 NAY ELEKTRODOM Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 09.12.2016
Objednávka 2016/116 projektor BenQ LED GP3 330,91 s DPH 07.12.2016 Silli Alarm, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 09.12.2016
Faktúra 2016VF630 kovové lavice s vešiakmi 603,60 s DPH 2016/108 06.12.2016 K-Ten Turzovka, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľka 09.12.2016 14.12.2016
Faktúra 326. plast.popolnice z vr.ZP 356,40 s DPH 2016/105 06.12.2016 B2B Partner Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 09.12.2016 09.01.2017
Objednávka 2016/111 dodanie s montážou horizont.žalúzií z prenáj. 739,58 s DPH 05.12.2016 DIDA plus s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 06.12.2016
Objednávka 2016/110 kancelárske potreby 200,00 s DPH Rámc.kúp.zml.č.1 05.12.2016 ADDY SLOVAKIA s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 06.12.2016
Objednávka 2016/109 oprava vchod.dverí-zatváracie zariad. do200.- s DPH 05.12.2016 STAVEX-PLAST s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľka 06.12.2016
Objednávka 2016/112 notebooky Lenovo IdealPad 10-15 Premium 658,04 s DPH 05.12.2016 Silli Alarm, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 06.12.2016
Objednávka 2016/113 práčka BOSCH, sušička BOSCH za vr.ZP 999,90 s DPH 05.12.2016 AKTON, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 06.12.2016
Objednávka 2016/114 kosačka Husqvarna LC 356 za vr.ZP 825,00 s DPH 05.12.2016 HSQ SLOVAKIA,s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 06.12.2016
Faktúra 16/320 skrine,šatňové lavice 1 245,60 s DPH 2016/106 05.12.2016 Alex kovový a školský nábytok Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 09.12.2016 14.12.2016
Faktúra 216416 uč.pom.zo SZP- 2 sady náradia WH 215,76 s DPH 2016/96 05.12.2016 Linea SK, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 09.12.2016 14.12.2016
Faktúra 201601257 umývadlá Rekord 55+sifóny,úchyty+obkladačky 845,99 s DPH 2016/98 05.12.2016 K.R.T. Brezno, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 09.12.2016 14.12.2016
Faktúra 616077 uč.pom.zo SZP- na matemat. 122,20 s DPH 2016/97 05.12.2016 DIDACTIVE.sk, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 09.12.2016 14.12.2016
Faktúra 16697 ošetrenie odpadu bio roztokom 150,00 s DPH 2016/104 02.12.2016 Mrázek Petr Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 06.12.2016 14.12.2016
Objednávka 2016/104 ošetrenie odpadu bio roztokom 150,00 s DPH 02.12.2016 Mrázek Petr Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 06.12.2016
Objednávka 2016/105 plast.kontajnery+stojany za vr.ZP 297,00 bez DPH 02.12.2016 B2B Partner Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 06.12.2016
Objednávka 2016/106 skrine,šatňové lavice 1 406,80 s DPH 02.12.2016 Alex kovový a školský nábytok Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 06.12.2016
Objednávka 2016/107 sklenené dvierka do skríň 326,00 bez DPH 02.12.2016 VERONA-Viera Filipková Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 06.12.2016
Objednávka 2016/108 kovové lavice s vešiakmi 603,60 bez DPH 02.12.2016 K-Ten Turzovka, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľka 06.12.2016
Faktúra 21163857 uč.pomôcky CD multim.k prvouke 1.t. 15,60 s DPH 2016/99 02.12.2016 Aitec s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 06.12.2016 14.12.2016
Faktúra 160404 VP tlačiareň Werox+zš batéria DeLL, USB WD Elements 140,00 s DPH 2016/90 02.12.2016 Silli Alarm, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 06.12.2016 14.12.2016
Faktúra 7248734651 zemný plyn za 12/2016 1 776.00 s DPH 9103926691 02.12.2016 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 06.12.2016 14.12.2016
Faktúra 162577 Internet za rok 238,00 bez DPH zml. 02.12.2016 XINET PLUS, s.r.o. Mgr.Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 06.12.2016 14.12.2016
Faktúra 162576 servisné práce PC za 11/2016 90,00 bez DPH zml. 02.12.2016 XINET PLUS, s.r.o. Mgr.Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 06.12.2016 14.12.2016
Objednávka 2016/102 kancelárske potreby 317,80 s DPH 01.12.2016 STIEFEL EUROCART, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 01.12.2016
Faktúra 257/2016 prehliadka tv náradia 162,55 s DPH 2016/94 01.12.2016 Roman Mesiarik - REVTECH Mgr.Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 02.12.2016 14.12.2016
Faktúra 320160862 konzultácie k PAM 42,00 s DPH telef., zmluva 01.12.2016 VEMA, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 02.12.2016 14.12.2016
Objednávka 2016/103 chodúle 67,90 s DPH 01.12.2016 INSGRAF s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 02.12.2016
Objednávka 2016/94 prehliadka tv náradia 162,55 s DPH 30.11.2016 Roman Mesiarik - REVTECH Mgr.Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 01.12.2016
Objednávka 2016/96 uč.pom.zo SZP- 2 sady náradia WH 203,76 s DPH 30.11.2016 Linea SK, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 01.12.2016
Objednávka 2016/97 uč.pom.zo SZP- na matemat. 122,20 s DPH 30.11.2016 DIDACTIVE.sk, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 01.12.2016
Objednávka 2016/98 umývadlá Rekord 55+sifóny,úchyty+obkladačky 846,05 s DPH 30.11.2016 K.R.T. Brezno, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 01.12.2016
Objednávka 2016/99 uč.pomôcky CD multim.k prvouke 1.t. 15,60 s DPH 30.11.2016 Aitec s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 01.12.2016
Objednávka 2016/100 nábytok pre EO+podstavce do tried 1 578,90 s DPH 30.11.2016 INSGRAF s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 02.12.2016
Objednávka 2016/101 uč.pom.-drevené trojuholníky,kružidlá... 301,80 s DPH 30.11.2016 Distribúcia učebníc,pomôcok...Mgr.R.Vaníček Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 02.12.2016
Objednávka 2016/95 knihy- vlastný výber do1000.- s DPH 30.11.2016 Megerssová Božena Ing. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 01.12.2016
Faktúra FV162148 prístup do databázy testov ALF SK 199,00 s DPH zml. 2014 30.11.2016 PcProfi, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 01.12.2016 02.12.2016
Faktúra 2016351 služby BOZP,PZS,OPP za 4.štvrťrok 2016+plány evak. 813,60 s DPH 2013, dodatok č.01/2014 30.11.2016 Viliam Hláčik - HV Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 01.12.2016 02.12.2016
Faktúra 2016073 rež.poplat.stravné zamestnancom ZŠ za 11/2016 703,00 bez DPH VZN obce 30.11.2016 ZŠ Valaská,ŠJ Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 01.12.2016 02.12.2016
Faktúra 2016069 príspevok na stravné zamestnancom ZŠ za 11/2016 140,60 bez DPH VZN obce 30.11.2016 ZŠ Valaská,ŠJ Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 01.12.2016 02.12.2016
Faktúra 20164119 pracovné odevy pre zamestnancov ZŠ,ŠJ 397,64 s DPH 2016/83 RZ č.2/2015 30.11.2016 DeLUX ZPS, s.r.o. Anna Bániková Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 01.12.2016 02.12.2016
Faktúra 16491 kancelárske spony a prenášače 74,16 s DPH 2016/92 30.11.2016 SPONKA SK, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 01.12.2016 02.12.2016
Objednávka 2016/93 oprava dosiek šk.lavíc 500,00 bez DPH 29.11.2016 VERONA-Viera Filipková Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 29.11.2016
Faktúra 2016549 pracovná obuv pre zamestnancov 328,90 s DPH 2016/82 28.11.2016 HSQ SLOVAKIA,s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 29.11.2016 01.12.2016
Faktúra 21625411 odb.literat.pre špec.ped.-Vzdelávanie... č.32 43,66 s DPH zák.č.SK3111 28.11.2016 Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 29.11.2016 01.12.2016
Faktúra 21625095 literat.pre šj- Škols.strav.v praxi 11/16 45,05 s DPH zák.č.SK3111 28.11.2016 Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 29.11.2016 01.12.2016
Objednávka 2016/92 kancelárske spony a prenášače 74,16 s DPH 28.11.2016 SPONKA SK, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 29.11.2016
Zmluva 5/2017 zabezpečenie ubytovania a ost.služieb- lyžiarsky výcvik 3 897,70 s DPH 25.11.2016 CERES SLOVAKIA spol.s r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 25.01.2017
Faktúra 20161108 kopírovanie za 10-11/2016 299,20 s DPH ZS 3010-2014 24.11.2016 PrimaCOp Oravec Marcel Mgr.Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 25.11.2016 25.11.2016
Faktúra 70917476 služby virtuálnej knižnice za r.2017 198,72 s DPH VK/09/01/018 22.11.2016 KOMENSKY, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 23.11.2016 25.11.2016
Faktúra ODBRO16101003 odber kuch.odpadu zo šj za 10/2016 38,40 s DPH 2014/1210/37690224 22.11.2016 INTA s.r.o. A.Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 22.07.2016 25.11.2016
Objednávka 2016/91 SF nákupné poukážky-príspevok zo Soc.fondu 910,00 s DPH 22.11.2016 Kaufland Slovenská republika v.s.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 24.11.2016
Zmluva 11/2016 prenájom ZŠ- chodba na 1.stupni 39,00 bez DPH 18.11.2016 VLČEK Slovakia s.r.o. Libor Vlček Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 18.11.2016
Objednávka 2016/ 90 tlačiareň Werox, batéria DeLL, USB WD Elements 152,52 bez DPH 16.11.2016 Silli Alarm, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 22.11.2016
Faktúra 21623995 odb.literat.-Právny kuriér pre školy 2017 119,00 s DPH zák.č.SK3111 16.11.2016 Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 21.11.2016 22.11.2016
Faktúra 7609907253 telekom.služby mobily 10/16 43,84 s DPH úč.č. 1.91180585 16.11.2016 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 21.11.2016 22.11.2016
Faktúra 2162209816 poštové poukazy PPP U pre šk.jedáleň 133,56 s DPH 2016/81 15.11.2016 ŠEVT a.s. A.Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 16.11.2016 22.11.2016
Faktúra 1204/16 čistiace prostriedky pre šj 310,62 s DPH 2016/88 15.11.2016 Ľubomír Gálfy-Firma SEGAS A.Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 16.11.2016 22.11.2016
Faktúra 1203/16 Zmäkčovač LT012 do umývačky pre šj 73,33 s DPH 2016/89 15.11.2016 Ľubomír Gálfy-Firma SEGAS A.Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 16.11.2016 22.11.2016
Faktúra 9166427748 elektric.energia zš 10/2016+šj 1 638,55 s DPH 91002631 14.11.2016 SSE Žilina Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 15.11.2016 22.11.2016
Faktúra 68 lekárske posudky o zdravot.spôsobilosti zamestnancov 120,00 bez DPH 2016/84 14.11.2016 MUDr. Dolinská, Obvodná ambulancia Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 15.11.2016 22.11.2016
Faktúra 2162209765 škol.tlačivá -vysvedčenia,protokoly 85,80 s DPH 2016/87 14.11.2016 ŠEVT a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 15.11.2016 22.11.2016
Faktúra 1144151611 služby mobil.operátora za 10/16 0,12 s DPH zmluva O2 11.11.2016 O2 Slovakia, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 14.11.2016 22.11.2016
Objednávka 2016/89 čistiace prostriedky do umývačky pre šj 75,60 s DPH 11.11.2016 Ľubomír Gálfy-Firma SEGAS A.Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 15.11.2016
Objednávka 2016/88 čistiace prostriedky pre šj 320,72 s DPH 11.11.2016 Ľubomír Gálfy-Firma SEGAS A.Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 15.11.2016
Faktúra 220160254 Fitnes lopty -z príspevku Obce Valaská 370,00 s DPH 2016/86 11.11.2016 SPORTIKA SK s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 14.11.2016 22.11.2016
Faktúra 220160376 telovýchovné náradie-z prísp.Ok.ú.B.B. 3 455.26 s DPH 2016/85 11.11.2016 SPORTIKA SK s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 18.11.2016 22.11.2016
Faktúra 1161120962 telek.služby swan za 10/2016 7,06 s DPH zml.amtel/83088h 10.11.2016 SWAN, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 11.11.2016 22.11.2016
Faktúra P163010 dopravné žiakov na vyučovanie za 10/2016 1 425.00 bez DPH 14/2015 09.11.2016 MH komín, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 10.11.2016 22.11.2016
Faktúra 20160014 oprava dosiek šk.lavíc+police do skrine 358,00 bez DPH 2016/77 08.11.2016 VERONA-Viera Filipková Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 10.11.2016 22.11.2016
Objednávka 2016/87 tlačivá pre pedag.činnosť 85,80 s DPH 07.11.2016 ŠEVT a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 15.11.2016
Faktúra 16025943 servis sl.hyg.potreby 93,79 s DPH zák.č.303506 07.11.2016 ILLE Papier-Service SK,s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 08.11.2016 15.11.2016
Faktúra 0790194271 telek.služby za 9/2016 zš,šj-škd 42,01 s DPH 2028253731 07.11.2016 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 08.11.2016 15.11.2016
Faktúra 4790194291 telek.služby za 9/2016 zš,šj 33,35 s DPH 2028261096 07.11.2016 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 08.11.2016 15.11.2016
Faktúra 70917476 služby virtuálnej knižnice za 10/2016 16,56 s DPH VK/09/01/018 04.11.2016 KOMENSKY, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 08.11.2016 15.11.2016
Objednávka 2016/85 telovýchovné náradie-z prísp.Ok.ú.B.B. 3 455,26 s DPH 04.11.2016 SPORTIKA SK s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 04.11.2016
Objednávka 2016/86 uč.pom.TV-fitnes lopty -z prísp.Obce Valaská 370,00 s DPH 04.11.2016 SPORTIKA SK s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 04.11.2016
Faktúra 160381 prednášky pre pedag.a odbor. zamestnancov 58,00 bez DPH 2016/74 02.11.2016 OLÚP, n.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 04.11.2016 15.11.2016
Faktúra 7228761458 zemný plyn za 11/2016 1 776.00 s DPH 9103926691 02.11.2016 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 04.11.2016 15.11.2016
Faktúra 162347 servisné práce PC za 10/2016 90,00 bez DPH zml. 01.11.2016 XINET PLUS, s.r.o. Mgr.Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 29.11.2016 01.12.2016
Faktúra 2016064 príspevok na stravné zamestnancom ZŠ za 10/2016 130,40 bez DPH ústne 27.10.2016 ZŠ Valaská,ŠJ Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 03.11.2016 15.11.2016
Faktúra 2016060 rež.poplat.stravné zamestnancom ZŠ za 10/2016 652,00 bez DPH ústne 27.10.2016 ZŠ Valaská,ŠJ Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 03.11.2016 15.11.2016
Objednávka 2016/83 pracovné odevy pre zamestnancov ZŠ do420.00- s DPH RZ č.2/2015 26.10.2016 DeLUX ZPS, s.r.o. Anna Bániková Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 27.10.2016
Objednávka 2016/84 lekársky posudok o zdravot.spôsobilosti zamestnancov s DPH 26.10.2016 MUDr. Dolinská, Obvodná ambulancia Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 27.10.2016
Objednávka 2016/82 pracovná obuv pre zamestnancov 330,00 s DPH 26.10.2016 HSQ SLOVAKIA,s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 27.10.2016
Objednávka 2016/81 poštové poukazy PPP U pre šk.jedáleň s DPH 26.10.2016 ŠEVT a.s. A.Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 27.10.2016
Faktúra 273. odb.literat.Administratíva a hospod.školy okt.16 41,35 s DPH zák.č.SK3111 25.10.2016 Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 27.10.2016 15.11.2016
Faktúra 216310236 poplatok za súťaž Maksík a MAKS za VP 91,50 bez DPH 2016/VP 25.10.2016 Talentída, n.o. RNDr. Mariana Rafajová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 04.11.2016 15.11.2016
Faktúra 20161193 oprava úniku plynu 415,20 s DPH 2016/76 24.10.2016 Pavol Styk - SERVIS Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 25.10.2016 15.11.2016
Faktúra 2160456 oprava varného kotla v šj 51,00 s DPH 2016/78 24.10.2016 GASTROREX, s.r.o. Anna Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 25.10.2016 15.11.2016
Objednávka 2016/80 kačacie hody pre zamestnancov zo Soc.f. 6.00za1osobu bez DPH 21.10.2016 Náther Michal, Motorest Nemecká Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 24.10.2016
Objednávka 2016/78 oprava varného kotla v šj 100,00 bez DPH 19.10.2016 GASTROREX, s.r.o. Anna Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 21.10.2016
Faktúra ODBRO16090840 odber kuch.odpadu zo šj za 9/2016 28,80 s DPH 2014/1210/37690224 18.10.2016 INTA s.r.o. A.Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 21.10.2016 21.10.2016
Faktúra 7608945662 telekom.služby mobily 9/16 43,93 s DPH úč.č. 1.91180585 14.10.2016 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 18.10.2016 21.10.2016
Faktúra 21162855 uč.pomôcky- PZ 118,80 s DPH email 13.10.2016 Aitec s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 14.10.2016 14.10.2016
Faktúra 21162854 uč.pomôcky- prvouky 144,76 s DPH 2016 aitec 13.10.2016 Aitec s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 14.10.2016 14.10.2016
Faktúra 9165851233 elektric.energia zš 9/2016 1 203,13 s DPH 91002631 13.10.2016 SSE Žilina Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 14.10.2016 14.10.2016
Faktúra 20161100 oprava v plyn.kotolni-preložiskovanie motora ventilátora 374,40 s DPH 2016/76 13.10.2016 Pavol Styk - SERVIS Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 14.10.2016 14.10.2016
Faktúra 1141886768 služby mobil.operátora za9/16 0,12 s DPH zmluva O2 11.10.2016 O2 Slovakia, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 12.10.2016 13.10.2016
Faktúra 2789259716 telek.služby za 9/2016 zš,šj 35,48 s DPH 2028261096 10.10.2016 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 11.10.2016 11.10.2016
Faktúra 162107 servisné práce PC za 9/2016 190,00 bez DPH zml. 10.10.2016 XINET PLUS, s.r.o. Mgr.Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 11.10.2016 11.10.2016
Faktúra 0789259701 telek.služby za 9/2016 zš,šj-škd 42,01 s DPH 2028253731 10.10.2016 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 11.10.2016 11.10.2016
Faktúra 2016267 služby BOZP,PZS,OPP za 3.štvrťrok 2016 444,00 s DPH 2013, dodatok č.01/2014 10.10.2016 Viliam Hláčik - HV Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 11.10.2016 10.10.2016
Faktúra 21621092 odb.literat.pre špec.ped.-Vzdelávanie... č.31 43,56 s DPH zák.č.SK3111 10.10.2016 Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 12.10.2016 12.10.2016
Faktúra 70917476 služby virtuálnej knižnice za 9/2016 16,56 s DPH VK/09/01/018 10.10.2016 KOMENSKY, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 12.10.2016 12.10.2016
Faktúra 1161009138 telek.služby swan za 9/2016 7,06 s DPH zml.amtel/83088h 10.10.2016 SWAN, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 12.10.2016 12.10.2016
Objednávka 2016/VP poplatok za súťaž Maksík a MAKS za VP do100.- bez DPH 10.10.2016 Talentída, n.o. RNDr. Mariana Rafajová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 19.10.2016
Faktúra 2161227469 vodné,stočné za 7-9/2016 šj. 770,80 s DPH 806200425 04.10.2016 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 05.10.2016 06.10.2016
Faktúra 2161227472 vodné,stočné za 7-9/2016 tv. z prenáj. 10,88 s DPH 806200425 04.10.2016 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 05.10.2016 06.10.2016
Faktúra 2161227471 vodné,stočné za 7-9/2016 zš 1.st. 272,20 s DPH 806200425 04.10.2016 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 05.10.2016 06.10.2016
Objednávka 2016/DELUX čistiace prostriedky pre zš 272,46 s DPH RZ č.2/2015 04.10.2016 DeLUX ZPS, s.r.o. Anna Bániková Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 14.10.2016
Faktúra 2161227470 vodné,stočné za 7-9/2016 zš 2.st. 87,11 s DPH 806200425 04.10.2016 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 05.10.2016 06.10.2016
Faktúra P163009 dopravné žiakov na vyučovanie za 9/2016 1 425.00 bez DPH 14/2015 04.10.2016 MH komín, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 10.10.2016 06.10.2016
Faktúra 7228746040 zemný plyn za 10/2016 1 776.00 s DPH 9103926691 04.10.2016 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 10.10.2016 10.10.2016
Faktúra 516318601 overenie presnosti váh v šk.jed. 66,60 s DPH 2016/SLM 30.09.2016 Slovenská legálna metrológia, n.o. A.Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 04.10.2016 05.10.2016
Faktúra 20161026 ročný servis a revízia plyn.kotolne 620,40 s DPH 2016/73 30.09.2016 Pavol Styk - SERVIS Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 04.10.2016 05.10.2016
Faktúra 2016053 príspevok stravné zamestnancom ZŠ za 9/2016 127,80 bez DPH ústne 30.09.2016 ZŠ Valaská,ŠJ Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 30.09.2016 05.10.2016
Faktúra 2016057 rež.poplat.stravné zamestnancom ZŠ za 9/2016 639,00 bez DPH ústne 30.09.2016 ZŠ Valaská,ŠJ Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 30.09.2016 05.10.2016
