|
Faktúra |
283.
|
telekom.služby od 8.11.do 7.12.2015- mobily
|
37,30 |
s DPH |
č.úč.1.91180585
|
|
16.12.2015 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
31.12.2015 |
|
Faktúra |
115.
|
telekom.služby od 8.5.do 7.6.2015- mobily
|
39,54 |
s DPH |
č.úč.1.91180585
|
|
15.06.2015 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
19.06.2015 |
|
Faktúra |
243.
|
telekom.služby od 8.10.do 7.11.2015- mobily
|
43,20 |
s DPH |
č.úč.1.91180585
|
|
13.11.2015 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
18.11.2015 |
|
Faktúra |
52.
|
telekom.služby od 8.2.do 7.3.2015- mobily
|
37,30 |
s DPH |
č.úč.1.91180585
|
|
16.03.2015 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
19.03.2015 |
|
Faktúra |
71.
|
telekom.služby od 8.3.do 7.4.2015- mobily
|
37,50 |
s DPH |
č.úč.1.91180585
|
|
15.04.2015 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
21.04.2015 |
|
Faktúra |
29.
|
telekom.služby od 8.1.do 7.2.2015-1 mobily
|
37,40 |
s DPH |
č.úč.1.91180585
|
|
13.02.2015 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
03.03.2015 |
|
Faktúra |
38.
|
telekom.služby mobily
|
37,40 |
s DPH |
č.úč.1.91180585
|
úč.č. 1.91180585
|
16.02.2016 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
08.03.2016 |
|
Faktúra |
194.
|
telekom.služby od 8.8.do 7.9.2015- mobily
|
37,30 |
s DPH |
č.úč.1.91180585
|
|
21.09.2015 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
25.09.2015 |
|
Faktúra |
7.
|
telekom.služby do 7.1.2015 mobily
|
37,40 |
s DPH |
č.úč.1.91180585
|
|
19.01.2015 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr.Vaníková |
|
|
|
29.01.2015 |
|
Faktúra |
219.
|
telekom.služby od 8.9.do 7.10.2015- mobily
|
37,50 |
s DPH |
č.úč.1.91180585
|
|
15.10.2015 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
22.10.2015 |
|
Faktúra |
90.
|
telekom.služby od 8.4.do 7.5.2015- mobily
|
37,30 |
s DPH |
č.úč.1.91180585
|
|
15.05.2015 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
19.05.2015 |
|
Faktúra |
146.
|
telekom.služby od 8.6.do 7.7.2015- mobily
|
37,40 |
s DPH |
č.úč.1.91180585
|
|
15.07.2015 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
21.07.2015 |
|
Faktúra |
6.
|
telekom.služby mobily
|
37,40 |
s DPH |
č.úč.1.91180585
|
úč.č. 1.91180585
|
14.01.2016 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
10.02.2016 |
|
Faktúra |
160.
|
telekom.služby od 8.7.do 7.8.2015- mobily
|
37,30 |
s DPH |
č.úč.1.91180585
|
|
14.08.2015 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
24.08.2015 |
|
Faktúra |
2.
|
telefony riadit.zš,1.st., ŠKD za 12/2014
|
42,01 |
s DPH |
č.adres.1022669602
|
|
07.01.2015 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr.Vaníková |
|
|
|
19.01.2015 |
|
Faktúra |
1.
|
telefón ekon.od.+ŠJ za 12/2014
|
29,08 |
s DPH |
č.a.1022669603
|
|
07.01.2015 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr.Vaníková |
|
|
|
19.01.2015 |
|
Faktúra |
140.
|
telefón ekon.od.+ŠJ za 6/2015
|
29,00 |
s DPH |
č.a.1022669603
|
9911238518
|
08.07.2015 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
20.07.2015 |
|
Faktúra |
25.
|
telefón ekon.od.+ŠJ za 1/2015
|
32,87 |
s DPH |
č.a.1022669603
|
|
09.02.2015 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
02.03.2015 |
|
Faktúra |
267.
|
telefón ekon.od.+ŠJ za 11/2015
|
29,00 |
s DPH |
č.a.1022669603
|
9911238518
|
09.12.2015 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
14.12.2015 |
|
Faktúra |
46.
|
telefón ekon.od.+ŠJ za 2/2015
|
34,72 |
s DPH |
č.a.1022669603
|
|
09.03.2015 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
10.03.2015 |