Objednávka 2016/77 oprava dosiek šk.lavíc 370,00 bez DPH 29.09.2016 VERONA-Viera Filipková Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 30.09.2016
Faktúra 21619718 odb.literat.Testovanie 9- 9.doplnok 39,06 s DPH zák.č.SK3111 28.09.2016 Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 30.09.2016 05.10.2016
Faktúra 20160906 HP cartridge CF283A, CB540A spolu 6ks 221,52 s DPH ústne 28.09.2016 PrimaCOp Oravec Marcel Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 30.09.2016 04.10.2016
Faktúra 20160904 kopírovanie za 7-9/2016 253,62 s DPH ZS 3010-2014 28.09.2016 PrimaCOp Oravec Marcel Mgr.Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 30.09.2016 04.10.2016
Objednávka 2016/76 odstránenie nedostatkov v plyn.kotolni 658,00 bez DPH 28.09.2016 Pavol Styk - SERVIS Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 29.09.2016
Objednávka 2016/SLM overenie presnosti váh v šk.jed. 70,00 s DPH 28.09.2016 Slovenská legálna metrológia, n.o. A.Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 03.10.2016
Zmluva 8/2016 dodatok prenájom telocvične bez DPH 26.09.2016 Obec Valaská Ing. Juraj Uhrin Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 23.09.2016
Faktúra 2016322 oprava váh, výmena závažia v šk.jed. 75,36 s DPH 2016/75 26.09.2016 Ján Valent-VÁHY V A.Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 27.09.2016 03.10.2016
Zmluva 10/2016 prenájom telocvične 9-12/2016 bez DPH 23.09.2016 Jaroslav Kocúr Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 22.09.2016
Faktúra 240. servis sl.hyg.potreby 89,22 s DPH zák.č.303506 23.09.2016 ILLE Papier-Service SK,s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 27.09.2016 03.10.2016
Objednávka 2016/75 oprava váh, výmena závažia v šk.jed. 80,00 s DPH 22.09.2016 Ján Valent-VÁHY V A.Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 26.09.2016
Objednávka 2016/73 ročný servis a revízia plyn.kotolne 517,00 bez DPH 20.09.2016 Pavol Styk - SERVIS Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 20.09.2016
Objednávka 2016/74 prednášky pre pedag.a odbor. zamestnancov 58,00 bez DPH 20.09.2016 OLÚP, n.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 21.09.2016
Faktúra 239. telekom.služby mobily 8/16 44,34 s DPH úč.č. 1.91180585 19.09.2016 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 20.09.2016 21.09.2016
Faktúra 238. CD pre interakt.tabule SJ,literat. pre 6.-8.r. 59,40 s DPH 2016/71 19.09.2016 Orbis Pictus Istropolitana spol.s r.o. Mgr. Eva Hanková Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 20.09.2016 21.09.2016
Faktúra 237. služby virtuálnej knižnice za 8/2016 16,56 s DPH VK/09/01/018 16.09.2016 KOMENSKY, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 19.09.2016 21.09.2016
Faktúra 236. elektric.energia zš,šj za 8/2016 789,85 s DPH 91002631 16.09.2016 Stredoslovenská energetika a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 19.09.2016 21.09.2016
Zmluva 9/2016 prenájom telocvične 9-12/2016 bez DPH 14.09.2016 Anna Kokavcová Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 13.09.2016
Faktúra 235. tlačivá pre špec.pedagóga 18,60 s DPH 2016/72 14.09.2016 ŠEVT a.s. Anna Bániková Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 16.09.2016 21.09.2016
Faktúra 234. služby mobil.operátora za 8/16 0,12 s DPH zmluva O2 14.09.2016 O2 Slovakia, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 16.09.2016 21.09.2016
Objednávka 2016/ 72 tlačivá pre špec.pedagóga do20.- s DPH 13.09.2016 ŠEVT a.s. Anna Bániková Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 14.09.2016
Faktúra 232. servis sl.hyg.potreby 93,79 s DPH zák.č.303506 12.09.2016 ILLE Papier-Service SK,s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 14.09.2016 21.09.2016
Faktúra 233. telek.služby swan za 8/2016 7,06 s DPH zml.amtel/83088h 12.09.2016 SWAN, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 14.09.2016 21.09.2016
Faktúra 230. oprava bleskozvodov ZŠ+ prenáj. 1 936.53 s DPH 2016/47 09.09.2016 SNEKO -Juraj Šnek Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 13.09.2016 19.09.2016
Faktúra 229. obaly na notebooky 21,38 s DPH 2016/70 08.09.2016 Silli Alarm, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 13.09.2016 19.09.2016
Faktúra 228. servisné práce PC za 8/2016 140,00 bez DPH zml. 08.09.2016 XINET PLUS, s.r.o. Mgr.Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 13.09.2016 19.09.2016
Faktúra 227. výmeny lámp do projektorov, reutery 592,02 s DPH havarij.sit. 08.09.2016 Silli Alarm, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 13.09.2016 19.09.2016
Objednávka 2016/71 CD pre interakt.tabule SJ,literat. pre 6.-8.r. 59,40 s DPH 07.09.2016 Orbis Pictus Istropolitana spol.s r.o. Mgr. Eva Hanková Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 16.09.2016
Faktúra 226. telek.služby za 8/2016 zš -EO+šj 29,14 s DPH 2028561096 07.09.2016 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 12.09.2016 19.09.2016
Faktúra 225. telek.služby za 8/2016 zš,šj-škd 42,01 s DPH 2028253731 07.09.2016 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 12.09.2016 19.09.2016
Faktúra 224. čistiace prostr. do umývačky pre šj 249,25 s DPH 2016/56 07.09.2016 Ľubomír Gálfy-Firma SEGAS A.Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 09.09.2016 19.09.2016
Faktúra 223. kuchynské potreby pre šj 496,85 s DPH 2016/55 07.09.2016 Ľubomír Gálfy-Firma SEGAS A.Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 09.09.2016 19.09.2016
Faktúra 218. zemný plyn za 9/2016 1 776.00 s DPH 9103926691 06.09.2016 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 09.09.2016 16.09.2016
Faktúra 219. pokládka obkladu,montáž umývadiel 690.- s DPH 2016/51 06.09.2016 EUROHAUS SK, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľka 09.09.2016 16.09.2016
Zmluva 8/2016 prenájom telocvične bez DPH 06.09.2016 Obec Valaská Ing. Juraj Uhrin Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 05.09.2016
Faktúra 220. prac.zošity SJ,literat. 6,50 s DPH 2016/58 06.09.2016 Orbis Pictus Istropolitana spol.s r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 09.09.2016 16.09.2016
Faktúra 221. vš.materiál pre bež.údržbu,farby,čist.pr. 1-8/16 577,11 s DPH vlastný výber 06.09.2016 Ladislav Šramko Sklomix Mgr.Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 12.09.2016 19.09.2016
Faktúra 222. deratizácia v šk.kuchyni 191,00 s DPH havarij.sit. 06.09.2016 Mišura, s.r.o. Anna Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 12.09.2016 19.09.2016
Zmluva 14/2015 dodatok zmluva o osobitnej autobusovej preprave s DPH 05.09.2016 MH komín, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 31.08.2016
Objednávka 2016/ 70 obaly na notebooky 24,00 s DPH 05.09.2016 Silli Alarm, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 09.09.2016
Objednávka 2016 aitec uč.pomôcky- prvouky 144,76 s DPH 02.09.2016 Aitec s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 12.09.2016
Faktúra 215. uč.pomôcky-učebnice na AJ-198ks 1 936.00 s DPH 2016/39 31.08.2016 Littera - Richard Šrobár Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľka školy 06.09.2016 16.09.2016
Faktúra 214. kancelárske potreby ZŠ+VP 506,70 s DPH vl.výber 31.08.2016 PrimaCOp Oravec Marcel Mgr.Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 06.09.2016 16.09.2016
Faktúra 213. kancelárska stolička 98,40 s DPH 2016/65 31.08.2016 B2B Partner Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 06.09.2016 16.09.2016
Zmluva 9103926691 dodatok č. 03 k Zmluve o dodávke plynu s DPH 31.08.2016 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 30.08.2016
Faktúra 216. uč.pomôcky- PVC mapy 12ks 480,90 s DPH 2016/61 31.08.2016 PUBLICOM s.r.o. Mgr.Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 07.09.2016 16.09.2016
Faktúra 217. kancelársky papier, potreby 179,15 s DPH 2016 ADDY Rámc.kúp.zml.č.1 31.08.2016 ADDY SLOVAKIA s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 07.09.2016 16.09.2016
Objednávka 2016/69 uč.pomôcky-školské atlasy sveta 225,00 bez DPH 30.08.2016 MAPA Slovakia Trade, s.r.o. Mgr. Ivana Hrončeková Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 06.09.2016
Faktúra 212. literat.pre šj- Škols.strav.v praxi 8/16 44,95 s DPH zák.č.SK3111 30.08.2016 Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 06.09.2016 16.09.2016
Faktúra 209. licencia AsC Agenda Komplet ZŠ 349,00 s DPH email 26.08.2016 ASC Aplplied Software Consultants, s.r.o. Mgr.Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 26.08.2016 23.06.2016
Faktúra 210. maliarske práce 191,00 s DPH 2016/62 26.08.2016 Ivan Belko- ŠAJBANSTAV Mgr.Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 30.08.2016 16.09.2016
Faktúra 211. maliarske práce- vonkajšie steny 150,00 s DPH 2016/66 26.08.2016 Ivan Belko- ŠAJBANSTAV Mgr.Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 30.08.2016 16.09.2016
Faktúra 1708000747 šj aktualizácia,servis k programu ŠJ4 39,24 s DPH Zml.Soft-GL 24.08.2016 SOFT-GL s.r.o. A.Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 25.08.2017 11.09.2017
Faktúra 208. triedne knihy 190,60 s DPH 2016 cart print 24.08.2016 CART PRINT, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 26.08.2016 26.08.2016
Faktúra 207. oprava dosiek šk.lavíc 120,00 bez DPH 2016/68 23.08.2016 VERONA-Viera Filipková Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 26.08.2016 26.08.2016
Faktúra 206. odb.literat.Administratíva a hospod.školy aug.16 41,35 s DPH zák.č.SK3111 23.08.2016 Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 26.08.2016 26.08.2016
Faktúra 201. školenie Registratúra v ZŠ 115,00 s DPH 2016/64 22.08.2016 Mgr. Jana Martančíková Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 23.08.2016 25.08.2016
Faktúra 198. poistenie majetku a zodp.za škodu 427,24 bez DPH 2403272159 22.08.2016 Generali Poisťovňa, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 23.08.2016 25.08.2016
Faktúra 199. obrusovina pre šj, koberec pre zš 210,05 s DPH 2016/53, 2016/54 22.08.2016 TEXTIL ŽILINA,a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 23.08.2016 25.08.2016
Faktúra 200. kancelárska stolička, nástenky 158,40 s DPH 2016/65 22.08.2016 B2B Partner Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 23.08.2016 25.08.2016
Faktúra 203. odber kuch.odpadu zo šj za 7/2016 9,60 s DPH 2014/1210/37690224 22.08.2016 INTA s.r.o. A.Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 23.08.2016 26.08.2016
Faktúra 202. poistenie počítačov r.2016 108,05 s DPH 194986 22.08.2016 Union poisťovňa, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 24.08.2016 25.08.2016
Faktúra 204. požičanie tepovača Karcher 46,00 s DPH 2016/67 22.08.2016 TEPUJEM SK s.r.o. Mgr.Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 24.08.2016 26.08.2016
Faktúra 205. servis dochádzk.systému Visitor 81,60 s DPH 2016/52 22.08.2016 APIS spol.s r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 24.08.2016 26.08.2016
Objednávka 2016/68 oprava dosiek šk.lavíc 120,00 bez DPH 18.08.2016 VERONA-Viera Filipková Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 18.08.2016
Objednávka 2016/66 maliarske práce 150,00 s DPH 18.08.2016 Ivan Belko- ŠAJBANSTAV Mgr.Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 22.08.2016
Objednávka 2016/64 školenie Registratúra v ZŠ 115,00 s DPH 16.08.2016 Mgr. Jana Martančíková Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 22.08.2016
Objednávka 2016/65 kancelárske stoličky, nástenky 214,00 s DPH 16.08.2016 B2B Partner Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 22.08.2016
Objednávka 2016/67 požičanie tepovača Karcher 46,00 s DPH 16.08.2016 TEPUJEM SK s.r.o. Mgr.Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 23.08.2016
Faktúra 196. telekom.služby mobily 7/16 43,74 s DPH úč.č. 1.91180585 16.08.2016 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 22.08.2016 24.08.2016
Faktúra 194. záclony 28bm 112,00 s DPH 2016/33 16.08.2016 Allen s.r.o. Mgr.Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 22.08.2016 24.08.2016
Faktúra 195. odb.literat. pre učiteľov-3 ks 57,00 s DPH 2016/60 16.08.2016 Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 22.08.2016 24.08.2016
Faktúra 197. šj aktualizácia,servis k programu ŠJ4 39,24 s DPH ústne 16.08.2016 SOFT-GL s.r.o. A.Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 22.08.2016 24.08.2016
Objednávka 2016 ADDY kancelársky papier, potreby s DPH Rámc.kúp.zml.č.1 15.08.2016 ADDY SLOVAKIA s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 22.08.2016
Faktúra 193. telek.služby za 7/2016 zš,šj-škd 42,01 s DPH 2028253731 12.08.2016 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 12.08.2016 24.08.2016
Objednávka 2016/61 uč.pomôcky- PVC mapy 12ks 480,90 s DPH 11.08.2016 PUBLICOM s.r.o. Mgr.Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 11.08.2016
Faktúra 189. elektric.energia zš za 7/2016 634,33 s DPH 91002631 11.08.2016 Stredoslovenská energetika a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 12.08.2016 12.08.2016
Objednávka 2016/63 záclony 28bm 112,00 s DPH 11.08.2016 Allen s.r.o. Mgr.Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 12.08.2016
Objednávka 2016/62 maliarske práce 191,00 s DPH 11.08.2016 Ivan Belko- ŠAJBANSTAV Mgr.Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 12.08.2016
Faktúra 192. služby mobil.operátora za 7/16 0,24 s DPH zmluva O2 11.08.2016 O2 Slovakia, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 12.08.2016 12.08.2016
Faktúra 191. uč.pomôcky- CD nemecký jaz.zo SZP 24,30 s DPH 2016/59 11.08.2016 AD REM Distribučná agentúra Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 12.08.2016 12.08.2016
Faktúra 190. preprava žiakov -VP turisti 453,60 s DPH 2016/VP doprava 11.08.2016 Marian Kupec - autobusová preprava Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 12.08.2016 12.08.2016
Faktúra 188. telek.služby swan za 7/2016 7,06 s DPH zml.amtel/83088h 10.08.2016 SWAN, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 11.08.2016 12.08.2016
Objednávka 2016/55 kuchynské potreby pre šj do500.- s DPH 10.08.2016 Ľubomír Gálfy-Firma SEGAS A.Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 11.08.2016
Objednávka 2016/60 odb.literat. pre učiteľov-3 ks 57,00 s DPH 10.08.2016 Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 13.06.2016 11.08.2016
Objednávka 2016/54 koberec pre zš do115.- s DPH 10.08.2016 TEXTIL ŽILINA,a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 10.08.2016
Objednávka 2016/59 uč.pomôcky- CD nemecký jaz.zo SZP 24,30 s DPH 09.08.2016 AD REM Distribučná agentúra Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 11.08.2016
Objednávka 2016/52 servis dochádzk.systému Visitor do90.00 s DPH 08.08.2016 APIS spol.s r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 08.08.2016
Objednávka 2016/56 čistiace prostr. do umývačky pre šj 257,00 s DPH 08.08.2016 Ľubomír Gálfy-Firma SEGAS A.Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 08.08.2016
Objednávka 2016/57 uč.pomôcky pre 2.roč. 9,54 s DPH 08.08.2016 Aitec s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 08.08.2016
Objednávka 2016/58 prac.zošity SJ,literat. 6,50 s DPH 08.08.2016 Orbis Pictus Istropolitana spol.s r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 08.08.2016
Faktúra 187. služby virtuálnej knižnice za 7/2016 16,56 s DPH VK/09/01/018 08.08.2016 KOMENSKY, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 11.08.2016 12.08.2016
Faktúra 231. stravovanie zamestnancov za 8/2016 261,44 s DPH 2016/49 08.08.2016 PERLA GASTRO, s.r.o. Anna Bániková Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 13.09.2016 21.09.2016
Objednávka 2016 cart print triedne knihy 185,50 s DPH 08.08.2016 CART PRINT, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 18.08.2016
Faktúra 186. telek.služby za 7/2016 zš -EO+šj 29,00 s DPH 2028561096 08.08.2016 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 11.08.2016 12.08.2016
Faktúra 185. stravovanie zamestnancov za 7/2016 25,84 s DPH 2016/49 08.08.2016 PERLA GASTRO, s.r.o. Anna Bániková Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 09.08.2016 12.08.2016
Objednávka 2016/53 obrusovina pre šj do120.- s DPH 02.08.2016 TEXTIL ŽILINA,a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 08.08.2016
Faktúra 182. odber zem.plynu za zš 8/2016, šj 7-8/16 1 776.00 s DPH 9103926691 01.08.2016 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 09.08.2016 12.08.2016
Faktúra 184. plast.dvierka+obkladačky Samba 59,91 s DPH 2016/50 01.08.2016 K.R.T. Brezno, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 09.08.2016 12.08.2016
Faktúra 183. šj rekalibrácia vpich.teplomeru 51,50 s DPH 2016/48 01.08.2016 ADM s.r.o. kalibračné laboratórium A. Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 09.08.2016 12.08.2016
Faktúra 180. projektor Acer 414,92 s DPH 2016/41 21.07.2016 Silli Alarm, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 22.07.2016 11.08.2016
Faktúra 181. odber kuch.odpadu zo šj za 6/2016 38,40 s DPH 2014/1210/37690224 21.07.2016 INTA s.r.o. A.Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 22.07.2016 12.08.2016
Faktúra 179. komunál.odpad za 1-6/2016 858,00 bez DPH roz.č.14 19.07.2016 Obec Valaská Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 21.07.2016 11.08.2016
Objednávka 2016/51 pokládka obkladu,montáž umývadiel 690.- s DPH 19.07.2016 EUROHAUS-Martin Mišun Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľka 19.07.2016
Faktúra 178. telekom.služby mobily 6/16 36,06 s DPH úč.č. 1.91180585 19.07.2016 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 19.07.2016 11.08.2016
Objednávka 2016/50 plast.dvierka+obkladačky Samba 59,91 s DPH 15.07.2016 K.R.T. Brezno, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 18.07.2016
Faktúra 177. služby mobil.operátora za 6/16 0,24 s DPH zmluva O2 15.07.2016 O2 Slovakia, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 19.07.2016 11.08.2016
Faktúra 175. elektric.energia zš,šj za 6/2016 1 210.49 s DPH 91002631 14.07.2016 Stredoslovenská energetika a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 15.07.2016 11.08.2016
Faktúra 176. škol.tlačivá na šk.r.2016/17 182,75 s DPH 2016/ ševt 14.07.2016 ŠEVT a.s. Anna Bániková Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 15.07.2016 11.08.2016
Objednávka 2016/49 stravovanie zamestnancov za 7-8/2016 2.76za1hl.jedlo s DPH 14.07.2016 PERLA GASTRO, s.r.o. Anna Bániková Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 18.07.2016
Faktúra 170. lampa do projektora 154,42 s DPH 2016/lampa 11.07.2016 Silli Alarm, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 12.07.2016 09.08.2016
Faktúra 174. služby virtuálnej knižnice za 6/2016 16,56 s DPH VK/09/01/018 11.07.2016 KOMENSKY, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 12.07.2016 10.08.2016
Faktúra 173. telek.služby swan za 6/2016 7,06 s DPH zml.amtel/83088h 11.07.2016 SWAN, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 12.07.2016 10.08.2016
Faktúra 172. ND do kosačky- nôž Royal 146+skrutka noža 29,40 s DPH 2016/44 11.07.2016 HSQ SLOVAKIA,s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 12.07.2016 09.08.2016
Faktúra 171. telek.služby za 6/2016 zš -EO+šj 29,00 s DPH 2028561096 11.07.2016 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 12.07.2016 09.08.2016
Faktúra 169. služby BOZP,PZS,OPP za 2.štvrťrok 2016 386,46 s DPH 2013, dodatok č.01/2014 08.07.2016 Viliam Hláčik - HV Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 11.07.2016 08.08.2016
Faktúra 168. telek.služby za 6/2016 zš,šj-škd 42,01 s DPH 2028253731 08.07.2016 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 11.07.2016 08.08.2016
Objednávka 2016/48 šj rekalibrácia vpich.teplomeru s DPH 06.07.2016 ADM s.r.o. kalibračné laboratórium A. Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 07.07.2016
Objednávka 2016/47 oprava bleskozvodov v budovách ZŠ 1 930,28 s DPH 06.07.2016 SNEKO -Juraj Šnek Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 07.07.2016
Objednávka 2016/ ševt škol.tlačivá na šk.r.2016/17 do195.- s DPH 04.07.2016 ŠEVT a.s. Anna Bániková Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 14.07.2016
Faktúra 163. servisné práce PC za 6/2016 60,00 bez DPH zml. 04.07.2016 XINET PLUS, s.r.o. Mgr.Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 06.07.2016 20.07.2016
Faktúra 165. mesačník Dobrá škola balík 6 76,00 s DPH ponuka 04.07.2016 Nezisková organizácia DOBRÁ ŠKOLA Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 06.07.2016 20.07.2016
Faktúra 166. umývadlá Rekord 55+sifóny,úchyty+obkladačky 694,28 s DPH 2016/43, 2016/46 04.07.2016 K.R.T. Brezno, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 06.07.2016 20.07.2016
Faktúra 167. revízie elektr.inštalácie kotolne,telocv.,vonk.osvetl. 326,50 bez DPH 2016/22 04.07.2016 SNEKO -Juraj Šnek Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 06.07.2016 20.07.2016
Faktúra 164. zemný plyn za 7/2016 1 776.00 s DPH 9103926691 04.07.2016 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 06.07.2016 20.07.2016
Faktúra 162. dopravné žiakov na vyučovanie za 6/2016 1 650,00 bez DPH 14/2015 30.06.2016 MH komín, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 30.06.2016 08.07.2016
Objednávka 2016/46 umývadlá Rekord 55+sifóny,úchyty 470,40 s DPH 30.06.2016 K.R.T. Brezno, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 30.06.2016
Faktúra 161. príspevok stravné zamestnancom ZŠ za 6/2016 131,60 bez DPH ústne 29.06.2016 ZŠ Valaská,ŠJ Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 29.06.2016 08.07.2016
Faktúra 160. rež.poplat.stravné zamestnancom ZŠ za 6/2016 658,00 bez DPH ústne 29.06.2016 ZŠ Valaská,ŠJ Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 29.06.2016 08.07.2016
Objednávka 2016/ lampa lampa do projektora 155,00 s DPH 29.06.2016 Silli Alarm, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 07.07.2016
Faktúra 156. vodné,stočné za 4-6/2016 zš 1.st. 405,58 s DPH 806200425 27.06.2016 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 28.06.2016 28.06.2016
Faktúra 159. vodné,stočné za 4-6/2016 šj z prenájmu+zš 886,02 s DPH 806200425 27.06.2016 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 28.06.2016 28.06.2016
Faktúra 157. vodné,stočné za 4-6/2016 zš 2.st. 152,42 s DPH 806200425 27.06.2016 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 28.06.2016 28.06.2016
Faktúra 158. vodné,stočné za 4-6/2016 tv. 38,11 s DPH 806200425 27.06.2016 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 28.06.2016 28.06.2016
Objednávka 2016/45 zo Soc.F.-stravovacie služby "posedenie pri kurčat." 93,00 s DPH 23.06.2016 Turist hotel Drotár Slovenská republika, Medveď Miroslav Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 24.06.2016
Objednávka 2016/44 ND do kosačky- nôž vrátane úchytu 30,00 s DPH 23.06.2016 HSQ SLOVAKIA,s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 23.06.2016
Objednávka 2016/43 obkladačky Samba 22,5 m2 223,88 s DPH 23.06.2016 K.R.T. Brezno, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 23.06.2016
Faktúra 155. revízie bleskozvodov v budovách ZŠ 544,38 bez DPH 2016/22 22.06.2016 SNEKO -Juraj Šnek Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 23.06.2016 23.06.2016
Faktúra 154. odber kuch.odpadu zo šj za 5/2016 38,40 s DPH 2014/1210/37690224 22.06.2016 INTA s.r.o. A.Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 22.06.2016 23.06.2016
Faktúra 153. kopírovanie za 4-6/2016 338,26 s DPH ZS 3010-2014 21.06.2016 PrimaCOp Oravec Marcel Mgr.Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 22.06.2016 23.06.2016
Faktúra 151. pečiatka prezentačná 25,40 s DPH 2016/33 17.06.2016 FaxCOPY, a.s. pobočka Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 20.06.2016 23.06.2016
Zmluva 7/2016 prenájom ZŠ- chodba na 1.stupni 13,00 bez DPH 17.06.2016 Radovan Jantulík RADO+ R.Jantulík Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 16.06.2016
Faktúra 152. telekom.služby mobily 5/16 36,06 s DPH úč.č. 1.91180585 17.06.2016 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 20.06.2016 23.06.2016
Faktúra 150. čist.pr. do umývačky z prenáj. 43,74 s DPH zml. 15.06.2016 Ľubomír Gálfy-Firma SEGAS A.Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 16.06.2016 22.06.2016
Faktúra 149. služby mobil.operátora za 5/16 0,12 s DPH zmluva O2 14.06.2016 O2 Slovakia, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 15.06.2016 22.06.2016
Faktúra 148. poplatok za roč.prístup Lepšia geografia 40,00 s DPH 2016/40 14.06.2016 OZ Lepšia geografia Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľka školy 15.06.2016 22.06.2016
Faktúra 147. uč.pomôcky Matematika 5,6 pre ž.SZP 72,00 s DPH 2016/38 14.06.2016 LiberaTerra, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 15.06.2016 22.06.2016
Faktúra 146. uč.pomôcky Matematika 6 163,90 s DPH 2016/37 14.06.2016 LiberaTerra, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 15.06.2016 22.06.2016
Faktúra 145. čistiace prostriedky pre šj 326,77 s DPH 2016/42 14.06.2016 Ľubomír Gálfy-Firma SEGAS A.Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 15.06.2016 22.06.2016
Faktúra 144. elektric.energia zš,šj za 5/2016 1 293,92 s DPH 91002631 13.06.2016 Stredoslovenská energetika a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 14.06.2016 22.06.2016
Faktúra 143. servisné práce PC za 5/2016 70,00 bez DPH zml. 13.06.2016 XINET PLUS, s.r.o. Mgr.Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 14.06.2016 22.06.2016
Objednávka 2016/VP doprava preprava žiakov -VP turisti s DPH 10.06.2016 Marian Kupec - autobusová preprava Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 20.06.2016
Objednávka 2016/41 projektor Acer 414,93 s DPH 10.06.2016 Silli Alarm, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 16.06.2016
Objednávka 2016/42 čistiace prostriedky pre šj 336,88 s DPH 10.06.2016 Ľubomír Gálfy-Firma SEGAS A.Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 20.06.2016
Faktúra 141. telek.služby swan za 5/2016 7,06 s DPH zml.amtel/83088h 10.06.2016 SWAN, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 13.06.2016 22.06.2016
Faktúra 140. odb.literat.Technika 4.7.8.9.r. 25,00 s DPH 44/2015 10.06.2016 Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 13.06.2016 21.06.2016
Faktúra 142. čistiace prostriedky pre zš 295,74 s DPH 2016/32 RZ č.2/2015 10.06.2016 DeLUX ZPS, s.r.o. Anna Bániková Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 13.06.2016 22.06.2016
Faktúra 138. služby virtuálnej knižnice za 5/2016 16,56 s DPH VK/09/01/018 09.06.2016 KOMENSKY, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 10.06.2016 21.06.2016
Faktúra 137. telek.služby za 5/2016 zš -EO+šj 29,00 s DPH 2028561096 09.06.2016 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 10.06.2016 21.06.2016
Faktúra 139. uč.pomôcky- publikácie na matem. 199,60 s DPH 2016/34, 2016/35 09.06.2016 MUSICA LITURGICA s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 10.06.2016 21.06.2016
Faktúra 136. telek.služby za 5/2016 zš,šj-škd 42,01 s DPH 2028253731 09.06.2016 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 10.06.2016 10.06.2016
Zmluva SSE Žilina o združenej dodávke elektriny s DPH 08.06.2016 Stredoslovenská energetika a.s. Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 07.06.2016
Objednávka 2016/39 uč.pomôcky-učebnice na AJ 1 936,00 s DPH 08.06.2016 Littera - distribúcia jazykovej literatúry Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľka školy 08.06.2016
Objednávka 2016/40 poplatok za roč.prístup Lepšia geografia 40,00 s DPH 08.06.2016 OZ Lepšia geografia Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľka školy 08.06.2016
Faktúra 135. vstupné Splav Hrona za VP 55,00 bez DPH 2016/splav 08.06.2016 Mário Kolár - MANA Mgr. Michaela Badinková Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 10.06.2016 10.06.2016
Objednávka 2016/37 uč.pomôcky Matematika 6 163,90 s DPH 07.06.2016 LiberaTerra, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 08.06.2016
Objednávka 2016/38 uč.pomôcky Matematika 5,6 pre ž.SZP 72,00 s DPH 07.06.2016 LiberaTerra, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 08.06.2016
Faktúra 134. dopravné žiakov na vyučovanie za 5/2016 1 650,00 s DPH 14/2015 06.06.2016 MH komín, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 07.06.2016 08.06.2016
Objednávka 2016/34 uč.pomôcky- zbierky úloh z matem. 180,00 s DPH 03.06.2016 MUSICA LITURGICA s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 07.06.2016
Objednávka 2016/35 uč.pomôcky- publikácie na matem. 22,60 s DPH 03.06.2016 MUSICA LITURGICA s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 07.06.2016
Faktúra 133. odber zem.plynu za zš 6/2016, šj 5-6/16 1 776.00 s DPH 9103926691 02.06.2016 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 02.06.2016 06.06.2016
Faktúra 132. vypracovanie Registr. poriadku 50,00 s DPH 2016/31 01.06.2016 Mgr. Jana Martančíková Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 02.06.2016 06.06.2016
Faktúra 128. odb.literat.pre šj- Škols.strav.v praxi 44,95 s DPH zák.č.SK3111 31.05.2016 Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 31.05.2016 03.06.2016
Faktúra 129. rež.poplat.stravné zamestnancom ZŠ za 5/2016 670,00 bez DPH ústne 31.05.2016 ZŠ Valaská,ŠJ Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 01.06.2016 03.06.2016
Faktúra 130. príspevok stravné zamestnancom ZŠ za 5/2016 134,00 bez DPH ústne 31.05.2016 ZŠ Valaská,ŠJ Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 01.06.2016 03.06.2016
Faktúra 131. prac. zošity na geografiu pre ž.SZP 56,67 s DPH 2016 MAPA 31.05.2016 MAPA Slovakia, s.r.o. Mgr. Ivana Hrončeková Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 01.06.2016 03.06.2016
Objednávka 2016/33 pečiatka prezentačná s DPH 31.05.2016 FaxCOPY, a.s. pobočka Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 01.06.2016
Faktúra 127. licencia za progr.WINIBEU za 1rok 83,65 s DPH R1125/2008 30.05.2016 IVES Košice Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 31.05.2016 03.06.2016
Objednávka 2016 MAPA prac. zošity na geografiu pre ž.SZP 61,60 s DPH 30.05.2016 MAPA Slovakia, s.r.o. Mgr. Ivana Hrončeková Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 01.06.2016
Objednávka 2016/32 čistiace prostriedky pre zš 295,74 s DPH RZ č.2/2015 27.05.2016 DeLUX ZPS, s.r.o. Anna Bániková Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 30.05.2016
Objednávka 2016/splav vstupné Splav Hrona za VP 55,00 s DPH 27.05.2016 Mário Kolár - MANA Mgr. Michaela Badinková Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 06.06.2016
Faktúra 126. odb.literat.Administratíva a hospod.školy 5/16 41,35 s DPH zák.č.SK3111 25.05.2016 Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 27.05.2016
Faktúra 125. servis sl.hyg.potreby 93,79 s DPH zák.č.303506 23.05.2016 ILLE Papier-Service SK,s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 24.05.2016
Faktúra 124. uč.pomôcky za VP 103,29 s DPH 2016/30 20.05.2016 E.N.E.S. spol. s r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 23.05.2016
Faktúra 123. kancelárske potreby VP,SZP, ZŠ 235,93 s DPH vl.výber 20.05.2016 PrimaCOp Oravec Marcel Mgr.Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 23.05.2016
Zmluva 6/2016 prenájom ZŠ- chodba na 1.stupni 32,00 bez DPH 20.05.2016 VLČEK Slovakia s.r.o. Libor Vlček Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 19.05.2016
Objednávka 2016/31 vypracovanie Registr. poriadku 50,00 s DPH 20.05.2016 Mgr. Jana Martančíková Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 20.05.2016
Objednávka 2016/30 uč.pomôcky za VP 103,29 s DPH 16.05.2016 E.N.E.S. spol. s r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 18.05.2016
Zmluva 37828401MOV154 doplnkové dôchodkové sporenie zamestnancov s DPH 16.05.2016 NN Tatry - Sympatia, d.d.s, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 16.05.2016
Faktúra 120. služby mobil.operátora za 4/16 0,24 s DPH zmluva O2 16.05.2016 O2 Slovakia, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 19.05.2016
Faktúra 121. odb.literat.pre špec.ped.-Vzdelávanie... č.30 43,56 s DPH zák.č.SK3111 16.05.2016 Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 19.05.2016
Faktúra 122. telekom.služby mobily 4/16 35,86 s DPH úč.č. 1.91180585 16.05.2016 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 19.05.2016
Faktúra 119. dopravné žiakov na vyučovanie za 4/2016 1 575,00 s DPH 14/2015 13.05.2016 MH komín, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 19.05.2016
Faktúra 118. odber kuch.odpadu zo šj za 4/2016 38,40 s DPH 2014/1210/37690224 12.05.2016 INTA s.r.o. A.Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 18.05.2016
Faktúra 117. elektric.energia zš,šj za 4/2016 1 313,06 s DPH 91002631 12.05.2016 Stredoslovenská energetika a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 18.05.2016
Faktúra 116. telek.služby za 4/2016 zš -EO+šj 32,56 s DPH 2028561096 10.05.2016 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 17.05.2016
Faktúra 115. telek.služby za 4/2016 zš,šj-škd 42,01 s DPH 2028253731 10.05.2016 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 17.05.2016
Faktúra 114. telek.služby swan za 4/2016 7,06 s DPH zml.amtel/83088h 09.05.2016 SWAN, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 17.05.2016
Faktúra 113. služby virtuálnej knižnice za 4/2016 16,56 s DPH VK/09/01/018 09.05.2016 KOMENSKY, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 17.05.2016
Faktúra 110. materiál na výrobu det.výrobkov VP 33,24 s DPH 2016/27 04.05.2016 Alica Brozmanová, Textil Dúha Mgr. Molčanová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 12.05.2016
Objednávka 2016/29 sáčky do vysávača Karcher 26,90 s DPH 04.05.2016 AKTON, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 09.05.2016
Faktúra 111. toner HP CF283 A 33,30 s DPH 2016/28 04.05.2016 iDcomp. s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 16.05.2016
Faktúra 112. sáčky do vysávača Karcher 26,90 s DPH 2016/29 04.05.2016 AKTON, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 16.05.2016
Faktúra 109. servisné práce PC 4/2016 70,00 bez DPH zml. 03.05.2016 XINET PLUS, s.r.o. Mgr.Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 12.05.2016
Objednávka 2016/28 tonery HP CF283 A 29,80 s DPH 02.05.2016 iDcomp. s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 09.05.2016
Faktúra 108. zemný plyn za 5/2016 1 776.00 s DPH 9103926691 02.05.2016 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 12.05.2016
Faktúra 107. príspevok stravné zamestnancom ZŠ za 4/2016 130,20 bez DPH ústne 29.04.2016 ZŠ Valaská,ŠJ Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 12.05.2016
Faktúra 106. rež.poplat.stravné zamestnancom ZŠ za 4/2016 651,00 bez DPH ústne 29.04.2016 ZŠ Valaská,ŠJ Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 12.05.2016
Faktúra 105. oprava radiátora 21,18 s DPH telef.-havarij.sit. 28.04.2016 VALBYT,s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 12.05.2016
Faktúra 104. uč.pomôcky- závesná mapa 40,20 s DPH 2016/24 27.04.2016 PUBLICOM s.r.o. Mgr.Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 12.05.2016
Objednávka 2016/27 materiál na výrobu det.výrobkov VP do40..- s DPH 27.04.2016 Alica Brozmanová, Textil Dúha Mgr. Molčanová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 27.04.2016
Faktúra 103. poplatok za účasť na RAU 60,00 s DPH prihláška email 25.04.2016 Libera Terra, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 12.05.2016
Faktúra 102. lekárnička s výbavou 41,15 s DPH 2016/26 21.04.2016 Lekáreň HELENIUM-PharmDr.Helena Giertlová Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 12.05.2016
Objednávka 2016/26 lekárnička s výbavou do42.- s DPH 18.04.2016 Lekáreň HELENIUM-PharmDr.Helena Giertlová Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 25.04.2016
Faktúra 100. balík služieb Premium 399,00 s DPH 2016/24 18.04.2016 Datakabinet, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 12.05.2016
Faktúra 101. odb.literat.Testovanie 9- 8.doplnok 39,06 s DPH zák.č.SK3111 18.04.2016 Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 12.05.2016
Faktúra 99. telekom.služby mobily 3/16 43,92 s DPH úč.č. 1.91180585 15.04.2016 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 12.05.2016
Faktúra 97. obrusovina 44,00 s DPH 2016/25 15.04.2016 TEXTIL ŽILINA,a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 11.05.2016
Faktúra 98. elektric.energia zš,šj za 3/2016 1 225.79 s DPH 91002631 15.04.2016 Stredoslovenská energetika a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 11.05.2016
Objednávka 2016/25 obrusovina do60.- s DPH 14.04.2016 TEXTIL ŽILINA,a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 15.04.2016
Faktúra 96. služby mobil.operátora za 3/16 0,24 s DPH zmluva O2 14.04.2016 O2 Slovakia, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 11.05.2016
Faktúra 95. oprava el.rozvodnej skrine-havarij.stav 268,38 s DPH telef.-havarij.sit. 13.04.2016 Peter Sorkovský - Elektrogas Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 10.05.2016
Faktúra 94. odber kuch.odpadu zo šj za 3/2016 28,80 s DPH 2014/1210/37690224 12.04.2016 INTA s.r.o. A.Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 10.05.2016
Faktúra 93. telek.služby swan za 3/2016 7,06 s DPH zml.amtel/83088h 11.04.2016 SWAN, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 09.05.2016
Faktúra 92. služby virtuálnej knižnice za 3/2016 16,56 s DPH VK/09/01/018 11.04.2016 KOMENSKY, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 09.05.2016
Objednávka 2016/24 balík služieb Premium 439,20 s DPH 11.04.2016 Datakabinet, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 12.04.2016
Zmluva dodatok o poskytovaní verejných služieb predlženie zmluvy so Slovak Telekom s DPH 08.04.2016 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 07.04.2016
Faktúra 91. oprava int. roletiek 24,00 s DPH telef. 08.04.2016 MARS-Marcel Sitarčík Mgr.Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 27.04.2016
Faktúra 90. telek.služby za 3/2016 zš -EO+šj 32,90 s DPH 2028561096 08.04.2016 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 27.04.2016
Faktúra 89. telek.služby za 3/2016 zš,šj-škd 42,01 s DPH 2028253731 08.04.2016 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 27.04.2016
Faktúra 88. služby BOZP,PZS,OPP za 1.štvrťrok 2016 324,00 s DPH 2013, dodatok č.01/2014 08.04.2016 Viliam Hláčik - HV Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 27.04.2016
Objednávka 2016/23 zo Soc.F.-stravovacie služby Deň učitelov 189,00 s DPH 08.04.2016 Zerrenpach s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 12.04.2016
Faktúra 86. autobus.preprava žiakov -škola v prírode 480,00 s DPH 2016/17 07.04.2016 Marian Kupec - autobusová preprava Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 27.04.2016
Faktúra 87. deratizácia v šk.kuchyni 191,00 s DPH telef.-havarij.sit. 07.04.2016 Mišura, s.r.o. Anna Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 27.04.2016
Faktúra 84. dopravné žiakov na vyučovanie za 3/2016 1 125.00 s DPH 14/2015 06.04.2016 MH komín, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 26.04.2016
Faktúra 83. uč.pomôcky- závesné mapy 2ks 139,80 s DPH 2016/12 06.04.2016 PUBLICOM s.r.o. Mgr.Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 26.04.2016
Faktúra 85. servisné práce PC 2-3/2016 30,00 bez DPH zml. 06.04.2016 XINET PLUS, s.r.o. Mgr.Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 26.04.2016
Faktúra 82. servis sl.hyg.potreby 93,79 s DPH zák.č.303506 05.04.2016 ILLE Papier-Service SK,s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 26.04.2016
Faktúra 81. uč.pomôcky za VP 72,00 s DPH 2016/11 04.04.2016 HOBLA H Slovensko, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 26.04.2016
Faktúra 80. odber zem.plynu za zš 4/2016, šj 3-4/16 1 776.00 s DPH 9103926691 04.04.2016 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 26.04.2016
Faktúra 79. služby-ubytovanie,strava...-škola v prírode 3 083,20 s DPH 2016/16 04.04.2016 CK Agentúra O.K.voľný čas spol.s r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 25.04.2016
Faktúra 78. odb.literat.Administratíva a hospod.školy 3/16 41,35 s DPH zák.č.SK3111 01.04.2016 Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 25.04.2016
Faktúra 77. vodné,stočné za 1-3/2016 zš +šj 873,48 s DPH 806200425 01.04.2016 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 04.04.2016
Objednávka 2016/22 revízie bleskozvodov a el.inštalácie v budovách ZŠ 1 280.00 bez DPH 31.03.2016 SNEKO -Juraj Šnek Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 01.04.2016
Faktúra 76. príspevok stravné zamestnancom ZŠ za 3/2016 97,20 bez DPH ústne 31.03.2016 ZŠ Valaská,ŠJ Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 04.04.2016
Faktúra 75. rež.poplat.stravné zamestnancom ZŠ za 3/2016 486,00 bez DPH ústne 31.03.2016 ZŠ Valaská,ŠJ Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 04.04.2016
Faktúra 74. oprava radiátora 27,96 s DPH ústne 30.03.2016 VALBYT,s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 01.04.2016
Faktúra 73. vodné,stočné za 1-3/2016 tv 29,94 s DPH 806200425 30.03.2016 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 01.04.2016
Faktúra 72. vodné,stočné za 1-3/2016 zš 1.st. 307,58 s DPH 806200425 30.03.2016 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 01.04.2016
Faktúra 71. vodné,stočné za 1-3/2016 zš 127,93 s DPH 806200425 30.03.2016 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 01.04.2016
Faktúra 69. kopírovanie za 1-3/2016 237,64 s DPH ZS 3010-2014 23.03.2016 PrimaCOp Oravec Marcel Mgr.Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 31.03.2016
Zmluva 5/2016 prenájom ZŠ- chodba na 1.stupni 39,00 bez DPH 19.03.2016 VLČEK SK, s.r.o. VLČEK SK, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 17.03.2016
Faktúra 68. čistiace prostriedky pre zš 45,00 s DPH 2016/20 18.03.2016 BRISTON s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 30.03.2016
Faktúra 67. HP cartridge CF283x 35,40 s DPH 2016/21 17.03.2016 PrimaCOp Oravec Marcel Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 30.03.2016
Faktúra 65. telekom.služby mobily 2/16 35,98 s DPH úč.č. 1.91180585 16.03.2016 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 18.03.2016
Faktúra 64. odb.literat.pre šj- Škols.strav.v praxi 48,85 s DPH zák.č.SK3111 16.03.2016 Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 18.03.2016
Faktúra 63. služby mobil.operátora 1,09 s DPH zmluva O2 16.03.2016 O2 Slovakia, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 18.03.2016
Objednávka 2016/21 HP cartridge CF283x 35,40 s DPH 15.03.2016 PrimaCOp Oravec Marcel Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 18.03.2016
Objednávka 2016/20 čistiace prostriedky pre zš 45,00 s DPH 14.03.2016 BRISTON s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 18.03.2016
Faktúra 59. prednášková činnosť 39,00 bez DPH 2016/19 14.03.2016 MP Education, s.r.o. Mgr. Katarína Paprčková Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 17.03.2016
Faktúra 60. škol.tlačivá na šk.r.2016/17 140,02 s DPH obj.2016/10 14.03.2016 ŠEVT a.s. Anna Bániková Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 17.03.2016
Faktúra 61. uč.pomôcky 123,60 s DPH 2016/11 14.03.2016 HOBLA H Slovensko, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 18.03.2016
Faktúra 62. služby virtuálnej knižnice za 2/2016 16,56 s DPH VK/09/01/018 14.03.2016 KOMENSKY, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 18.03.2016
Faktúra 58. elektric.energia zš za 2/2016+šj za 2/16 1 367.04 s DPH 91002631 11.03.2016 SSE Žilina Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 17.03.2016
Faktúra 57. telek.služby swan za 2/2016 7,06 s DPH zml.amtel/83088h 10.03.2016 SWAN, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 17.03.2016
Faktúra 56. oprava varného kotla v šk.jedálni 128,88 s DPH 2016/18 09.03.2016 Peter Sorkovský - Elektrogas Anna Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 17.03.2016
Faktúra 55.. odber kuch.odpadu zo šj za 2/2016 38,40 s DPH 2014/1210/37690224 09.03.2016 INTA s.r.o. A.Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 09.03.2016
Objednávka 2016/19 prednášková činnosť 39,00 bez DPH 09.03.2016 MP Education, s.r.o. Mgr. Katarína Paprčková Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 14.03.2016
Objednávka 2016/17 autobus.preprava žiakov -škola v prírode 480,00 s DPH 08.03.2016 Marian Kupec - autobusová preprava Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 09.03.2016
Objednávka 2016/18 oprava varného kotla v šk.jedálni do150.- s DPH 08.03.2016 Peter Sorkovský - Elektrogas Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 14.03.2016
Faktúra 54. stravovanie zamestnancov 30,40 s DPH 2016/13 08.03.2016 PERLA GASTRO, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 09.03.2016
Faktúra 50. telek.služby za 2/2016 zš,šj-škd 42,01 s DPH 2028253731 07.03.2016 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 09.03.2016
Faktúra 51. telek.služby za 2/2016 zš -EO+šj 29,00 s DPH 2028561096 07.03.2016 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 09.03.2016
Faktúra 52. čistiace prostriedky pre zš 313,80 s DPH 2016/15 RZ č.2/2015 07.03.2016 DeLUX ZPS, s.r.o. Anna Bániková Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 09.03.2016
Faktúra 53. čistiace prostriedky pre šj 113,94 s DPH 2016/14 RZ č.2/2015 07.03.2016 DeLUX ZPS, s.r.o. Anna Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 09.03.2016
Objednávka 2016/16 služby-ubytovanie,strava...-škola v prírode 17.90/deň/1dieťa s DPH 07.03.2016 CK Agentúra O.K.voľný čas spol.s r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 09.03.2016
VO: Zákazka malého rozsahu 48. dopravné žiakov na vyučovanie za 2/2016 1 425.00 s DPH 14/2015 02.03.2016 MH komín, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 09.03.2016
VO: Zákazka malého rozsahu 49. zemný plyn za 3/2016 1 776.00 s DPH 9103926691 02.03.2016 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 09.03.2016
Faktúra 49. zemný plyn za 3/2016 1 776.00 s DPH 9103926691 02.03.2016 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 09.03.2016
Faktúra 48. dopravné žiakov na vyučovanie za 2/2016 1 425,00 s DPH 14/2015 02.03.2016 MH komín, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 09.03.2016
Faktúra 47. predpl.časopisu Škola 2016 23,00 s DPH ponuka 29.02.2016 JurisDat-M.Medlen,Redakcia Škola-MEL Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 08.03.2016
Faktúra 46. odb.literat.pre špeac.ped.-Vzdelávanie... č.29 43,56 s DPH zák.č.SK3111 29.02.2016 Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 08.03.2016
Faktúra 45. príspevok stravné zamestnancom ZŠ za 2/2016 115,00 bez DPH zml. 26.02.2016 ZŠ Valaská,ŠJ Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 08.03.2016
Objednávka 2016/13 stravovanie zamestnancov 2.76za1hl.jedlo s DPH 26.02.2016 PERLA GASTRO, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 01.03.2016
Objednávka 2016/12 uč.pomôcky- závesné mapy 2ks 139,80 s DPH 26.02.2016 PUBLICOM s.r.o. Mgr.Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 01.03.2016
Objednávka 2016/11 uč.pomôcky 195,60 s DPH 26.02.2016 HOBLA H Slovensko, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 01.03.2016
Faktúra 44. rež.poplat.stravné zamestnancom ZŠ za 2/2016 575,00 bez DPH zml. 26.02.2016 ZŠ Valaská,ŠJ Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 08.03.2016
Objednávka 2016/ 10 škol.tlačivá na šk.r.2016/17 do150.- s DPH 25.02.2016 ŠEVT a.s. Anna Bániková Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 29.02.2016
Faktúra 43. servisné práce PC 1/2016 100,00 bez DPH zml. 24.02.2016 XINET PLUS, s.r.o. Mgr.Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 08.03.2016
Faktúra 42. čistiace prostriedky pre šj 117,47 s DPH 2016/ galfy 23.02.2016 Ľubomír Gálfy-Firma SEGAS A.Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 08.03.2016
Objednávka 2016/9 plastové krytky na šk.stoličky 57,60 s DPH 23.02.2016 Alex kovový a školský nábytok Anna Bániková Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 23.02.2016
Objednávka 2016/ galfy čistiace prostriedky pre šj 121,11 s DPH 22.02.2016 Ľubomír Gálfy-Firma SEGAS A.Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 29.02.2016
Objednávka 2016/15 čistiace prostriedky pre zš 294,39 s DPH RZ č.2/2015 19.02.2016 DeLUX ZPS, s.r.o. Anna Bániková Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 01.03.2016
Objednávka 2016/14 čistiace prostriedky pre šj 106,10 s DPH RZ č.2/2015 19.02.2016 DeLUX ZPS, s.r.o. Anna Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 01.03.2016
Faktúra 66. plastové krytky na šk.stoličky 57,60 s DPH 2016/9 17.02.2016 Alex kovový a školský nábytok Anna Bániková Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 18.03.2016
Faktúra 40. služby lyžiarsky výcvik žiakov 7.r. 935,00 s DPH 2016/3 16.02.2016 Mýto Ski Centrum, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 08.03.2016
Faktúra 39. autobus.preprava žiakov -lyž..výcvik 529,02 s DPH 2016/5-úpr. 16.02.2016 Marian Kupec - autobusová preprava Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 08.03.2016
Faktúra 38. telekom.služby mobily 37,40 s DPH č.úč.1.91180585 úč.č. 1.91180585 16.02.2016 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 08.03.2016
Faktúra 33. poistenie majetku r.2016-notebooky 50,13 s DPH 1941533 15.02.2016 Union poisťovňa, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 23.03.2016
Faktúra 32. služby virtuálnej knižnice za 1/2016 16,56 s DPH VK/09/01/018 15.02.2016 KOMENSKY, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 23.02.2016
Faktúra 36. zapožičanie lyžiars.výstroje pre žiakov 7.r. 405,00 s DPH 2016/4 15.02.2016 S/B ŠPORT, s.r.o. Požičovňa lyží Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 07.03.2016
Faktúra 34. elektric.energia zš za 1/2016+šj za 1/16 1 285,96 s DPH 91002631 15.02.2016 SSE Žilina Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 07.03.2016
Faktúra 35. multifunkčné zariadenie 143,59 s DPH 2016/1 cenový návrh z 20.1.2016 15.02.2016 Silli Alarm, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 07.03.2016
VO: Zákazka malého rozsahu 34. elektric.energia zš za 1/2016+šj za 1/16 1 285.96 s DPH 91002631 15.02.2016 SSE Žilina Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 07.03.2016
Faktúra 30. odb.literat. PaM 2016 58,00 s DPH ponuka 11.02.2016 Poradca s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 23.02.2016
Faktúra 29. odb.literat. VS 2016 66,00 s DPH ponuka 11.02.2016 Poradca s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 23.02.2016
Faktúra 28. odb.literat. DUO 2016 72,00 s DPH ponuka 11.02.2016 Poradca s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 23.02.2016
Faktúra 27. oprava radiátora 57,47 s DPH ústne 11.02.2016 VALBYT,s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 23.02.2016
Faktúra 25. ventily k hasiacim prístrojom 207,36 s DPH 2016/6 10.02.2016 MIROMAX s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 16.02.2016
Faktúra 26. oprava osvetlenia v triedach 648,74 s DPH 2016/7 10.02.2016 Peter Sorkovský - Elektrogas Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 16.02.2016
Faktúra 23. telek.služby za 1/2016 zš -EO+šj 36,83 s DPH 2028561096 09.02.2016 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 16.02.2016
Faktúra 22. telek.služby za 1/2016 42,01 s DPH 2028253731 09.02.2016 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 16.02.2016
Faktúra 21. poskytnutie práva používať prog.VEMA za rok 206,28 s DPH 09.02.2016 VEMA, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 15.02.2016
Objednávka 2016/7 oprava osvetlenia v triedach do650.- s DPH 09.02.2016 Peter Sorkovský - Elektrogas Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 15.02.2016
Faktúra 24. telek.služby swan za 1/2016 7,06 s DPH zml.amtel/83088h 09.02.2016 SWAN, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 16.02.2016
Faktúra 20. prac.zošity na matemat.8.r. 49,01 s DPH email 08.02.2016 Libera Terra, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 15.02.2016
Objednávka 2016/5-úprava autobus.preprava žiakov -lyž..výcvik 105.80na1deň s DPH 08.02.2016 Marian Kupec - autobusová preprava Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 16.02.2016
Objednávka 2016/libera prac.zošity na matemat.8.r. 49,00 s DPH 03.02.2016 Libera Terra, s.r.o. RNDr. Marianna Rafajová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 16.02.2016
Faktúra 18. dopravné žiakov na vyučovanie za 1/2016 1 125,00 s DPH 14/2015 03.02.2016 MH komín, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 15.02.2016
Objednávka 2016/6 ventily k hasiacim prístrojom s DPH 03.02.2016 MIROMAX s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 11.02.2016
VO: Zákazka malého rozsahu 18. dopravné žiakov na vyučovanie za 1/2016 1 125.00 s DPH 14/2015 03.02.2016 MH komín, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 15.02.2016
Faktúra 19. odber kuch.odpadu zo šj za 1/2016 28,80 s DPH 2014/1210/37690224 03.02.2016 INTA s.r.o. A.Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 15.02.2016
Faktúra 17. odber zem.plynu za zš 2/2016, šj 1-2/16 1 776.00 s DPH 9103926691 01.02.2016 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 15.02.2016
Faktúra 16. servis sl.hyg.potreby 94,21 s DPH zák.č.303506 01.02.2016 ILLE Papier-Service SK,s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 15.02.2016
VO: Zákazka malého rozsahu 17. odber zem.plynu za zš 2/2016, šj 1-2/16 1 776.00 s DPH 9103926691 01.02.2016 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 15.02.2016
Faktúra 15. revízia a oprava hasiacich prístrojov 137,28 s DPH 2016/2 29.01.2016 MIROMAX s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 12.02.2016
Faktúra 14. príspevok stravné zamestnancom ZŠ za 1/2016 86,80 bez DPH ústne 29.01.2016 ZŠ Valaská,ŠJ Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 12.02.2016
Faktúra 13. rež.poplat.stravné zamestnancom ZŠ za 1/2016 434,00 bez DPH ústne 29.01.2016 ZŠ Valaská,ŠJ Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 12.02.2016
Faktúra 12. predplatné časop. Naša škola 15,00 s DPH 28.01.2016 PAMIKO spol. s r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 11.02.2016
Faktúra 11. ošetrenie odpadu bio roztokom 150,00 s DPH ústne 28.01.2016 Mrázek Petr Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 11.02.2016
Objednávka 2016/5 autobus.preprava žiakov -lyž..výcvik 100.80na1deň s DPH 28.01.2016 Marian Kupec - autobusová preprava Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 08.02.2016
Objednávka 2016/4 zapožičanie lyžiars.výstroje pre žiakov 7.r. 45.00na1ž. s DPH 27.01.2016 S/B ŠPORT, s.r.o. Požičovňa lyží Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 03.02.2016
Objednávka 2016/3 služby lyžiarsky výcvik žiakov 7.r. 5.-na1deňa1ž.. s DPH 27.01.2016 Mýto Ski Centrum, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 03.02.2016
Objednávka 2016/2 revízia a oprava hasiacich prístrojov s DPH 26.01.2016 MIROMAX s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 03.02.2016
Objednávka 2016/1 multifunkčné zariadenie pre ŠJ 143,59 s DPH 25.01.2016 Silli Alarm, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 03.02.2016
Faktúra 10. služby za úpravu mzd. softw.-bank.modul 18,00 s DPH výzva email 21.01.2016 VEMA, s.r.o. Anna Bániková Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 11.02.2016
VO: Zákazka malého rozsahu 8. odber zem.plynu za 1/2016 1 776.00 s DPH 9101926691 18.01.2016 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 11.02.2016
VO: Zákazka malého rozsahu 9. elektric.energia zš za 12/2015 1 366.72 s DPH 91002631 18.01.2016 Stredoslovenská energetika a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 11.02.2016
Faktúra 7. vyúčt.za zem.plyn rok 2015-nedoplatok z prenáj. 2 335,24 s DPH 9101926691 18.01.2016 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 11.02.2016
VO: Zákazka malého rozsahu 7. vyúčt.za zem.plyn rok 2015-nedoplatok z prenáj. 2 335.24 s DPH 9101926691 18.01.2016 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 11.02.2016
Faktúra 9. elektric.energia zš za 12/2015 1 366,72 s DPH 91002631 18.01.2016 Stredoslovenská energetika a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 11.02.2016
Faktúra 8. odber zem.plynu za 1/2016 1 776,00 s DPH 9101926691 18.01.2016 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 11.02.2016
Zmluva 4/2016 prenájom ZŠ- chodba na 1.stupni 39,00 bez DPH 16.01.2016 VLČEK SK, s.r.o. VLČEK SK, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 15.01.2016
Faktúra 6. telekom.služby mobily 37,40 s DPH č.úč.1.91180585 úč.č. 1.91180585 14.01.2016 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 10.02.2016
Zmluva 3/2016 prenájom telocvične bez DPH 14.01.2016 Róbert Severény Róbert Severényi Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 12.01.2016
Zmluva 2/2016 prenájom telocvične bez DPH 13.01.2016 Obec Valaská Ing. Juraj Uhrin Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 12.01.2016
Faktúra 5. odber kuch.odpadu zo šj za december z prenáj. 28,80 s DPH 2014/1210/37690224 13.01.2016 INTA s.r.o. A.Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 09.02.2016
Zmluva 1/2016 prenájom telocvične bez DPH 12.01.2016 Anna Kokavcová Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 11.01.2016
Faktúra 1. telek.služby swan za 12/2015 7,06 s DPH zml.amtel/83088h 11.01.2016 SWAN plus, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 08.02.2016
Faktúra 2. telek.služby za 12/2015 42,01 s DPH 2028253731 11.01.2016 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 08.02.2016
Faktúra 3. telek.služby za 12/2015 29,00 s DPH 2028561096 11.01.2016 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 08.02.2016
Faktúra 4. tlačivá-vysvedčenia,protokoly 83,52 s DPH email 11.01.2016 ŠEVT a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 08.02.2016
Zmluva 14/2015 zmluva o osobitnej autobusovej preprave s DPH 08.01.2016 MH komín, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 07.01.2016
Faktúra 306. dodávka bezpeč.zariadenia Paradox s montážou 641,50 s DPH 55/2015 cenový návrh z 5.11.2015 29.12.2015 Silli Alarm, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 29.01.2016
Faktúra 305. servisné práce 12/2015 40,00 bez DPH zml. 29.12.2015 XINET PLUS, s.r.o. Mgr.Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 29.01.2016
Faktúra 304. oprava int.roletky 48,00 s DPH ústne 29.12.2015 MARS-Marcel Sitarčík Mgr.Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 29.01.2016
Faktúra 303. kancelárske potreby VP,SZP, ZŠ 332,41 s DPH ústne 29.12.2015 PrimaCOp Oravec Marcel Mgr.Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 29.01.2016
Faktúra 302. laminovačka,kanc.potreby 47,80 s DPH 60/2015 Rámc.kúp.zml.č.1 29.12.2015 ADDY SLOVAKIA s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 28.01.2016
Faktúra 298. vstupné rohože 230,40 s DPH 59/2015 28.12.2015 AJ Produkty, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 31.12.2015
Faktúra 300. dopravné žiakov na vyučovanie za 12/2015 1 364,16 s DPH 40/2015 P 5173 28.12.2015 SAD Zvolen, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 27.01.2016
Faktúra 299. dodanie a montáž 3 ks interiér.roletky 543,60 s DPH 68/2015 28.12.2015 MARS-Marcel Sitarčík Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľka 27.01.2016
Faktúra 301. interiérové dvere biele 19 ks 2 530.00 s DPH 69/2015 28.12.2015 EUROHAUS-Martin Mišun Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľka 28.01.2016
Faktúra 297. vodné,stočné za 10-12/2015 zš 1.st. 291,25 s DPH 806200425 22.12.2015 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 31.12.2015
Faktúra 296. vodné,stočné za 10-12/2015 zš 2.st. 163,32 s DPH 806200425 22.12.2015 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 31.12.2015
Faktúra 295. vodné,stočné za 10-12/2015 zš zr.+šj 890,41 s DPH 806200425 22.12.2015 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 31.12.2015
Faktúra 294. vodné,stočné za 10-12/2015 zš tv 27,22 s DPH 806200425 22.12.2015 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 31.12.2015
Faktúra 293. uč.pomôcky-knihy 54,35 s DPH 67/2015 22.12.2015 AD REM Distribučná agentúra Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 31.12.2015
Faktúra 292. odb.literat.Administratíva a hospod.školy XII. 41,35 s DPH zák.č.SK3111 22.12.2015 Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 31.12.2015
Faktúra 291. učebné pomôcky 70,01 s DPH 22.12.2015 SB WOOD, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľka 31.12.2015
Objednávka 69/2015 interiérové dvere biele 19 ks 2 530,00 s DPH 21.12.2015 EUROHAUS-Martin Mišun Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľka 30.12.2015
Objednávka 68/2015 dodanie a montáž 3 ks interiér.roletky 543,60 s DPH 21.12.2015 MARS-Marcel Sitarčík Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľka 30.12.2015
Faktúra 289. rež.poplat.stravné zamestnancom ZŠ za 12/2015 526,00 bez DPH ústne 21.12.2015 ZŠ Valaská,ŠJ Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 31.12.2015
Faktúra 290. príspevok stravné zamestnancom ZŠ za 12/2015 105,20 bez DPH ústne 21.12.2015 ZŠ Valaská,ŠJ Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 31.12.2015
Faktúra 288. oprava radiátora 38,94 s DPH ústne 18.12.2015 VALBYT,s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 31.12.2015
Zmluva zmluva o bežnom účte s DPH 18.12.2015 Prima banka Slovensko, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 17.12.2015
Faktúra 287. služby BOZP a OPP za 4.štvrťrok 2015 324,00 s DPH zml. 18.12.2015 Viliam Hláčik - HV Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 31.12.2015
Faktúra 285. knihy do knižnice 352,10 s DPH 61/2015 17.12.2015 Ing. Megerssová Božena Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľka 31.12.2015
Faktúra 286. kontrola komín.telesa 174,00 s DPH ústne 17.12.2015 Marek Hlaváčik Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľka 31.12.2015
Zmluva 13/2015 prenájom ŠJ 0,00 bez DPH 17.12.2015 Občianske združenie Pekný deň Valaská Anna Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 16.12.2015
Objednávka 67/2015 knihy do učiteľ.knižnice 60,00 s DPH 17.12.2015 AD REM Distribučná agentúra Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 22.12.2015
Faktúra 282. prednáška 26,00 bez DPH email 16.12.2015 MP Education, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 21.12.2015
Faktúra 281. stojanová tabuľa 283,20 s DPH 36/2015 16.12.2015 Alex kovový a školský nábytok Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 21.12.2015
Faktúra 280. vš.služ.kopírovanie za 10-122015 333,89 s DPH ZS 3010-2014 16.12.2015 PrimaCOp Oravec Marcel Mgr.Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 21.12.2015
Faktúra 283. telekom.služby od 8.11.do 7.12.2015- mobily 37,30 s DPH č.úč.1.91180585 16.12.2015 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 31.12.2015
Faktúra 278. kuch.pomôcky pre šk.jedáleň 147,88 s DPH ústne 14.12.2015 Ľubomír Gálfy-Firma SEGAS A.Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 16.12.2015
Faktúra 279. odb.literat.pre špeac.ped.-Vzdelávanie... č.28 43,56 s DPH zák.č.SK3111 14.12.2015 Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 16.12.2015
Zmluva 12/2015 prenájom ZŠ- chodba na 1.stupni 24,00 bez DPH 11.12.2015 TYMEX, s.r.o. TYMEX, s.r.o.,P. Rucek Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 09.12.2015
Faktúra 276. telek.služby swan za 11/2015 7,06 s DPH amtel/83088h 11.12.2015 SWAN plus, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 16.12.2015
Faktúra 275. výmena lampy a chipu do projektoru 534,86 s DPH ústne 11.12.2015 Silli Alarm, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 16.12.2015
Faktúra 274. Internet za rok 238,00 bez DPH zml. 11.12.2015 XINET PLUS, s.r.o. Mgr.Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 16.12.2015
Faktúra 273. servisné práce 11/2015 50,00 bez DPH zml. 11.12.2015 XINET PLUS, s.r.o. Mgr.Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 16.12.2015
Faktúra 272. učebné pomôcky a elektrospotrebiče 302,30 s DPH obj.66/2015 10.12.2015 NAY ELEKTRODOM Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 16.12.2015
Faktúra 271. geografické atlasy 69,60 s DPH 65/2015 10.12.2015 MAPA Slovakia Trade, s.r.o. Mgr. Hrončeková Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 14.12.2015
Faktúra 270. elektric.energia zš za 11/2015+šj za 10-11/15 1 394,03 s DPH 91002631 10.12.2015 SSE Žilina Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 14.12.2015
Faktúra 269. pracovné odevy pre zamestnancov ZŠ 563,34 s DPH 50/2015 RZ č.2/2015 10.12.2015 DeLUX ZPS, s.r.o. Anna Bániková Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 14.12.2015
Faktúra 265. prac.zošity NJ roč.6,9-žiaci zo SZP 22,22 s DPH 64/2015 09.12.2015 Ing. Megerssová Božena Mgr. Maťovčíková Denisa Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľka 14.12.2015
Faktúra 264. softwer pre šp.ped. 62,50 s DPH 62/2015 09.12.2015 Color life, s.r.o. Mgr. Anna Cabanová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 14.12.2015
Faktúra 268. telefóny ZŠ+ŠKD za 11/2015 42,01 s DPH č.a.1022669602 9911238518 09.12.2015 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 14.12.2015
Faktúra 267. telefón ekon.od.+ŠJ za 11/2015 29,00 s DPH č.a.1022669603 9911238518 09.12.2015 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 14.12.2015
Objednávka 66/2015 elektrospotrebiče 315,00 s DPH 09.12.2015 NAY ELEKTRODOM Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 18.12.2015
Objednávka 65/2015 geografické atlasy 69,60 s DPH 08.12.2015 MAPA Slovakia Trade, s.r.o. Mgr. Hrončeková Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 14.12.2015
Faktúra 258. prac.zošity HL+HM 5r.test 18,00 s DPH ústne 07.12.2015 Ing. BRČKA Pavel Mgr.Eva Hanková Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 11.12.2015
Faktúra 255. servis sl.hyg.potreby 93,79 s DPH zák.č.303506 07.12.2015 ILLE Papier-Service SK,s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 11.12.2015
Faktúra 256. odb.literat.Technika 6.r. 15,00 s DPH 44/2015 07.12.2015 Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 11.12.2015
Faktúra 257. odb.literat.-Právny kuriér pre školy 2016 119,00 s DPH zák.č.SK3111 07.12.2015 Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 11.12.2015
Faktúra 259. dopravné žiakov na vyučovanie za 11/2015 1 705.20 s DPH 40/2015 P 5173 07.12.2015 SAD Zvolen, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 11.12.2015
Faktúra 260. vš.materiál pre bež.údržbu,farby 281,62 s DPH vlastný výber 07.12.2015 Ladislav Šramko Sklomix Mgr.Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 11.12.2015
Faktúra 261. vš.materiál pre bež.údržbu,farby 158,80 s DPH osobne 07.12.2015 Roman Mesiarik - REVTECH Mgr.Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 11.12.2015
Faktúra 262. školský nábytok 2 236.80 s DPH 58/2015 07.12.2015 Alex kovový a školský nábytok Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 11.12.2015
Objednávka 62/2015 softwer pre šp.ped. 59,00 s DPH 07.12.2015 Color life, s.r.o. Mgr. Anna Cabanová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 14.12.2015
Objednávka 64/2015 prac.zošity NJ roč.6,9-žiaci zo SZP 22,22 s DPH 07.12.2015 Ing. Megerssová Božena Mgr. Maťovčíková Denisa Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľka 14.12.2015
Objednávka 63/2015 učebné pomôcky 174,00 s DPH 07.12.2015 SB WOOD, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľka 14.12.2015
Faktúra 254. učebné pomôcky 323,80 s DPH 57/2015 04.12.2015 MATADOR - TOYS, s.r.o Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 11.12.2015
Objednávka 61/2015 knihy- vlastný výber do300.00 s DPH 04.12.2015 Megerssová Božena Ing. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 04.12.2015
Objednávka 59/2015 vstupné rohože 230,40 s DPH 03.12.2015 AJ Produkty, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 03.12.2015
Objednávka 58/2015 školský nábytok 2 236.80 s DPH 03.12.2015 Alex kovový a školský nábytok Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 03.12.2015
Objednávka 60/2015 laminovačka,kanc.potreby 75,00 s DPH Rámc.kúp.zml.č.1 03.12.2015 ADDY SLOVAKIA s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 04.12.2015
Faktúra 253. zemný plyn za 12/2015 zš, šj za 11-12/2015 1 875.00 s DPH 6300151257 02.12.2015 SPP Bratislava Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 03.12.2015
Faktúra 252. odber kuch.odpadu zo šj za november 38,40 s DPH 2014/1210/37690224 02.12.2015 INTA s.r.o. A.Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 03.12.2015
Objednávka 57/2015 učebné pomôcky 323,80 s DPH 01.12.2015 MATADOR - TOYS, s.r.o Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 03.12.2015
Faktúra 251. príspevok stravné zamestnancom ZŠ za 11/2015 135,40 bez DPH ústne 30.11.2015 ZŠ Valaská,ŠJ Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 03.12.2015
Faktúra 249. čistiace prostriedky pre šk.jedáleň 120,14 s DPH obj.54/2015 30.11.2015 DeLUX ZPS, s.r.o. Anna Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 03.12.2015
Faktúra 250. rež.poplat.stravné zamestnancom ZŠ za 11/2015 677,00 bez DPH ústne 30.11.2015 ZŠ Valaská,ŠJ Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 03.12.2015
Objednávka 56/2015 nákupné poukážky-príspevok zo Soc.fondu 920,00 s DPH 20.11.2015 Kaufland Slovenská republika v.s.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 23.11.2015
Zmluva 11/2015 prenájom ZŠ- chodba na 1.stupni 39,00 bez DPH 20.11.2015 VLČEK SK, s.r.o. VLČEK SK, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 19.11.2015
Faktúra 247. odb.literat.pre šj- Škols.strav.v praxi 11/15 43,55 s DPH zák.č.SK3111 16.11.2015 Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 19.11.2015
Faktúra 246. servisné práce 10/2015 100,00 bez DPH 16.11.2015 XINET PLUS, s.r.o. Mgr.Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 19.11.2015
Objednávka 55/2015 dodávka bezpeč.zariadenia Paradox s montážou 641,50 s DPH cenový návrh z 5.11.2015 16.11.2015 Silli Alarm, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 19.11.2015
Objednávka 54/2015 čistiace prostriedky pre šj 115,60 s DPH RZ č.2/2015 13.11.2015 DeLUX ZPS, s.r.o. Anna Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 19.11.2015
Faktúra 245. poštové poukazy PPP U pre šk.jedáleň 133,56 s DPH obj.53/2015 13.11.2015 ŠEVT a.s. A.Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 18.11.2015
Faktúra 244. elektric.energia zš za 10/2015 1 531,08 s DPH 91002631 13.11.2015 SSE Žilina Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 18.11.2015
Faktúra 243. telekom.služby od 8.10.do 7.11.2015- mobily 43,20 s DPH č.úč.1.91180585 13.11.2015 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 18.11.2015
Faktúra 241. seminár pre pedag.zamestnancov 500,00 bez DPH obj. 38/2015 10.11.2015 PZJ Consult, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 13.11.2015
Faktúra 240. vš.materiál na opravy,údržbu vo WC 275,84 s DPH obj. 49/2015 10.11.2015 Emil Babic- EBAMAX Jaroslav Adamec Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 13.11.2015
Faktúra 238. telefón ekon.od.+ŠJ za 10/2015 29,00 s DPH č.a.1022669603 9911238518 09.11.2015 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 10.11.2015
Faktúra 237. telefóny ZŠ+ŠKD za 10/2015 42,01 s DPH č.a.1022669602 9911238518 09.11.2015 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 10.11.2015
Faktúra 239. telek.služby swan za 10/2015 7,06 s DPH amtel/83088h 09.11.2015 SWAN a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 11.11.2015
Faktúra 236. zistenie a odstránenie závady plyn.kotolne 126,00 s DPH obj.51/2015 05.11.2015 Pavol Styk - SERVIS Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 09.11.2015
Faktúra 235. dopravné žiakov na vyučovanie za 10/2015 1 705.20 s DPH 40/2015 P 5173 04.11.2015 SAD Zvolen, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 05.11.2015
Faktúra 234. odber kuch.odpadu zo šj za október 38,40 s DPH 2014/1210/37690224 04.11.2015 INTA s.r.o. A.Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 05.11.2015
Objednávka 53/2015 poštové poukazy PPP U pre šk.jedáleň 90,00 s DPH 03.11.2015 ŠEVT a.s. A.Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 03.11.2015
Faktúra 233. káble k výp.tech.Intellinet Patch UTP,klávesnice... 27,65 s DPH ústne 02.11.2015 Silli Alarm, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 04.11.2015
Faktúra 232. fotoaparát s prísluč,rýchlovar.konvica 132,78 s DPH obj.52/2015 02.11.2015 NAY ELEKTRODOM Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 04.11.2015
Faktúra 231. zemný plyn za 11/2015 zš 1 875.00 s DPH 6300151257 02.11.2015 SPP Bratislava Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 04.11.2015
Objednávka 52/2015 fotoaparát s prísluč,rýchlovar.konvica 132,78 s DPH 29.10.2015 NAY ELEKTRODOM Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 03.11.2015
Faktúra 230. príspevok stravné zamestnancom ZŠ za 10/2015 139,00 bez DPH ústne 28.10.2015 ZŠ Valaská,ŠJ Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 02.11.2015
Faktúra 229. rež.poplat.stravné zamestnancom ZŠ za 10/2015 695,00 bez DPH ústne 28.10.2015 ZŠ Valaská,ŠJ Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 02.11.2015
Objednávka 51/2015 zistenie a odstránenie závady plyn.kotolne s DPH 26.10.2015 Pavol Styk - SERVIS Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 27.10.2015
Objednávka 50/2015 pracovné odevy pre zamestnancov ZŠ do580.- s DPH RZ č.2/2015 26.10.2015 DeLUX ZPS, s.r.o. Anna Bániková Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 27.10.2015
Faktúra 227. odb.literat.pre špeac.ped.-Vzdelávanie... č.27 43,56 s DPH zák.č.SK3111 26.10.2015 Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 27.10.2015
Faktúra 228. odb.literat.Administratíva a hospod.školy X. 41,35 s DPH zák.č.SK3111 26.10.2015 Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 27.10.2015
Objednávka 49/2015 náhr.diely pre údržbu s DPH 22.10.2015 Emil Babic- EBAMAX Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 23.10.2015
Faktúra 225. poplatok za súťaž Maksík a MAKS za VP 210,50 s DPH prihláška 21.10.2015 Talentída, n.o. RNDr. Mariana Rafajová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 23.10.2015
Faktúra 224. vybavenie lekárničiek 114,73 s DPH obj.48/2015 21.10.2015 Lekáreň HELENIUM-PharmDr.Helena Giertlová Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 23.10.2015
Faktúra 223. odb.literat.pre ZŠ-Šport.výcviky,Škola v prír. 23,65 s DPH zák.č.SK3111 20.10.2015 Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 23.10.2015
Faktúra 222. uč.pomôcky pre žiakov SZP 35,00 s DPH ústne 20.10.2015 Ing. BRČKA Pavel Mgr.Eva Hanková Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľka školy 22.10.2015
Faktúra 221. uč.pomôcky na AJ pre žiakov SZP 129,20 s DPH obj.45/2015 20.10.2015 Littera - Richard Šrobár Mgr.Ingrid sedliaková Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľka školy 22.10.2015
Faktúra 220. čistiace prostriedky+prilby 441,62 s DPH obj.46/2015,47/2015 19.10.2015 DeLUX ZPS, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 22.10.2015
Faktúra 219. telekom.služby od 8.9.do 7.10.2015- mobily 37,50 s DPH č.úč.1.91180585 15.10.2015 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 22.10.2015
Faktúra 218. odber kuch.odpadu zo šj za september 28,80 s DPH 2014/1210/37690224 14.10.2015 INTA s.r.o. A.Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 22.10.2015
Faktúra 217. servisné práce 7-9/2015 350,00 s DPH 14.10.2015 XINET PLUS, s.r.o. Mgr.Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 22.10.2015
Faktúra 213. telefóny ZŠ+ŠKD za 9/2015 42,01 s DPH č.a.1022669602 9911238518 12.10.2015 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 21.10.2015
Faktúra 212. servis sl.hyg.potreby 93,79 s DPH zák.č.303506 12.10.2015 ILLE Papier-Service SK,s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 21.10.2015
Objednávka 48/2015 vybavenie lekárničiek s DPH 12.10.2015 Lekáreň HELENIUM Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 13.10.2015
Faktúra 214. telefón ekon.od.+ŠJ za 9/2015 29,00 s DPH č.a.1022669603 9911238518 12.10.2015 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 21.10.2015
Faktúra 216. telek.služby swan za 9/2015 7,06 s DPH amtel/83088h 12.10.2015 SWAN a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 22.10.2015
Faktúra 215. elektric.energia zš za9/2015+šj za 7-9/15 1 198.92 s DPH 91002631 12.10.2015 SSE Žilina Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 21.10.2015
Zmluva 9103926691 dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu s DPH 08.10.2015 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 07.10.2015
Faktúra 209. kuch.pomôcky pre šk.jedáleň 53,60 s DPH ústne 06.10.2015 Ľubomír Gálfy-Firma SEGAS A.Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 20.10.2015
Faktúra 210. služby BOZP a OPP za 3.štvrťrok 2015 324,00 s DPH zml. 06.10.2015 Viliam Hláčik - HV Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 20.10.2015
Objednávka 47/2015 prilby 106,92 s DPH RZ č.2/2015 06.10.2015 DeLUX ZPS, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 13.10.2015
Faktúra 211. tonery za VP 189,84 s DPH ústne 06.10.2015 PrimaCOp Oravec Marcel Mgr.Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 20.10.2015
Faktúra 207. zemný plyn za 10/2015 zš, šj za 9-10/2015 1 875.00 s DPH 6300151257 05.10.2015 SPP Bratislava Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 19.10.2015
Faktúra 206. odb.literat.Prac.vyuč.3.r.,Techniky 5.r. 15,00 s DPH zák.č.SK3111 05.10.2015 Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 19.10.2015
Faktúra 205. čistenie odpad.potrubia vod.krtom 95,82 s DPH ústne 05.10.2015 VALBYT,s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 19.10.2015
Objednávka 46/2015 čistiace prostriedky 332,70 s DPH RZ č.2/2015 05.10.2015 DeLUX ZPS, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 05.10.2015
Faktúra 208. dopravné žiakov na vyučovanie za 9/2015 1 705.20 s DPH 40/2015 P 5173 05.10.2015 SAD Zvolen, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 20.10.2015
Faktúra 200. servis,revízia plyn.kotolne 633,60 s DPH 42/2015 30.09.2015 Pavol Styk - SERVIS Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľka školy 02.10.2015
Faktúra 198. rež.poplat.stravné zamestnancom ZŠ za 9/2015 643,00 bez DPH ústne 30.09.2015 ZŠ Valaská,ŠJ Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 02.10.2015
Faktúra 199. príspevok stravné zamestnancom ZŠ za 9/2015 128,60 bez DPH ústne 30.09.2015 ZŠ Valaská,ŠJ Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 02.10.2015
Faktúra 204. vodné,stočné za 7-9/2015 zš zr.+šj 808,25 s DPH 806200425 30.09.2015 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 02.10.2015
Faktúra 201. vodné,stočné za 7-9/2015 zš 1.st. 244,98 s DPH 806200425 30.09.2015 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 02.10.2015
Faktúra 202. vodné,stočné za 7-9/2015 zš 2.st. 97,99 s DPH 806200425 30.09.2015 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 02.10.2015
Faktúra 203. vodné,stočné za 7-9/2015 zš tv 10,88 s DPH 806200425 30.09.2015 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 02.10.2015
Faktúra 197. deratizácia v šk.kuchyni za prenáj. 166,00 s DPH ústne 28.09.2015 Mišura, s.r.o. Anna Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 29.09.2015
Objednávka 45/2015 uč.pomôcky na AJ pre žiakov SZP 129,20 s DPH 23.09.2015 Littera - Richard Šrobár Mgr.Ingrid sedliaková Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľka školy 02.10.2015
Faktúra 196. rámy clipart. A4 45,84 s DPH 43/2015 Rámc.kúp.zml.č.1 23.09.2015 ADDY SLOVAKIA s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 25.09.2015
Faktúra 193. seminár Ochrana majetku...22.9.2015 32,00 s DPH pozvánka 21.09.2015 Vosko s.r.o. B.Štulrajterová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 25.09.2015
Faktúra 194. telekom.služby od 8.8.do 7.9.2015- mobily 37,30 s DPH č.úč.1.91180585 21.09.2015 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 25.09.2015
Faktúra 195. odb.príprava kuriča 71,04 s DPH prihláška 21.09.2015 TECHNICKÁ INŠPEKCIA, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 25.09.2015
Faktúra 192. úprava tlačiarne RŠ 41,98 s DPH ústne 18.09.2015 PrimaCOp Oravec Marcel Mgr.Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 25.09.2015
Faktúra 191. kancelárske potreby, tonery ZŠ 499,42 s DPH ústne 18.09.2015 PrimaCOp Oravec Marcel Mgr.Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 25.09.2015
Faktúra 190. vš.služ.kopírovanie za 7-9/2015 158,00 s DPH ZS 3010-2014 18.09.2015 PrimaCOp Oravec Marcel Mgr.Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 25.09.2015
Zmluva 10/2015 prenájom telocvične bez DPH 17.09.2015 Róbert Severény Róbert Severényi Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 16.09.2015
Objednávka 44/2015 odb.literat.pre pedag. Technická vých. 45,00 s DPH 16.09.2015 Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 16.09.2015
Faktúra 189. elektric.energia zš za 8/2015 797,22 s DPH 91002631 14.09.2015 SSE Žilina Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 16.09.2015
Zmluva 8/2015 prenájom telocvične bez DPH 11.09.2015 Obec Valaská Ing. Juraj Uhrin Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 10.09.2015
Faktúra 188. odb.literat.pre špeac.ped.-Vzdelávanie... č.26 43,56 s DPH zák.č.SK3111 11.09.2015 Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 16.09.2015
Objednávka 43/2015 rámy clipart. s DPH Rámc.kúp.zml.č.1 10.09.2015 ADDY SLOVAKIA s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 16.09.2015
Faktúra 187. telefón ekon.od.+ŠJ za 8/2015 29,00 s DPH č.a.1022669603 9911238518 10.09.2015 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 11.09.2015
Faktúra 186. telefóny ZŠ+ŠKD za 8/2015 42,01 s DPH č.a.1022669602 9911238518 10.09.2015 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 11.09.2015
Faktúra 185. odb.literat.pre ZŠ-Testovanie 9.-7.doplnok 39,06 s DPH zák.č.SK3111 10.09.2015 Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 11.09.2015
Faktúra 184. telek.služby swan za 8/2015 7,06 s DPH amtel/83088h 09.09.2015 SWAN a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 11.09.2015
Faktúra 183. čistenie odpad.potrubia el.krtom WC 47,64 s DPH ústne 09.09.2015 VALBYT,s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 11.09.2015
Zmluva 9/2015 prenájom telocvične bez DPH 08.09.2015 Anna Kokavcová Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 07.09.2015
Faktúra 182. vlhkomer s teplomerom 2ks 21,60 s DPH 41/2015 08.09.2015 Ľubomír Gálfy-Firma SEGAS Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 11.09.2015
Faktúra 180. kancelársky papier A4 133,92 s DPH Rámc.kúp.zml.č.1 07.09.2015 ADDY SLOVAKIA s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 11.09.2015
Objednávka 41/2015 vlhkomer s teplomerom s DPH 07.09.2015 Ľubomír Gálfy-Firma SEGAS Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 07.09.2015
Objednávka 42/2015 revízia plyn.kotolne s DPH 07.09.2015 Pavol Styk - SERVIS Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 07.09.2015
Faktúra 181. konzultácie k PAM 38,40 s DPH ústne 07.09.2015 VEMA, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 11.09.2015
Faktúra 177. uč.pomôcky Matematika 5,súbor 134,20 s DPH 17/2015 03.09.2015 LiberaTerra, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 04.09.2015
Faktúra 178. uč.pomôcky Matematika 5,Sprievodca učiteľa 8,00 s DPH 18/2015 03.09.2015 LiberaTerra, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 04.09.2015
Faktúra 179. strava zamestnancov ZŠ za 7-8/2015 120,08 s DPH 34/2015 03.09.2015 PERLA GASTRO, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 08.09.2014
Faktúra 175. triedne knihy v šk.r. 2015 180,67 s DPH 1/2015,2/2015 02.09.2015 CART PRINT, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 14.01.2015
Faktúra 174. zemný plyn za 9/2015 zš 1 875.00 s DPH 6300151257 02.09.2015 SPP Bratislava Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 04.09.2015
Faktúra 176. odb.literat.Administratíva a hospodárenie školy 41,35 s DPH zák.č.SK3111 02.09.2015 Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 04.09.2015
VO: Zákazka malého rozsahu 174. zemný plyn za 9/2015 zš 1 875.00 s DPH 6300151257 02.09.2015 SPP Bratislava Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 04.09.2015
Objednávka 40/2015 preprava žiakov na vyučovanie v šk.2015/2016 s DPH 31.08.2015 SAD Zvolen, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľka 03.09.2015
Faktúra 173. odb.literat.pre šj- Škols.strav.v praxi 8/15 45,65 s DPH zák.č.SK3111 28.08.2015 Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 03.09.2015
Faktúra 172. servis dochádzk.systému Visitor 87,60 s DPH 29/2015 27.08.2015 APIS spol.s r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 03.09.2015
Faktúra 171. oprava varného kotla v šk.jedálni 220,82 s DPH ústne 26.08.2015 Peter Sorkovský - ELEKTROGAS Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 03.09.2015
Objednávka 39/2015 čistiace prostr.do umývačky pre šk.jedáleň s DPH 25.08.2015 Ľubomír Gálfy-Firma SEGAS A.Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 03.09.2015
Faktúra 170. čistiace prostr.do umývačky pre šk.jedáleň 249,25 s DPH 39/2015 25.08.2015 Ľubomír Gálfy-Firma SEGAS A.Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 03.09.2015
Faktúra 166. šj čipy-prívesky 60,00 bez DPH 33/2015 24.08.2015 Romok Valér Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 31.08.2015
Faktúra 168. tabule,schodíky 133,20 s DPH 35/2015 24.08.2015 B2B Partner Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 31.08.2015
Faktúra 169. uč.pomôcky 133,20 s DPH 35/2015 24.08.2015 B2B Partner Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 31.08.2015
Faktúra 167. poistenie majetku a zodp.za škodu 427,24 bez DPH 2403272159 21.08.2015 Generali Poisťovňa, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 31.08.2015
Faktúra 165. servis sl.hyg.potreby 92,34 s DPH zák.č.303506 21.08.2015 ILLE Papier-Service SK,s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 23.06.2015
Faktúra 164. servis v správe registratúry 591,62 bez DPH 3/2011 21.08.2015 Mgr. Jana Martančíková Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 25.08.2015
Faktúra 163. materiál do registrat.strediska 87,86 bez DPH 3/2011 21.08.2015 Mgr. Jana Martančíková Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 25.08.2015
Faktúra 162. oprava el.rozvodov v šk.jed. z prenáj 223,00 bez DPH 21.08.2015 SNEKO -Juraj Šnek Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 25.08.2015
Objednávka 38/2015 seminár pre pedag.zamestnancov 500,00 s DPH 21.08.2015 PZJ Consult, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 21.08.2015
Faktúra 161. poistenie majetku r.2015-PC 108,05 s DPH 194986 14.08.2015 Union poisťovňa, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 03.03.2015
Faktúra 160. telekom.služby od 8.7.do 7.8.2015- mobily 37,30 s DPH č.úč.1.91180585 14.08.2015 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 24.08.2015
Objednávka 36/2015 stojanová tabuľa 259,20 s DPH 13.08.2015 Alex kovový a školský nábytok Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 13.08.2015
Objednávka 35/2015 tabule,schodíky 160,80 s DPH 13.08.2015 B2B Partner Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 13.08.2015
Faktúra 159. uč.pomôcky- CD ang.jazyk 166,77 s DPH 32/2015 13.08.2015 AD REM Distribučná agentúra Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 24.08.2015
Faktúra 157. uč.pomôcky pre 1.a 4.roč. 22,22 s DPH 31/2015 12.08.2015 Aitec s.r.o. Mgr.Štefánia Piliarová Mgr.Štefánia Piliarová riaditeľ školy 21.08.2015
Faktúra 158. elektric.energia zš za 7/2015 662,38 s DPH 91002631 12.08.2015 SSE Žilina Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 21.08.2015
Objednávka 34/2015 stravovanie zamestnancov 2.76za1hl.jedlo s DPH 12.08.2015 PERLA GASTRO, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 13.08.2015
Objednávka 33/2015 šj čipy-prívesky 60,00 s DPH 12.08.2015 Romok Valér Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 12.08.2015
Objednávka 31/2015 uč.pomôcky pre 1.a 4.roč. 22,22 s DPH 11.08.2015 Aitec s.r.o. Mgr.Piliarová Mgr.Štefánia Piliarová riaditeľ školy 12.08.2015
Objednávka 32/2015 uč.pomôcky- CD ang.jazyk 166,77 s DPH 11.08.2015 AD REM Distribučná agentúra Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 12.08.2015
Faktúra 156. obrusovina v šk.jedálni 88,00 s DPH 30/2015 11.08.2015 TEXTIL ŽILINA,a.s. A.Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 11.08.2015
Faktúra 155. telek.služby swan za 7/2015 7,06 s DPH amtel/83088h 11.08.2015 SWAN a.s. Mgr. Štefánia Piliarová 11.08.2015
Faktúra 154. telefón ekon.od.+ŠJ za 7/2015 29,00 s DPH č.a.1022669603 9911238518 07.08.2015 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová 11.08.2015
Faktúra 153. telefóny ZŠ+ŠKD za 7/2015 42,01 s DPH č.a.1022669602 07.08.2015 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová 11.08.2015
Faktúra 152. učebnice ang.jazyka pre 3.4.5.roč. 1 414,40 s DPH obj. 24/2015 04.08.2015 AD REM Distribučná agentúra Mgr. Štefánia Piliarová 04.08.2015
VO: Zákazka malého rozsahu 152. učebnice ang.jazyka pre 3.4.5.roč. 1 414.40 s DPH obj. 24/2015 04.08.2015 AD REM Distribučná agentúra Mgr. Štefánia Piliarová 04.08.2015
Objednávka 30/2015 obrusovina v šk.jedálni s DPH 04.08.2015 TEXTIL ŽILINA,a.s. A.Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 04.08.2015
Objednávka 29/2015 servis dochádzk.systému Visitor s DPH 03.08.2015 APIS spol.s r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 04.08.2015
VO: Zákazka malého rozsahu 151. zemný plyn za 8/2015 zš, šj za 7-8/2015 1 875.00 s DPH 6300151257 03.08.2015 SPP Bratislava Mgr. Štefánia Piliarová 31.08.2015
Faktúra 151. zemný plyn za 8/2015 zš, šj za 7-8/2015 1 875.00 s DPH 6300151257 03.08.2015 SPP Bratislava Mgr. Štefánia Piliarová 04.08.2015
Faktúra 149. tlačivá pre pedag.činnosť 162,85 s DPH email 23.07.2015 ŠEVT a.s. Mgr. Štefánia Piliarová 24.07.2015
Faktúra 148. oprava schodov-výmena dlažby 252,00 s DPH 27/2015 22.07.2015 EUROHAUS-Martin Mišun Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová štatutárny zástupca 24.07.2015
Faktúra 147. revízie el.inštalácie v budovách ZŠ a el.ruč.náradia 965,19 bez DPH 28/2015 21.07.2015 SNEKO -Juraj Šnek Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 24.07.2015
Faktúra 146. telekom.služby od 8.6.do 7.7.2015- mobily 37,40 s DPH č.úč.1.91180585 15.07.2015 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová 21.07.2015
Faktúra 145. diáre pre riad.,zástupkyne ZŠ 26,00 s DPH obj.12/2015 15.07.2015 MEGGY s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová zástupca štatutára 21.07.2015
Faktúra 143. odber kuchyn.odpadu zo šj za jún 38,40 s DPH 2014/1210/37690224 13.07.2015 INTA s.r.o. A.Gondová 21.07.2015
Faktúra 144. telek.služby swan za 6/2015 7,06 s DPH amtel/83088h 13.07.2015 SWAN a.s. Mgr. Štefánia Piliarová 21.07.2015
Objednávka 28/2015 revízie el.inštalácie v budovách ZŠ a el.ruč.náradia do980.00 bez DPH 13.07.2015 SNEKO -Juraj Šnek Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 20.07.2015
Faktúra 142. telefóny ZŠ+ŠKD za 6/2015 42,01 s DPH č.a.1022669602 10.07.2015 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová 21.07.2015
VO: Zákazka malého rozsahu 141. elektric.energia zš za 6/2015+šj za 5-6/15 1 198.26 s DPH 91002631 09.07.2015 SSE Žilina Mgr. Štefánia Piliarová 21.07.2015
Faktúra 141. elektric.energia zš za 6/2015+šj za 5-6/15 1 198,26 s DPH 91002631 09.07.2015 SSE Žilina Mgr. Štefánia Piliarová 21.07.2015
Faktúra 140. telefón ekon.od.+ŠJ za 6/2015 29,00 s DPH č.a.1022669603 9911238518 08.07.2015 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová 20.07.2015
Faktúra 138. služby BOZP a OPP za 2.štvrťrok 2015 324,00 s DPH zml. 06.07.2015 Viliam Hláčik - HV Mgr. Štefánia Piliarová 20.07.2015
Faktúra 136. čistiace prostriedky pre šk.jedáleň 151,86 s DPH obj.23/2015 02.07.2015 DeLUX ZPS, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová 20.07.2015
Faktúra 135. zemný plyn za 7/2015 zš 1 875.00 s DPH 6300151257 02.07.2015 SPP Bratislava Mgr. Štefánia Piliarová 20.07.2015
Faktúra 134. toner do tlačiarne 22,20 s DPH ústne 02.07.2015 PrimaCOp Oravec Marcel Mgr. Štefánia Piliarová 20.07.2015
VO: Zákazka malého rozsahu 135. zemný plyn za 7/2015 zš 1 875.00 s DPH 6300151257 02.07.2015 SPP Bratislava Mgr. Štefánia Piliarová 20.07.2015
Faktúra 137. oprava int.roletky 18,00 s DPH ústne 02.07.2015 MARS-Marcel Sitarčík Mgr.Štefánia Piliarová 20.07.2015
Faktúra 131. autobus.preprava VP turisti 158,40 s DPH obj.VP doprava 30.06.2015 MARIAN KUPEC - autobusová doprava Mgr. Štefánia Piliarová 01.07.2015
VO: Zákazka malého rozsahu 133. dopravné žiakov na vyučovanie za 6/2015 1 790.46 s DPH 27/2014 P 5173 30.06.2015 SAD Zvolen, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová 01.07.2015
Faktúra 133. dopravné žiakov na vyučovanie za 6/2015 1 790,46 s DPH 27/2014 P 5173 30.06.2015 SAD Zvolen, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová 01.07.2015
Faktúra 132. potreby pre šk.jedáleň 173,36 s DPH telef. 30.06.2015 Ľubomír Gálfy-Firma SEGAS A.Gondová Mgr. Štefánia Piliarová štatutárny zástupca 01.07.2015
Faktúra 129. rež.poplat.stravné zamestnancom ZŠ za 6/2015 663,00 bez DPH ústne 29.06.2015 ZŠ Valaská,ŠJ Mgr. Štefánia Piliarová 01.07.2015
Objednávka 27/2015 oprava schodov 252,00 s DPH 29.06.2015 EUROHAUS-Martin Mišun Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová štatutárny zástupca 29.06.2015
Faktúra 130. príspevok stravné zamestnancom ZŠ za 6/2015 132,60 bez DPH ústne 29.06.2015 ZŠ Valaská,ŠJ Mgr. Štefánia Piliarová 01.07.2015
Faktúra 128. vš.služ.kopírovanie za 5-6/2015 248,24 s DPH ZS 3010-2014 26.06.2015 PrimaCOp Oravec Marcel Mgr.Štefánia Piliarová 29.06.2015
Faktúra 127. preventívne lekárske prehliadky zamestnancov 785,70 s DPH obj.11/2015 26.06.2015 MUDr. Dolinská, Obvodná ambulancia Mgr. Štefánia Piliarová 29.06.2015
Faktúra 126. reproduktory VP 43,98 s DPH 26/2015 26.06.2015 NAY a.s. Mgr. Štefánia Piliarová 29.06.2015
Faktúra 125. vodné,stočné za 4-6/2015 zš zr.+šj 1 127.44 s DPH 806200425 25.06.2015 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica Mgr. Štefánia Piliarová 29.06.2015
VO: Zákazka malého rozsahu 125. vodné,stočné za 4-6/2015 zš zr.+šj 1 127.44 s DPH 806200425 25.06.2015 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica Mgr. Štefánia Piliarová 29.06.2015
Objednávka 26/2015 reproduktory VP 50,00 s DPH 25.06.2015 NAY a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová zástupca štatutára 26.06.2015
Objednávka 25/2015 SF stravovacie služ.-posedenie zamestnancov 120,00 s DPH 25.06.2015 Koliba Groš Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová zástupca štatutára 26.06.2015
Faktúra 124. vodné,stočné za 4-6/2015 zš tv 24,49 s DPH 806200425 25.06.2015 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica Mgr. Štefánia Piliarová 25.06.2015
Faktúra 123. vodné,stočné za 4-6/2015 zš 2.st. 157,87 s DPH 806200425 25.06.2015 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica Mgr. Štefánia Piliarová 25.06.2015
Faktúra 122. vodné,stočné za 4-6/2015 zš 1.st. 236,81 s DPH 806200425 25.06.2015 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica Mgr. Štefánia Piliarová 25.06.2015
Objednávka 24/2015 učebnice ang.jazyka pre 3.4.5.roč. 1 414.40 s DPH 23.06.2015 AD REM Distribučná agentúra Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová zástupca štatutára 25.06.2015
Faktúra 121. vš.materiál pre bež.údržbu,farby 153,27 s DPH vlastný výber 23.06.2015 Ladislav Šramko Sklomix Mgr.Štefánia Piliarová 25.06.2015
Faktúra 120. odb.literat.Administratíva a hospodárenie školy 50,55 s DPH zák.č.SK3111 22.06.2015 Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová 23.06.2015
Faktúra 118. licencia AsC Agenda Komplet ZŠ 349,00 s DPH ústne 22.06.2015 ASC Aplplied Software Consultants, s.r.o. Mgr.Štefánia Piliarová 23.06.2015
Faktúra 119. servis sl.hyg.potreby 91,92 s DPH zák.č.303506 22.06.2015 ILLE Papier-Service SK,s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová 23.06.2015
Objednávka 23/2015 čistiace prostriedky pre šk.jedáleň 147,03 s DPH RZ č.2/2015 17.06.2015 DeLUX ZPS, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová zástupca štatutára 18.06.2015
Faktúra 116. uč.pomôcky- závesné mapy 2ks 64,90 s DPH 21/2015 16.06.2015 PUBLICOM s.r.o. Mgr.Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová zástupca štatutára 19.06.2015
Faktúra 117. odber kuchyn.odpadu zo šj za marec 38,40 s DPH 2014/1210/37690224 16.06.2015 INTA s.r.o. A.Gondová 19.06.2015
Faktúra 114. čistiace prostriedky 365,62 s DPH 20/2015 RZ č.2/2015 15.06.2015 DeLUX ZPS, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová zástupca štatutára 19.06.2015
Faktúra 111. Kurz CO učiteľov základných... dňa 17.6.15 90,00 bez DPH prihláška 15.06.2015 CUZ-IVS, školiace zariadenie vzdelávania a prípravy Mgr. Štefánia Piliarová 19.06.2015
Faktúra 113. demontáž,montáž kotlov v šk.jedálni 174,84 s DPH 22/2015 15.06.2015 Peter Sorkovský - Elektrogas Mgr. Štefánia Piliarová 19.06.2015
Faktúra 115. telekom.služby od 8.5.do 7.6.2015- mobily 39,54 s DPH č.úč.1.91180585 15.06.2015 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová 19.06.2015
Faktúra 112. int.vchodové dvere v ŠJ 896,40 s DPH 16/2015 15.06.2015 EUROHAUS-Martin Mišun Mgr.Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová zástupca štatutára 19.06.2015
Objednávka VP doprava autobus.preprava VP turisti s DPH 15.06.2015 MARIAN KUPEC - autobusová doprava Mgr. Pohorelcová Mgr. Štefánia Piliarová zástupca štatutára 25.06.2015
Faktúra 109. oprava int.roletky 18,00 s DPH ústne 12.06.2015 MARS-Marcel Sitarčík Mgr.Štefánia Piliarová 15.06.2015
VO: Zákazka malého rozsahu 108. oprava kotla 150 L v šk.jedálni 1 308.00 s DPH 15/2015 12.06.2015 GASTRO-HALL, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová zástupca štatutára 15.06.2015
Faktúra 108. oprava kotla 150 L v šk.jedálni 1 308,00 s DPH 15/2015 12.06.2015 GASTRO-HALL, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová zástupca štatutára 15.06.2015
Faktúra 110. odber kuchyn.odpadu zo šj 38,40 s DPH 2014/1210/37690224 12.06.2015 INTA s.r.o. A.Gondová 15.06.2015
Objednávka 22/2015 demontáž,montáž kotlov v šk.jedálni 180,00 s DPH 11.06.2015 Peter Sorkovský - Elektrogas Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová zástupca štatutára 15.06.2015
Faktúra 105. elektric.energia zš za 5/2015 1 243,16 s DPH 91002631 10.06.2015 SSE Žilina Mgr. Štefánia Piliarová 15.06.2015
Faktúra 107. telek.služby swan za 5/2015 7,06 s DPH amtel/83088h 10.06.2015 SWAN a.s. Mgr. Štefánia Piliarová 15.06.2015
VO: Zákazka malého rozsahu 105. elektric.energia zš za 5/2015 1 243.16 s DPH 91002631 10.06.2015 SSE Žilina Mgr. Štefánia Piliarová 15.06.2015
Faktúra 106. telefóny ZŠ+ŠKD za 5/2015 42,01 s DPH č.a.1022669602 10.06.2015 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová 15.06.2015
Faktúra 104. kancelárske potreby ZŠ,VP, prísp.UMB 135,11 s DPH ústne 09.06.2015 PrimaCOp Oravec Marcel Mgr.Štefánia Piliarová 10.06.2015
Faktúra 103. odb.literat.pre šj- Škols.strav.v praxi 6/15 45,65 s DPH zák.č.SK3111 09.06.2015 Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová 10.06.2015
VO: Zákazka malého rozsahu 100. dopravné žiakov na vyučovanie za 5/2015 1 619.94 s DPH 27/2014 P 5173 08.06.2015 SAD Zvolen, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová 08.06.2015
Faktúra 100. dopravné žiakov na vyučovanie za 5/2015 1 619,94 s DPH 27/2014 P 5173 08.06.2015 SAD Zvolen, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová 08.06.2015
Faktúra 101. Lektor.seminár-žiaci 9.r.-deštruktívne spoločnenstvá 40,00 bez DPH 08.06.2015 INTEGRA-Centrum prevencie v oblasti siekt Mgr. Štefánia Piliarová 08.06.2015
Objednávka 21/2015 uč.pomôcky- závesné mapy 2ks 64,90 s DPH 08.06.2015 PUBLICOM s.r.o. Mgr.Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová zástupca štatutára 10.06.2015
Faktúra 102. telefón ekon.od.+ŠJ za 5/2015 29,12 s DPH č.a.1022669603 9911238518 08.06.2015 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová 10.06.2015
Objednávka 19/2015 ubytovacie,stravov.sl.zo Soc.f.5.-6.6.2015 1 174.00 s DPH 04.06.2015 Simoníková Júlia Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová zástupca štatutára 08.06.2015
Objednávka SF 2015 preprava zamestnancov ZŠ s DPH 04.06.2015 MARIAN KUPEC - autobusová doprava Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová zástupca štatutára 12.06.2015
Objednávka 20/2015 čistiace prostriedky 356,81 s DPH RZ č.2/2015 03.06.2015 DeLUX ZPS, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová zástupca štatutára 08.06.2015
Faktúra 99. Seminár Realizácia fin.kontr. a oznam.. dňa 4.6.15 20,00 bez DPH prihláška 02.06.2015 NÚ CŽV, Regionálne pracovisko Mgr. Štefánia Piliarová 08.06.2015
Faktúra 98. zemný plyn za 6/2015 zš a 5,6/2015 šj 1 875.00 s DPH 6300151257 01.06.2015 SPP Bratislava Mgr. Štefánia Piliarová 08.06.2015
VO: Zákazka malého rozsahu 98. zemný plyn za 6/2015 zš a 5,6/2015 šj 1 875.00 s DPH 6300151257 01.06.2015 SPP Bratislava Mgr. Štefánia Piliarová 08.06.2015
Faktúra 96. oprava kotla v šk.jedálni 668,40 s DPH 14/2015 29.05.2015 GASTRO-HALL, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová zástupca štatutára 01.06.2015
Faktúra 97. Seminár Odmeňovanie a pracovno.. dňa 2.6.15 40,00 bez DPH prihláška 29.05.2015 NÚ CŽV, Regionálne pracovisko Mgr. Štefánia Piliarová 01.06.2015
Faktúra 95. príspevok stravné zamestnancom ZŠ za 5/2015 120,20 bez DPH ústne 29.05.2015 ZŠ Valaská,ŠJ Mgr. Štefánia Piliarová 01.06.2015
Faktúra 94. rež.poplat.stravné zamestnancom ZŠ za 5/2015 601,00 bez DPH ústne 29.05.2015 ZŠ Valaská,ŠJ Mgr. Štefánia Piliarová 01.06.2015
Objednávka 18/2015 učebnice matematiky pre 5.roč.učiteľ. 8,00 s DPH 28.05.2015 LiberaTerra, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová zástupca štatutára 01.06.2015
Objednávka 17/2015 učebnice matematiky pre 5.roč. 135,00 s DPH 28.05.2015 LiberaTerra, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová zástupca štatutára 01.06.2015
Objednávka 16/2015 dvere vchodové interiér. v šk.jedálni 896,40 s DPH 27.05.2015 EUROHAUS-Martin Mišun Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová štatutárny zástupca 01.06.2015
Objednávka 15/2015 oprava kotla 150 L v šk.jedálni 1 090.00 bez DPH 26.05.2015 GASTRO-HALL, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová zástupca štatutára 26.05.2015
Faktúra 93. oprava kľučiek WC chlapci a int.roletky 82,80 s DPH ústne 26.05.2015 MARS-Marcel Sitarčík Mgr.Štefánia Piliarová 26.05.2015
Objednávka 14/2015 oprava kotla v šk.jedálni 577,00 bez DPH 22.05.2015 GASTRO-HALL, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová zástupca štatutára 25.05.2015
Zmluva 7/2015 prenájom ZŠ- chodba na 1.stupni 31,00 bez DPH 22.05.2015 VLČEK SK, s.r.o. VLČEK SK, s.r.o. 21.05.2015
Faktúra 92. uč.pomôcky na chémiu-ochr.štíty+dusič.strieb. 42,30 s DPH 10/2015 21.05.2015 Gabriel Pastorek-PGchem Mgr. Štefánia Piliarová 22.05.2015
Faktúra 91. odb.literat.pre špeac.ped.-Vzdelávanie... č.25 43,56 s DPH zák.č.SK3111 20.05.2015 Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová 21.05.2015
Objednávka 12/2015 diáre pre riad.,zástupkyne ZŠ 22,90 s DPH 18.05.2015 MEGGY s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová zástupca štatutára 19.05.2015
VO: Zákazka malého rozsahu 89. elektric.energia zš za 4/2015+šj za 3-4/15 1 315.84 s DPH 91002631 15.05.2015 SSE Žilina Mgr. Štefánia Piliarová 08.06.2015
Faktúra 90. telekom.služby od 8.4.do 7.5.2015- mobily 37,30 s DPH č.úč.1.91180585 15.05.2015 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová 19.05.2015
Faktúra 89. elektric.energia zš za 4/2015+šj za 3-4/15 1 315,84 s DPH 91002631 15.05.2015 SSE Žilina Mgr. Štefánia Piliarová 19.05.2015
Faktúra 88. poskyt.služieb STP-účtov.program Winibeu 5/2015-4/2016 83,65 s DPH R1125/2008 14.05.2015 IVES Košice 19.05.2015
Faktúra 87. servisné práce 4/2015 80,00 s DPH 14.05.2015 XINET PLUS, s.r.o. Mgr.Štefánia Piliarová 18.05.2015
Objednávka 11/2015 lekársky posudok o zdravot.spôsobilosti zamestnancov s DPH 13.05.2015 MUDr. Dolinská, Obvodná ambulancia Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová zástupca štatutára 13.05.2015
Faktúra 85. odber kuchyn.odpadu zo šj 38,40 s DPH 2014/1210/37690224 13.05.2015 INTA s.r.o. A.Gondová 14.05.2015
Faktúra 86. telek.služby swan za 4/2015 7,06 s DPH amtel/83088h 13.05.2015 SWAN a.s. Mgr. Štefánia Piliarová 14.05.2015
VO: Zákazka malého rozsahu 84. dopravné žiakov na vyučovanie za 4/2015 1 534.68 s DPH 27/2014 P 5173 07.05.2015 SAD Zvolen, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová 11.05.2015
Faktúra 84. dopravné žiakov na vyučovanie za 4/2015 1 534,68 s DPH 27/2014 P 5173 07.05.2015 SAD Zvolen, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová 11.05.2015
Faktúra 83. telefón ekon.od.+ŠJ za 4/2015 29,00 s DPH č.a.1022669603 07.05.2015 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová 11.05.2015
Faktúra 82. telefóny ZŠ+ŠKD za 4/2015 42,01 s DPH č.a.1022669602 07.05.2015 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová 11.05.2015
VO: Zákazka malého rozsahu 81. zemný plyn za 5/2015 zš 1 875.00 s DPH 6300151257 07.05.2015 SPP Bratislava Mgr. Štefánia Piliarová 11.05.2015
Faktúra 81. zemný plyn za 5/2015 zš 1 875.00 s DPH 6300151257 07.05.2015 SPP Bratislava Mgr. Štefánia Piliarová 11.05.2015
Faktúra 80. čistenie odpad.potrubia el.krtom WC 72,20 s DPH ústne 07.05.2015 VALBYT,s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová 11.05.2015
Objednávka 10/2015 uč.pomôcky na chémiu 37,50 s DPH 05.05.2015 Gabriel Pastorek-PGchem Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová zástupca štatutára 06.05.2015
Faktúra 79. seminár Zmeny v právomoci...5.5.2015 66,00 bez DPH prihláška 04.05.2015 IPEKO Zvolen s.r.o. Piliarová,Bániková 06.05.2015
Faktúra 77. rež.poplat.stravné zamestnancom ZŠ za 4/2015 595,00 bez DPH ústne 30.04.2015 ZŠ Valaská,ŠJ Mgr. Štefánia Piliarová 06.05.2015
Faktúra 78. príspevok stravné zamestnancom ZŠ za 4/2015 119,00 bez DPH ústne 30.04.2015 ZŠ Valaská,ŠJ Mgr. Štefánia Piliarová 06.05.2015
Faktúra 76. vš.služ.kopírovanie za 1-4/2015 301,44 s DPH ZS 3010-2014 29.04.2015 PrimaCOp Oravec Marcel Mgr.Štefánia Piliarová 06.05.2015
Faktúra 75. servis sl.hyg.potreby 91,92 s DPH zák.č.303506 27.04.2015 ILLE Papier-Service SK,s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová 06.05.2015
Faktúra 74. Balík služieb Prémium-softw.licencia rok 399,00 s DPH 27.04.2015 Datakabinet, s.r.o. Mgr.Štefánia Piliarová 05.05.2015
Faktúra 73. odb.literat.pre ZŠ-Testovanie 9.-6.doplnok 39,06 s DPH zák.č.SK3111 23.04.2015 Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová 04.05.2015
Faktúra 72. telek.služby swan za 3/2015 7,06 s DPH amtel/83088h 15.04.2015 SWAN a.s. Mgr. Štefánia Piliarová 21.04.2015
Faktúra 71. telekom.služby od 8.3.do 7.4.2015- mobily 37,50 s DPH č.úč.1.91180585 15.04.2015 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová 21.04.2015
Faktúra 70. mesačník Dobrá škola balík 6 88,80 s DPH 14.04.2015 EXAM testing, spol. s r.o. Mgr. Štefánia Piliarová 21.04.2015
VO: Zákazka malého rozsahu 69. elektric.energia zš za 3/2015 1 615.74 s DPH 91002631 13.04.2015 SSE Žilina Mgr. Štefánia Piliarová 21.04.2015
Faktúra 69. elektric.energia zš za 3/2015 1 615,74 s DPH 91002631 13.04.2015 SSE Žilina Mgr. Štefánia Piliarová 21.04.2015
Zmluva 6/2015 prenájom ZŠ- chodba na 1.stupni 39,00 bez DPH 11.04.2015 Radovan Jantulík RADO+ R.Jantulík 10.04.2015
Faktúra 68. telefón ekon.od.+ŠJ za 3/2015 31,93 s DPH č.a.1022669603 10.04.2015 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová 20.04.2015
Faktúra 67. telefóny ZŠ+ŠKD za 3/2015 42,01 s DPH č.a.1022669602 10.04.2015 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová 20.04.2015
Faktúra 66. služby BOZP,PO,PZS za 1.štvrťrok 2015 374,40 s DPH 10.04.2015 Viliam Hláčik - HV Mgr. Štefánia Piliarová 17.04.2015
VO: Zákazka malého rozsahu 64. zemný plyn za 4/2015 zš+šj 3-4/15 1 875.00 s DPH 6300151257 07.04.2015 SPP Bratislava Mgr. Štefánia Piliarová 21.04.2015
VO: Zákazka malého rozsahu 63. dopravné žiakov na vyučovanie za 3/2015 1 875.72 s DPH 27/2014 P 5173 07.04.2015 SAD Zvolen, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová 21.04.2015
Faktúra 65. servisné práce 2-3/2015 100,00 s DPH 07.04.2015 XINET PLUS, s.r.o. Mgr.Štefánia Piliarová 17.04.2015
Faktúra 64. zemný plyn za 4/2015 zš+šj 3-4/15 1 875.00 s DPH 6300151257 07.04.2015 SPP Bratislava Mgr. Štefánia Piliarová 17.04.2015
Faktúra 63. dopravné žiakov na vyučovanie za 3/2015 1 875.72 s DPH 27/2014 P 5173 07.04.2015 SAD Zvolen, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová 16.04.2015
Faktúra 59. vodné,stočné za 1-3/2015 tv 24,49 s DPH 806200425 31.03.2015 Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.Veolia B.Bystrica Mgr. Štefánia Piliarová 07.04.2015
Faktúra 58. vodné,stočné za 1-3/2015 zš 2.st. 160,60 s DPH 806200425 31.03.2015 Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.Veolia B.Bystrica Mgr. Štefánia Piliarová 07.04.2015
Faktúra 57. vodné,stočné za 1-3/2015 zš 1.st. 231,37 s DPH 806200425 31.03.2015 Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.Veolia B.Bystrica Mgr. Štefánia Piliarová 07.04.2015
Faktúra 60. vodné,stočné za 1-3/2015šj,zráž.voda zš 963,02 s DPH 806200425 31.03.2015 Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.Veolia B.Bystrica Mgr. Štefánia Piliarová 07.04.2015
Faktúra 61. rež.poplat.stravné zamestnancom ZŠ za 3/2015 719,00 bez DPH ústne 31.03.2015 ZŠ Valaská,ŠJ Mgr. Štefánia Piliarová 08.04.2015
Faktúra 62. príspevok stravné zamestnancom ZŠ za 3/2015 143,80 bez DPH ústne 31.03.2015 ZŠ Valaská,ŠJ Mgr. Štefánia Piliarová 08.04.2015
Faktúra 56. tlačivá pre pedag.činnosť 50,12 s DPH email 30.03.2015 ŠEVT a.s. Mgr. Štefánia Piliarová 07.04.2015
Faktúra 55. deratizácia v šk.kuchyni 166,00 s DPH 9/2015 27.03.2015 Mišura, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová 27.03.2015
Faktúra 54. odber kuchyn.odpadu zo šj 38,40 s DPH 2014/1210/37690224 25.03.2015 INTA s.r.o. A.Gondová 27.03.2015
Zmluva 5/2015 prenájom ZŠ- chodba na 1.stupni 39,00 bez DPH 21.03.2015 VLČEK SK, s.r.o. VLČEK SK, s.r.o. 20.03.2015
Zmluva 4/2015 prenájom školskej jedálne 39,00 bez DPH 20.03.2015 Chromek Dušan Chromek Dušan 19.03.2015
Objednávka 9/2015 deratizácia v šk.kuchyni s DPH 20.03.2015 Mišura, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová zástupca štatutára 24.03.2015
Faktúra 53. oprava svetiel v triedach 475,99 s DPH 8/2015 19.03.2015 Peter Sorkovský - Elektrogas Mgr. Štefánia Piliarová 19.03.2015
Faktúra 52. telekom.služby od 8.2.do 7.3.2015- mobily 37,30 s DPH č.úč.1.91180585 16.03.2015 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová 19.03.2015
Faktúra 51. čistenie odpadu WC chlapci 46,38 s DPH ústne 12.03.2015 VALBYT,s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová 19.03.2015
Faktúra 50. telek.služby swan za 2/2015 7,06 s DPH amtel/83088h 11.03.2015 SWAN a.s. Mgr. Štefánia Piliarová 19.03.2015
Faktúra 49. elektric.energia zš za 2/2015+šj za 1-2/15 1 243,07 s DPH 91002631 11.03.2015 SSE Žilina Mgr. Štefánia Piliarová 19.03.2015
Objednávka 8/2015 oprava svetelnej techniky v triedach s DPH 11.03.2015 Peter Sorkovský - Elektrogas Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová zástupca štatutára 19.03.2015
VO: Zákazka malého rozsahu 49. elektric.energia zš za 2/2015+šj za 1-2/15 1 243.07 s DPH 91002631 11.03.2015 SSE Žilina Mgr. Štefánia Piliarová 19.03.2015
Faktúra 48. pečiatka 6,31 s DPH 10.03.2015 ADDY SLOVAKIA s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová zástupca štatutára 11.03.2015
Faktúra 45. telefóny ZŠ+ŠKD za 2/2015 42,01 s DPH č.a.1022669602 09.03.2015 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová 10.03.2015
Faktúra 46. telefón ekon.od.+ŠJ za 2/2015 34,72 s DPH č.a.1022669603 09.03.2015 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová 10.03.2015
Faktúra 47. odb.literat.pre špeac.ped.-Vzdelávanie... č.24 43,56 s DPH zák.č.SK3111 09.03.2015 Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová 10.03.2015
Faktúra 44. zemný plyn za 3/2015 zš 1 875.00 s DPH 6300151257 05.03.2015 SPP Bratislava Mgr. Štefánia Piliarová 09.03.2015
VO: Zákazka malého rozsahu 44. zemný plyn za 3/2015 zš 1 875.00 s DPH 6300151257 05.03.2015 SPP Bratislava Mgr. Štefánia Piliarová 09.03.2015
VO: Zákazka malého rozsahu 43. dopravné žiakov na vyučovanie za 2/2015 1 193.64 s DPH 27/2014 P 5173 04.03.2015 SAD Zvolen, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová 04.03.2015
Faktúra 43. dopravné žiakov na vyučovanie za 2/2015 1 193,64 s DPH 27/2014 P 5173 04.03.2015 SAD Zvolen, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová 04.03.2015
Faktúra 40. odb.literat.pre šj- Škols.strav.v praxi 2/15 44,95 s DPH zák.č.SK3111 02.03.2015 Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová 04.03.2015
Faktúra 42. odb.literat.pre zš- Škols.vzdel.programy 2/15 43,06 s DPH zák.č.SK3111 02.03.2015 Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová 04.03.2015
Faktúra 41. servis sl.hyg.potreby 91,92 s DPH zák.č.303506 02.03.2015 ILLE Papier-Service SK,s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová 04.03.2015
Faktúra 38. rež.poplat.stravné zamestnancom ZŠ za 2/2015 460,00 bez DPH ústne 27.02.2015 ZŠ Valaská,ŠJ Mgr. Štefánia Piliarová 04.03.2015
Faktúra 39. príspevok stravné zamestnancom ZŠ za 2/2015 92,00 bez DPH ústne 27.02.2015 ZŠ Valaská,ŠJ Mgr. Štefánia Piliarová 04.03.2015
Faktúra 37. čistenie odpadu BIO P2+P3 v šk.jedálni 150,00 s DPH ústne 26.02.2015 Mrázek Petr A.Gondová 04.03.2015
Faktúra 36. čistiace prostr. pre šk.jedáleň 315,58 s DPH 7/2015 24.02.2015 Ľubomír Gálfy-Firma SEGAS A.Gondová Mgr. Štefánia Piliarová štatutárny zástupca 04.03.2015
Faktúra 35. konzultácie k PAM, kontrola dát.pr. 91,20 s DPH ústne 23.02.2015 VEMA, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová 04.03.2015
Faktúra 34. servisné práce 1/2015 50,00 bez DPH 23.02.2015 XINET PLUS, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová 04.03.2015
Faktúra 33. seminár Elektronické trhovisko 30,00 bez DPH pozvánka 23.02.2015 RVC, Združenie obcí Mgr. Štefánia Piliarová 03.03.2015
Faktúra 32. odber kuchyn.odpadu zo šj 19,20 s DPH 2014/1210/37690224 18.02.2015 INTA s.r.o. A.Gondová 03.03.2015
VO: Zákazka malého rozsahu 31. nerezové stoly pre šk.jedáleň 1 420.00 s DPH 3/2015 16.02.2015 Ľubomír Gálfy-Firma SEGAS Mgr. Štefánia Piliarová 03.03.2015
Faktúra 31. nerezové stoly pre šk.jedáleň 1 420,00 s DPH 3/2015 16.02.2015 Ľubomír Gálfy-Firma SEGAS Mgr. Štefánia Piliarová 03.03.2015
Faktúra 30. poistenie majetku r.2015-notebooky 50,13 s DPH 19-41533 13.02.2015 Union poisťovňa, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová 03.03.2015
Faktúra 29. telekom.služby od 8.1.do 7.2.2015-1 mobily 37,40 s DPH č.úč.1.91180585 13.02.2015 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová 03.03.2015
Faktúra 28. čistiace prostriedky 332,72 s DPH 10168 12.02.2015 DeLUX- SM, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová zástupca štatutára 03.03.2015
Faktúra 27. telek.služby swan za 1/2015 7,06 s DPH amtel/83088h 11.02.2015 SWAN a.s. Mgr. Štefánia Piliarová 03.03.2015
Faktúra 24. elektric.energia zš za 1/2015 1 487,78 s DPH 91002631 09.02.2015 SSE Žilina Mgr. Štefánia Piliarová 02.03.2015
Faktúra 26. telefóny ZŠ+ŠKD za 1/2015 42,01 s DPH č.a.1022669602 09.02.2015 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová 02.03.2015
Faktúra 25. telefón ekon.od.+ŠJ za 1/2015 32,87 s DPH č.a.1022669603 09.02.2015 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová 02.03.2015
VO: Zákazka malého rozsahu 24. elektric.energia zš za 1/2015 1 487.78 s DPH 91002631 09.02.2015 SSE Žilina Mgr. Štefánia Piliarová 02.03.2015
Faktúra 23. aktualizácia progr.VEMA 2015 204,00 s DPH ústne 06.02.2015 VEMA, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová 09.02.2015
Faktúra 22. zemný plyn za 2/2015 zš+šj 1,2/2015 1 875.00 s DPH 6300151257 05.02.2015 SPP Bratislava Mgr. Štefánia Piliarová 09.02.2015
VO: Zákazka malého rozsahu 22. zemný plyn za 2/2015 zš+šj 1,2/2015 1 875.00 s DPH 6300151257 05.02.2015 SPP Bratislava Mgr. Štefánia Piliarová 09.02.2015
Faktúra 20. dopravné žiakov na vyučovanie za 12015 1 449.42 s DPH 27/2014 P 5173 04.02.2015 SAD Zvolen, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová 06.02.2015
VO: Zákazka malého rozsahu 20. dopravné žiakov na vyučovanie za 12015 1 449.42 s DPH 27/2014 P 5173 04.02.2015 SAD Zvolen, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová 06.02.2015
Faktúra 21. pošt.poukazy pre šk.jed. 90,00 s DPH 5/2015 04.02.2015 ŠEVT a.s. Mgr. Štefánia Piliarová 06.02.2015
Faktúra 19. kontrola hasiacich prístrojov a požiar.vodovodu 191,28 s DPH obj.4/2015 03.02.2015 MIROMAX, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová 05.02.2015
Objednávka 6/2015 lístky na predstavenie do opery v B.B. s DPH 03.02.2015 Štátna opera Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová zástupca štatutára 03.02.2015
Objednávka 7/2015 čistiace prostr. pre šk.jedáleň s DPH 03.02.2015 Ľubomír Gálfy-Firma SEGAS A.Gondová Mgr. Štefánia Piliarová zástupca štatutára 03.02.2015
Faktúra 18. Seminár Ročné zúčt.dane za r.2014 dňa 5.2.15 20,00 bez DPH prihláška 3.2.2015 02.02.2015 NÚ CŽV, Regionálne pracovisko Mgr. Štefánia Piliarová 05.02.2015
Faktúra 17. príspevok stravné zamestnancom ZŠ za 1/2015 111,00 bez DPH ústne 02.02.2015 ZŠ Valaská,ŠJ Mgr. Štefánia Piliarová 04.02.2015
Faktúra 16. rež.poplat.stravné zamestnancom ZŠ za 1/2015 555,00 bez DPH ústne 02.02.2015 ZŠ Valaská,ŠJ Mgr. Štefánia Piliarová 04.02.2015
Zmluva 3/2015 prenájom ZŠ- chodba na 1.stupni 39,00 bez DPH 30.01.2015 VLČEK SK, s.r.o. VLČEK SK, s.r.o. 29.01.2015
Faktúra 14. predplat.časop.Naša škola r.2015 14,40 s DPH ústne 29.01.2015 PAMIKO spol. s r.o. Mgr.Vaníková 03.02.2015
Objednávka 5/2015 poštové poukazy PPP U pre šk.jedáleň s DPH 29.01.2015 ŠEVT a.s. A.Gondová Mgr.Magda Vaníková riaditeľka 02.02.2015
Faktúra 15. odb.literat. DUO 2015 60,00 s DPH ústne 29.01.2015 Poradca s.r.o. Mgr.Vaníková 04.02.2015
Zmluva Rámcová kúpna zmluva na dodávku tovaru kancelárske potreby s DPH 28.01.2015 ADDY SLOVAKIA s.r.o. Mgr. Magda Vaníková 27.01.2015
Objednávka 4/2015 kontrola hasiacich prístrojov a požiar.vodovodu s DPH 26.01.2015 MIROMAX s.r.o. Mgr.Vaníková Mgr.Magda Vaníková riaditeľka 28.01.2015
Faktúra 13. predpl.časopisu Škola 2015 23,00 s DPH ústne 26.01.2015 JurisDat-M.Medlen,Redakcia Škola-MEL Mgr.Vaníková 02.02.2015
VO: Zákazka malého rozsahu 11. zemný plyn za 1/2015 zš 1 875.00 s DPH 6300151257 22.01.2015 SPP Bratislava Mgr.Vaníková 30.01.2015
Faktúra 11. zemný plyn za 1/2015 zš 1 875.00 s DPH 6300151257 22.01.2015 SPP Bratislava Mgr.Vaníková 30.01.2015
Faktúra 12. služby virtuálnej knižnice za r.2015 198,72 s DPH VK/09/01/018 22.01.2015 KOMENSKY, s.r.o. Mgr.Vaníková 02.02.2015
VO: Zákazka malého rozsahu 10. nedoplatok za plyn za obd.od 1.9.2014do 31.12.2014 2 720.38 s DPH zml.účet 6300151257 20.01.2015 SPP Bratislava Mgr.Vaníková 30.01.2015
Faktúra 10. nedoplatok za plyn za obd.od 1.9.2014do 31.12.2014 2 720.38 s DPH 6300151257 20.01.2015 SPP Bratislava Mgr.Vaníková 30.01.2015
Objednávka 3/2015 nerezové stoly pre šk.jedáleň 1 420.00 s DPH 20.01.2015 Ľubomír Gálfy-Firma SEGAS A.Gondová Mgr.Magda Vaníková riaditeľka 26.01.2015
Faktúra 9. odb.literat. Práce a mzdy ... 2015 58,00 s DPH 19.01.2015 Poradca s.r.o. Mgr.Vaníková 29.01.2015
Faktúra 7. telekom.služby do 7.1.2015 mobily 37,40 s DPH č.úč.1.91180585 19.01.2015 Slovak Telekom, a.s. Mgr.Vaníková 29.01.2015
Faktúra 8. odb.literat. Verej.správa 2015 66,00 s DPH 19.01.2015 Poradca s.r.o. Mgr.Vaníková 29.01.2015
Faktúra 6. odb.literat.-Právny kuriér pre školy 2015 119,00 s DPH zák.č.SK3111 15.01.2015 Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. Mgr.Vaníková 23.01.2015
Zmluva 1/2015 prenájom nebyt. priestorov telocvične bez DPH 15.01.2015 Mgr. Ivan Karak Mgr. Ivan Karak 14.01.2015
Zmluva 2/2015 prenájom telocvične bez DPH 15.01.2015 Anna Kokavcová Anna Kokavcová 14.01.2015
VO: Zákazka malého rozsahu 5. elektric.energia zš za 12/2014 1 501.25 s DPH 91002631 14.01.2015 SSE Žilina Mgr.Vaníková 23.01.2015
Objednávka 2/2015 triedne knihy 2.st.v šk.r. 2015 104,20 s DPH 14.01.2015 CART PRINT, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová zástupkyňa riaditeľky 14.01.2015
Objednávka 1/2015 triedne knihy 1.st.v šk.r. 2015 80,20 s DPH 14.01.2015 CART PRINT, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová zástupkyňa riaditeľky 14.01.2015
Faktúra 5. elektric.energia zš za 12/2014 1 501.25 s DPH 91002631 14.01.2015 SSE Žilina Mgr.Vaníková 23.01.2015
Faktúra 4. telek.služby swan za 12/2014 7,06 s DPH amtel/83088h 12.01.2015 SWAN a.s. Mgr.Vaníková 22.01.2015
Faktúra 3. servis sl.hyg.potreby 92,34 s DPH zák.č.303506 09.01.2015 ILLE Papier-Service SK,s.r.o. Mgr.Vaníková 19.01.2015
Faktúra 1. telefón ekon.od.+ŠJ za 12/2014 29,08 s DPH č.a.1022669603 07.01.2015 Slovak Telekom, a.s. Mgr.Vaníková 19.01.2015
Faktúra 2. telefony riadit.zš,1.st., ŠKD za 12/2014 42,01 s DPH č.adres.1022669602 07.01.2015 Slovak Telekom, a.s. Mgr.Vaníková 19.01.2015
VO: Zákazka malého rozsahu 312. dopravné žiakov na vyučovanie za 12/2014 1 278.90 s DPH 27/2014 P 5173 23.12.2014 SAD Zvolen, a.s. Mgr.Vaníková 30.12.2014
VO: Zákazka malého rozsahu 310. výmena podlah.krytiny v učebni z norm.+prenáj. 1 290.00 s DPH 61/2014 22.12.2014 EUROHAUS-Martin Mišun Mgr.Vaníková Mgr.Magda Vaníková riaditeľka 30.12.2014
Zmluva 18/2014 prenájom školskej jedálne 15,00 bez DPH 19.12.2014 Občianske združenie Pekný deň Valaská Anna Gondová 18.12.2014
VO: Zákazka malého rozsahu 303. výmena podlah.krytiny v učebni z prenáj. 1 290.00 s DPH 61/2014 18.12.2014 EUROHAUS-Martin Mišun Mgr.Vaníková Mgr.Magda Vaníková riaditeľka 29.12.2014
Zmluva 17/2014 prenájom ZŠ- chodba na 1.stupni 19,00 bez DPH 13.12.2014 Radovan Jantulík RADO+ R.Jantulík 12.12.2014
VO: Zákazka malého rozsahu 282. elektric.energia zš za 11/2014 a šj 11-12/2014 1 574.38 s DPH 91002631 08.12.2014 SSE Žilina Mgr.Vaníková 09.12.2014
VO: Zákazka malého rozsahu 281. zemný plyn za 12/2014 zš 1 914.00 s DPH 6300151257 08.12.2014 SPP Bratislava Mgr.Vaníková 09.12.2014
Zmluva 16/2014 prenájom telocvične 24,00 bez DPH 05.12.2014 Róbert Severény Róbert Severényi 05.12.2014
VO: Zákazka malého rozsahu 275. skrine dvojdver.s presklením 10ks,klas.3 ks 2 134.80 s DPH 52/2014 03.12.2014 Alex kovový a školský nábytok Mgr.Vaníková 09.12.2014
VO: Zákazka malého rozsahu 274. dopravné žiakov na vyučovanie za 11/2014 1 619.94 s DPH 27/2014 P 5173 03.12.2014 SAD Zvolen, a.s. Mgr.Vaníková 09.12.2014
Zmluva 15/2014 prenájom ZŠ- chodba na 1.stupni 39,00 bez DPH 21.11.2014 VLČEK SK, s.r.o. VLČEK SK, s.r.o. 20.11.2014
Zmluva 14/2014 prenájom telocvične bez DPH 20.11.2014 Anna Kokavcová Anna Kokavcová 19.11.2014
VO: Zákazka malého rozsahu 248. elektric.energia zš za 10/2014 a šj 10/2014 1 513,82 s DPH 91002631 10.11.2014 SSE Žilina Mgr.Vaníková 18.11.2014
VO: Zákazka malého rozsahu 242. zemný plyn za 11/2014 zš 1 914.00 s DPH 6300151257 05.11.2014 SPP Bratislava Mgr.Vaníková 10.11.2014
Zmluva 13/2014 prenájom nebyt. priestorov telocvične bez DPH 10.10.2014 Mgr. Ivan Karak Mgr. Ivan Karak 09.10.2014
VO: Zákazka malého rozsahu 228. elektric.energia zš za 9/2014 a šj 9/2014 1 285,33 s DPH 91002631 01.10.2014 SSE Žilina Mgr.Vaníková 28.10.2014
VO: Zákazka malého rozsahu 220. zemný plyn za 10/2014 zš+šj za 9,10/2014 1 914.00 s DPH 6300151257 01.10.2014 SPP Bratislava Mgr.Vaníková 24.10.2014
Zmluva 12/2014 prenájom školskej jedálne 42,00 bez DPH 26.09.2014 Pohorelcová Margita Anna Gondová 25.09.2014
Zmluva 10/2014 prenájom ZŠ- chodba na 1.stupni 31,00 bez DPH 19.09.2014 VLČEK SK, s.r.o. VLČEK SK, s.r.o. 18.09.2014
Zmluva 11/2014 prenájom školskej jedálne 18,00 bez DPH 19.09.2014 Občianske združenie Pekný deň Valaská Anna Gondová 18.09.2014
VO: Zákazka malého rozsahu 199. nerezové stoly pre šk.jedáleň 1 420.00 s DPH 16.9.2014 obj.33/2014 24.09.2014 Ľubomír Gálfy-Firma SEGAS A.Gondová Mgr.Magda Vaníková riaditeľka 26.09.2014
VO: Zákazka malého rozsahu 199. nerezové stoly pre šk.jedáleň 1 420.00 s DPH 16.9.2014, obj.33/2014 Ľubomír Gálfy-Firma SEGAS A.Gondová Mgr.Magda Vaníková riaditeľka 26.09.2014
VO: Zákazka malého rozsahu 199. nerezové stoly pre šk.jedáleň 1 420,00 s DPH 16.09.2014 Ľubomír Gálfy-Firma SEGAS Mgr.Vaníková 24.09.2014
VO: Zákazka malého rozsahu 186. zemný plyn za 9/2014 zš 1 914.00 s DPH 6300151257 05.09.2014 SPP Bratislava Mgr.Vaníková 08.09.2014
VO: Zákazka malého rozsahu 213. dopravné žiakov na vyučovanie za 9/2014 1 705.20 s DPH 22/2013 P 5173 26.08.2014 SAD Zvolen, a.s. Mgr.Vaníková 23.10.2014
VO: Zákazka malého rozsahu 239. dopravné žiakov na vyučovanie za 10/2014 1 790,46 s DPH 22/2013 P 5173 26.08.2014 SAD Zvolen, a.s. Mgr.Vaníková 10.11.2014
VO: Zákazka malého rozsahu 180. výmena rozvodov vody, odpadu v bud.šj,škd z prenájmu 1 650.37 s DPH ústne 08.08.2014 29.08.2014 VALBYT,s.r.o. Mgr.Magda Vaníková 03.09.2014
VO: Zákazka malého rozsahu 168. zemný plyn za 7,8/2014 zš+šj 1 914.00 s DPH 6300151257 06.08.2014 SPP Bratislava Mgr.Vaníková 06.08.2014
VO: Zákazka malého rozsahu 167. zemný plyn za 7/2014 zš 1 914.00 s DPH 6300151257 04.08.2014 SPP Bratislava Mgr.Vaníková 07.08.2014
Zmluva 9/2014 prenájom ZŠ- chodba na 1.stupni 31,00 bez DPH 18.07.2014 VLČEK SK, s.r.o. VLČEK SK, s.r.o. 17.07.2014
VO: Zákazka malého rozsahu 155. elektric.energia zš za 6/2014 a šj 6/2014 1 144.39 s DPH 91002631 10.07.2014 SSE Žilina Mgr.Vaníková 11.07.2014
VO: Zákazka malého rozsahu 149. dopravné žiakov na vyučovanie za 6/2014 1 705,20 s DPH 22/2013 P 5173 27.06.2014 SAD Zvolen, a.s. Mgr.Vaníková 30.06.2014
VO: Zákazka malého rozsahu 130. zemný plyn za 5,6/2014 zš+šj 1 914,00 s DPH 6300151257 09.06.2014 SPP Bratislava Mgr.Vaníková 10.06.2014
VO: Zákazka malého rozsahu 131. elektric.energia zš za 5/2014 a šj 5/2014 1 282.49 s DPH 91002631 09.06.2014 SSE Žilina Mgr.Vaníková 10.06.2014
VO: Zákazka malého rozsahu 127. dopravné žiakov na vyučovanie za 5/2014 1 619.94 s DPH 22/2013 P 5173 04.06.2014 SAD Zvolen, a.s. Mgr.Vaníková 04.06.2014
Zmluva 8/2014 prenájom ZŠ- chodba na 1.stupni 31,00 bez DPH 17.05.2014 VLČEK SK, s.r.o. VLČEK SK, s.r.o. 15.05.2014
Zmluva 07/2014 prenájom školskej jedálne 33,00 bez DPH 16.05.2014 Poliak Jaroslav Anna Gondová 15.05.2014
VO: Zákazka malého rozsahu 109. elektric.energia zš za 4/2014 a šj 4/2014 1 346.92 s DPH 91002631 15.05.2014 SSE Žilina Mgr.Vaníková 26.05.2014
VO: Zákazka malého rozsahu 101. výmena okien v dielňach-učebňa 1 176.61 s DPH ponuka 12.05.2014 MARS-Marcel Sitarčík Mgr.Vaníková 15.05.2014
VO: Zákazka malého rozsahu 99. dopravné žiakov na vyučovanie za 4/2014 1 534.68 s DPH 22/2013 P 5173 06.05.2014 SAD Zvolen, a.s. Mgr.Vaníková 06.05.2014
Zmluva 06/2014 prenájom školskej jedálne 32,00 bez DPH 23.04.2014 Škultétyová Oľga Anna Gondová 23.04.2014
Zmluva 05/2014 prenájom školskej jedálne 39,00 bez DPH 11.04.2014 Poldaufová Lea Anna Gondová 09.04.2014
VO: Zákazka malého rozsahu 84. elektric.energia zš za 3/2014 a šj 2,3/2014 1 589.44 s DPH 91002631 10.04.2014 SSE Žilina Mgr.Vaníková 21.04.2014
VO: Zákazka malého rozsahu 78. zemný plyn za 4/2014 zš+šj 2 471.00 s DPH 6300151257 08.04.2014 SPP Bratislava Mgr.Vaníková 17.04.2014
Zmluva 04/2014 prenájom školskej jedálne 32,00 bez DPH 05.04.2014 Kolečárová Svetlana Anna Gondová 04.04.2014
VO: Zákazka malého rozsahu 76. dopravné žiakov na vyučovanie za 3/2014 1 790.46 s DPH 22/2013 P 5173 03.04.2014 SAD Zvolen, a.s. Mgr.Vaníková 14.04.2014
Zmluva 3/2014 prenájom ZŠ- chodba na 1.stupni 39,00 bez DPH 15.03.2014 VLČEK SK, s.r.o. VLČEK SK, s.r.o. 14.03.2014
VO: Zákazka malého rozsahu 52. elektrická energia za 2/2014 1 450.06 s DPH 91002631 10.03.2014 SSE Žilina Mgr.Vaníková 12.03.2014
VO: Zákazka malého rozsahu fa 50. plyn za 3/2014-zš +šj 2 471.00 s DPH 6300151257 01.03.2014 31.03.2014 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mgr.Vaníková 19.03.2014
VO: Zákazka malého rozsahu fa 27. plyn za 2/2014-zš +šj 2 471.00 s DPH 6300151257 05.02.2014 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mgr.Vaníková 19.02.2014
VO: Zákazka malého rozsahu fa 48. doprava žiakov na vyučovanie za 2/2014 1 193,64 s DPH 03.02.2014 28.02.2014 SAD Zvolen, a.s. Mgr.Vaníková 19.03.2014
VO: Zákazka malého rozsahu fa 52. elektric.energia za 2/2014 1 450,06 s DPH 9100263 01.02.2014 28.02.2014 Stredoslovenská energetika a.s. Mgr.Vaníková 19.03.2014
Zmluva 2/2014 prenájom ZŠ- chodba na 1.stupni 39,00 bez DPH 18.01.2014 VLČEK SK, s.r.o. VLČEK SK, s.r.o. 17.01.2014
Zmluva 1/2014 prenájom nebyt. priestorov telocvične 38,00 bez DPH 10.01.2014 Mgr. Ivan Karak Mgr. Ivan Karak 10.01.2014
VO: Zákazka malého rozsahu fa 6. elektric.energia za 12/2013 1 561,55 s DPH 9100263 10.01.2014 Stredoslovenská energetika a.s. Mgr.Vaníková 19.02.2014
VO: Zákazka malého rozsahu fa 3. plyn za 1/2014-zš +šj 2 471.00 s DPH 6300151257 07.01.2014 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mgr.Vaníková 19.02.2014
VO: Zákazka malého rozsahu fa 2. vodné,stočné za 10-12/2013 1 464.85 s DPH 806200425 02.01.2014 Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.Veolia B.Bystrica Mgr.Vaníková 19.02.2014
VO: Zákazka malého rozsahu fa 26. doprava žiakov na vyučovanie za 1/2014 1 534.68 s DPH 01.01.2014 31.01.2014 SAD Zvolen, a.s. Mgr.Vaníková 19.02.2014
VO: Zákazka malého rozsahu fa 36. elektric.energia za 1/2014 1 601.53 s DPH 9100263 01.01.2014 14.02.2014 Stredoslovenská energetika a.s. Mgr.Vaníková 19.02.2014
Zmluva 18/2013 prenájom telocvične 12,00 bez DPH 13.12.2013 Róbert Severényi Róbert Severényi 12.12.2013
Zmluva 17/2013 prenájom školskej jedálne 15,00 bez DPH 13.12.2013 Občianske združenie Pekný deň Valaská Anna Gondová 12.12.2013
Zmluva 16/2013 prenájom telocvične 39,00 bez DPH 23.11.2013 VLČEK s.r.o. VLČEK s.r.o. 22.11.2013
Zmluva 15/2013 prenájom nebyt. priestorov telocvične 17,00 bez DPH 10.10.2013 Mgr. Ivan Karak Mgr. Ivan Karak 10.10.2013
VO: Zákazka malého rozsahu 31. elektric.energia za 9/2013-ZŠ+šj 8-9/2013 1 522,68 s DPH 9100263 04.10.2013 Stredoslovenská energetika a.s. Mgr.Vaníková 24.10.2013
VO: Zákazka malého rozsahu 30. plyn za 10/2013 2 471.00 s DPH 6300151257 01.10.2013 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mgr.Vaníková 24.10.2013
Zmluva 14/2013 prenájom telocvične 32,00 bez DPH 21.09.2013 VLČEK s.r.o. VLČEK s.r.o. 20.09.2013
Zmluva 13/2013 prenájom školskej jedálne 18,00 bez DPH 20.09.2013 Občianske združenie Pekný deň Valaská Anna Gondová 19.09.2013
Zmluva 12/2013 prenájom školskej jedálne 20,00 bez DPH 12.09.2013 Barzík Jozef Barzík Jozef 12.09.2013
VO: Zákazka malého rozsahu 29. doprava žiakov na vyučovanie za 9/2013 1 790.46 s DPH 01.09.2013 30.09.2013 28.08.2013 SAD Zvolen, a.s. Mgr.Vaníková 24.10.2013
VO: Zákazka malého rozsahu 28. plyn za 9/2013 2 471.00 s DPH 6300151257 01.09.2013 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mgr.Vaníková 01.10.2013
VO: Zákazka malého rozsahu 27. úprava povrchu parkiet vo veľkej telocvični-brúsenie,lakovanie 3 676.00 bez DPH 23/2013 20.08.2013 28.08.2013 Ján Šilan - etc... Mgr.Vaníková Mgr.Magda vaníková riaditeľka 01.10.2013
VO: Zákazka malého rozsahu 23. výmena drev.obkladu v telocvični 2 600.00 s DPH 01.08.2013 Martin Olšiak Mgr.Vaníková 05.08.2013
VO: Zákazka malého rozsahu 24. plyn za 8/2013 2 471.00 s DPH 6300151257 01.08.2013 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mgr.Vaníková 05.08.2013
VO: Zákazka malého rozsahu 25. vymaľovanie stien vo veľkej telocvični 1 171,00 bez DPH 01.08.2013 Kňazík Stanislav Mgr.Vaníková 05.08.2013
VO: Zákazka malého rozsahu 22. oprava prisl.miestn.pri malej Tv-dlažba,obklady-z dobropisu 1 387.51 s DPH 7/2013 17.07.2013 31.07.2013 EUROHAUS- Martin Mišun Mgr.Vaníková 05.08.2013
VO: Zákazka malého rozsahu 21. elektric.energia za 6/2013-ZŠ+šj 4-5/2013 1 239.97 s DPH 9100263 12.07.2013 Stredoslovenská energetika a.s. Mgr.Vaníková 15.07.2013
Zmluva 11/2013 prenájom telocvične 34,00 bez DPH 12.07.2013 VLČEK s.r.o. VLČEK s.r.o. 10.07.2013
VO: Zákazka malého rozsahu 20. plyn za 7/2013 2 471.00 s DPH 6300151257 08.07.2013 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mgr.Vaníková 17.07.2013
VO: Zákazka malého rozsahu 19. vodné,stočné za 4-6/2013 1 404,16 s DPH 806200425 01.07.2013 Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.Veolia B.Bystrica Mgr.Vaníková 15.07.2013
VO: Zákazka malého rozsahu 18. oprava WC+prisl.miestn.pri malej Tv-dlažba,obklady-z dobropisu 3 035.00 s DPH 7/2013 12.06.2013 EUROHAUS- Martin Mišun Mgr.Vaníková 18.06.2013
VO: Zákazka malého rozsahu 17. výmena kovov.okien v telocvični-z prenáj. 1 360.00 s DPH 6/2013 12.06.2013 EUROHAUS- Martin Mišun Mgr.Vaníková 18.06.2013
VO: Zákazka malého rozsahu 16. elektric.energia za 5/2013-ZŠ 1 509.05 s DPH 9100263 11.06.2013 Stredoslovenská energetika a.s. 17.06.2013
VO: Zákazka malého rozsahu 15. plyn za 6/2013 2 471.00 s DPH 6300151257 10.06.2013 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mgr.Vaníková 17.06.2013
VO: Zákazka malého rozsahu 14. dopravné žiakov na vyučovanie za 5/2013 1 087.38 s DPH P 5173 06.06.2013 SAD Zvolen, a.s. Mgr.Vaníková 07.06.2013
Zmluva 10/2013 prenájom nebyt. priestorov telocvične 11,00 bez DPH 05.06.2013 Mgr. Ivan Karak Mgr. Ivan Karak 04.06.2013
Zmluva 9/2013 prenájom telocvične 34,00 bez DPH 18.05.2013 VLČEK s.r.o. VLČEK s.r.o. 17.05.2013
VO: Zákazka malého rozsahu 13. elektric.energia za 4/2013-ZŠ 1 617.23 s DPH 9100263 13.05.2013 Stredoslovenská energetika a.s. 20.05.2013
Zmluva 8/2013 prenájom nebyt. priestorov telocvične 11,00 bez DPH 10.05.2013 Mgr. Ivan Karak Mgr. Ivan Karak 09.05.2013
VO: Zákazka malého rozsahu 12. dopravné žiakov na vyučovanie za 4/2013 1 035.60 s DPH P 5173 07.05.2013 SAD Zvolen, a.s. Mgr.Vaníková 13.05.2013
Zmluva 7/2013 prenájom telocvične 21,00 bez DPH 20.04.2013 Jantulík Radovan MADAME Mgr.Vaníková 19.04.2013
Zmluva 6/2013 prenájom priestorov telocvične 35,00 bez DPH 13.04.2013 Ohradka Miroslav Mgr. Vaníková 12.04.2013
VO: Zákazka malého rozsahu 11. elektric.energia za 3/2013-ZŠ a Šj 1 697.90 s DPH 9100263 10.04.2013 Stredoslovenská energetika a.s. 30.04.2013
VO: Zákazka malého rozsahu 10. plyn za 4/2013 ZŠ a ŠJ 2 521.00 s DPH 6300151257 09.04.2013 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mgr.Vaníková 29.04.2013
VO: Zákazka malého rozsahu 9. vodné,stočné za 1-3/2013 1 480.75 s DPH 806200425 08.04.2013 Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.Veolia B.Bystrica Mgr.Vaníková 29.04.2013
Zmluva 5/2013 prenájom školskej jedálne 28,00 bez DPH 06.04.2013 Mgr. Miriam Uhrinová Mgr.Vaníková 05.04.2013
Zmluva 4/2013 prenájom priestorov telocvične 14,00 bez DPH 05.04.2013 Mgr. Ivan Karak Mgr.Vaníková 04.04.2013
Zmluva 3/2013 prenájom priestorov telocvične 42,00 bez DPH 23.03.2013 VLČEK s.r.o. Mgr.Vaníková 22.03.2013
VO: Zákazka malého rozsahu 8. elektrická energia za 2/2013 1 507.90 s DPH 9100263 1 11.03.2013 Stredoslovenská energetika a.s. Mgr.Vaníková 12.03.2013
Zmluva 2/2013 prenájom priestorov telocvične 10,00 bez DPH 08.03.2013 Mgr.Ivan Karak Mgr.Vaníková 07.03.2013
VO: Zákazka malého rozsahu 7. zemný plyn Zš a ŠJza 3/2013 2 521.00 s DPH zák.č.5101588247 06.03.2013 SPP Bratislava Mgr.Vaníková 07.03.2013
VO: Zákazka malého rozsahu 6. snehová fréza 5524 ST 1 255.00 s DPH 8.2.2013 13.02.2013 HSQ SLOVAKIA,s.r.o. Mgr.Vaníková 18.02.2013
VO: Zákazka malého rozsahu 5. elektrická energia za 1/2013 1 645.06 s DPH 9100263 1 11.02.2013 Stredoslovenská energetika a.s. Mgr.Vaníková 15.02.2013
VO: Zákazka malého rozsahu 4. plyn za 2/2013 2 521.00 s DPH zák.č.5101588247 05.02.2013 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mgr.Vaníková 05.02.2013
Zmluva 1/2013 prenájom telocvične 42,00 bez DPH 19.01.2013 VLČEK s.r.o. VLČEK s.r.o. 18.01.2013
VO: Zákazka malého rozsahu 3. elektrina za 12/2012 1 420.40 s DPH 9100263 1 09.01.2013 Stredoslovenská energetika a.s. 14.01.2013
VO: Zákazka malého rozsahu 1. plyn za 1/2013 2 521.00 s DPH zák.č.5101588247 08.01.2013 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 14.01.2013
VO: Zákazka malého rozsahu 2. vodné,stočné,zráž.voda za 4.Q.2012 1 468.00 s DPH 806200425 07.01.2013 Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.Veolia B.Bystrica 14.01.2013
Zmluva 25/2012 prenájom školskej jedálne 49,00 bez DPH 08.12.2012 Haviar Kamil Haviar Kamil 07.12.2012
Zmluva 24/2012 prenájom telocvične 5,00 bez DPH 03.12.2012 JUDr.Piliar Richard JUDr.Piliar Richard 03.12.2012
Zmluva 23/2012 prenájom školskej jedálne 55,00 bez DPH 24.11.2012 Dobríková Anna A.Gondová 23.11.2012
Zmluva 22/2012 prenájom priestorov telocvične 42,00 bez DPH 16.11.2012 VLČEK s.r.o. Vlček s.r.o. 16.11.2012
Zmluva 21/2012 prenájom školskej jedálne 35,00 bez DPH 15.11.2012 Kučerová Marika A.Gondová 15.11.2012
Zmluva 20/2012 prenájom malej telocvične 4,00 bez DPH 30.10.2012 JUDr.Piliar Richard JUDr.Piliar Richard 30.10.2012
Zmluva 19/2012 prenájom telocvične 17,00 bez DPH 13.10.2012 Ohradka Miroslav Ohradka Miroslav 12.10.2012
Zmluva 18/2012 prenájom škol.jedálne 47,00 bez DPH 05.10.2012 Ing. Kusalová Janka A.Gondová 05.10.2012
Zmluva 17/2012 prenájom priestorov telocvične 34,00 bez DPH 14.09.2012 VLČEK s.r.o. Vlček 14.09.2012
Zmluva 16/2012 prenájom školskej jedálne 22,00 bez DPH 14.09.2012 Občianske združenie Pekný deň Valaská Anna Gondová 14.09.2012
Zmluva 9103926691 dodatok č.02 str.2. dodávka zem. plynu-produkt SuperVýhodne 24m. s DPH 27.08.2012 SPP Bratislava Mgr.Vaníková 27.08.2012
Zmluva 9103926691 dodatok č.02 dodávka zem. plynu-produkt SuperVýhodne 24m. s DPH 27.08.2012 SPP Bratislava Mgr.Vaníková 27.08.2012
Zmluva 15/2012 prenájom priestorov šk.jedálne 51,00 bez DPH 23.06.2012 Hýžďalová Alena A.Gondová 22.06.2012
Zmluva 14/2012 prenájom školskej jedálne 51,00 bez DPH 15.06.2012 Zelenčík Pavol Zelenčík Pavol 15.06.2012
Zmluva 13/2012 prenájom priestorov škol.jedálne 36,00 bez DPH 07.06.2012 ZRPŠ pri ZUŠ Valaská Gondová 07.06.2012
Zmluva 12/2012 prenájom telocvične 34,00 bez DPH 11.05.2012 Vlček s.r.o. Vlček 11.05.2012
Zmluva 11/2012 prenájom školskej jedálne 82,00 bez DPH 04.05.2012 Datko Ján Datko Ján 04.05.2012
Zmluva o úhrade preddavkov za služby na Eurosalaši Michalová pre 24 žiakov 240,00 s DPH 03.05.2012 Fantázia Brezno s.r.o. Molčanová Anna Bc. 03.05.2012
Zmluva 10/2012 prenájom telocvične 17,00 bez DPH 14.04.2012 Ohradka Miroslav Ohradka 14.04.2012
Zmluva 09/2012 prenájom škol.jedálne 20.3.2012 40,00 bez DPH 20.03.2012 Rafajová Emília Rafajová Emília 20.03.2012
Zmluva 8/2012 prenájom telocvične 42,00 bez DPH 17.03.2012 VLČEK s.r.o. Vlček 17.03.2012
Zmluva 07/2012 prenájom školskej jedálne 8.3.2012 32,00 bez DPH 07.03.2012 Gonos Ján Gonos Ján 09.03.2012
Zmluva 06/2012 prenájom telocvične 7,00 bez DPH 02.03.2012 Karate klub M.Piliara pri MŠK Brezno Mgr.P.Jenča predseda klubu 05.03.2012
Zmluva 19 41533 Poistenie majetku 50,13 s DPH 27.02.2012 27.2.2012 Magda Vaníková 14.03.2012
Zmluva 05/2012 Zmluva o prenájme školskej jedálne 56,00 bez DPH 10.02.2012 Pavol Šima Pavol Šima 11.02.2012
Zmluva 04/2012 Zmluva o prenájme školskej jedálne 15,00 bez DPH 04.02.2012 Občianske združnie Pekný deň Gondová Anna 04.02.2012
Zmluva 2/2012 zmluva o prenájme ŠJ 86,00 s DPH 21.01.2012 Kučera Peter Kučera Peter 21.01.2012
Zmluva 3/2012 zmluva o prenájme Tv 7,00 bez DPH 20.01.2012 Karate klub M.Piliara pri Mestskom športovom klube Brezno Jenča Peter Bc. 21.01.2012
Zmluva 1/2012 zml.o pren.Tv1 42,00 s DPH 14.01.2012 VLČEK, s.r.o. 14.01.2012
Zmluva 34/2011 zmluva o prenájme ŠJ 32,00 s DPH 18.12.2011
Zmluva 33/2011 zmluva o prenájme Tv 27,00 s DPH 15.12.2011
Zmluva 32/2011 Zmluva o prenájme školskej jedálne 21,00 s DPH 14.12.2011
Zmluva 31/2011 Zmluva o prenájme telocvične 42,00 s DPH 11.12.2011
Zmluva 30/2011 Zmluva o prenájme školskej jedálne 31,00 s DPH 09.12.2011
Zmluva 28/2011 Zmluva o prenájme Tv 6,00 s DPH 27.11.2011
Zmluva 29/2011 Zmluva o prenájme ŠJ 16,00 s DPH 25.11.2011
Zmluva 27/2011 zmluva o prenájme ŠJ 54,00 s DPH 12.11.2011
Zmluva 26/2011 zmluva o prenájme Tv 42,00 s DPH 12.11.2011
Zmluva 25/2011 Zmluva o prenájme telocvične 34,00 s DPH 15.10.2011
Zmluva 22/2011 zmluva o prenájme telocvične 22 8,00 s DPH 04.10.2011
Zmluva 24/2011 zmluva o prenájme telocvične 34,00 s DPH 19.09.2011
Zmluva 23/2011 zmluva o prenájme ŠJ 28,00 s DPH 19.09.2011
Zmluva 21/2011 zmluva o prenájme telocvične 17,00 s DPH 05.09.2011
Zmluva Dodatok 1.k zml. o registr.-cenník služieb s DPH 11.08.2011
Zmluva Zmluva o vykonaní prác v správe registratúry s DPH 11.08.2011
Zmluva Dodatok 3. k zml.o registr.-špecifikácia prác s DPH 11.08.2011
Zmluva Dodatok 2. k zml.o registrat.-vš.zmluvné podmienky s DPH 11.08.2011
Zmluva 20/2011 Zmluva o prenájme telocvične 20/2011 17,00 s DPH 04.06.2011
Zmluva 19/2011 Zmluva o prenájme školskej jedálne 19/2011 52,00 s DPH 31.05.2011
Zmluva 18/2011 Zmluva o prenájme ŠJ 18/2011 63,00 s DPH 29.05.2011
Zmluva 17/2011 zmluva o prenájme telocvične č.17/2011 34,00 s DPH 14.05.2011
Zmluva 16/2011 zmluva o prenájme škol.jedálne 16/2011 58,00 s DPH 10.05.2011
Zmluva 15/2011 Zmuva o prenájme ŠJ 83,00 s DPH 30.04.2011 ZŠ Valaská ŠJ Kúdelková Eva
Zmluva 14/2011 Zmuva o prenájme ŠJ 73,00 s DPH 29.04.2011 ZŠ Valaská Dobríková Elena
Zmluva objednávka - reproduktory s DPH 20.04.2011
Zmluva 13/2011 zml.o prenájme ŠJ 13/2011 30,00 s DPH 15.04.2011
Zmluva zmluva o prenájme telocvične 17,50 s DPH 12/2011 14.04.2011 ZŠ Valaská OTEX Ivan Kubra
Zmluva Zml.10/2011 Zmluva o prenájme Tv 40,00 s DPH 26.03.2011
zobrazené záznamy: 1-5009/5009